[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Verticale toelichting (bilage 6)

Voorjaarsnota 2011

Bijlage

Nummer: 2011D28506, datum: 2011-05-31, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Bijlage bij: Voorjaarsnota 2011 (2011D25858)

Preview document (🔗 origineel)


Bijlage 6: Verticale toelichting 

De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle
begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan
sinds de Ontwerpbegroting 2011, zodoende inclusief alle mutaties die
hebben plaatsgevonden n.a.v. het Regeerakkoord en de herverkaveling van
de begrotingen. Er wordt per begroting een cijfermatig overzicht
gepresenteerd, gevolgd door een toelichting op de voornaamste
veranderingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de
veranderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke begrotingen.

De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties:

1. mee- en tegenvallers;

2. beleidsmatige mutaties;

3. technische mutaties.

Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties
die niet tot een ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie
technische mutaties geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle
overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt
tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in
meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht.

De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd
exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale
Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het
deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De
veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden
gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle
HGIS-uitgaven.

De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan.

De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt
voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de
mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen
toegelicht, indien zich bijzonderheden voordoen.

De Koning

 	 	 	 	 	 

I DE KONING: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	39,2	39,1	39,1	39,1	39,1

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

 	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

 	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	39,6	39,4	39,4	39,4	39,4

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	39,6	39,4	39,4	39,4	39,4



 	 	 	 	 	 

I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

 	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0



Diversen – technische mutaties

Deze diversenpost bevat de loon- en prijsbijstelling.

Diversen – beleidsmatige mutaties – ontvangsten

Deze diversenpost bevat de afrekening van de einddeclaratie over 2010
met de Dienst van het Koninklijk Huis. 



Staten-Generaal

 	 	 	 	 	 

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	137,3	138,7	133,7	133,7	133,7

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-3,0	-5,0
-6,0

Diversen	3,5	0,3	0,3	0,3	0,3

 	3,5	0,3	-2,7	-4,7	-5,7

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9

 	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	5,4	2,2	-0,9	-2,9	-3,9

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	142,7	141,0	132,8	130,8	129,8

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	142,7	141,0	132,8	130,8	129,8



 	 	 	 	 	 

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

 	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0



Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder verwachte meeruitgaven
vanwege hogere fractiekosten in verband met vervroegde verkiezingen (2,1
mln.), beheerskosten Staten-Generaal Digitaal (0,3 mln.) en de invoering
van de Rijkspas (0,4 mln.).

Diversen – technische mutaties

Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder de uitgekeerde loon- en
prijsbijstelling.

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

 	 	 	 	 	 

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN	bedragen in
miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	116,0	108,0	107,5	107,6	107,6

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-3,0	-4,0
-6,0

Diversen	5,8	3,5	2,9	2,8	2,6

 	5,8	3,5	-0,1	-1,2	-3,4

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	1,6	1,3	1,2	1,2	1,2

 	1,6	1,3	1,2	1,2	1,2







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	7,4	4,7	1,1	0,0	-2,2

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	123,4	112,7	108,6	107,6	105,4

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	123,4	112,7	108,6	107,6	105,4



 	 	 	 	 	 

IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN:
NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4

 	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	5,6	5,1	5,2	5,2	5,2

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	5,6	5,1	5,2	5,2	5,2



Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder toename van het aantal
reguliere zaken en asielzaken hoger beroep vreemdelingen (2,2 mln.), een
uitbreiding van de organisatie van het Kabinet Gouverneur Aruba (0,4
mln.) en de verwerking van diverse kasschuiven.

Diversen – technische mutaties

Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder de uitgekeerde loon- en
prijsbijstelling.

Algemene Zaken

 	 	 	 	 	 

III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	68,6	61,8	61,4	61,1	61,1

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	2,7	0,0	0,0	-1,0	-1,0

 	2,7	0,0	0,0	-1,0	-1,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	-1,8	-1,8	-0,6	-0,7	0,6

 	-1,8	-1,8	-0,6	-0,7	0,6







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,8	-1,8	-0,6	-1,7	-0,4

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	69,4	60,0	60,8	59,5	60,7

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	69,4	60,0	60,8	59,5	60,7



 	 	 	 	 	 

III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

 	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1



Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze diversenpost bevat onder andere het opboeken van de eindejaarsmarge
en twee kasschuiven voor de projecten Overheid Nieuwe Stijl en 1Logo.

Diversen – technische mutaties

Deze post bevat onder andere meerdere overboekingen met andere
departementen en de loon- en prijsbijstelling.

Diversen – beleidsmatige mutaties - ontvangsten

Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting
naar de begroting van de Koning.



Koninkrijksrelaties

 	 	 	 	 	 

IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	134,1	125,2	88,7	88,7	88,7

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diverse projecten Koninkrijksrelaties	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Schuldsanering Antillen rente	99,1	79,0	68,7	55,8	49,0

Schuldsanering Aruba	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	3,9	1,0	1,0	0,0	0,0

 	118,8	80,0	69,7	55,8	49,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,2	1,0	0,7	0,7	0,7

Niet tot een ijklijn behorend





	Schuldsanering Antillen aflossing	148,8	215,4	124,2	115,6	120,1

 	149,0	216,4	124,9	116,3	120,8







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	267,8	296,5	194,7	172,2	169,9

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	401,9	421,6	283,4	260,9	258,6

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	401,9	421,6	283,4	260,9	258,6



 	 	 	 	 	 

IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	8,5	8,4	8,3	8,2	8,1

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Renteontvangsten lopende inschrijving	25,6	25,0	24,6	24,0	23,7

 	25,6	25,0	24,6	24,0	23,7







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	25,6	25,0	24,6	24,0	23,7

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	34,1	33,4	32,9	32,2	31,8

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	34,1	33,4	32,9	32,2	31,8



Diverse projecten Koninkrijksrelaties

De eindejaarsmarge 2010 wordt deels aangewend om diverse projecten op de
eilanden te realiseren. Het betreft hier onder meer de aanleg van een
zeekabel tussen de Bovenwindse Eilanden en de berging van het in 2009
voor de kust van Bonaire neergestorte vliegtuig van Divi Divi Air.

Schuldsanering Antillen rente + Schuldsanering Antillen aflossing

Per 10 oktober 2010 is de schuldsanering van de Nederlandse Antillen
voltooid. De aflossing van en rente over de door Nederland overgenomen
restantschuld wordt afgehandeld via dit begrotingshoofdstuk
(Koninkrijksrelaties). Deze uitgaven worden tot 2030 verantwoord via
een bijdrageconstructie van dit begrotingshoofdstuk aan het
begrotingshoofdstuk Nationale Schuld (IX A). 

Schuldsanering Aruba

In het kader van de Arubadeal is afgesproken de schuld van Aruba aan
Nederland te saneren. De beschikbare middelen kunnen tot en met 2012
worden gebruikt. In 2010 zijn niet alle middelen tot besteding gekomen,
deze worden doorgeschoven naar 2011.

Renteontvangsten Lopende Inschrijving

Sint Maarten en Curaçao maken gebruik van de lopende inschrijving. Via
deze faciliteit kan (tot een vastgesteld plafond) tegen Nederlands
tarief geleend worden op de kapitaalmarkt. Nederland ontvangt hiervoor
rente van de eilanden, welke hierbij wordt geboekt. Een gedeelte hiervan
(1 mln.) wordt structureel beschikbaar gehouden op begrotingshoofdstuk
van Koninkrijksrelaties als buffer om wisselkoersrisico’s op te kunnen
vangen.



Buitenlandse Zaken

 	 	 	 	 	 

V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	6.830,9	7.271,6	7.366,9	8.727,6
8.901,6

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	EU-afdrachten	0,0	68,5	138,9	177,7	218,2

Regeerakkoord: EU-afdrachten	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0

 	0,0	68,5	138,9	-822,3	-781,8







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,0	68,5	138,9	-822,3	-781,8

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	6.830,9	7.340,0	7.505,8	7.905,3
8.119,8

Totaal Internationale samenwerking	4.488,7	4.401,9	4.606,7	4.795,9
4.893,4

Stand Voorjaarsnota 2011	11.319,6	11.742,0	12.112,5	12.701,2	13.013,2



 	 	 	 	 	 

V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	609,7	620,3	631,2	642,3	653,7







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	609,7	620,3	631,2	642,3	653,7

Totaal Internationale samenwerking	127,6	120,2	123,9	127,9	127,9

Stand Voorjaarsnota 2011	737,2	740,5	755,2	770,2	781,5



Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de Homogene groep internationale
samenwerking (HGIS)

Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken:
HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn de afdrachten aan de Europese
Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De
HGIS-uitgaven staan op diverse begrotingen en worden elders toegelicht;
hier wordt alleen ontwikkeling van de EU-afdrachten belicht.

EU-afdrachten

Op basis van de meest recente macro-economische ontwikkelingen is de
raming voor de EU-afdrachten omhoog bijgesteld.

Regeerakkoord: EU-afdrachten

Dit betreft maatregel D4 uit het Regeerakkoord. 

Veiligheid en Justitie 

 	 	 	 	 	 

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	5.956,0	5.930,5	5.914,8	5.886,6
5.889,0

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Beperken instroom en verkorten doorlooptijden	0,0	-20,0	-30,0	-50,0
-50,0

Dekking kosten SBF-regeling en 2e carrière	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Griffierechten	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Intensivering politie	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0

Kasschuif tbv herberekening ODA toerekening	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Negatieve eindejaarsmarge Najaarsnota 2010	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Pluk Ze (investeringen)	10,0	15,0	20,0	20,0	20,0

PMJ: straf jeugdbescherming	-19,0	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4

Rechtsbijstand	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-62,0
-119,0	-175,0

Veiliger op straat: veel voorkomende criminaliteit en wijkgebonden
criminaliteit	20,5	20,5	20,9	20,5	20,4

Verdubbeling gepakte criminele organisaties 	14,6	14,8	14,7	15,1	15,2

Verhogen leges regulier	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-30,0

Diversen	68,6	39,1	35,8	20,1	9,8

 	397,3	352,0	257,0	114,3	28,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Herverkaveling (van Jeugd en Gezin)	87,5	86,5	86,5	86,6	86,4

Herverkaveling Bureaus Jeugdzorg, voogdij en OTS (van Jeugd en Gezin)
330,0	308,6	295,3	281,9	280,3

Herverkaveling BZK	4.530,6	4.440,9	4.399,1	4.344,8	4.278,0

Loonbijstelling tranche 2011	63,8	63,8	63,4	61,9	61,3

PMJ: stijging Raad voor de Rechtspraak	25,0	88,0	88,0	88,0	88,0

Prijsbijstelling tranche 2011	67,0	65,2	63,5	62,4	61,5

Diversen	50,8	55,6	55,7	49,0	48,0

 	5.154,7	5.108,6	5.051,5	4.974,6	4.903,5







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	5.552,0	5.460,6	5.308,5
5.088,8	4.931,4

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	11.508,0	11.391,0	11.223,3
10.975,4	10.820,4

Totaal Internationale samenwerking	41,3	27,0	33,9	30,2	35,2

Stand Voorjaarsnota 2011	11.549,3	11.418,0	11.257,3	11.005,6	10.855,7



 	 	 	 	 	 

VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in
miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	1.137,3	1.254,5	1.292,6	1.275,6
1.219,5

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Dekking kosten SBF-regeling en 2e carrière	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Griffierechten	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0

Pluk Ze	0,0	5,0	10,0	20,0	40,0

Diversen	0,0	10,0	10,0	13,0	13,0

 	30,4	15,0	245,0	258,0	278,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Herverkaveling BZK	400,8	0,8	0,5	0,5	0,5

PMJ stijging: Raad voor de Rechtspraak	25,0	88,0	88,0	88,0	88,0

Diversen	3,9	0,8	1,3	1,3	1,3

 	429,7	89,6	89,8	89,8	89,8







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	460,0	104,6	334,8	347,8	367,8

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	1.597,4	1.359,1	1.627,4	1.623,4
1.587,3

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	1.597,4	1.359,1	1.627,4	1.623,4	1.587,3



Beperken instroom en verkorten doorlooptijden

Dit betreft maatregel C3 uit het Regeerakkoord.

Dekking kosten SBF-regeling en 2e carrière

Bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn er extra uitgaven voor
een meer dan geraamd gebruik van de regelingen Sociaal Bezwarende
Functies en 2e carrière. Deze worden grotendeels gefinancierd door de
incidentele terugvordering van de minder dan geraamde output bij DJI. 

Griffierechten

Dit betreft maatregel A7 uit het Regeerakkoord. In totaal wordt er 240
mln. bespaard (zie ook ontvangsten).

Intensivering politie 

Dit betreft intensivering B1 uit het Regeerakkoord. Dit is de eerste
tranche van de structureel  beschikbare 370 mln.  

Kasschuif tbv herberekening ODA toerekening

De toerekening van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers
uit de DAC-landen is, door een lagere instroom, lager uitgevallen dan
geraamd. De eerder beschikbare gestelde middelen zijn overgeboekt naar
het budget voor Ontwikkelingssamenwerking.

Negatieve eindejaarsmarge Najaarsnota 2010

Bij Najaarsnota leek de VenJ-begroting een overschrijding te gaan
realiseren. Daarom is toen een intertemporele schuif ingezet. Dit is de
tegenboeking daarvan. 

Pluk Ze (investeringen)

Dit betreft maatregel A12 uit het Regeerakkoord (zie ook ontvangsten).
Deze uitgaven betreffen de intensiveringen die nodig zijn om de totale
extra opbrengsten te kunnen realiseren.

Prognosemodel Justitiële Keten: straf jeugdbescherming

Op basis van de ramingen van het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
wordt een overschot verwacht bij de jeugdbescherming enerzijds door de
invoering van de Deltamethodiek, anderzijds door een afname van de
verblijfsduur. 

Rechtsbijstand

Dit betreft maatregel A4 uit het Regeerakkoord.

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s 

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Veiligheid op straat: veel voorkomende criminaliteit en wijkgebonden
criminaliteit

Deze maatregel is onderdeel van de intensiveringsreeks voor de
justitiële keten en betreft maatregel B2 uit het Regeerakkoord.

Verdubbeling gepakte criminele organisaties

Deze maatregel is onderdeel van de intensiveringsreeks voor de
justitiële keten en betreft maatregel B2 uit het Regeerakkoord.

Verhogen leges regulier

Dit betreft maatregel C2 uit het Regeerakkoord.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post is grotendeels een saldo van de intensiveringsreeks voor de
justitiële keten (gedeelte intensivering B2, totaal 85 mln., uit het
Regeerakkoord) en een aantal andere Regeerakkoordmaatregelen zoals
minder groepstaakstraffen (A6) en het toespitsen van hoger beroep en
cassatie (A5). Ten slotte behoort tot deze post ook het saldo van alle
overige Prognosemodel Justitiële Keten gerelateerde mee- en
tegenvallers. 

Herverkaveling (van Jeugd en Gezin)

Dit betreft de overboeking van de relevante middelen van de begroting
Jeugd en Gezin naar de begroting van Veiligheid en Justitie

Herverkaveling Bureaus Jeugdzorg, voogdij en Onder Toezicht Stelling
(van Jeugd en Gezin)

Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting Jeugd en Gezin
naar de begroting van Veiligheid en Justitie.

Herverkaveling BZK

Dit betreft het saldo van de overboekingen van middelen van de begroting
van Binnenlandse Zaken naar de begroting van Veiligheid en Justitie (DG
Veiligheid) en overboekingen van middelen van de begroting van
Veiligheid en Justitie naar de begroting van Binnenlandse Zaken
(Integratie en Asiel). 

Prognosemodel Justitiële Keten: stijging Raad voor de Rechtspraak

Het PMJ model verwacht een toename van de instroom van het aantal zaken
bij de Raad voor de Rechtspraak. Gezien de onzekerheden ten aanzien van
de gevolgen van de economische crisis zijn de verwachte ramingen
afgetopt vanaf 2012. Vanaf dat jaar zullen de griffierechten
kostendekkend zijn waardoor extra uitgaven volledig gefinancierd worden
door de extra ontvangsten. 

Diversen – technische mutaties

Deze post wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door resterende
mutaties die horen bij de herverkaveling van de begroting van Jeugd en
Gezin naar de begroting van Veiligheid en Justitie en door de
doorverdeling van de uitgekeerde prijsbijstelling van vorig jaar.

Dekking kosten SBF regeling en 2e carrière

Bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn er extra uitgaven voor de
meer dan geraamde uitgaven voor regelingen Sociaal Bezwarende Functies
en 2e carrière. Deze worden grotendeels gefinancierd door de
incidentele terugvordering van de minder dan geraamde output bij DJI.
Deze extra ontvangst is de terugvordering van de beschikbaar gestelde
middelen aan het moederdepartement. 

