Verticale toelichting (bilage 6)
Voorjaarsnota 2011
Bijlage
Nummer: 2011D28506, datum: 2011-05-31, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.doc), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Bijlage bij: Voorjaarsnota 2011 (2011D25858)
Preview document (🔗 origineel)
Bijlage 6: Verticale toelichting De verticale toelichting bevat een cijfermatig overzicht voor alle begrotingen van budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de Ontwerpbegroting 2011, zodoende inclusief alle mutaties die hebben plaatsgevonden n.a.v. het Regeerakkoord en de herverkaveling van de begrotingen. Er wordt per begroting een cijfermatig overzicht gepresenteerd, gevolgd door een toelichting op de voornaamste veranderingen. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de veranderingen wordt verwezen naar de afzonderlijke begrotingen. De verticale toelichting onderscheidt drie categorieën mutaties: 1. mee- en tegenvallers; 2. beleidsmatige mutaties; 3. technische mutaties. Alle overboekingen, desalderingen, statistische correcties en mutaties die niet tot een ijklijn behoren, zijn in de laatste categorie technische mutaties geclusterd. Overigens hebben vrijwel alle overboekingen en desalderingen wél een beleidsmatig karakter. Dit komt tot uitdrukking in de toelichtingen. Ingeval samenhangende mutaties in meerdere categorieën voorkomen, worden deze eenmaal toegelicht. De totalen per begroting worden in eerste instantie gepresenteerd exclusief de bedragen die onder de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) vallen. Door middel van een aansluitregel wordt het deel van de begroting dat onder HGIS valt, zichtbaar gemaakt. De veranderingen die optreden binnen het HGIS-deel van de begroting worden gepresenteerd en toegelicht in de verticale toelichting van alle HGIS-uitgaven. De laatste regel geeft per begroting de totaalstand inclusief HGIS aan. De ondergrens is afhankelijk van de omvang van de begroting en verschilt voor de verschillende categorieën mutaties. De post diversen bevat de mutaties die onder de ondergrens vallen en wordt in principe alleen toegelicht, indien zich bijzonderheden voordoen. De Koning I DE KONING: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 39,2 39,1 39,1 39,1 39,1 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 39,6 39,4 39,4 39,4 39,4 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 39,6 39,4 39,4 39,4 39,4 I DE KONING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen – technische mutaties Deze diversenpost bevat de loon- en prijsbijstelling. Diversen – beleidsmatige mutaties – ontvangsten Deze diversenpost bevat de afrekening van de einddeclaratie over 2010 met de Dienst van het Koninklijk Huis. Staten-Generaal IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 137,3 138,7 133,7 133,7 133,7 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -3,0 -5,0 -6,0 Diversen 3,5 0,3 0,3 0,3 0,3 3,5 0,3 -2,7 -4,7 -5,7 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 5,4 2,2 -0,9 -2,9 -3,9 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 142,7 141,0 132,8 130,8 129,8 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 142,7 141,0 132,8 130,8 129,8 IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Diversen – beleidsmatige mutaties Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder verwachte meeruitgaven vanwege hogere fractiekosten in verband met vervroegde verkiezingen (2,1 mln.), beheerskosten Staten-Generaal Digitaal (0,3 mln.) en de invoering van de Rijkspas (0,4 mln.). Diversen – technische mutaties Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling. Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 116,0 108,0 107,5 107,6 107,6 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -3,0 -4,0 -6,0 Diversen 5,8 3,5 2,9 2,8 2,6 5,8 3,5 -0,1 -1,2 -3,4 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 7,4 4,7 1,1 0,0 -2,2 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 123,4 112,7 108,6 107,6 105,4 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 123,4 112,7 108,6 107,6 105,4 IIB OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 5,6 5,1 5,2 5,2 5,2 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 5,6 5,1 5,2 5,2 5,2 Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Diversen – beleidsmatige mutaties Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder toename van het aantal reguliere zaken en asielzaken hoger beroep vreemdelingen (2,2 mln.), een uitbreiding van de organisatie van het Kabinet Gouverneur Aruba (0,4 mln.) en de verwerking van diverse kasschuiven. Diversen – technische mutaties Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling. Algemene Zaken III ALGEMENE ZAKEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 68,6 61,8 61,4 61,1 61,1 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 2,7 0,0 0,0 -1,0 -1,0 2,7 0,0 0,0 -1,0 -1,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen -1,8 -1,8 -0,6 -0,7 0,6 -1,8 -1,8 -0,6 -0,7 0,6 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,8 -1,8 -0,6 -1,7 -0,4 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 69,4 60,0 60,8 59,5 60,7 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 69,4 60,0 60,8 59,5 60,7 III ALGEMENE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1 Diversen – beleidsmatige mutaties Deze diversenpost bevat onder andere het opboeken van de eindejaarsmarge en twee kasschuiven voor de projecten Overheid Nieuwe Stijl en 1Logo. Diversen – technische mutaties Deze post bevat onder andere meerdere overboekingen met andere departementen en de loon- en prijsbijstelling. Diversen – beleidsmatige mutaties - ontvangsten Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning. Koninkrijksrelaties IV KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 134,1 125,2 88,7 88,7 88,7 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Diverse projecten Koninkrijksrelaties 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Schuldsanering Antillen rente 99,1 79,0 68,7 55,8 49,0 Schuldsanering Aruba 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 3,9 1,0 1,0 0,0 0,0 118,8 80,0 69,7 55,8 49,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,2 1,0 0,7 0,7 0,7 Niet tot een ijklijn behorend Schuldsanering Antillen aflossing 148,8 215,4 124,2 115,6 120,1 149,0 216,4 124,9 116,3 120,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 267,8 296,5 194,7 172,2 169,9 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 401,9 421,6 283,4 260,9 258,6 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 401,9 421,6 283,4 260,9 258,6 IV KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Renteontvangsten lopende inschrijving 25,6 25,0 24,6 24,0 23,7 25,6 25,0 24,6 24,0 23,7 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 25,6 25,0 24,6 24,0 23,7 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 34,1 33,4 32,9 32,2 31,8 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 34,1 33,4 32,9 32,2 31,8 Diverse projecten Koninkrijksrelaties De eindejaarsmarge 2010 wordt deels aangewend om diverse projecten op de eilanden te realiseren. Het betreft hier onder meer de aanleg van een zeekabel tussen de Bovenwindse Eilanden en de berging van het in 2009 voor de kust van Bonaire neergestorte vliegtuig van Divi Divi Air. Schuldsanering Antillen rente + Schuldsanering Antillen aflossing Per 10 oktober 2010 is de schuldsanering van de Nederlandse Antillen voltooid. De aflossing van en rente over de door Nederland overgenomen restantschuld wordt afgehandeld via dit begrotingshoofdstuk (Koninkrijksrelaties). Deze uitgaven worden tot 2030 verantwoord via een bijdrageconstructie van dit begrotingshoofdstuk aan het begrotingshoofdstuk Nationale Schuld (IX A). Schuldsanering Aruba In het kader van de Arubadeal is afgesproken de schuld van Aruba aan Nederland te saneren. De beschikbare middelen kunnen tot en met 2012 worden gebruikt. In 2010 zijn