Herverkaveling BZK

Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van
Binnenlandse Zaken naar de begroting van Veiligheid en Justitie.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 	 	 	 	 	 

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN	bedragen in
miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	6.125,2	6.252,0	5.867,6	5.750,2
5.750,6

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Huurtoeslag	84,2	82,5	80,7	76,5	84,9

Diversen	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	96,2	82,5	80,7	76,5	84,9

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Asieltoerekening	83,5	38,2	25,3	22,4	9,5

Intensivering Immigratie en Asiel	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4

Intensivering Veiligheid	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Kosten evenementen	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

Montfransgelden	0,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0

Nationale Politie	0,0	0,0	-30,0	-50,0	-80,0

Politieonderwijs	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0

Politietoezichthouder	0,0	-10,0	-20,0	-30,0	-30,0

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-25,0
-66,0	-91,0

Diversen	26,2	0,9	11,0	-6,6	-15,7

 	175,1	23,5	-44,3	-135,8	-272,8

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Naar VenJ in verband met departementale herindeling	-5.319,9	-5.235,8
-5.181,2	-5.110,6	-5.025,4

Nationale Hypotheekgarantie	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Van VenJ in verband met departementale herindeling	793,2	775,4	763,4
754,3	746,7

Van VROM in verband met departementale herindeling	103,6	97,2	81,6	64,4
54,8

Van WWI in verband met departementale herindeling	3.139,2	3.022,9
2.929,6	2.871,5	2.897,5

Diversen	97,0	52,0	47,1	45,0	34,1

Niet tot een ijklijn behorend





	Liquiditeitsbehoefte VUT-fonds	-130,0	-300,0	300,0	0,0	0,0

Diversen	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

 	-1.261,7	-1.583,1	-1.054,3	-1.370,2	-1.287,1







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-990,5	-1.477,2	-1.017,9
-1.429,5	-1.475,2

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	5.134,8	4.774,8	4.849,7	4.320,8
4.275,4

Totaal Internationale samenwerking	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Stand Voorjaarsnota 2011	5.135,3	4.775,3	4.850,2	4.321,3	4.275,9



 	 	 	 	 	 

VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	612,6	44,1	77,8	416,7	772,1

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Huurtoeslag	123,8	82,5	80,7	76,5	84,9

Minder terugvorderingen inburgeringstrajecten	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	92,8	82,5	80,7	76,5	84,9

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Vertraging terugvordering inburgeringstrajecten	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

VUT-fonds (rente)	13,1	16,2	22,7	36,2	34,5

Diversen	-0,7	0,5	-7,3	-11,9	-14,4

 	112,4	16,7	15,4	24,3	20,1

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Naar VenJ in verband met departementale herindeling	-400,8	-0,8	-0,5
-0,5	-0,5

Nationale Hypotheekgarantie	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Van VROM in verband met departementale herindeling	32,3	32,2	29,9	29,9
29,9

Van WWI in verband met departementale herindeling	433,5	448,5	439,3
425,6	426,1

Diversen	57,2	0,3	-0,2	-0,2	-0,2

Niet tot een ijklijn behorend





	Van WWI in verband met departementale herindeling	3,5	4,0	4,0	764,0
764,0

VUT-fonds (rente)	-13,1	-16,2	-22,7	-36,2	-34,5

 	162,6	468,0	449,8	1.182,6	1.184,8







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	367,8	567,3	545,9	1.283,4
1.289,8

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	980,5	611,4	623,7	1.700,1	2.061,9

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	980,5	611,4	623,7	1.700,1	2.061,9



Huurtoeslag

De hogere huurtoeslag uitgaven zijn grotendeel een gevolg van de nieuwe
wijze van verantwoorden door de Belastingdienst. In de administratie van
de Belastingdienst werden in het verleden een aantal uitgaven en
ontvangsten met elkaar gesaldeerd. Met het vervallen van deze saldering
stijgen zowel de uitgaven als de ontvangsten. 

Diversen – mee- en tegenvallers

Deze post bestaat met name uit de afrekening Wet Inburgering Nieuwkomers
(WIN). Voor 2005-2006 is de afrekening in 2010 niet geheel tot betaling
gekomen. Het restant wordt zodoende in 2011 beschikbaar gesteld voor
verdere afwikkeling. 

Asieltoerekening

De kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden
worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. De
toerekening zal in de loop van het begrotingsjaar worden vastgesteld op
basis van de relevante variabelen. Definitieve afrekening vindt plaats
in jaar t+1 bij Voorjaarsnota, waarbij alle relevante realisatiegegevens
van voorafgaand jaar meegenomen worden. De hogere asieltoerekening leidt
tot herprioritering binnen het Ontwikkelingssamenwerkingbudget. Het
bedrag uit 2011 bestaat voor een deel (41,2 mln.) uit een hogere
toerekening voor 2011. Het restant (42,3 mln.) is de naheffing uit 2010.

Intensivering Immigratie en Asiel

Dit betreft de intensiveringen C uit het Regeerakkoord. Hiermee kunnen
maatregelen worden getroffen op het gebied van immigratie, onder regie
van de minister van Immigratie en Asiel. Met deze maatregelen worden de
kosten van de vreemdelingenketen beperkt. De maatregelen hebben tevens
een dempende werking op de instroom van asielzoekers tot gevolg.

Intensivering Veiligheid

Dit betreft de intensivering B2 uit het Regeerakkoord. Hiermee kan de
AIVD onder meer de beschikbare dataopslag- en analysecapaciteit
aanpassen aan de huidige eisen.

Kosten evenementen

Dit betreft maatregel A3 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met de
departementale herindeling overgeboekt naar de begroting van Veiligheid
en Justitie.

Montfransgelden

Dit betreft maatregel A15 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met
de departementale herindeling overgeboekt van de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van
Veiligheid en Justitie.

Nationale Politie

Dit betreft maatregel A3 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met de
departementale herindeling overgeboekt naar de begroting van Veiligheid
en Justitie.

Politieonderwijs

Dit betreft maatregel A8 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met de
departementale herindeling overgeboekt naar de begroting van Veiligheid
en Justitie.

Politietoezichthouder

Dit betreft maatregel A14 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met
de departementale herindeling overgeboekt naar de begroting van
Veiligheid en Justitie.

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Diversen – beleidsmatig

Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder het voortzetten van de
aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak
(4,5 mln.), de inhaalslag voor de wijkenaanpak in de 40+gemeenten voor
niet gerealiseerde voornemens in 2010 (3,9 mln.).

Naar VenJ in verband met departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van
Veiligheid en Justitie.

Nationale Hypotheekgarantie

Bij deze mutatie wordt 50 mln. gestort in de (nieuwe) reserve voor de
NHG. Per 1 januari 2011 staan de gemeenten niet langer achterborg voor
nieuwe NHG borgstellingen, waardoor het Rijk voor deze garanties 100
procent borg staat i.p.v. 50 procent. Ter compensatie heeft het Rijk van
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 50 mln. ontvangen (zie
ontvangsten) als reserve voor het financiële risico op de NHG.

Van VenJ in verband met departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Veiligheid
en Justitie naar de begroting van Binnenlandse Zaken.

Van VROM in verband met departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu naar de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van WWI in verband met departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Wonen,
Wijken en Integratie naar de begroting van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Diversen – technische mutaties

Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder een hogere omzet en
dientengevolge hogere uitgaven van de baten-lastendiensten 4FM, Fasam,
Doc-direkt, P-Direkt en de Werkmaatschappij 24 mln.), een wijziging van
de financiering voor diverse soorten huisvesting van de
Rijksgebouwendienst (7,7 mln.) en budget voor de ontwikkeling van
e-overheidsvoorzieningen in het kader van het Programma Implementatie
Agenda ICT beleid (8,5 mln.). Daarnaast valt de loon- en
prijsbijstelling onder de technische mutaties (resp. 4,8 mln. en 23,2
mln.).

Liquiditeitsbehoefte VUT-fonds

Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten
later gebruik te maken van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden
(FPU). Als gevolg hiervan wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds.

Huurtoeslag

De hogere huurtoeslagontvangsten komt voornamelijk door een aanpassing
van de administratie van de Belastingdienst. In de administratie van de
Belastingdienst werden in het verleden een aantal uitgaven en
ontvangsten met elkaar gesaldeerd. Met het vervallen van deze saldering
stijgen zowel de uitgaven als de ontvangsten. Daarnaast is sprake van
een versnelling van de invordering door de Belastingdienst met hogere
ontvangsten tot gevolg

Minder terugvorderingen inburgeringstrajecten

Gemeenten hebben in het verleden meer geld als voorschot ontvangen voor
inburgeringstrajecten, dan waarop zij recht hadden. Op basis van
verantwoordigingsinformatie van gemeenten over het aantal gerealiseerde
inburgeringtrajecten is nu tot een definitieve vaststelling gekomen. De
terugontvangsten vallen lager uit dan aanvankelijk verwacht. Gemeenten
hebben meer inburgeringstrajecten afgewikkeld dan destijds voorzien. 

Vertraging terugvordering inburgeringstrajecten

Gemeenten hebben in het verleden meer geld als voorschot ontvangen voor
inburgeringstrajecten, dan waarop zij recht hadden. De afrekening in
2010 is met een jaar vertraagd omdat de verantwoordingsinformatie later
dan gepland is binnengekomen. De bijbehorende terugontvangsten van 100
mln. zijn om die reden niet in 2010 gerealiseerd, maar doorgeschoven
naar 2011.

VUT-fonds (rente)

De rentelasten zijn door het kabinet onder het kader geplaatst. Deze
mutatie, samen met de afboeking bij de technische mutaties, is de
verwerking hiervan.

Naar VenJ in verband met departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van ontvangsten van de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van
Veiligheid en Justitie.

Van VROM in verband met departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van ontvangsten van de begroting van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu naar de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Van WWI in verband met departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van ontvangsten van de begroting van Wonen,
Wijken en Integratie naar de begroting van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Van WWI in verband met departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van (de niet-kaderrelevante) ontvangsten van
de begroting van Wonen, Wijken en Integratie naar de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 	 	 	 	 	 

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	36.707,6	36.760,6	36.822,6	36.964,0
37.114,0

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Leerlingen volume referentieraming 2011	38,6	130,1	205,0	232,6	266,2

Ramingsbijstelling studiefinanciering	-79,3	-75,8	-20,0	19,4	79,2

Diversen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	-40,7	54,3	185,0	252,0	345,4

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Aanpassing kasritme RA intensivering intensiteit onderwijs	0,0	-50,0
40,0	10,0	0,0

Aanpassing RA-maatregel langstudeerders	0,0	308,0	-8,0	-13,0	-23,0

Aanpassing RA-maatregel passend onderwijs	0,0	50,0	200,0	100,0	0,0

Aanpassing uitgavenpatroon FES-bijdrage	47,0	-9,2	-9,2	2,9	3,2

Doorverdelen eindejaarsmarge	-129,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Eindejaarsmarge	141,6	0,0	0,0	0,0	0,0

FES beelden voor de toekomst	-26,1	-2,1	-9,4	-6,6	0,0

Gedeeltelijk uitkeren RA-enveloppe prestatiebeloning	0,0	0,0	0,0	0,0
120,0

Intensiveringen Regeerakkoord 2010 kwaliteitsimpuls / ramingsrisico	0,0
70,0	180,0	220,0	270,0

Intertemporele compensatie loonbijstelling tranche 2011 deel VO	56,0
-56,0	0,0	0,0	0,0

Intertemporele compensatie OV-jaarkaart 	120,0	-150,0	-50,0	0,0	0,0

Inzet prijsbijstelling ter dekking passend onderwijs & langstudeerders
-120,0	-120,0	-62,0	0,0	0,0

Inzet RA-enveloppe kwaliteitsimpuls / ramingsrisico	0,0	-70,0	-180,0
-220,0	-270,0

Inzet RA-enveloppe prestatiebeloning tbv aanpassing RA	0,0	0,0	0,0	0,0
-120,0

RA aanpassingen kinderopvangtoeslag	0,0	-110,0	-150,0	-180,0	-200,0

RA cultuursubsidies	-30,0	-50,0	-100,0	-150,0	-200,0

RA efficiency onderzoek en innovatie	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0

RA ho geen OV-jaarkaart langstudeerders	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-30,0

RA ho langstudeerders efficiencykorting instellingen	0,0	-190,0	-170,0
-160,0	-140,0

RA ho langstudeerders gedragseffect	0,0	0,0	-30,0	-60,0	-90,0

RA ho langstudeerders verhoging collegegeld met € 3.000	0,0	-180,0
-170,0	-150,0	-140,0

RA mbo invoeren leeftijdsgrens 30 jr voor bekostiging	0,0	0,0	-80,0
-110,0	-170,0

RA mbo vereenvoudiging kwalificatiestructuur	0,0	0,0	-30,0	-50,0	-140,0

RA budgettering passend onderwijs	0,0	-50,0	-300,0	-300,0	-300,0

RA po gewichtenregeling	0,0	-10,0	-30,0	-40,0	-50,0

RA taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-27,0
-72,0	-100,0

RA taakstelling subsidies	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-130,0

RA takenpakket publieke omroep	0,0	0,0	-50,0	-100,0	-200,0

RA VO efficiencykorting lesmateriaal	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0

RA VO vereenvoudigen bekostigingsmodel, tegengaan studievertraging	0,0
0,0	-50,0	-60,0	-60,0

RA VO verminderen aantal profielen HAVO/VWO	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0

Diversen	98,0	37,5	-11,5	-25,6	-42,8

 	157,1	-811,8	-1.337,1	-1.654,3	-2.182,6

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	ISB: overgang kinderopvang naar SZW	-2.939,5	-2.585,7	-2.509,9	-2.503,7
-2.560,0

ISB: overgang TNO naar EL&I (basissubsidie)	-116,4	-109,4	-104,1	-95,3
-89,9

ISB: overgang TNO naar EL&I (doelsubsidies)	-71,0	-66,0	-61,6	-61,5
-61,5

Loonbijstelling tranche 2011	131,0	128,6	126,0	125,0	123,7

Prijsbijstelling tranche 2011	178,2	176,4	174,5	173,6	171,5

Diversen	17,6	9,7	29,9	35,5	45,5

Niet tot een ijklijn behorend





	Bijstelling raming leningen studiefinanciering	-166,8	-85,1	-159,5
-258,3	-342,5

RA HO invoeren sociaal leenstelsel masterfase	0,0	-15,0	-50,0	-50,0
-50,0

RA HO langstudeerders extra collegegeld (€ 3.000)	0,0	30,0	60,0	60,0
60,0

Diversen	2,3	3,9	-0,7	-6,2	-25,1

 	-2.964,6	-2.512,6	-2.495,4	-2.580,9	-2.728,3







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-2.848,1	-3.270,2	-3.647,4
-3.983,1	-4.565,6

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	33.859,5	33.490,4	33.175,1
32.980,8	32.548,4

Totaal Internationale samenwerking	71,7	67,7	66,6	66,3	66,3

Stand Voorjaarsnota 2011	33.931,2	32.558,1	33.241,7	33.047,2	32.614,7



	 	 	 	 	 

VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	2.135,8	2.208,2	2.236,9	2.317,1
2.369,8

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Ramingsbijstelling studiefinanciering	50,3	49,8	53,8	50,5	50,5

Diversen	-0,3	0,3	0,5	0,0	0,4

 	50,0	50,1	54,3	50,5	50,9

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Afboeken FES	-138,8	-121,0	-86,5	-59,7	-0,4

Diversen	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8

 	-138,8	-121,0	-86,5	-65,5	-6,2

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	ISB: overgang kinderopvang naar SZW	-164,7	-209,7	-184,7	-189,7	-204,7

ISB: overgang TNO naar EL&I (doelsubsidies)	-71,0	-66,0	-61,6	-61,5
-61,5

Diversen	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Niet tot een ijklijn behorend





	Bijstelling raming leningen studiefinanciering	44,8	52,4	59,5	68,9	80,2

ISB: overgang kinderopvang naar SZW	-692,0	-712,0	-739,0	-770,0	-801,4

Diversen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	-840,1	-935,3	-925,8	-952,3	-987,4







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-928,9	-1.006,1	-958,0	-967,3
-942,7

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	1.206,9	1.202,1	1.278,9	1.349,8
1.427,2

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	1.206,9	1.202,1	1.278,9	1.349,8	1.427,2



Leerlingen volume referentieraming 2011

In de verschillende onderwijssectoren is het aantal leerlingen en
studenten per saldo hoger dan waarmee tot nu toe in de begroting
rekening was gehouden. De grootste opwaartse mutaties doen zich voor het
in het VO en het MBO. In het VO stijgt de gemiddelde verblijfsduur iets.
In het MBO hangt de geraamde stijging vooral samen met het vorig jaar
zich al aftekenende, maar nu meerjarig verwerkte substitutie-effect
tussen BOL en BBL. In het HBO doet zich in 2011 overigens een kleine
daling voor.

Ramingsbijstelling studiefinanciering

De raming van de uitgaven voor studiefinanciering vertoont tot en met
2013 per saldo een meevaller, daarna worden per saldo tegenvallers
geraamd. De ramingsbijstelling is het gevolg van een aantal
ontwikkelingen. Bij de omzetting van prestatiebeurs in gift worden op
grond van de actuele inzichten in het omzettingsritme de eerste jaren
meevallers verwacht, die vanaf 2015 omslaan in tegenvallers. Bij de
aanvullende beurs is er een lager gebruik dan eerder werd geraamd.
Daarnaast zijn de renteontvangsten hoger dan eerder geraamd. Dit leidt
tot een structurele meevaller. Bij de uitgaven voor de OV-studentenkaart
doen zich tegenvallers voor. 

Aanpassing kasritme RA intensivering intensiteit onderwijs

Het kasritme van de RA middelen voor verhogen intensiteit (hoger)
onderwijs wordt geoptimaliseerd.

Aanpassing RA-maatregel langstudeerders + Aanpassing RA-maatregel
passend onderwijs

De Tweede Kamer is op 13 april jl. per brief geïnformeerd over de
fasering van de RA-maatregelen passend onderwijs en langstudeerders
(verhoging collegegeld en efficiencykorting op instellingen) (32 618
VIII, nr. 32). In de brief zijn de budgettaire gevolgen van deze
fasering en de bijbehorende dekking opgenomen. Zowel de budgettaire
gevolgen als de dekking worden bij Voorjaarsnota verwerkt. 

Aanpassing uitgavenpatroon FES-bijdrage

De belegde ruimte van het FES op het gebied van Verkeer en Vervoer,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis en Innovatie
is uitgekeerd aan departementale begrotingen.

Doorverdelen eindejaarsmarge + Eindejaarsmarge

In 2010 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze
middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2011. Deze middelen
worden doorverdeeld via het verdeelartikel 17 naar verschillende
artikelen op de begroting. 

FES beelden voor de toekomst

Het FES-project beelden voor de toekomst is stopgezet. Hierover is de
Kamer reeds geïnformeerd bij Najaarsnota. Deze mutaties betreffen de
meerjarige doorwerking hiervan. 

Gedeeltelijk uitkeren RA-enveloppe prestatiebeloning + Inzet
RA-enveloppe prestatiebeloning tbv aanpassing RA 

De RA-enveloppe prestatiebeloning wordt gedeeltelijk uitgekeerd. Dit
betreft intensiveringsmaatregel E4 uit het Regeerakkoord. Deze middelen
worden ingezet ter dekking van de fasering van de RA-maatregelen
langstudeerders en passend onderwijs.

Intensiveringen Regeerakkoord 2010 kwaliteitsimpuls /ramingsrisico +
Inzet RA-enveloppe kwaliteitsimpuls/ramingsrisico

Dit betreft intensiveringsmaatregel E12 uit het Regeerakkoord. Deze
enveloppe wordt nu ingezet ter dekking van de gestegen leerlingen- en
studentenaantallen.

Intertemporele compensatie loonbijstelling tranche 2011 deel VO

De loonbijstelling 2011 is gedeeltelijk uitgekeerd. Hierdoor is voor de
arbeidsvoorwaarden in het VO een liquiditeitsprobleem ontstaan. Ter
dekking hiervan wordt de raming van 2011 verhoogd, ten laste van 2012,
in de veronderstelling dat in 2012 dekking kan plaatsvinden uit de
loonbijstelling 2012. In het geval dat die loonbijstelling niet
beschikbaar komt zal in 2012 alternatieve dekking worden aangebracht.

Intertemporele compensatie OV-jaarkaart 

Bij Najaarsnota is besloten om een deel van de verplichtingen voor de
OV-jaarkaart van 2011 reeds in 2010 te voldoen. Om die reden wordt de
betalingsverplichting voor 2011 nu met hetzelfde bedrag verlaagd.
Daarnaast is bij voorjaarsnota besloten om een deel van de
verplichtingen voor de OV-jaarkaart voor 2012 en 2013 vooruit te
betalen. 

Inzet prijsbijstelling ter dekking passend onderwijs & langstudeerders

De prijsbijstelling tranche 2011 word gedeeltelijk ingezet ter dekking
van de fasering van de RA-maatregelen langstudeerders en passend
onderwijs.

RA aanpassingen kinderopvangtoeslag

Dit betreft maatregel F5 uit het Regeerakkoord.

RA cultuursubsidies

Dit betreft maatregel B5 uit het Regeerakkoord.

RA efficiency onderzoek en innovatie

Dit betreft maatregel G13 uit het Regeerakkoord.

RA ho geen OV-jaarkaart langstudeerders

Dit betreft maatregel G9 uit het Regeerakkoord.

RA ho langstudeerders efficiencykorting instellingen

Dit betreft maatregel G12b uit het Regeerakkoord.

RA ho langstudeerders gedragseffect

Dit betreft maatregel G12c uit het Regeerakkoord.

RA ho langstudeerders verhoging collegegeld met € 3.000

Dit betreft maatregel G12a uit het Regeerakkoord.

RA mbo invoeren leeftijdsgrens 30 jr voor bekostiging

Dit betreft maatregel G7 uit het Regeerakkoord.

RA mbo vereenvoudiging kwalificatiestructuur

Dit betreft maatregel G6 uit het Regeerakkoord.

RA po budgettering passend onderwijs

Dit betreft maatregel G3 uit het Regeerakkoord.

RA po gewichtenregeling

Dit betreft maatregel G2 uit het Regeerakkoord.

RA taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

RA taakstelling subsidies

Dit betreft maatregel B6 uit het Regeerakkoord.

RA takenpakket publieke omroep

Dit betreft maatregel A31 uit het Regeerakkoord.

RA VO efficiencykorting lesmateriaal

Dit betreft maatregel G8 uit het Regeerakkoord.

RA VO vereenvoudigen bekostigingsmodel, tegengaan studievertraging

Dit betreft maatregel G5 uit het Regeerakkoord.

RA VO verminderen aantal profielen HAVO/VWO

Dit betreft maatregel G4 uit het Regeerakkoord.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Onder deze post valt onder andere de inzet van de eindejaarsmarge,
waarvan het grootste deel overlopende verplichtingen zoals declaraties
in het Mbo voor ESF subsidies, vsv-convenanten en regeling
kenniswerkers. Daarnaast vallen onder deze post de
Regeerakkoordmaatregelen G1, G11 en A28a. Tevens bevat deze post de
verlaging van het budget voor de maatschappelijke stage en de inzet van
een deel van de RA-intensiveringsmiddelen voor centrale en uniforme
toetsing en een reservering voor de vernieuwing van de
studiefinancieringssystemen van de Dienst Uitvoeringsorganisatie
Onderwijs (DUO).

ISB: overgang kinderopvang naar SZW

Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor kinderopvang naar
de begroting van SZW.

ISB: overgang TNO naar EL&I (basissubsidie)

Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor de basissubsidie
van TNO inclusief het bijbehorende aandeel in de taakstelling Rijk,
agentschappen en uitvoerende zbo´s (Regeerakkoordmaatregel A1) naar de
begroting van EL&I.

ISB: overgang TNO naar EL&I (doelsubsidies)

Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor de doelsubsidies
van TNO naar de begroting van EL&I.

Diversen – technische mutaties

De diversenpost bevat onder andere de bijdragen van VWS en EL&I aan de
in het Regeerakkoord aangekondigde maatregel (G7) dat de publieke
bekostiging van MBO opleidingen voor studenten vanaf 30 jaar stopt. Dit
levert een besparing op van 80 mln. in 2013 oplopend naar 170 mln. in
2015, waaraan EL&I in 2013 7 mln. bijdraagt oplopend naar 15 mln. in
2015. Daarnaast wordt er een nieuw onderwijsarrangement voor 30-plussers
ingericht dat de maatschappelijke belangen goed borgt. Aan dit
arrangement betaalt het ministerie van VWS vanaf 2015 structureel 20
mln. mee. Dit arrangement is reeds aan de Kamer gecommuniceerd (31524
VIII, nr. 89). 

RA HO invoeren sociaal leenstelsel masterfase

Dit betreft maatregel B11 uit het Regeerakkoord.

RA HO langstudeerders extra collegegeld (€ 3.000)

Dit betreft maatregel G12a uit het Regeerakkoord.

Ramingsbijstelling studiefinanciering

De groei in de leningen studiefinanciering is minder groot dan eerder
geraamd. Aangezien dit leningen betreft, zijn deze niet relevant voor
het uitgavenkader Rijksbegroting-eng. Daarnaast wordt er structureel
minder aanvullende beurs als prestatiebeurs toegekend. Ook dit is een
niet-kaderrelevante uitgave. 

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze diversenpost bevat onder andere de RA-maatregel G9 ‘geen OV
jaarkaart langstudeerders’. Deze maatregel valt vanwege de gehanteerde
ondergrens voor technische mutaties van 50 mln. in de diversenpost.

Afboeken FES

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de belegde ruimte wordt
overgeheveld naar het Infrafonds, resp. de departementale
begrotingen. Dit betekent dat de FES-begroting voor de jaren 2011 en
volgende is leeggeboekt. Tegelijkertijd zijn de FES-bijdragen aan de
ontvangstenkant van de corresponderende vakbegroting tot nul
teruggebracht; deze mutatie is hiervan het gevolg. De betreffende
projecten worden voortaan uitsluitend via de uitgavenkant van de
begroting verantwoord, en vinden gewoon doorgang. 

ISB: overgang kinderopvang naar SZW

Dit betreft de overboekingen bij ISB van de geraamde ontvangsten uit
hoofde van te veel bevoorschotte toeslagen kinderopvang naar de
begroting van SZW.

ISB: overgang TNO naar EL&I (doelsubsidies)

Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor de doelsubsidies
van TNO naar de begroting van EL&I.

Bijstelling raming leningen studiefinanciering

De raming voor de ontvangsten van de hoofdsom van leningen
(niet-kaderrelevant)  zijn naar boven bijgesteld. Er wordt meer afgelost
dan eerder geraamd.

ISB: overgang kinderopvang naar SZW

Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor kinderopvang naar
de begroting van SZW.

Nationale Schuld

 	 	 	 	 	 

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	15.570,0	18.068,4	22.668,8	24.922,0
26.425,2

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Rentelasten kasbeheer	-41,2	0,3	0,0	0,0	0,0

Wijziging geldmarktberoep en rente	-620,2	-330,2	-422,7	-511,2	-561,2

Wijziging kapitaalmarktberoep en rente	90,7	-166,4	151,8	328,2	598,2

Diversen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	-570,7	-496,3	-270,9	-183,0	37,0

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Nader saldo Regeerakkoord	12,4	24,0	22,7	27,8	35,2

Regeerakkoord omlabeling	11.219,3	12.095,0	13.643,8	15.040,5	15.946,8

Saldo Regeerakkoord	-8,8	-70,1	-251,7	-598,3	-1.089,7

 	11.222,9	12.048,9	13.414,8	14.470,0	14.892,3

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Niet tot een ijklijn behorend





	Leningen kasbeheer	183,0	232,6	31,6	29,7	3,6

Mutatie Regeerakkoord	182,8	51,5	-1.370,7	244,4	1.950,1

Mutaties rekening courant	2.225,9	-892,1	-508,7	-763,1	-691,4

Ontmantelen AOW-spaarfonds	-1.939,6	-2.140,8	-2.368,0	-2.623,9	-2.895,5

Regeerakkoord omlabeling	-11.219,3	-12.095,0	-13.643,8	-15.040,5
-15.946,8

Rentelasten kasbeheer	106,1	134,7	77,1	0,0	0,0

Wijziging geldmarktberoep en rente	-59,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0

 	-10.522,8	-14.708,6	-17.782,0	-18.152,9	-17.579,5







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	129,3	-3.155,9	-4.638,3
-3.866,1	-2.650,1

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	15.699,3	14.912,5	18.030,6
21.055,9	23.775,1

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	15.699,3	14.912,5	18.030,6	21.055,9	23.775,1

 	 	 	 	 	 

IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	1.604,4	1.634,4	2.010,4	3.933,2
3.058,5

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	23,1	-5,9	-5,7	-6,2	-7,9

 	23,1	-5,9	-5,7	-6,2	-7,9

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Regeerakkoord omlabeling	18,5	45,6	425,8	830,7	1.114,8

Rentebaten kasbeheer	52,3	45,9	37,7	32,5	28,0

 	70,8	91,5	463,5	863,2	1.142,8

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Niet tot een ijklijn behorend





	Leningen kasbeheer	339,9	461,9	168,5	295,4	184,0

Regeerakkoord omlabeling	-18,5	-45,6	-425,8	-830,7	-1.114,8

Rentebaten kasbeheer	0,0	-60,2	-170,9	-320,6	-369,7

Diversen	12,5	21,9	-7,4	4,8	67,1

 	334,2	378,3	-435,3	-850,8	-1.233,1







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	428,1	463,8	22,5	6,2	-98,2

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	2.032,5	2.098,2	2.032,9	3.939,4
2.960,3

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	2.032,5	2.098,2	2.032,9	3.939,4	2.960,3



Rentelasten kasbeheer

De raming voor rentelasten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een
wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden
middelen.  

Wijziging geldmarktberoep en rente

De geraamde rentebaten en -lasten over de vlottende schuld worden
bijgesteld als gevolg van aanpassing van de korte rekenrente en
wijzigingen van het verwachte beroep op de geldmarkt welke zijn
gewijzigd naar aanleiding van nieuwe inzichten in het tekort.

Wijziging kapitaalmarktberoep en rente

Gewijzigde inzichten in de ontwikkeling van het tekort alsmede de
veronderstelde lange rente leiden tot aanpassingen in de rentebaten en
rentelasten op de vaste schuld.

Saldo regeerakkoord + nader saldo regeerakkoord

De maatregelen uit het Regeerakkoord leiden tot nieuwe standen voor de
financiering van de staatsschuld.

Leningen kasbeheer + mutaties kasbeheer

Gewijzigde inzichten in het leengedrag van RWT’s (Rechtspersonen met
een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven
en ontvangsten leningen kasbeheer.

Mutaties rekening courant

De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van (onder meer)
mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven.
Hierdoor verandert ook de rentevergoeding over de inleg.

Ontmantelen AOW-spaarfonds

Tot 2011 maakte de post rentevergoedingen aan het AOW-spaarfonds deel
uit van de totale rentelasten. Deze post is met ingang van 2011
verdwenen, omdat het AOW-spaarfonds  is opgeheven (conform het advies
van de studiegroep begrotingsruimte).

Regeerakkoord omlabeling

Uit hoofde van het Regeerakkoord is de rente op de staatsschuld relevant
geworden  voor het kader Rbg-eng. Deze mutatie betreft de technische
verwerking hiervan.

Rentebaten kasbeheer

De raming voor rentebaten kasbeheer zijn aangepast als gevolg van een
wijziging van de rekenrente en een aanpassing van de verstrekte
leningen. 

Financiën 

 	 	 	 	 	 

IXB FINANCIEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	9.179,9	7.221,1	6.099,5	5.536,1
5.364,1

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Differentiëren heffings- en invorderingsrente met 1,5%	0,0	0,0	-69,0
-137,0	-192,0

EKV schadeuitkeringen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Heffings- en invorderingsrente	-45,0	-38,0	-38,8	-40,0	-41,1

Kasschuif accoladebudget	-32,0	32,0	0,0	0,0	0,0

Kasschuif detectiesystemen douane	-20,0	15,7	4,3	0,0	0,0

Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-46,0
-93,0	-139,0

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	37,5	8,9	10,0	15,0	16,0

 	-24,0	18,6	-139,5	-255,0	-356,1

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	31,0	41,4	39,3	39,0	37,0

Niet tot een ijklijn behorend





	Back-up faciliteit ING	-203,0	-113,0	0,0	-6,0	0,0

European Stability Mechanism	0,0	0,0	915,2	915,2	915,2

Kapitaalstorting Tennet	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0

Lening Griekenland	486,0	178,0	-111,0	0,0	0,0

RFS	-302,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0

 	317,1	406,4	843,5	948,2	952,2







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	293,1	425,0	704,1	693,2	596,2

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	9.473,0	7.646,1	6.803,6	6.229,3
5.960,3

Totaal Internationale samenwerking	339,8	227,5	139,3	202,2	245,6

Stand Voorjaarsnota 2011	9.812,8	7.873,6	6.942,9	6.431,4	6.205,8



 	 	 	 	 	 

IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	6.270,8	6.280,7	6.356,8	6.935,7
6.718,8

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Boetes	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0

Dividend staatsdeelnemingen	-45,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0

Heffings- en invorderingsrente	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verkoop onroerende zaken	-13,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Winstafdracht DNB	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	15,1	8,9	8,9	8,9	8,9

 	192,1	-111,1	-111,1	-111,1	-111,1

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	6,5	5,6	6,4	7,4	7,4

Niet tot een ijklijn behorend





	Aflossing en fee Aegon	1.125,0	-375,0	0,0	0,0	0,0

Aflossing en fee ING	3.000,0	0,0	-333,0	-333,0	-334,0

Aflossing lening DNB	87,2	6,0	0,0	0,0	0,0

Aflossing lening Griekenland	0,0	0,0	-515,5	-1.482,0	-1.268,4

Back-up faciliteit ING	-203,0	-113,0	0,0	-6,0	0,0

Renteontvangsten lening Griekenland	-20,8	16,2	40,8	107,6	185,2

Diversen	3,4	0,2	-0,1	0,0	0,0

 	3.998,3	-460,0	-801,4	-1.706,0	-1.409,8







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	4.190,4	-571,1	-912,5	-1.817,1
-1.520,8

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	10.461,2	5.709,6	5.444,3	5.118,7
5.198,0

Totaal Internationale samenwerking	8,9	8,3	7,8	3,7	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	10.470,1	5.718,0	5.452,1	5.122,4	5.198,0



Differentiëren heffings- en invorderingsrente met 1,5%

Dit betreft een onderdeel van maatregel J2 uit het Regeerakkoord.

EKV schadeuitkeringen

De raming van de schade-uitkeringen wordt met 20 mln. verhoogd in 2011.
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door schade en aanzienlijke
schadedreigingen.

Heffings- en invorderingsrente

De raming van de heffings- en invorderingsrente is naar aanleiding van
nieuwe realisaties naar beneden bijgesteld.

Kasschuif accoladebudget

Een herschikking van het zgn. accoladebudget (dat bestemd is voor
intensivering van toezicht en ICT) biedt de Belastingdienst de kans om
aanpassingen in de organisatie te faseren die aansluiten bij het
MLT-plan.

Kasschuif detectiesysteem douane

De kasschuif voor de detectiesystemen van de douane wordt uitgevoerd
omdat de aanbesteding langer duurt dan verwacht en het tot
overeenstemming komen met de diverse partners meer tijd in beslag neemt.

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen

Deze uitgaven vloeien voort uit in het verleden verkochte (gedeelten
van) staatsdeelnemingen.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze diversenpost bevat meerjarig onder andere het budget voor het StAk
en hogere zakelijke lasten van het RVOB. Zowel de kosten van het StAk
als van het RVOB worden grotendeels doorbelast, deze doorbelasting is
terug te vinden aan de ontvangstenkant. Voor 2011 bevat deze post ook
nog hogere onderhouds- en beheerskosten bij het RVOB. Deze kosten worden
niet doorbelast.