niet alle middelen tot besteding gekomen, deze worden doorgeschoven naar 2011. Renteontvangsten Lopende Inschrijving Sint Maarten en Curaçao maken gebruik van de lopende inschrijving. Via deze faciliteit kan (tot een vastgesteld plafond) tegen Nederlands tarief geleend worden op de kapitaalmarkt. Nederland ontvangt hiervoor rente van de eilanden, welke hierbij wordt geboekt. Een gedeelte hiervan (1 mln.) wordt structureel beschikbaar gehouden op begrotingshoofdstuk van Koninkrijksrelaties als buffer om wisselkoersrisico’s op te kunnen vangen. Buitenlandse Zaken V BUITENLANDSE ZAKEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 6.830,9 7.271,6 7.366,9 8.727,6 8.901,6 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin EU-afdrachten 0,0 68,5 138,9 177,7 218,2 Regeerakkoord: EU-afdrachten 0,0 0,0 0,0 -1.000,0 -1.000,0 0,0 68,5 138,9 -822,3 -781,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,0 68,5 138,9 -822,3 -781,8 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 6.830,9 7.340,0 7.505,8 7.905,3 8.119,8 Totaal Internationale samenwerking 4.488,7 4.401,9 4.606,7 4.795,9 4.893,4 Stand Voorjaarsnota 2011 11.319,6 11.742,0 12.112,5 12.701,2 13.013,2 V BUITENLANDSE ZAKEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 609,7 620,3 631,2 642,3 653,7 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 609,7 620,3 631,2 642,3 653,7 Totaal Internationale samenwerking 127,6 120,2 123,9 127,9 127,9 Stand Voorjaarsnota 2011 737,2 740,5 755,2 770,2 781,5 Relatie begroting Buitenlandse Zaken en de Homogene groep internationale samenwerking (HGIS) Er zijn twee soorten uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken: HGIS en niet-HGIS. Niet-HGIS uitgaven zijn de afdrachten aan de Europese Unie. HGIS-uitgaven zijn alle andere buitenlanduitgaven. De HGIS-uitgaven staan op diverse begrotingen en worden elders toegelicht; hier wordt alleen ontwikkeling van de EU-afdrachten belicht. EU-afdrachten Op basis van de meest recente macro-economische ontwikkelingen is de raming voor de EU-afdrachten omhoog bijgesteld. Regeerakkoord: EU-afdrachten Dit betreft maatregel D4 uit het Regeerakkoord. Veiligheid en Justitie VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 5.956,0 5.930,5 5.914,8 5.886,6 5.889,0 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Beperken instroom en verkorten doorlooptijden 0,0 -20,0 -30,0 -50,0 -50,0 Dekking kosten SBF-regeling en 2e carrière 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Griffierechten 0,0 0,0 -15,0 -15,0 -15,0 Intensivering politie 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Kasschuif tbv herberekening ODA toerekening -15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Negatieve eindejaarsmarge Najaarsnota 2010 -20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Pluk Ze (investeringen) 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 PMJ: straf jeugdbescherming -19,0 -17,4 -17,4 -17,4 -17,4 Rechtsbijstand 0,0 0,0 0,0 -50,0 -50,0 Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -62,0 -119,0 -175,0 Veiliger op straat: veel voorkomende criminaliteit en wijkgebonden criminaliteit 20,5 20,5 20,9 20,5 20,4 Verdubbeling gepakte criminele organisaties 14,6 14,8 14,7 15,1 15,2 Verhogen leges regulier 0,0 0,0 -10,0 -10,0 -30,0 Diversen 68,6 39,1 35,8 20,1 9,8 397,3 352,0 257,0 114,3 28,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Herverkaveling (van Jeugd en Gezin) 87,5 86,5 86,5 86,6 86,4 Herverkaveling Bureaus Jeugdzorg, voogdij en OTS (van Jeugd en Gezin) 330,0 308,6 295,3 281,9 280,3 Herverkaveling BZK 4.530,6 4.440,9 4.399,1 4.344,8 4.278,0 Loonbijstelling tranche 2011 63,8 63,8 63,4 61,9 61,3 PMJ: stijging Raad voor de Rechtspraak 25,0 88,0 88,0 88,0 88,0 Prijsbijstelling tranche 2011 67,0 65,2 63,5 62,4 61,5 Diversen 50,8 55,6 55,7 49,0 48,0 5.154,7 5.108,6 5.051,5 4.974,6 4.903,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 5.552,0 5.460,6 5.308,5 5.088,8 4.931,4 