Diversen – technische mutaties

Deze diversenpost bestaat grotendeels uit de uitgekeerde loon- en
prijsbijstelling.

Back-up faciliteit ING

Op basis van de realisaties van dit jaar tot nu toe wordt de raming van
de Illiquid Asset Back-up Faciliteit voor 2011 aangepast. Dit is een
budgettair neutrale aanpassing (de ontvangsten zijn gelijk aan de
uitgaven).

European Stability Mechanism (ESM)

Tijdens de Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 is een akkoord bereikt
over de opzet van het permanente noodmechanisme ESM dat als sluitstuk
van de versterkte economische beleidscoördinatie in noodgevallen steun
kan bieden aan lidstaten. Het ESM zal vanaf medio 2013 de opvolger zijn
van de tijdelijke noodmechanismen EFSF en EFSM. 

Het gaat in het geval van het ESM voor Nederland om een
betalingsverplichting van 4,6 mld. voor de periode van 2013 tot en met
2017 aangevuld met een garantieverplichting van 35,5 mld. vanaf het
moment dat het ESM is opgezet. Het gaat derhalve om een totaal van circa
40 mld. aan verplichtingen. 

Kapitaalstorting Tennet

Als landelijk netbeheerder heeft Tennet de wettelijke taak om ondermeer
het landelijk hoogspanningsnet te onderhouden en daar waar nodig uit te
breiden en te verzwaren. Voor het uitvoeren van de investeringsagenda in
Nederland en om de huidige credit rating te behouden is een aanvulling
van het eigen vermogen van Tennet noodzakelijk.

Lening Griekenland

De derde tranche van de lening aan Griekenland is niet in 2010 maar in
2011 uitgekeerd. Daarnaast wordt verwacht dat een gedeelte van de
leningen dat niet in 2010 is opgevraagd in de volgende jaren zal worden
opgevraagd.

RFS (Royal Bank of Schotland, Fortis en Santander)

In verband met een verrekening die met RFS heeft plaatsgevonden, worden
de geraamde middelen niet meer uitgegeven. Daarmee valt 302 mln. vrij.

Boetes

Naar aanleiding van de realisatie 2010 is de raming voor bestuurlijke
boetes bijgesteld.

Dividend staatsdeelnemingen

Gegeven de investeringsagenda van enkele staatsdeelnemingen en mogelijk
tegenvallende winsten (mede naar aanleiding van de economische
situatie) zijn de ontvangsten met 65 mln. naar beneden bijgesteld.

Heffings- en invorderingsrente

De raming 2011 wordt met 50 mln. verhoogd als gevolg van incidentele
renteopbrengsten.

Verkoop onroerende zaken

Voor 2011 worden tegenvallende verkoopontvangsten verwacht. Dit komt
doordat eind 2010 grond sneller verkocht is dan verwacht. Deze
tegenvaller is hangt dus samen met een meevaller in 2010. De verwachting
is dat er structureel meer wordt opgehaald met verkoop onroerende zaken.

Winstafdracht DNB

De winstraming voor DNB wordt voor 2011 opwaarts bijgesteld in het licht
van de gerealiseerde winst in 2010.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze diversenpost bevat onder andere de doorbelasting van de kosten voor
het StAk en de zakelijke lasten van het RVOB.

Aflossing en fee Aegon + aflossing en fee ING

Van het resterende kapitaal heeft Aegon 750 mln. afgelost en ING 2 mld.
Hierbij betaalde Aegon de Staat tevens een vergoeding (fee) voor
terugbetaling ter waarde van 375 mln. en ING een fee van 1 mld. Omdat de
opbrengsten uit kredietcrisis interventies aan het begin van de
kabinetsperiode moeilijk te ramen waren, is hier destijds een stelpost
voor 2012 t/m 2015 voor opgenomen. Met het materialiseren van de
afbetaling door Aegon en ING in 2011 vindt nu tevens een technische
overboeking plaats vanuit de stelpost in de jaren 2012 t/m 2015 naar het
desbetreffende begrotingsartikel in 2011.

Aflossing lening DNB

In 2010 heeft DNB een lening ontvangen van 93 mln. als voorfinanciering
ten behoeve van het depositogarantiestelsel. Dit wordt in 2011 en 2012
terugbetaald.

Aflossing lening Griekenland

Tijdens de Europtop van 11 maart j.l. is afgesproken dat de gemiddelde
looptijd van de leningen aan Griekenland verlengd zal worden van de
huidige 4 jaar en 1 maand naar 7 jaar en 6 maanden. Hierdoor vinden de
terugbetalingen later plaats dan geraamd.

Renteontvangsten lening Griekenland

Tijdens de Eurotop van 11 maart j.l. is afgesproken dat de rente die
Griekenland betaalt aangepast zal worden met 100 basispunten. Daarnaast
is de raming aangepast voor de laatste renteraming van het CPB voor
korte leningen.

Defensie 

 	 	 	 	 	 

X DEFENSIE: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	8.167,2	8.003,9	7.996,8	8.034,4
8.016,4

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Doelmatige inzetbaarheid defensie en minder JSF's	-200,0	-400,0	-500,0
-500,0	-500,0

Eindejaarsmarge	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Hogere uitgaven CDC	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inzet investeringen t.b.v. exploitatie	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-29,0
-77,0	-106,0

Toevoeging exploitatie t.l.v. investeringen	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Van BuZa bescherming ambassades door Kmar	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	20,6	6,8	5,7	6,1	-6,2

 	-203,3	-393,2	-523,3	-570,9	-612,2

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Prijsbijstelling	39,9	33,5	32,1	41,2	39,2

Diversen	34,6	34,9	34,7	32,8	32,8

Niet tot een ijklijn behorend





	Diversen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6

 	75,2	69,1	67,5	74,7	72,6







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-128,2	-324,0	-455,8	-496,2
-539,6

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	8.039,0	7.679,9	7.541,1	7.538,2
7.476,8

Totaal Internationale samenwerking	340,2	211,7	213,2	213,2	213,2

Stand Voorjaarsnota 2011	8.379,1	7.891,6	7.754,3	7.751,4	7.690,0



 	 	 	 	 	 

X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	455,9	334,6	316,2	274,4	244,8

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Aanpassing ontvangsten	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Eindejaarsmarge	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0

 	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	498,2	334,6	316,2	274,4	244,8

Totaal Internationale samenwerking	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Stand Voorjaarsnota 2011	499,6	336,0	317,6	275,8	246,2



Doelmatige inzetbaarheid Defensie en minder JSF’s

Dit betreft maatregel A16 uit het Regeerakkoord.

Eindejaarsmarge

Defensie heeft haar budget in 2010 met 79,5 mln. overschreden. Deze
overschrijding bestond voor 60 mln. uit overschrijdingen aan de
uitgavenkant en voor een kleine 20 mln. uit ontvangstentegenvallers. De
overschrijding 2010 wordt bij Voorjaarsnota, via de reguliere
systematiek van de eindejaarsmarge, in mindering gebracht op het budget
2011. Aan de uitgavenkant worden de budgetten van de
krijgsmachtsonderdelen en het Commando Diensten Centra (CDC) in totaal
met 60 mln. verlaagd. Aan de ontvangstenkant wordt de raming met 19,6
mln. verhoogd (zie ontvangsten).

Hogere uitgaven CDC

Naar aanleiding van een intern onderzoek naar het realisme van de
ramingen van de exploitatiekosten zijn deze bij het CDC opwaarts
bijgesteld. 

Inzet investeringen t.b.v. exploitatie

Om de toevoeging aan het budget voor materiële exploitatie te dekken,
is het investeringsbudget bij Voorjaarsnota verlaagd met 75 mln. Dit is
budgettair mogelijk, daar in afwachting van de uitwerking van de
maatregelen uit het Regeerakkoord een verplichtingenstop werd
afgekondigd, waardoor diverse projecten zijn vertraagd naar latere jaren
en niet meer in 2011 tot betaling komen. Bijvoorbeeld de aanschaf van
het tweede testvliegtuig JSF.

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Toevoeging exploitatie t.l.v. investeringen

Om de verwachtte ontwikkeling van de exploitatiekosten te kunnen
accommoderen is in 2011 in totaal 75 mln. toegevoegd aan de logistieke
ondersteuning van de land- lucht- en zeestrijdkrachten. De structurele
oplossing van deze exploitatieproblematiek, vanaf 2012, is onderdeel van
het op 8 april aan de Kamer gemelde pakket van maatregelen. 

Van BuZa bescherming ambassades door Kmar

De Koninklijke Marechaussee zal ook in 2011 de beveiliging van
ambassades verzorgen. Hiervoor levert het ministerie van Buitenlandse
Zaken een bijdrage van 16,1 mln.

Aanpassing ontvangsten

Een aantal baten-lastendiensten hebben een eigen vermogen dat hoger is
dan de afgesproken normering. Dit deel wordt afgeroomd waarmee de
ontvangsten toenemen. 

Eindejaarsmarge

Bepaalde verkopen die oorspronkelijk voor 2010 geraamd stonden, zijn in
dat jaar niet gerealiseerd en vormden in 2010 een tegenvaller. De
verwachting is dat deze verkopen in 2011 wel tot realisatie komen. De
raming van verkoopopbrengsten is om die reden in 2011 met 19,6 mln.
verhoogd. Het betreft 5 mln. aan roerende zaken als gevolg van
doorgeschoven ontvangsten uit het NATO Sea Sparrow Project Office
en 14 mln. aan onroerende zaken, te weten de afstoting van de
Topografische Dienst Emmen, Vliegbasis Twente, het stafgebouw van het
opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn en de
Militair Geneeskundige Dienst in Ede.

Infrastructuur en Milieu

 	 	 	 	 	 

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	9.070,2	9.300,9	8.638,3	8.732,0
8.911,7

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Aanpassing kasritme basispakket beheer en onderhoud hoofdwegennet
-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aanpassing voeding IF	-20,0	-80,0	-100,0	-260,0	-810,0

Afboeking FES	1.566,3	1.005,1	1.237,6	1.630,6	565,6

Geluidsisolatie Schiphol	22,7	0,1	0,0	-1,7	0,0

Kasritme verschuiving van projecten voorheen FES	-24,4	26,2	2,0	8,2	0,0

Kasschuif bestuursakkoord water	-254,3	-24,2	231,6	30,4	16,4

Kasschuif GIS	-18,2	10,6	0,0	1,9	5,7

Omlabeling stimuleringspakket	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0

RA maatregel A1 - Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's
0,0	0,0	-53,0	-142,0	-196,0

RA maatregel A21 - Aanbesteden OV grote steden	0,0	0,0	-60,0	-60,0
-120,0

RA maatregel B10 - Korting BDU/exploitatie bijdrage regionaal OV	-30,0
-60,0	-90,0	-120,0	-160,0

RA maatregel B9 - Taakstelling (incl. bezien takenpakket KNMI)	-10,0
-30,0	-40,0	-60,0	-80,0

Verwerking technische kasschuif tbv rijksbrede problematiek	100,0	-250,0
-75,0	75,0	150,0

Zandmotor en quick wins binnenhavens	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	30,3	6,3	6,2	6,3	5,7

 	1.232,8	604,1	1.059,4	1.108,7	-622,6

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Departementale herindeling	883,1	764,3	711,4	463,5	590,0

Prijsbijstelling	111,9	107,6	105,6	109,7	91,3

Prijsbijstelling hoofdstuk xii	28,8	39,0	34,0	29,8	30,8

Verwerking DBFM-contract A12	-78,0	-5,4	-78,3	13,2	13,2

Diversen	-29,6	-18,0	-9,5	-1,6	-2,0

Niet tot een ijklijn behorend





	Omlabeling stimuleringspakket	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	883,2	887,5	763,2	614,6	723,3







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	2.116,0	1.491,6	1.822,6
1.723,2	100,7

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	11.186,2	10.792,5	10.460,9
10.455,2	9.012,4

Totaal Internationale samenwerking	114,3	123,1	117,8	20,2	20,1

Stand Voorjaarsnota 2011	11.300,4	10.915,6	10.578,7	10.475,3	9.032,5



 	 	 	 	 	 

XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in
miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	99,8	94,6	88,3	86,3	93,3

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Afboeking FES	-41,4	-36,5	-28,0	-26,0	-26,0

 	-41,4	-36,5	-28,0	-26,0	-26,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	-0,6	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9

Niet tot een ijklijn behorend





	Departementale herindeling	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0

 	-0,6	-0,8	699,1	699,1	699,1







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-42,0	-37,3	671,1	673,1	673,1

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	57,7	57,3	759,4	759,4	766,4

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	57,7	57,3	759,4	759,4	766,4



Aanpassing kasritme basispakket beheer en onderhoud hoofdwegennet

Om het kasritme van de staat te optimaliseren is een uitgave van 200
mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet
die voorzien was voor 2011, al in 2010 bij Najaarsnota 2010 voldaan. 

Aanpassing voeding IF

Naar aanleiding van maatregelen die voorvloeien uit het Regeerakkoord
wordt de voeding van het IF aangepast.

Afboeking FES

In het Regeerakkoord is besloten de belegde ruimte in het Fonds
Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van
Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en
Kennis/Innovatie over te hevelen naar het Infrastructuurfonds
respectievelijke de departementale begrotingen.

Geluidsisolatie Schiphol (GIS)

De onderuitputting uit 2010 wordt in 2011 weer toegevoegd.

Kasritme verschuiving van projecten voorheen FES

Bij het leegboeken van het FES is er de mogelijkheid geboden om het
kasritme aan te passen. De mutatie betreft het per saldo doorschuiven
van middelen voor projecten van 2010 en 2011 naar latere jaren.

Kasschuif bestuursakkoord water

Er vindt een kasschuif plaats op het IF die het sluiten van het
bestuursakkoord water mogelijk maakt. Zowel binnen deze kabinetsperiode
als daarna is deze schuif intertemporeel budgettair neutraal.

Kasschuif GIS 

Dit betreft een kasschuif die de begrotingsstand in lijn brengt met de
prognose Geluidsisolatie Schiphol zoals met de Tweede Kamer is gedeeld.

Omlabeling stimuleringspakket 

De uitgaven in het kader van het stimuleringspakket van het kabinet
Balkenende IV zijn binnen het uitgavenkader geplaatst. Het betreffen
gelden uit de Motie van Geel voor de N57 Middelburg-Oosterscheldekering
en de N18 bij Varsseveld (zie tegenhanger bij niet-relevante mutaties).

Regeerakkoord maatregel A1 - Taakstelling Rijk, agentschappenen
uitvoerende zbo’s

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Regeerakkoord maatregel A21 - Aanbesteden OV grote steden

Dit betreft maatregel A21 uit het Regeerakkoord. 

Regeerakkoord maatregel B10 - Korting BDU/exploitatiebijdrage regionaal
OV

Dit betreft maatregel B10 uit het Regeerakkoord. 

Regeerakkoord maatregel B9 - Taakstelling (incl. bezien takenpakket
KNMI)

Dit betreft maatregel B9 uit het Regeerakkoord.

Verwerking technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede
problematiek

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, vindt er bij
Voorjaarsnota een kasschuif plaats. Het betreft diverse technische
boekingen die via de begroting van I&M (XII) lopen. 

Zandmotor en quick wins binnenhavens

Bij het project Zandmotor en quick wins binnenhavens is in 2010 een
onderuitputting ontstaan van respectievelijk 28,0 mln. en 9,3 mln. Dit
bedrag wordt in 2011 weer aan de begroting van I&M toegevoegd.

Diversen - beleidsmatige mutaties

De grootste post betreft de finale btw-compensatie (11,0 mln.) ten
behoeve van de Betuweroute en de HSL, welk eenmalig aan de begroting van
I&M wordt toegevoegd. Andere wijzigingen betreft de toevoeging van de
eindejaarsmarge van hoofdstuk XII.

Departementale herindeling

Dit betreft de overboeking van middelen van de VROM begroting naar de
begroting van I&M.

Verwerking DBFM-contract A12

De uitgaven voor het traject A12 Lunetten-Veenendaal zijn conform de
begrotingsregels voor PPS (Publiek Private Samenwerking) uitgesmeerd
over de jaren. Daarnaast zijn de beschikbare begrotingsbedragen in
overeenstemming gebracht met het kasritme van het DBFM contract.

Diversen - technische mutaties

De grootste posten betreffen de overboeking van innovatiemiddelen NLR
naar EL&I en de overboeking naar het gemeentefonds en het provinciefonds
in het kader van het Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (23,2 mln.).  