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 11.508,0 11.391,0 11.223,3 10.975,4 10.820,4 Totaal Internationale samenwerking 41,3 27,0 33,9 30,2 35,2 Stand Voorjaarsnota 2011 11.549,3 11.418,0 11.257,3 11.005,6 10.855,7 VI VEILIGHEID EN JUSTITIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 1.137,3 1.254,5 1.292,6 1.275,6 1.219,5 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Dekking kosten SBF-regeling en 2e carrière 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Griffierechten 0,0 0,0 225,0 225,0 225,0 Pluk Ze 0,0 5,0 10,0 20,0 40,0 Diversen 0,0 10,0 10,0 13,0 13,0 30,4 15,0 245,0 258,0 278,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Herverkaveling BZK 400,8 0,8 0,5 0,5 0,5 PMJ stijging: Raad voor de Rechtspraak 25,0 88,0 88,0 88,0 88,0 Diversen 3,9 0,8 1,3 1,3 1,3 429,7 89,6 89,8 89,8 89,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 460,0 104,6 334,8 347,8 367,8 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 1.597,4 1.359,1 1.627,4 1.623,4 1.587,3 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 1.597,4 1.359,1 1.627,4 1.623,4 1.587,3 Beperken instroom en verkorten doorlooptijden Dit betreft maatregel C3 uit het Regeerakkoord. Dekking kosten SBF-regeling en 2e carrière Bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn er extra uitgaven voor een meer dan geraamd gebruik van de regelingen Sociaal Bezwarende Functies en 2e carrière. Deze worden grotendeels gefinancierd door de incidentele terugvordering van de minder dan geraamde output bij DJI. Griffierechten Dit betreft maatregel A7 uit het Regeerakkoord. In totaal wordt er 240 mln. bespaard (zie ook ontvangsten). Intensivering politie Dit betreft intensivering B1 uit het Regeerakkoord. Dit is de eerste tranche van de structureel beschikbare 370 mln. Kasschuif tbv herberekening ODA toerekening De toerekening van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit de DAC-landen is, door een lagere instroom, lager uitgevallen dan geraamd. De eerder beschikbare gestelde middelen zijn overgeboekt naar het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Negatieve eindejaarsmarge Najaarsnota 2010 Bij Najaarsnota leek de VenJ-begroting een overschrijding te gaan realiseren. Daarom is toen een intertemporele schuif ingezet. Dit is de tegenboeking daarvan. Pluk Ze (investeringen) Dit betreft maatregel A12 uit het Regeerakkoord (zie ook ontvangsten). Deze uitgaven betreffen de intensiveringen die nodig zijn om de totale extra opbrengsten te kunnen realiseren. Prognosemodel Justitiële Keten: straf jeugdbescherming Op basis van de ramingen van het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) wordt een overschot verwacht bij de jeugdbescherming enerzijds door de invoering van de Deltamethodiek, anderzijds door een afname van de verblijfsduur. Rechtsbijstand Dit betreft maatregel A4 uit het Regeerakkoord. Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Veiligheid op straat: veel voorkomende criminaliteit en wijkgebonden criminaliteit Deze maatregel is onderdeel van de intensiveringsreeks voor de justitiële keten en betreft maatregel B2 uit het Regeerakkoord. Verdubbeling gepakte criminele organisaties Deze maatregel is onderdeel van de intensiveringsreeks voor de justitiële keten en betreft maatregel B2 uit het Regeerakkoord. Verhogen leges regulier Dit betreft maatregel C2 uit het Regeerakkoord. Diversen – beleidsmatige mutaties Deze post is grotendeels een saldo van de intensiveringsreeks voor de justitiële keten (gedeelte intensivering B2, totaal 85 mln., uit het Regeerakkoord) en een aantal andere Regeerakkoordmaatregelen zoals minder groepstaakstraffen (A6) en het toespitsen van hoger beroep en cassatie (A5). Ten slotte behoort tot deze post ook het saldo van alle overige Prognosemodel Justitiële Keten gerelateerde mee- en tegenvallers. Herverkaveling (van Jeugd en Gezin) Dit betreft de overboeking van de relevante middelen van de begroting Jeugd en Gezin naar de begroting van Veiligheid en Justitie Herverkaveling Bureaus Jeugdzorg, voogdij en Onder Toezicht Stelling (van Jeugd en Gezin) Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting Jeugd en Gezin naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Herverkaveling BZK Dit betreft het saldo van de overboekingen van middelen van de begroting van Binnenlandse Zaken naar de begroting van Veiligheid en Justitie (DG Veiligheid) en overboekingen van middelen van de begroting van Veiligheid en Justitie naar de begroting van Binnenlandse Zaken (Integratie en Asiel). Prognosemodel Justitiële Keten: stijging Raad voor de Rechtspraak Het PMJ model verwacht een toename van de instroom van het aantal zaken bij de Raad voor de Rechtspraak. Gezien de onzekerheden ten aanzien van de gevolgen van de economische crisis zijn de verwachte ramingen afgetopt vanaf 2012. Vanaf dat jaar zullen de griffierechten kostendekkend zijn waardoor extra uitgaven volledig gefinancierd worden door de extra ontvangsten. Diversen – technische mutaties Deze post wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door resterende mutaties die horen bij de herverkaveling van de begroting van Jeugd en Gezin naar de begroting van Veiligheid en Justitie en door de doorverdeling van de uitgekeerde prijsbijstelling van vorig jaar. Dekking kosten SBF regeling en 2e carrière Bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn er extra uitgaven voor de meer dan geraamde uitgaven voor regelingen Sociaal Bezwarende Functies en 2e carrière. Deze worden grotendeels gefinancierd door de incidentele terugvordering van de minder dan geraamde output bij DJI. Deze extra ontvangst is de terugvordering van de beschikbaar gestelde middelen aan het moederdepartement. Herverkaveling BZK Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Binnenlandse Zaken naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 6.125,2 6.252,0 5.867,6 5.750,2 5.750,6 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Huurtoeslag 84,2 82,5 80,7 76,5 84,9 Diversen 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,2 82,5 80,7 76,5 84,9 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Asieltoerekening 83,5 38,2 25,3 22,4 9,5 Intensivering Immigratie en Asiel 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 Intensivering Veiligheid 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Kosten evenementen 0,0 -30,0 -30,0 -30,0 -30,0 Montfransgelden 0,0 -41,0 -41,0 -41,0 -41,0 Nationale Politie 0,0 0,0 -30,0 -50,0 -80,0 Politieonderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 Politietoezichthouder 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -30,0 Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -25,0 -66,0 -91,0 Diversen 26,2 0,9 11,0 -6,6 -15,7 175,1 23,5 -44,3 -135,8 -272,8 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Naar VenJ in verband met departementale herindeling -5.319,9 -5.235,8 -5.181,2 -5.110,6 -5.025,4 Nationale Hypotheekgarantie 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Van VenJ in verband met departementale herindeling 793,2 775,4 763,4 754,3 746,7 Van VROM in verband met departementale herindeling 103,6 97,2 81,6 64,4 54,8 Van WWI in verband met departementale herindeling 3.139,2 3.022,9 2.929,6 2.871,5 2.897,5 Diversen 97,0 52,0 47,1 45,0 34,1 Niet tot een ijklijn behorend Liquiditeitsbehoefte VUT-fonds -130,0 -300,0 300,0 0,0 0,0 Diversen 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 -1.261,7 -1.583,1 -1.054,3 -1.370,2 -1.287,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -990,5 -1.477,2 -1.017,9 -1.429,5 -1.475,2 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 5.134,8 4.774,8 4.849,7 4.320,8 4.275,4 Totaal Internationale samenwerking 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Stand Voorjaarsnota 2011 5.135,3 4.775,3 4.850,2 4.321,3 4.275,9 VII BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 612,6 44,1 77,8 416,7 772,1 