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 	 	 	 	 	 	 

XIII ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE: UITGAVEN	bedragen in
miljoenen euro's



2011	2012	2013	2014	2015

	Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	2.882,9	2.801,2	2.660,1	2.683,9
2.707,1

	Beleidsmatige mutaties







Rijksbegroting in enge zin







Afwikkeling FES	147,3	135,9	133,3	127,3	99,1

	Apurement	139,9	0,0	0,0	0,0	0,0

	Compensatie FES projecten 2010	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0

	Dekking onvermijdelijke uitgaven	-38,1	-53,7	-54,0	-76,2	-8,3

	Eindejaarsmarge	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0

	Kasschuif CCS	-57,0	45,0	12,0	0,0	0,0

	Kasschuif MEP/SDE	-58,3	-65,1	-54,8	-27,8	-8,8

	Kasschuif natuur (NJN 2010)	-36,3	0,0	0,0	0,0	0,0

	Kernenergie	7,9	15,9	18,7	0,0	0,0

	Ondernemingsklimaatsubsidies	-16,8	-47,0	-93,9	-120,7	-167,7

	SDE	0,0	0,0	-50,0	-90,0	-90,0

	Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-34,0
-94,0	-128,0

	Themagerichte innovatiesubsidies	-30,0	-84,0	-168,0	-216,0	-300,0

	Diversen	43,0	2,5	2,5	2,5	3,2

	 	141,3	-50,5	-288,2	-494,9	-600,5

	Technische mutaties







Rijksbegroting in enge zin







ISB	2.550,9	2.146,4	2.026,3	1.782,3	1.669,6

	Prijsbijstelling	29,2	32,0	30,7	27,1	24,5

	Van OCW inzake TNO	116,5	109,5	104,3	95,5	90,0

	Diversen	104,7	63,2	60,3	53,3	47,0

	Niet tot een ijklijn behorend







Diversen	-0,2	0,3	0,2	0,3	0,3

	 	2.801,1	2.351,4	2.221,8	1.958,5	1.831,4









	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	2.942,4	2.301,0	1.933,7
1.463,5	1.230,7

	 







Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	5.825,3	5.102,2	4.593,7	4.147,4
3.937,8

	Totaal Internationale samenwerking	204,7	193,7	184,7	129,8	113,1

	Stand Voorjaarsnota 2011	6.030,0	5.295,9	4.778,4	4.277,2	4.050,9

	

 	 	 	 	 	 

XIII ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	8.036,5	8.188,5	7.922,2	7.291,8
7.974,9

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Afboeken FES	-487,4	-398,4	-353,0	-113,8	-9,5

CO2 veilingopbrengsten	-55,0	-55,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	14,1	0,2	0,2	0,3	0,3

 	-528,3	-453,2	-352,8	-113,5	-9,2

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	ISB	158,3	150,8	162,4	116,1	121,1

Diversen	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Niet tot een ijklijn behorend





	Aardgasbaten	1.600,0	1.400,0	750,0	-100,0	-200,0

Afboeken FES afdracht	2.722,6	2.174,2	2.310,2	2.478,5	1.445,1

CO2 veilingopbrengsten	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0

ISB	303,0	303,0	303,0	303,0	303,0

SDE+	0,0	0,0	100,0	200,0	300,0

Diversen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	4.892,0	4.083,0	3.625,6	2.997,6	1.969,2







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	4.363,8	3.629,8	3.272,7
2.884,1	1.960,1

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	12.400,2	11.818,4	11.195,0
10.175,9	9.934,9

Totaal Internationale samenwerking	11,8	11,8	9,3	9,3	1,8

Stand Voorjaarsnota 2011	12.412,1	11.830,2	11.204,3	10.185,2	9.936,7



Afwikkeling FES

De belegde ruimte van het FES op het gebied van Verkeer en Vervoer,
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis en Innovatie is
overgeheveld naar departementale begrotingen. Daarbij is bij een aantal
projecten ook het kasritme aangepast. 

Apurement

Om EL&I in de gelegenheid te stellen een aantal (toekomstige)
financiële correcties vanuit de EU op te kunnen vangen is 139,9 mln.
vrij gemaakt binnen de eigen begroting. Het betreft correcties op
Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij
de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese
regelgeving heeft plaatsgevonden.

Compensatie FES projecten 2010

Het betreft hier compensatie omdat er op meerdere artikelen meer
FES-middelen in 2010 zijn gedeclareerd dan er oorspronkelijk geraamd
stond. 

Dekking onvermijdelijke uitgaven

Om de onvermijdelijke uitgaven te dekken heeft binnen de EL&I begroting
een herprioritering van middelen plaats gevonden. Het betreft dan met
name de inzet van nog niet gecommitteerde voormalige FES middelen en
middelen op de beleidsterreinen ondernemen, kennis en innovatie, energie
en telecom.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge wordt ingezet voor overlopende verplichtingen uit het
stimuleringspakket 2010. Het gaat hier dan onder andere om projecten
rondom de kenniswerkers, high tech topprojecten, elektrische auto,
investeringsregelingen duurzame stallen en luchtwassers. 

Kasschuif Carbon, Capture and Storage (CCS)

In het kader van het programma Carbon, Capture and Storage (CCS) wordt
voor het Road project budget naar latere jaren verschoven omdat uitgaven
later tot betaling komen dan geraamd. 

Kasschuif MEP/SDE

Omdat de voor de MEP/SDE beschikbare middelen later tot betaling komen
dan geraamd, wordt het budget verschoven naar latere jaren. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat in 2010 niet alle aanvragen zijn verwerkt tot
een daadwerkelijke beschikking, dit zal in 2011 alsnog gebeuren.  

Kasschuif natuur (NJN 2010)

Bij Najaarsnota 2010 is een aantal knelpunten op het terrein van natuur
en landschap opgelost waaronder hogere uitvoeringskosten Programma
Beheer en implementatiekosten van het nieuwe (provinciale)
subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer en de kosten van de
programma’s Biodiversiteit en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. De
dekking heeft plaatsgevonden via een horizontale kasverschuiving vanuit
2011. 

Kernenergie

In verband met de behandeling van een mogelijke vergunningaanvraag voor
de bouw van een nieuwe kerncentrale wordt er budget vrij gemaakt voor
het vergunningverleningtraject in afwachting van de aanpassing van het
Bijdragenbesluit kernenergiewet 1981, waarna de kosten bij de
vergunningaanvrager kunnen worden neergelegd. Daarnaast is er budget
nodig voor de uitbreiding van menskracht en voor middelen in verband
met een aantal (verwachte) vergunningaanvragen, onder meer voor de
vervanging hoge flux reactor in Petten en de uitbreiding van Urenco, en
voor de uitvoering van besluiten, die genomen zijn door het vorige
kabinet zoals het langer openhouden van Borssele.

Ondernemingsklimaatsubsidies

Dit betreft maatregel B3 uit het Regeerakkoord.

SDE

Dit betreft maatregel B1 uit het Regeerakkoord.

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Themagerichte innovatiesubsidies

Dit betreft maatregel B2 uit het Regeerakkoord.

Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post bestaat grotendeels uit aanpassingen van kasramingen en
herschikkingen tussen operationele doelstellingen. Daarnaast is er in
2011 incidenteel 10 mln. vrijgemaakt voor de nieuwe Voedsel en
warenautoriteit en 5,5 mln. voor de schikking, omdat bij de FM
frequentie verdeling in 2003 een vergunning te laat is afgegeven. .

Incidentele suppletoire begroting (ISB)

Het betreft hier alle mutaties uit de ISB, belangrijkste onderdeel
hierin is het samenvoegen van de begroting van oud-LNV in die van oud-EZ
tot de nieuwe begroting EL&I. 

Van OCW inzake TNO

Conform het Regeerakkoord is de verantwoordelijkheid voor TNO onder
gebracht bij het ministerie van EL&I.

Diversen – technische mutaties

Belangrijkste post hierin betreft de overheveling van het budget
behorende bij de grote technologische instituten zoals Marin en Deltares
van I&M naar EL&I.

Afboeken FES + Afboeken FES afdracht

Met het Regeerakkoord wordt de belegde ruimte in het Fonds Economische
Structuurversterking op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis en Innovatie overgeheveld
naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale
begrotingen. Met de nota van wijzigingen is in het kader van de
overheveling een tweetal begrotingstechnische aanpassingen verwerkt. In
de eerste plaats zijn alle geraamde ontvangsten uit het FES afgeboekt.
In de tweede plaats zal vanuit de begroting van EL&I in de toekomst niet
meer worden bijgedragen aan het FES, omdat ook geen sprake meer zal zijn
van een voeding vanuit de aardgasbaten.

CO2 veilingopbrengsten

Het betreft een technische correctie waarmee de CO2
veilingopbrengstenvoor 2011 en 2012 conform de begrotingsregels buiten
de ijklijn geplaatst zijn en daarmee niet relevant.

Aardgasbaten

De aardgasbatenraming is opwaarts bijgesteld. De belangrijkste reden van
de bijstelling is dat het CPB het scenario voor de olieprijs 2011 en
2012 naar boven heeft bijgesteld.

SDE +

Dit betreft maatregel 13 van de lasten uit het Regeerakkoord.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 	 	 	 	 	 

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	25.880,0	26.943,3	27.903,8	28.609,7
29.131,2

Mee- en tegenvallers





	Sociale zekerheid





	IOAW	0,3	8,5	20,5	37,2	48,7

Kinderbijslag	34,5	31,4	30,1	36,8	39,7

Kinderopvangtoeslag	220,0	303,0	359,0	395,0	426,0

Kindgebonden budget	20,9	-45,4	-123,6	-166,7	-201,5

Re-integratie Wajong	15,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Toeslagenwet	-14,3	-23,0	-26,7	-27,5	-22,8

Wajong	13,5	14,8	18,4	22,0	32,0

Wet werk en bijstand	-140,1	-180,9	-162,6	-63,2	17,7

Diversen	-1,0	-3,0	2,2	9,9	24,4

 	148,8	140,4	152,3	278,5	399,2

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Sociale zekerheid





	Aanpak fraude	0,0	-50,0	-90,0	-140,0	-180,0

AHK in referentieminimumloon afbouwen	0,0	-54,0	-99,0	-145,0	-192,0

AWIR effect kinderopvang	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Beperken nieuwe instroom WSW	0,0	0,0	0,0	-30,0	-100,0

Beperken Wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten	0,0	-20,0
-40,0	-70,0	-90,0

Geen AOW tegemoetkoming bovenop aio bij onvolledige opbouw	0,0	-20,0
-20,0	-20,0	-20,0

Gerichte bemiddeling	0,0	-30,0	-50,0	-80,0	-100,0

Gerichte re-integratie en begeleiding ontschotte WWB, Wajong en WSW	0,0
-200,0	-290,0	-420,0	-490,0

Maatregelen WWB	0,0	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0

Omlabeling stimuleringspakket	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Overboeken participatiebudget van WSW budget	0,0	0,0	2.363,8	2.363,8
2.363,8

Overboeken WSW budget naar participatiebudget	0,0	0,0	-2.363,8	-2.363,8
-2.363,8

Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-80,0
-209,0	-288,0

Taakstelling subsidies	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-20,0

Toeslagenwet volume	0,0	4,6	10,3	19,4	25,2

Uitstel invoering MKOB	-355,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Verlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten	3,0	50,0	37,0	-50,0
-100,0

Wegsmelten bevriezen W-deel en WSW	27,7	33,8	34,5	36,8	38,5

Diversen	-3,8	22,5	17,5	-2,5	-6,6

 	-263,7	-313,1	-679,7	-1.220,3	-1.622,9

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	6,8	6,1	6,0	6,0	6,0

Sociale zekerheid





	Loonbijstelling	61,8	52,8	50,8	47,2	45,2

Overboeking UWV voorzieningen	32,0	12,0	12,0	12,0	12,0

Overheveling van Jeugd & Gezin	4.484,2	4.273,3	4.215,8	4.174,2	4.180,0

Overheveling van OCW	2.937,2	2.583,4	2.507,6	2.501,5	2.557,8

Diversen	-18,4	23,2	21,7	20,3	19,7

Niet tot een ijklijn behorend





	BIKK AOW en Anw	2,1	-107,3	-109,6	-115,5	-121,6

Omlabeling stimuleringspakket	-78,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Ontmantelen AOW-spaarfonds	-3.426,0	-3.539,5	-3.652,9	-3.766,4	-3.879,8

Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds	75,1	-492,4	0,0	0,0	0,0

Uitstel invoering MKOB	390,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	4,1	8,1	13,5	19,3	25,8

 	4.471,5	2.819,7	3.064,9	2.898,6	2.845,1







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	4.356,7	2.646,9	2.537,5
1.956,7	1.621,4

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	30.236,6	29.590,2	30.441,3
30.566,3	30.752,5

Totaal Internationale samenwerking	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Stand Voorjaarsnota 2011	30.237,4	29.591,0	30.442,0	30.567,1	30.753,3



 	 	 	 	 	 

XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen
in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	1.049,5	847,1	769,5	705,8	705,8

Mee- en tegenvallers





	Sociale zekerheid





	Kindgebonden budget	6,0	-40,0	-72,0	-89,0	-97,0

Diversen	0,0	3,0	9,0	5,0	6,0

 	6,0	-37,0	-63,0	-84,0	-91,0

Beleidsmatige mutaties





	Sociale zekerheid





	Diversen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Technische mutaties





	Sociale zekerheid





	Overheveling van Jeugd en Gezin	161,3	182,3	187,3	191,3	191,3

Overheveling van OCW	164,7	209,7	184,7	189,7	204,7

Niet tot een ijklijn behorend





	Overheveling van OCW	692,0	712,0	739,0	770,0	801,4

 	1.018,0	1.104,0	1.111,0	1.151,0	1.197,4







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	1.034,0	1.067,0	1.048,0
1.067,0	1.106,4

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	2.083,5	1.914,1	1.817,5	1.772,8
1.812,2

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	2.083,5	1.914,1	1.817,5	1.772,8	1.812,2



IOAW

Dit betreft een bijstelling van de raming op basis van CEP. De
macro-economische doorwerking van het Regeerakkoord leidt tot een hogere
doorstroom vanuit de WW naar de IOAW, waardoor de IOAW-uitkeringslasten
stijgen.

Kinderbijslag

De raming voor kinderbijslag is meerjarig naar boven bijgesteld op basis
van nieuwe volumeramingen van de SVB.

Kinderopvangtoeslag

De raming voor de kinderopvangtoeslag is naar boven bijgesteld als
gevolg van een ramingsbijstelling ten aanzien van een hogere
deelnameontwikkeling (zowel dagopvang als buitenschoolse opvang), het
aantal afgenomen uren en een aanpassing van gedragseffecten. Daarnaast
werkt de uitvoeringstegenvaller uit 2010 structureel door in latere
jaren en leidt de nieuwe bevolkingsraming van het CBS tot een stijging
van de uitgaven.    

Kindgebonden budget 

De ramingen van het kindgebonden budget zijn bijgesteld n.a.v. recente
inkomensgegevens van het CPB en realisatiegegevens van de
Belastingdienst (deze waren ten tijde van het Regeerakkoord nog niet
bekend). Doordat de inkomens stijgen terwijl de inkomensgrens t/m 2015
niet wordt geïndexeerd, krijgen minder huishoudens recht op
kindgebonden budget. Dit leidt tot lagere uitgaven. Hierdoor daalt ook
de bevoorschotting door de Belastingdienst, wat weer leidt tot lagere
terugontvangsten. 

Re-integratie Wajong

Stijgende uitgaven bij de werkvoorzieningen (deze zijn niet
gebudgetteerd) leiden tot een tegenvaller bij de re-integratie Wajong. 

Toeslagenwet

De uitvoeringsinformatie laat voor 2011 een meevaller zien. Dit is
voornamelijk te danken aan een lager aantal WW-uitkeringen dan geraamd
bij de begroting 2011. Voor latere jaren is de volumeontwikkeling van de
regelingen waarop de wet van toepassing is, gevolgd.

Wajong

Uit uitvoeringsinformatie is gebleken dat de instroomvolumes in de
Wajong hoger zijn dan waar in de meest recente lange-termijn raming
vanuit werd gegaan.

Wet Werk en Bijstand

Deze mutatie is een saldo van bijstellingen als gevolg van de
macro-economische doorwerking van het Regeerakkoord en het afnemend
beroep op de bijstand als gevolg van lagere werkloosheidscijfers (CEP).
De mutatiereeks verloopt grillig omdat de maatregelen voortvloeiend uit
het Regeerakkoord verschillende jaren van inwerkingtreding en
verschillende ingroeipaden kennen en omdat in het nieuwe Bestuursakkoord
een andere berekeningssystematiek wordt gehanteerd dan in het oude
Bestuursakkoord. In het Bestuursakkoord 2008 – 2011 is met de
gemeenten afgesproken dat t/m 2011 gemeenten binnen een bandbreedte van
12.500 extra bijstandsgerechtigden zelf verantwoordelijk zijn voor de
dekking van de extra uitgaven. Voor zover het aantal
bijstandsgerechtigden boven deze bandbreedte komt compenseert het Rijk
t/m 2011 de uitgaven voor het deel van de mensen wat er boven zit. In
het Bestuursakkoord 2011 – 2015 is afgesproken dat met ingang van 2012
het macro-budget weer wordt vastgesteld conform de systematiek die
voorafgaand aan het Bestuursakkoord 2008 – 2011 gold.

Aanpak fraude

Dit betreft een nadere uitwerking van maatregel F12 uit het
Regeerakkoord. Conform het Regeerakkoord wordt fraude in de sociale
zekerheid harder aangepakt. Bij een eerste overtreding wordt het genoten
voordeel teruggevorderd en wordt een boete ter hoogte van het genoten
voordeel opgelegd. Recidive leidt bij uitkeringsfraude tot uitsluiting
van de betreffende uitkering voor vijf jaar (vanwege het vangnetkarakter
is dit bij de bijstand drie maanden). Voor bedrijven leidt recidive tot
hogere boetes en kan uiteindelijk tot stillegging of invordering van een
dwangsom worden overgegaan.

	

AHK in referentieminimumloon afbouwen

De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting in de berekening
van het referentieminimumloon, waarop de uitkeringen worden gebaseerd,
wordt in 20 jaar afgebouwd. 

AWIR effect kinderopvang

Het effect van de bezuiniging in 2012 heeft in december 2011 effect
omdat in de AWIR (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) is
geregeld dat huishoudens de kinderopvangtoeslag ontvangen in de maand
voorafgaand aan de daadwerkelijke opvang. 

Beperken nieuwe instroom WSW

Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord.

Beperken Wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord.

Geen AOW tegemoetkoming bovenop Aio bij onvolledige opbouw

Om stapeling van AOW-tegemoetkoming/MKOB en de bijstandsvoorziening
Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (Aio) te voorkomen wordt de MKOB
voortaan opgenomen in de middelentoets van de bijstand. 

Gerichte bemiddeling

Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord.

Gerichte re-integratie en begeleiding ontschotte WWB, Wajong en WSW

Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord.

Maatregelen WWB

Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord.

Omlabeling stimuleringspakket 

De uitgaven in het kader van het stimuleringspakket van het vorige
kabinet zijn binnen het uitgavenkader geplaatst (zie tegenhanger bij
niet-relevante mutaties).

Overboeken participatiebudget van WSW budget

Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord.

Overboeken WSW budget naar participatiebudget

Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord.

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Taakstelling subsidies

Dit betreft maatregel B11 uit het Regeerakkoord.

Toeslagenwet volume

De macro-economische doorwerking van het Regeerakkoord leidt tot een
hoger aantal TW-uitkeringen. 

Uitstel invoering MKOB

De Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen
(MKOB) wordt per 1 juni 2011 ingevoerd in plaats van per 1 januari 2011.
De raming wordt verlaagd met 355 mln. De MKOB vervangt de
AOW-tegemoetkoming, die als gevolg van de vertraging langer doorloopt.
De rijksbijdragen AOW-tegemoetkoming worden daarom met 390 mln.
verhoogd. Per saldo kost de vertraagde invoering 35 mln. 

Verlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de bestaande Wajong-populatie
wordt heringedeeld in ‘volledig en duurzaam’ arbeidsongeschikt en
‘gedeeltelijk’ arbeidsongeschikt, waarbij de uitkering voor
gedeeltelijk arbeidsongeschikten per 2014 wordt verlaagd van 75% naar
70% van het WML. In de eerste jaren zijn extra middelen uitgetrokken
voor de herindeling van de bestaande populatie.

Wegsmelten bevriezen W-deel en WSW

Vorig jaar is besloten het Wsw-budget en het W-deel niet te indexeren.
Een deel van deze besparing is verloren gegaan, doordat in het RA is
afgesproken de loonbijstelling 2011 (voor zover het de
contractloonstijging betreft) niet uit te keren. Dit besparingsverlies
maakt deel uit van de totale problematiek waarvoor dekkende maatregelen
zijn genomen. 

Overboeking UWV voorzieningen

De voorzieningen re-integratie Wajong waren ten onrechte ten laste van
de WAO/WIA/WAZ geboekt op begrotingshoofdstuk 40. Met deze mutatie
worden de middelen overgeheveld naar de re-integratie Wajong op
begrotingshoofdstuk 15.

Overheveling van Jeugd en Gezin

Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Jeugd en
Gezin naar de begroting van SZW (zowel aan de uitgaven als de
ontvangstenkant).

Overheveling van OCW

Dit betreft de overboeking van het budget voor kinderopvangtoeslag van
de begroting van OCW naar de begroting van SZW.

BIKK AOW en Anw

De rijksbijdragen ter compensatie van de kosten van de heffingskortingen
voor de sociale fondsen (AOW en Anw) zijn naar boven bijgesteld. Dit is
het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de totale omvang van de
heffingskortingen in de CEP ten opzichte van de MEV.

Ontmantelen AOW-spaarfonds

Deze mutatie betreft de ontmanteling van het AOW-spaarfonds.

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

De premie-inkomsten van het Ouderdomsfonds zijn ten opzichte van de MEV
2011 met ongeveer 1 mld. verlaagd als gevolg van een extra afrekening
tussen belasting- en premie-inkomsten over oude jaren. Hierdoor ontstaat
een hoger exploitatietekort en is een grotere rijksbijdrage benodigd.
Deze wordt echter verrekend met het vermogensoverschot eind 2010 van
ruim 1 mld. waardoor de rijksbijdrage slechts marginaal toeneemt. Voor
2012 is de inkomstenraming opwaarts bijgesteld, waardoor het
ouderdomsfonds een kleinere rijksbijdrage behoeft.

Overheveling van OCW (Sociale Zekerheid)

Dit betreft een overboeking van de terugontvangsten van de
Belastingdienst van OCW naar SZW als gevolg van de besluitvorming in het
Regeerakkoord.

Overheveling van OCW (Niet tot een ijklijn behorend)

Dit betreft een overboeking van de werkgeversbijdrage van OCW naar SZW
als gevolg van de besluitvorming in het Regeerakkoord.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	16.293,8	16.594,9	16.798,9	17.603,7
18.569,6

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Stelselwijziging orgaandonatie	-21,5	-5,0	0,0	0,0	0,0

Subsidietaakstelling 	-16,5	-46,4	-73,8	-91,0	-92,2

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0	0,0	-7,0	-16,0
-25,0

Tegemoetkomingen-programmagelden Wtcg	75,7	40,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	84,7	25,9	-5,8	-6,4	-4,4

Zorg





	Zorguitgaven BES-eilanden	22,5	15,2	15,2	14,5	14,1

Diversen	-7,6	-8,0	0,0	0,0	0,0

	138,3	21,7	-59,8	-102,9	-107,5

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Gesloten jeugdzorg	241,8	235,5	237,6	238,8	240,0

Jeugdgezondheidszorg	213,4	210,5	210,5	210,5	210,5

Preventief jeugdbeleid (centra voor Jeugd &Gezin)	151,8	149,8	149,8
149,8	149,8

Provinciaal gefinancierde jeugdzorg	1.194,5	1.207,70	1.237,8	1.237,9
1.146,9

Huisartsenopleiding 	-133,7	-136,3	-135,3	-135,3	-135,3

Loonbijstelling	36,8	35,3	35,0	34,5	33,6

Tegemoetkomingen-programmagelden Wtcg	-75,7	-40,0	0,0	0,0	0,0

Overgangsrecht kosten ouderenregeling ambulancepersoneel	32,0	31,0	30,0
28,0	28,0

Diversen	58,4	71,7	73,9	69,1	63,0

Zorg





	Huisartsenopleiding 	133,7	136,3	135,3	135,3	135,3

Tegemoetkomingen-programmagelden Wtcg	75,7	40,0	0,0	0,0	0,0

Middelen fonds ziekenhuis opleidingen	112,0	112,0	112,0	112,0	112,0

Diversen	33,8	36,3	36,7	37,3	37,6

Niet tot een ijklijn behorend





	Bevriezing doelgroep zorgtoeslag	0,0	-600,0	-1.300,0	-1.700,0	-2.100,0

Vermogenstoets zorgtoeslag	0,0	0,0	-170,0	-170,0	-170,0

Macromutaties	32,2	-108,2	52,6	27,2	-796,1

Diversen	-12,1	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1

	2.094,6	1.368,5	692,8	262,0	-1.057,8







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	2.232,9	1.390,1	633,2	159,1
-1.165,3







	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	18.526,7	17.985,0	17.432,1
17.762,8	17.404,3

Totaal Internationale samenwerking	8,3	6,8	5,9	5,3	4,9

Stand Voorjaarsnota 2011	18.534,9	17.991,8	17.438,0	17.768,2	17.409,2



 	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	151,1	103,9	88,4	69,4	45,2

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Afwikkeling FES	-48,2	-52,3	-34,8	-22,6	-4,5

Diversen	-4,0	-8,2	-5,9	-6,1	0,0

Zorg





	Opleidingsfonds 	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	-32,2	-60,5	-40,7	-28,7	-4,5

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Ontvangsten	4,6	1,6	1,6	1,6	64,6

Diversen	2,2	0,9	0,9	0,9	0,9

	6,8	2,5	2,5	2,5	65,5







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-25,3	-58,1	-38,1	-26,1	61,0







	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	125,7	45,8	50,3	43,2	106,2

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	125,7	45,8	50,3	43,2	106,2



Stelselwijziging orgaandonatie

Eerder geraamde kasuitgaven voor een stelselwijziging orgaandonatie in
2011 en 2012 vallen, door het niet doorgaan van de stelselwijziging,
vrij. De middelen (totaal 26,5 mln.) worden geparkeerd op de Aanvullende
Post, geoormerkt voor dit onderwerp. Afhankelijk van de besluitvorming
over dit onderwerp wordt de inzet van deze middelen over de jaren heen
bepaald.

Subsidietaakstelling

De post “subsidietaakstelling” betreft de maatregel B6 uit het
Regeerakkoord op de begroting van VWS. Voor nadere invulling van de
subsidietaakstelling verwijzen wij naar de brief “Invulling
subsidietaakstellingen VWS” welke onlangs aan de Tweede Kamer is
verstuurd.

Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s

Deze post betreft de invulling van de maatregel A1 uit het
Regeerakkoord.

Tegemoetkomingen programmagelden Wtcg 

Deze posten betreffen de invulling van een overboeking over de ijklijnen
vanuit de begroting van VWS ter bekostiging van de programmagelden van
de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Oorzaak van de
mutatie is enerzijds overloop uit 2010 en daarnaast hogere uitgaven dan
geraamd. Hiervoor zijn binnen Rbg-eng extra middelen beschikbaar gesteld
die middels een ijklijnoverboeking worden overgeheveld naar het
Wtcg-budget, dat onderdeel uitmaakt van het BKZ.

Diversen - beleidsmatige mutaties 

Deze post betreft ondermeer een aantal intensiveringsmiddelen vanuit het
Regeerakkoord (A2 en A3) en de toevoeging van de eindejaarsmarge aan de
begroting. De beschikbaar gestelde eindejaarsmarge is volledig benut
voor overlopende verplichtingen uit 2010.

Zorguitgaven BES-eilanden

Door toename in zorgvolume worden er op de BES-eilanden meer zorgkosten
gemaakt dan begroot, als gevolg hiervan is de raming bijgesteld.

Gesloten Jeugdzorg + Jeugdgezondheidszorg+ Preventief jeugdbeleid+
Provinciaal gefinancierde jeugdzorg

Dit betreffen overboekingen van de middelen van de begroting van Jeugd
en Gezin, naar aanleiding van de herverkaveling (opheffing Jeugd en
Gezin) volgend uit het Regeerakkoord, naar de begroting van VWS.

Huisartsenopleiding 

Deze post betreft de overheveling van middelen voor huisartsopleidingen,
gereserveerd binnen de begroting, naar het BKZ.

Overgangsrecht kosten ouderenregeling ambulancepersoneel

Deze post betreft de overheveling van de middelen gereserveerd op het
BKZ voor de kosten van de ouderenregeling ambulancepersoneel (FLO) naar
de begroting van VWS.

Diversen - technische mutaties – rijksbegroting in enge zin

Deze post omvat ondermeer de overboekingen van middelen gereserveerd
binnen het BKZ (bijvoorbeeld voor aanschaf van HPV-vaccins, kosten voor
de maatregelen binnen de AWBZ naar aanleiding van het Regeerakkoord en
kapitaallasten van het Nederlands Kanker Instituut) naar de begroting
van VWS.

Middelen fonds ziekenhuis opleidingen

Dit betreft de overheveling van de middelen voor de opleiding van
gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel
vanuit de binnen het BKZ  gereserveerde middelen voor de ziekenhuizen
naar de begroting van VWS. 

Diversen - technische mutaties – zorg

Deze post omvat ondermeer de prijsbijstelling voor
begrotingsgefinancierde uitgaven op de begroting van VWS en
overhevelingen van de middelen gereserveerd op de begroting van VWS naar
het BKZ.

Bevriezing doelgroep zorgtoeslag + Vermogenstoets zorgtoeslag

Deze posten betreffen de invulling van de maatregelen F2 en F16 uit het
Regeerakkoord.

Macromutaties 

De posten “macromutaties” betreffen mutaties als gevolg van
ramingsbijstellingen voor diverse uitgaven op de begroting van VWS. De
ramingsbijstellingen worden naar aanleiding van de ramingen van de CPB
(CEP) opgesteld. De uitgaven betreffen de bijdrage zorgtoeslag,
rijksbijdrage 18- en de Bikk.

Afwikkeling FES

In het Regeerakkoord is afgesproken dat de belegde ruimte wordt
overgeheveld naar het Infrafonds, resp. de departementale
begrotingen. Dit betekent dat de FES-begroting voor de jaren 2011 en
volgende is leeg geboekt. Tegelijkertijd zijn de FES-bijdragen aan de
ontvangstenkant van de corresponderende vakbegroting tot nul
teruggebracht; deze mutatie is hiervan het gevolg. De betreffende
projecten worden voortaan uitsluitend via de uitgavenkant van de
begroting verantwoord, en vinden gewoon doorgang. 

Opleidingsfonds 

Deze post betreft de inzet van terugontvangen subsidies uit het
opleidingsfonds (begrotingsgefinancierde BKZ) ter dekking van uitgaven
binnen het BKZ.

Infrastructuurfonds

 	 	 	 	 	 

A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	8.321,9	8.203,5	7.995,5	8.541,6
7.598,5

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Omlabeling stimuleringspakket	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Toedelen voordelig saldo 2010	406,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0

 	439,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Aanpassing kasritme basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet
-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kasschuif bestuursakkoord water	-254,3	-24,2	231,6	30,4	16,4

RA maatregel A19 - Breder toepassen pps bij aanleg infrastructuur	0,0
0,0	-10,0	-30,0	-50,0

RA maatregel A22 - Niet invoeren kilometerheffing	0,0	-40,0	-40,0	-40,0
-300,0

RA maatregel A23 - Hogere gebruiksvergoeding spoor	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0

RA maatregel A24 - Temporisering en versobering kaderrichtlijn water
-20,0	-20,0	-20,0	-40,0	-50,0

RA maatregel A25 - Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk	0,0	-20,0	-30,0
-50,0	-50,0

RA maatregel A26 - Vereenvoudiging omgevingsrecht	0,0	0,0	0,0	-50,0
-50,0

Verwerking DBFM-contract A12	-78,0	-5,4	-78,3	13,2	13,2

Verwerking technische kasschuif tbv rijksbrede problematiek	100,0	-250,0
-75,0	75,0	150,0

Diversen	21,0	34,0	13,6	-19,0	-23,9

Niet tot een ijklijn behorend





	Omlabeling stimuleringspakket	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	-459,2	-325,6	-8,1	-110,4	-394,3







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-20,3	-325,6	-8,1	-110,4
-394,3

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	8.301,6	7.877,8	7.987,4	8.431,2
7.204,1

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	8.301,6	7.877,8	7.987,4	8.431,2	7.204,1



 	 	 	 	 	 

A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	8.321,9	8.203,5	7.995,5	8.541,6
7.598,5

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Omlabeling stimuleringspakket	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Toedelen voordelig saldo 2010	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0

 	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Aanpassing kasritme basispakket beheer en onderhoud hoofdwegennet
-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aanpassing voeding IF	-20,0	-80,0	-100,0	-260,0	-810,0







	Kasschuif bestuursakkoord water	-254,3	-24,2	231,6	30,4	16,4

RA maatregel A20 - verhoogde opbrengst spoorsector en meer doelmatigheid
0,0	0,0	0,0	0,0	160,0

RA maatregel A28b - Maatregelen waterschappen	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0

Verwerking DBFM-contract A12	-78,0	-5,4	-78,3	13,2	13,2

Verwerking technische kasschuif tbv rijksbrede problematiek	100,0	-250,0
-75,0	75,0	150,0

Zandmotor en quick wins binnenhavens	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	16,3	34	13,6	-19,0	-23,9

Niet tot een ijklijn behorend





	Omlabeling stimuleringspakket	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Toedelen voordelig saldo 2010	354,8	0,0	0,0	0,0	0,0

 	-104,4	-325,6	-8,1	-110,4	-394,3







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-20,3	-325,6	-8,1	-110,4
-394,3

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	8.301,6	7.877,8	7.987,4	8.431,2
7.204,1

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	8.301,6	7.877,8	7.987,4	8.431,2	7.204,1



Omlabeling stimuleringspakket 

De uitgaven in het kader van het stimuleringspakket van het kabinet
Balkenende IV zijn binnen het uitgavenkader geplaatst. Het betreffen
gelden uit de Motie van Geel voor de N57 Middelburg-Oosterscheldekering
en de N18 bij Varsseveld (zie tegenhanger bij niet-relevante mutaties).

Toedelen voordelig saldo 2010

In 2010 was er een voordelig saldo of het IF. Het bedrag komt ten gunste
c.q. ten laste van het artikel waarop dit ontstaan is.

Aanpassing kasritme basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet

Om het kasritme van de staat te optimaliseren is een uitgave van 200
mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet
die voorzien was voor 2011, al in 2010 bij Najaarsnota voldaan. 

Kasschuif bestuursakkoord water

Er vindt een kasschuif plaats op het IF die het sluiten van het
bestuursakkoord water mogelijk maakt. Zowel binnen deze kabinetsperiode
als daarna is deze schuif intertemporeel budgettair neutraal.

Regeerakkoord maatregel A19 - Breder toepassen pps bij aanleg
infrastructuur

Dit betreft maatregel A19 uit het Regeerakkoord. 

Regeerakkoord maatregel A22 - Niet invoeren kilometerheffing

Dit betreft maatregel A22 uit het Regeerakkoord.

Regeerakkoord maatregel A23 - Hogere gebruiksvergoeding spoor

Dit betreft maatregel A23 uit het Regeerakkoord.

Regeerakkoord maatregel A24 - Temporisering en versobering
kaderrichtlijn water

Dit betreft maatregel A24 uit het Regeerakkoord.

Regeerakkoord maatregel A25 - Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk

Dit betreft maatregel A25 uit het Regeerakkoord.

Regeerakkoord maatregel A26 - Vereenvoudiging omgevingsrecht

Dit betreft maatregel A26 uit het Regeerakkoord.

Verwerking DBFM-contract A12

De uitgaven voor het traject A12 Lunetten-Veenendaal zijn conform de
begrotingsregels voor PPS (Publiek Private Samenwerking) uitgesmeerd
over de jaren. Daarnaast zijn de beschikbare begrotingsbedragen in
overeenstemming gebracht met het kasritme van het DBFM contract.

Verwerking technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede
problematiek

Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, vindt er bij
Voorjaarsnota een kasschuif plaats. Het betreft diverse technische
boekingen die via de begroting van I&M (XII) verlopen. 

Diversen - technische mutaties

De grootse posten binnen de technische diversen post betreffen ten
eerste de finale btw-compensatie (11,0 mln.) ten behoeve van de
Betuweroute en HSL, welk eenmalig aan de begroting van I&M wordt
toegevoegd. Ten tweede het amendement 13 van het lid De Rouwe ten
behoeve van de N23 (21,6 mln.) en ten derde een overboeking naar het
gemeentefonds en het provinciefonds in het kader van het Regiospecifiek
pakket Zuiderzeelijn (21,2 mln.). 

Aanpassing voeding IF

Naar aanleiding van maatregelen die voortvloeien uit het Regeerakkoord
wordt de voeding van het IF aangepast.

Regeerakkoord maatregel A20 - Verhogen opbrengst spoorsector en meer
doelmatigheid 

Dit betreft maatregel A20 uit het Regeerakkoord.

Regeerakkoord maatregel A28b - Maatregelen waterschappen

Dit betreft maatregel A28b uit het Regeerakkoord. 

Zandmotor en quick wins binnenhavens

Bij het project Zandmotor en quick wins binnenhavens is in 2010 een
onderuitputting ontstaan van respectievelijk 28,0 mln. en 9,3 mln. Dit
bedrag wordt in 2011 weer aan de begroting van I&M toegevoegd.



Gemeentefonds

 	 	 	 	 	 

B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	18.110,9	17.820,0	17.862,0	17.797,9
17.640,6

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Normeren lokaal inkomensbeleid	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0

NUP	27,5	31,5	31,5	31,5	-122,0

Selectieve en gerichte schuldhulpverlening	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0

Verminderen politieke ambtsdragers	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0

Wijziging betalingsverloop	245,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	273,8	-28,5	-28,5	-28,5	-292,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	89,9	10,9	5,3	1,3	1,3

Zorg





	WMO huishoudelijke hulp	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9

 	162,8	83,8	78,2	74,2	74,2







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	436,5	55,3	49,7	45,7	-217,8

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	18.547,4	17.875,4	17.911,6
17.843,5	17.422,8

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	18.547,4	17.875,4	17.911,6	17.843,5	17.422,8



Normeren lokaal inkomensbeleid

Dit betreft maatregel F8 uit het Regeerakkoord. 

NUP

In het Bestuursakkoord is met de VNG afgesproken dat de implementatie
van het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) wordt
voorgefinancierd middels een kasschuif in het gemeentefonds. 

Selectieve en gerichte schuldhulpverlening

Dit betreft maatregel F10 uit het Regeerakkoord. 

Verminderen politieke ambtsdragers

Dit betreft maatregel A28c uit het Regeerakkoord. 

Wijziging betalingsverloop

In 2010 is een gedeelte van het gemeentefonds niet uitbetaald aan
gemeenten. Dit is veroorzaakt doordat de verdeelmaatstaven niet allemaal
in 2010 definitief konden worden vastgesteld, waardoor niet kon worden
overgegaan tot betaling aan de gemeenten. Het resterende bedrag wordt in
2011 uitbetaald. Hiertoe wordt de begroting van het gemeentefonds
verhoogd.

Diversen – technische mutaties

De post diversen bestaat voornamelijk uit een aantal overhevelingen van
middelen van departementale begrotingen, die via het gemeentefonds aan
gemeenten worden uitgekeerd. Dit gaat bijvoorbeeld om Brede scholen (23
mln.), Nationaal Actieplan Sport en bewegen (10 mln.) of Pieken in de
Delta (9 mln.).

WMO huishoudelijke hulp 

Het WMO budget 2011 wordt verhoogd tot totaal 1.455,9 mln. zoals
overeengekomen is in het Bestuursakkoord.

Provinciefonds

 	 	 	 	 	 

C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	1.142,5	1.086,0	1.090,0	1.071,8
926,8

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

 	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Verminderen politieke ambtsdragers	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

 	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Pieken in de Delta	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	-0,2	5,3	-1,0	-1,0	0,0

 	35,4	5,3	-1,0	-1,0	0,0







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	35,1	5,3	-1,0	-1,0	-10,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	1.177,7	1.091,3	1.089,0	1.070,8
916,8

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	1.177,7	1.091,3	1.089,0	1.070,8	916,8



Verminderen politieke ambtsdragers

Dit betreft maatregel A28c uit het Regeerakkoord.

Pieken in de Delta

Voor het programma Pieken in de Delta waarbij bedrijven,
kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden subsidie kunnen krijgen bij
projecten voor ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kennis, wordt
in 2011 eenmalig 19,7 mln. toegevoegd aan het provinciefonds. Deze
middelen zijn afkomstig van de begroting van EL&I.

Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn

In juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn
ondertekend door voorheen Verkeer en Waterstaat, de Stuurgroep
Zuiderzeelijn en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en
Flevoland. De gelden voor de RSP-onderdelen Ruimtelijk-economisch
Programma en Concrete bereikbaarheidsprojecten worden uitgekeerd middels
een decentralisatie-uitkering. Deze middelen worden overgeheveld van de
begroting van I&M.



Diergezondheidsfonds

 	 	 	 	 	 

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1

Technische mutaties





	Niet tot een ijklijn behorend





	Toevoeging eindsaldo 2010	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0

 	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	22,0	9,1	9,1	9,1	9,1

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	22,0	9,1	9,1	9,1	9,1



 	 	 	 	 	 

F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen
euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1



Toevoeging eindsaldo 2010

Het positief eindsaldo 2010 wordt in 2011 aan de DGF-begroting
toegevoegd.

BTW-compensatiefonds

 	 	 	 	 	 

G BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	2.844,2	2.894,7	2.896,4	2.896,4
2.896,4

Technische mutaties





	Niet tot een ijklijn behorend





	Nota ruimte: afdracht btw-compensatie	0,0	47,7	0,0	0,0	0,0

Diversen	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5

 	-15,5	32,2	-15,5	-15,5	-15,5







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-15,5	32,2	-15,5	-15,5	-15,5

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	2.828,7	2.926,8	2.880,8	2.880,8
2.880,8

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	2.828,7	2.926,8	2.880,8	2.880,8	2.880,8



Nota Ruimte: afdracht btw-compensatie

In het FES was 47,7 mln. gereserveerd voor btw-compensatie over
projecten uit de Nota Ruimte. Bij het opheffen van het FES zijn deze
middelen vrijgevallen en direct aan het fonds toegevoegd. 

Diversen

De raming van het BCF is structureel verlaagd met 15,5 mln. Deze
verlaging houdt verband met het inwerkingtreden van de Wet
Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010. De aan veiligheidsregio’s
opgedragen taken komen sinds die datum niet langer via de deelnemende
gemeente in aanmerking voor btw-compensatie – voor de brandweer geldt
de compensatie vooralsnog nog wel. Het nadelige effect dat hierdoor voor
de regio's ontstaat, bedraagt op jaarbasis ca. 15,5 mln. Een kwart van
dit bedrag is reeds bij Najaarsnota 2010 toegevoegd aan de begroting van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het bedrag via een brede
doeluitkering ten goede laat komen aan de Veiligheidsregio’s.
Afgesproken is dit bedrag bij Voorjaarsnota 2011 structureel over te
hevelen naar de (nieuwe) begroting van Veiligheid en Justitie. 



Waddenfonds

 	 	 	 	 	 

H WADDENFONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	80,5	40,5	37,6	39,3	41,0

Technische mutaties





	Niet tot een ijklijn behorend





	Overheveling eindsaldo 2010	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

 	27,8	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	27,8	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	108,3	35,5	32,6	34,3	36,0

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	108,3	35,5	32,6	34,3	36,0



 	 	 	 	 	 

H WADDENFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	33,9	33,9	37,6	39,3	41,0

Technische mutaties





	Niet tot een ijklijn behorend





	Diversen	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

 	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	33,9	28,9	32,6	34,3	36,0

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	33,9	28,9	32,6	34,3	36,0



Overheveling eindsaldo 2010

De onderuitputting op het Waddenfonds uit 2010 wordt in 2011 toegevoegd.



BES-fonds

 	 	 	 	 	 

I BES-FONDS: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

 	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

 	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9



Diversen – beleidsmatige mutaties

Deze post bestaat uit de indexatie van het BES-fonds naar prijspeil 2011
(à 0,7 mln.) 

Diversen – technische mutaties

Deze post bevat een overheveling (2,9 mln.) van de begroting van VWS ten
behoeve van uitgaven door de BES-eilanden aan werkgeverspremies zorg die
bij de eerdere verdeling abusievelijk niet aan de vrije uitkering voor
de eilanden waren toegevoegd.



Homogene Groep Internationale Samenwerking

 	 	 	 	 	 

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN	bedragen in
miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011	6.029,0	6.200,8	6.141,0	6.358,4	6.566,2

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Bnp aanpassing	-43,7	-14,8	-18,3	-41,2	-35,4

Diversen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

 	-43,5	-14,6	-18,1	-41,0	-35,2

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Armoedevermindering	-10,7	-17,3	-13,9	-12,6	4,1

Asieltoerekening	-83,5	-38,2	-25,3	-22,4	-9,5

Beperken instroom en verkorten doorlooptijden	0,0	10,0	10,0	20,0	20,0

Beveiliging ambassades (naar Defensie)	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Eindejaarsmarge HGIS opboeken	68,1	43,7	65,6	0,0	0,0

Europees ontwikkelingsfonds	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0

HIV/aids	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Humanitaire hulpverlening	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Kasschuif multilaterale banken en fondsen	-50,0	16,7	16,7	16,7	0,0

Kasschuif ODA	60,0	-31,5	-28,5	0,0	0,0

Kennisontwikkeling	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Milieu en water	-22,7	0,1	0,4	0,1	0,1

Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Ondernemingsklimaatsubsidies	-3,2	-9,0	-18,1	-23,3	-32,3

Onderwijs	-78,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Participatie civil society	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Regeerakkoord: HGIS vrijwillige afdrachten internationale organisaties
-10,0	-10,0	-30,0	-40,0	-50,0

Regeerakkoord: OS gemiddeld op 0,7% bnp	-340,0	-840,0	-660,0	-690,0
-750,0

Regeerakkoord: taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's	0,0
0,0	-18,0	-48,0	-67,0

Regeerakkoord: toerekening conform ODA-criteria	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
-60,0

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing	24,8	-0,2	-0,2	-0,2	0,0

Water en stedelijke ontwikkeling	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	20,2	10,2	7,8	6,7	6,6

 	-375,4	-925,5	-753,5	-853,0	-938,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 













Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-418,9	-940,2	-771,7	-894,0
-973,1

Stand Voorjaarsnota 2011	5.610,1	5.260,6	5.369,3	5.464,4	5.593,1



 	 	 	 	 	 

HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011	140,3	132,4	133,4	133,2	122,0

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	9,4	9,3	9,1	9,1	9,1

 	9,4	9,3	9,1	9,1	9,1

 













Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	9,4	9,3	9,1	9,1	9,1

Stand Voorjaarsnota 2011	149,7	141,7	142,4	142,3	131,1



De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte
budgettaire constructie waarin de uitgaven aan Internationale
Samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het
uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische
ontwikkelingen. Het ODA-deel van het HGIS budget is gekoppeld aan het
bruto nationaal product (bnp) en wordt gecorrigeerd voor veranderingen
van het bnp. Het non-ODA deel van de HGIS wordt gecorrigeerd voor
prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt via de
begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord.

Bnp aanpassing

Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen is de omvang van de HGIS
bijgesteld.

Armoedevermindering

De mutatie in 2011 wordt veroorzaakt door een verlaging van het budget
voor algemene macrosteun. Daarnaast daalt het budget vanwege het
terugdraaien van de in de incidentele suppletoire begroting (ISB)
opgenomen kasschuif op middelen aanvulling voor multilaterale banken,
aanpassing van het Wereldbank partnership programma en het aanpassen van
de eerder opgenomen korting op kennisinstellingen bij OC&W. Ten slotte
worden ook, vanwege het gebruikelijke verdeelkarakter, mutaties op dit
artikel verwerkt gerelateerd aan lagere bnp cijfers voor 2011, waardoor
het ODA budget afneemt. 

Asieltoerekening

De kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden
worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. De
toerekening zal in de loop van het begrotingsjaar worden vastgesteld op
basis van de relevante variabelen. Definitieve afrekening vindt plaats
in jaar t+1 bij Voorjaarsnota, waarbij alle relevante realisatiegegevens
van voorafgaand jaar meegenomen worden. De hogere asieltoerekening leidt
tot herprioritering binnen het ontwikkelingssamenwerkingbudget. Het
bedrag uit 2011 bestaat voor een deel (41,2 mln.) uit een hogere
toerekening voor 2011. Het restant (42,3 mln.) is de naheffing uit 2010.


Beperken instroom en verkorten doorlooptijden

Dit betreft maatregel C3 uit het Regeerakkoord. 

Beveiliging ambassades (naar Defensie)

Overheveling van budget naar Defensie in verband met de inbesteding van
de persoonsbeveiliging op ambassades in hoog-risico landen aan de
Koninklijke Marechaussee.

Eindejaarsmarge HGIS opboeken

De onderuitputting in 2010 is via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar
2011. Vervolgens wordt deze verspreid over meerdere jaren uitgedeeld aan
de HGIS-departementen.

Europees Ontwikkelingsfonds

In de Nota van Wijziging werd dit subartikel met ca. 20 mln. verlaagd
als gevolg van de proportionele verdeling van de ODA-korting van 400
mln. (conform Regeerakkoord) over de verschillende artikelen van de
begroting Buitenlandse Zaken. In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking
is besloten het Europees Ontwikkelingsfonds niet te korten.

HGIS vrijwillige afdrachten internationale organisaties

Dit betreft maatregel D3 uit het Regeerakkoord. 

HIV/Aids

De verlaging van het budget op HIV/Aids wordt verklaard door de
vermindering van bijdragen in het kader van de HIV/Aids. De verlaging
komt uit verschillende programma’s. De bijdragen aan de volgende
organisaties worden verlaagd: GFATM, UNFPA, UNAIDS en WHO. Ook wordt het
budget van de bilaterale landenprogramma’s en de bijdrage aan MFS
verlaagd. Hier staat tegenover dat bij de behandeling van de Basisbrief
Ontwikkelingssamenwerking voor HIV/Aids twee amendementen zijn
aangenomen waardoor het budget op dit onderdeel verhoogd wordt. Het
betreft de amendementen Dijkhoff/Irrgang (nr. 22) en Ferrier/Dijkhoff
(nr. 55). Per saldo is er sprake van een verlaging. 

Humanitaire hulpverlening

In de Nota van Wijziging werd humanitaire hulpverlening verlaagd als
gevolg van de proportionele verdeling van de ODA-korting van 400 mln.
(conform Regeerakkoord) over de verschillende artikelen van de begroting
Buitenlandse Zaken. In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking is dit
onderdeel uitgezonderd van kortingen en wordt daarom met 27,2 mln.
verhoogd. 

Kasschuif multilaterale banken en fondsen

In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking is vastgesteld dat er een
kasschuif ter grootte van 50 mln. plaatsvindt van de betalingen aan de
Wereldbank/IDA. 

Kasschuif ODA

Er vindt een kasschuif plaats van ODA middelen door een aanpassing van
het ritme van betalingen aan de Wereldbank/IDA.

Kennisontwikkeling

De verlaging op kennis en ontwikkeling is de invulling van de
aangekondigde bezuiniging in de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking.
Het budget van het internationaal onderwijsprogramma en
onderwijsinstituten worden verlaagd. Ook wordt gekort op het
onderzoeksprogramma.

Milieu en Water

De verlaging van het budget voor Milieu en Water wordt met name
veroorzaakt doordat het aantal partnerlanden afneemt. Bij deze
exitlanden zullen alleen de lopende programma's nog uitgevoerd worden en
geen nieuwe meer worden gestart. Daarnaast is in de In de Basisbrief
Ontwikkelingssamenwerking opgenomen om de bijdrage aan de VN programma's
op dit terrein te verminderen. 

Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden 

Conform de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking wordt
Ondernemingsklimaat voor wat betreft ODA uitgezonderd van kortingen en
is een intensivering voorzien ten behoeve van private sectorontwikkeling
en voedselzekerheid. De keuze voor deze prioritaire thema’s
weerspiegelt de verschuiving van sociale naar economische sectoren.
Deelterreinen waar intensivering op relatief korte termijn en met inzet
van Nederlandse kennis en kunde resultaten kan bieden zijn: uitbreiding
van publiek private partnerschappen, zoals het Initiatief Duurzame
Handel, financiële sectorontwikkeling (SME's, verzekeringen, sparen),
onderzoek en innovatie op het gebied van landbouw en voedselzekerheid,
bilaterale ambassadeprogramma's, innovatieve financieringsinstrumenten
waarbij met overheidsgaranties en -leningen private investeringen voor
ontwikkelingsdoelen worden gekatalyseerd.

Ondernemingsklimaatsubsidies

Dit betreft maatregel B3 uit het Regeerakkoord. 

Onderwijs

De verlaging van Onderwijs wordt grotendeels verklaard door de
verschillende bezuinigingen die in de Basisbrief
Ontwikkelingssamenwerking aangekondigd zijn. Het betreft de verlaging
van de landenprogramma’s die deels wordt ingevuld door de vermindering
van het aantal partnerlanden. Ook de bijdrage aan het Education for
All/Fast Track Initiative en de bijdrage aan UNICEF wordt verlaagd. Ten
slotte wordt het thema basisonderwijs gekort. 

OS gemiddeld op 0,7% bnp

Dit betreft maatregel D1 uit het Regeerakkoord. 

Participatie civil society

De verhoging van het budget voor participatie civil society wordt
veroorzaakt door een bijstelling van het budget voor
Medefinancieringsstelsel (MFS), zowel I als II. Voor MFS I is een
verhoging voorzien vanwege het betalen van nog lopende verplichtingen.
Voor MFS II wordt de stijging veroorzaakt doordat betalingen voor latere
jaren naar 2011 gebracht zijn om zodoende tegemoet te komen aan de wens
van de organisaties de bezuinigingen op MFS geleidelijker te laten
verlopen. Ten slotte worden vanuit de relevante artikelen bedragen
overgeheveld om zodoende alle MFS uitgaven te bundelen binnen het
artikel voor participatie civil society.

Regeerakkoord: HGIS vrijwillige afdrachten internationale organisaties

Dit betreft maatregel D3 uit het Regeerakkoord. 

Regeerakkoord: OS gemiddeld op 0,7% bnp

Dit betreft maatregel D1 uit het Regeerakkoord. 

Regeerakkoord: Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's

Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord.

Regeerakkoord: Toerekening conform ODA-criteria 

Dit betreft maatregel D2 uit het Regeerakkoord. 

Regionale stabiliteit en crisisbeheersing

Conform het Regeerakkoord en de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking
wordt geïntensiveerd bij regionale stabiliteit en crisisbeheersing.
Deze intensivering zal worden ingezet ten behoeve van crisisbeheersing,
conflictpreventie en rechtsorde. 

Water en stedelijke ontwikkeling

In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking is opgenomen dat er extra
wordt ingezet voor kennisontwikkeling op gebied van water en klimaat. Op
die reden wordt het budget voor drinkwater en sanitaire voorzieningen
verhoogd. 

Prijsbijstelling

 	 	 	 	 	 

PRIJSBIJSTELLING: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	500,6	1.354,5	1.889,5	2.550,0
3.141,6

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Nominale ontwikkeling	-59,0	-154,7	-187,4	-225,8	-230,6

Nominale ontwikkeling MLT	122,2	225,5	357,1	444,7	509,3

Sociale zekerheid





	Nominale ontwikkeling	-2,9	-7,4	-10,9	-17,8	-26,3

Diversen	0,8	1,3	2,1	2,3	2,0

Zorg





	Nominale ontwikkeling	2,5	17,7	24,4	32,4	42,6

Diversen	1,9	4,2	7,0	8,4	8,7

 	65,5	86,6	192,3	244,2	305,7

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Overboeken prijsbijstelling kinderopvang	-19,6	-34,2	-46,0	-59,2	-76,1

Uitkeren tranche 2011	-536,9	-562,0	-546,7	-546,6	-522,6

Diversen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Sociale zekerheid





	Overboeken prijsbijstelling kinderopvang	19,6	34,2	46,0	59,2	76,1

Diversen	-11,6	-23,6	-21,9	-20,4	-19,8

Zorg





	Diversen	-17,5	-25,0	-25,4	-25,7	-25,7

Niet tot een ijklijn behorend





	Diversen	-0,7	-1,7	-2,1	-2,5	-2,4

 	-566,3	-612,3	-596,1	-595,2	-570,5







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-500,6	-525,6	-403,7	-351,0
-264,8

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	0,0	829,0	1.485,8	2.199,1	2.876,9

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	0,0	829,0	1.485,8	2.199,1	2.876,9



Op de aanvullende post Prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd
die worden gebruikt om de prijsgevoelige uitgaven op de diverse
begrotingen te compenseren voor de prijsontwikkeling. Deze compensatie
wordt jaarlijks van de aanvullende post overgeboekt naar de
departementale begrotingen. De indexering van de prijsbijstelling wordt
aangepast aan de macro-economische ontwikkeling. 

Nominale ontwikkeling

Als gevolg van nieuwe inzichten op basis van ramingen van het Centraal
Planbureau in de ontwikkeling van de prijzen is de uitgavenraming voor
de prijsbijstelling bijgesteld. 

Overboeken prijsbijstelling kinderopvang

Dit betreft een overheveling van de gereserveerde prijsbijstelling
kinderopvang van het kader Rijksbegroting in enge zin naar het kader
Sociale Zekerheid. Onder het kabinet Balkenende IV stond het budget voor
kinderopvang op de begroting van OCW.

Uitkeren tranche 2011

De prijsbijstelling tranche 2011 is overgeboekt naar de departementale
begrotingen. 



Indexering Wet Studiefinanciering

 	 	 	 	 	 

INDEXERING WSF: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	6,2	13,8	76,0	146,9	218,7

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	-0,7	-1,7	-1,4	-2,4	-4,2

 	-0,7	-1,7	-1,4	-2,4	-4,2

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	-4,2	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4

Niet tot een ijklijn behorend





	Nominale ontwikkeling	1,3	3,1	21,9	35,4	48,6

Diversen	-2,5	-3,6	-4,8	-5,3	-5,9

 	-5,4	-4,9	12,7	25,7	38,3







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-6,2	-6,7	11,3	23,2	34,1

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	0,0	7,1	87,3	170,1	252,8

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	0,0	7,1	87,3	170,1	252,8



Diversen – mee- en tegenvallers

Deze diversenpost bevat de nominale ontwikkeling bij de indexering
studiefinanciering en de lesgelden. De nominale ontwikkeling van de
indexering studiefinanciering geeft de prijsontwikkeling aan van de uit
te keren studiefinanciering, bedragen voor de Wet Tegemoetkoming
Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) en de lesgelden. Deze nominale
ontwikkeling wordt geactualiseerd op basis van het Centraal Economisch
Plan (CEP) en de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal
Planbureau.

Diversen – technische mutaties

Deze diversenpost bevat de uitkering van de prijsbijstelling bij de
lesgelden.

Nominale ontwikkeling

Nominale ontwikkeling van de indexering studiefinanciering die niet tot
een ijklijn behoort (niet-kaderrelevante mutaties).

Diversen – technische mutaties niet tot een ijklijn behorend

Deze diversenpost bevat onder andere de uitkering van de
prijsbijstelling van de studiefinanciering die niet tot een ijklijn
behoort (niet-kaderrelevante mutaties).

Arbeidsvoorwaarden

 	 	 	 	 	 

ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	1.059,0	2.515,2	3.982,6	5.797,2
7.706,1

Mee- en tegenvallers





	Rijksbegroting in enge zin





	Nominale ontwikkeling	91,3	396,3	664,6	402,2	109,1

Sociale zekerheid





	Nominale ontwikkeling	20,9	3,8	-8,8	-80,2	-169,3

Zorg





	Nominale ontwikkeling	2,2	23,2	34,5	48,9	63,8

Diversen	0,0	-4,5	-1,2	-5,0	-10,3

 	114,4	418,8	689,1	365,9	-6,7

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Loonontwikkeling collectieve sector	-720,0	-740,0	-760,0	-790,0	-800,0

Sociale zekerheid





	Loonontwikkeling collectieve sector	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0

Zorg





	Diversen	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0

 	-790,0	-810,0	-830,0	-860,0	-870,0

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Loonbijstelling tranche 2011	-310,7	-306,4	-303,8	-300,5	-299,1

Overheveling kinderopvang	-13,1	-49,8	-103,1	-149,7	-200,4

Sociale zekerheid





	Loonbijstelling tranche 2011	-61,8	-52,8	-50,8	-47,2	-45,2

Overheveling kinderopvang	13,1	49,8	103,1	149,7	200,4

Zorg





	Diversen	-8,8	-11,8	-11,8	-12,1	-12,2

Niet tot een ijklijn behorend





	Diversen	-2,1	-1,9	-1,6	-2,3	-3,0

 	-383,4	-372,9	-368,0	-362,1	-359,5







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-1.059,0	-764,1	-508,9	-856,2
-1.236,2

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	0,0	1.751,1	3.473,7	4.941,1
6.469,9

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	0,0	1.751,1	3.473,7	4.941,1	6.469,9



Nominale ontwikkeling

Als gevolg van nieuwe inzichten op basis van ramingen van het Centraal
Planbureau in de ontwikkeling van de lonen en de sociale
werkgeverslasten is de uitgavenraming voor de loonbijstelling
bijgesteld. 

Loonontwikkeling collectieve sector

Dit betreft maatregel E1 uit het Regeerakkoord.

Loonbijstelling tranche 2011

De loonbijstelling tranche 2011 is overgeboekt naar de departementale
begrotingen. 

Overheveling kinderopvang

Dit betreft een overheveling van de gereserveerde loonbijstelling
kinderopvang van het kader Rijksbegroting in enge zin naar het kader
Sociale Zekerheid. Onder het kabinet Balkenende IV stond het budget voor
kinderopvang op de begroting van OCW.

Koppeling uitkeringen

 	 	 	 	 	 

KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	124,3	299,0	512,5	789,5	1.093,2

Mee- en tegenvallers





	Sociale zekerheid





	Nominale ontwikkeling	5,1	29,4	95,9	131,8	92,2

Diversen	0,4	0,9	1,3	1,6	2,1

 	5,5	30,3	97,2	133,4	94,3

Technische mutaties





	Sociale zekerheid





	Bruteringseffect	0,0	19,7	-9,5	-42,7	-32,1

Overheveling van Jeugd en Gezin	0,0	40,0	125,7	211,0	294,9

Diversen	0,0	-3,1	-5,5	-6,7	-10,0

 	0,0	56,6	110,7	161,6	252,8







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	5,6	86,9	208,0	294,9	347,1

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	129,8	385,9	720,5	1.084,3	1.440,4

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	129,8	385,9	720,5	1.084,3	1.440,4



Nominale ontwikkeling

Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loon- en
prijsontwikkeling nu hoger geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt
uit de macro-bijstellingen.

Bruteringseffect

Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimum loon,
zodat deze evenredig worden aangepast als het minimumloon wordt
bijgesteld. Doordat sommige uitkeringen een ander bruto-netto traject
kennen dan het minimumloon, kan de bruto uitkering een afwijkende
ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect
hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd.

Overheveling van Jeugd en Gezin

Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Nominale
bijstelling AKW naar Koppeling Uitkeringen.



Aanvullende Post Algemeen

 	 	 	 	 	 

ALGEMEEN: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	-345,6	84,0	60,4	60,4	60,4

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	RA: Immigratie en integratie	51,4	66,4	94,4	99,4	55,4

RA: Immigratie en integratie (uitkering)	-50,4	-50,4	-50,4	-50,4	-50,4

RA: Infrastructuur	0,0	0,0	100,0	200,0	500,0

RA: Kwaliteit onderwijs	0,0	540,0	980,0	1.100,0	1.340,0

RA: Kwaliteit onderwijs kwaliteitsimpuls/reservering ramingsrisico
(uitkering)	0,0	-70,0	-180,0	-220,0	-270,0

RA: Kwaliteit onderwijs prestatiebeloning (uitkering)	0,0	0,0	0,0	0,0
-120,0

RA: Natuur en leefomgeving	30,0	30,0	130,0	230,0	300,0

RA: Natuur en leefomgeving kasschuif pas	-25,0	9,0	9,0	7,0	0,0

RA: Veiligheid	490,0	460,0	440,0	460,0	470,0

RA: Veiligheid justitieketen (uitkering)	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
-100,0

RA: Veiligheid kasschuif nationale politie	-90,0	0,0	30,0	30,0	30,0

RA: Veiligheid politie (uitkering)	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0

RA: Zorg	20,0	154,0	154,0	94,0	179,0

Ramingstechnische veronderstelling in=uit	-966,5	-43,7	-65,6	0,0	0,0

Invulling in=uit-taakstelling	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Reserve EL&I	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Reserve voorjaar	500,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0

Reserve voorjaar (inzet)	-400,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Vrijval diversen	-40,8	-47,0	0,0	0,0	0,0

Diversen	-15,3	-18,8	-26,1	-16,2	-16,2

Sociale zekerheid





	Diversen	-19,1	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5

Zorg





	RA: Zorg	142,0	798,0	798,0	798,0	798,0

Diversen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

 	-341,8	1.389,9	1.975,7	2.294,2	2.778,2

Technische mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Diversen	3,4	11,4	19,2	22,7	30,2

Zorg





	Diversen	1,7	9,7	9,7	9,7	9,6

 	5,1	21,1	28,9	32,4	39,8







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	-336,8	1.411,0	2.004,5	2.326,5
2.818,0

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	-682,4	1.495,0	2.064,9	2.386,9
2.878,4

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	-682,4	1.495,0	2.064,9	2.386,9	2.878,4



Invulling in=uit-taakstelling

Bij Startnota is de in=uit-taakstelling die voor 2011 in de boeken
stond, ingevuld. 

RA: Immigratie en integratie

Dit betreft intensiveringen (C) voor immigratie en integratie uit het
Regeerakkoord. Bij Voorjaarsnota is 50,4 mln. aan BZK als regisseur
uitgekeerd. 

RA: Infrastructuur

Dit betreft intensiveringen (D) voor infrastructuur uit het
Regeerakkoord. 

RA: Kwaliteit onderwijs

Dit betreft intensiveringen (E) voor kwaliteit onderwijs uit het
Regeerakkoord. De reeks E11 en een deel van E2 en E4 worden bij
Voorjaarsnota overgeheveld naar de OCW begroting.

RA: Natuur en leefomgeving

Dit betreft intensiveringen (F) voor natuur en leefomgeving uit het
Regeerakkoord. Bij reeks F1 vindt een kasschuif plaats om het kasritme
aan te passen aan de behoefte.

RA: Veiligheid

Dit betreft intensiveringen (B) voor veiligheid uit het Regeerakkoord.
Tranche 2011 van reeks B1 is bij ISB overgeheveld naar de V&J begroting.
Reeks B2 wordt in zijn geheel overgeheveld naar de begroting van BZK
(bij ISB) en naar V&J (bij Voorjaarsnota). Daarnaast zijn de middelen
behorend bij maatregel A2 voor de nationale politie, geschoven in de
tijd.

RA: Zorg

Dit betreft intensiveringen (A) voor de zorg uit het Regeerakkoord
(Rbg-eng middelen).

Ramingstechnische veronderstelling in=uit

Bij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd aan de
departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan wordt de
ramingstechnische veronderstelling in=uit op de Aanvullende Post
verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich
in 2010 heeft voorgedaan ook in 2011 zal optreden. De eindejaarsmarge
voor de HGIS middelen en daarmee de corresponderende in=uit wordt over
drie jaren verspreid.

Reserve EL&I

Om EL&I in de gelegenheid te stellen een aantal (toekomstige)
financiële correcties vanuit de EU op te kunnen vangen, is een
reservering aangelegd. Het betreft correcties op Nederlandse declaraties
bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de
mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft
plaatsgevonden.

Reserve voorjaar

Bij Startnota is een reserve voor het voorjaar 2011 op de Aanvullende
Post geboekt, hiervoor is voor de jaren 2012 t/m 2015 een taakstelling
ingeboekt om het beeld intertemporeel te laten sluiten. Bij
Voorjaarsnota is een groot gedeelte ingezet voor de problematiek. 

Vrijval diversen

Op de Aanvullende Post worden middelen per definitie tijdelijk
«geparkeerd». Voor de herziening van de staatkundige verhoudingen
binnen het Koninkrijk was op Aanvullende Post een reservering opgenomen
om de schulden van de Antillen te saneren. Per 10 oktober 2010 is de
schuldsanering Antillen afgerond en daarom vallen de hiervoor
gereserveerde middelen in 2011 en 2012 vrij. 

RA: Zorg

Dit betreft intensiveringen (A) voor de zorg uit het Regeerakkoord
(zorg).



Consolidatie

 	 	 	 	 	 

CONSOLIDATIE: UITGAVEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	-9.131,5	-8.757,6	-8.235,3	-8.452,2
-7.309,3

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Afboeken consolidatie FES	2.722,6	2.174,2	2.310,2	2.487,5	1.445,1

 	2.722,6	2.174,2	2.310,2	2.487,5	1.445,1







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	2.722,6	2.174,2	2.310,2
2.487,5	1.445,1

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	-6.408,9	-6.583,4	-5.925,1
-5.964,7	-5.864,2

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	-6.408,9	-6.583,4	-5.925,1	-5.964,7	-5.864,2



 	 	 	 	 	 

CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN	bedragen in miljoenen euro's

	2011	2012	2013	2014	2015

Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS)	-9.131,5	-8.757,6	-8.235,3	-8.452,2
-7.309,3

Beleidsmatige mutaties





	Rijksbegroting in enge zin





	Afboeken consolidatie FES	2.722,6	2.174,2	2.310,2	2.487,5	1.445,1

 	2.722,6	2.174,2	2.310,2	2.487,5	1.445,1







	Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011	2.722,6	2.174,2	2.310,2
2.487,5	1.445,1

 





	Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal)	-6.408,9	-6.583,4	-5.925,1
-5.964,7	-5.864,2

Totaal Internationale samenwerking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stand Voorjaarsnota 2011	-6.408,9	-6.583,4	-5.925,1	-5.964,7	-5.864,2



De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de
Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto-boeken
van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat
bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn
begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te
ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting.
Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de
rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Door de post
Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in
belangrijke mate bepaald door de bijdragen via de begrotingen van
Verkeer en Waterstaat en het FES aan het Infrastructuurfonds.

Afboeken consolidatie FES

Met de ontmanteling van het FES bij Startnota wordt de post consolidatie
daarvoor gecorrigeerd. 

 PAGE    

 PAGE   1