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Huurtoeslag 123,8 82,5 80,7 76,5 84,9 Minder terugvorderingen inburgeringstrajecten -31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,8 82,5 80,7 76,5 84,9 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Vertraging terugvordering inburgeringstrajecten 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VUT-fonds (rente) 13,1 16,2 22,7 36,2 34,5 Diversen -0,7 0,5 -7,3 -11,9 -14,4 112,4 16,7 15,4 24,3 20,1 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Naar VenJ in verband met departementale herindeling -400,8 -0,8 -0,5 -0,5 -0,5 Nationale Hypotheekgarantie 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Van VROM in verband met departementale herindeling 32,3 32,2 29,9 29,9 29,9 Van WWI in verband met departementale herindeling 433,5 448,5 439,3 425,6 426,1 Diversen 57,2 0,3 -0,2 -0,2 -0,2 Niet tot een ijklijn behorend Van WWI in verband met departementale herindeling 3,5 4,0 4,0 764,0 764,0 VUT-fonds (rente) -13,1 -16,2 -22,7 -36,2 -34,5 162,6 468,0 449,8 1.182,6 1.184,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 367,8 567,3 545,9 1.283,4 1.289,8 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 980,5 611,4 623,7 1.700,1 2.061,9 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 980,5 611,4 623,7 1.700,1 2.061,9 Huurtoeslag De hogere huurtoeslag uitgaven zijn grotendeel een gevolg van de nieuwe wijze van verantwoorden door de Belastingdienst. In de administratie van de Belastingdienst werden in het verleden een aantal uitgaven en ontvangsten met elkaar gesaldeerd. Met het vervallen van deze saldering stijgen zowel de uitgaven als de ontvangsten. Diversen – mee- en tegenvallers Deze post bestaat met name uit de afrekening Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). Voor 2005-2006 is de afrekening in 2010 niet geheel tot betaling gekomen. Het restant wordt zodoende in 2011 beschikbaar gesteld voor verdere afwikkeling. Asieltoerekening De kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. De toerekening zal in de loop van het begrotingsjaar worden vastgesteld op basis van de relevante variabelen. Definitieve afrekening vindt plaats in jaar t+1 bij Voorjaarsnota, waarbij alle relevante realisatiegegevens van voorafgaand jaar meegenomen worden. De hogere asieltoerekening leidt tot herprioritering binnen het Ontwikkelingssamenwerkingbudget. Het bedrag uit 2011 bestaat voor een deel (41,2 mln.) uit een hogere toerekening voor 2011. Het restant (42,3 mln.) is de naheffing uit 2010. Intensivering Immigratie en Asiel Dit betreft de intensiveringen C uit het Regeerakkoord. Hiermee kunnen maatregelen worden getroffen op het gebied van immigratie, onder regie van de minister van Immigratie en Asiel. Met deze maatregelen worden de kosten van de vreemdelingenketen beperkt. De maatregelen hebben tevens een dempende werking op de instroom van asielzoekers tot gevolg. Intensivering Veiligheid Dit betreft de intensivering B2 uit het Regeerakkoord. Hiermee kan de AIVD onder meer de beschikbare dataopslag- en analysecapaciteit aanpassen aan de huidige eisen. Kosten evenementen Dit betreft maatregel A3 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met de departementale herindeling overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Montfransgelden Dit betreft maatregel A15 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met de departementale herindeling overgeboekt van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Nationale Politie Dit betreft maatregel A3 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met de departementale herindeling overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Politieonderwijs Dit betreft maatregel A8 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met de departementale herindeling overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Politietoezichthouder Dit betreft maatregel A14 uit het Regeerakkoord. Deze maatregel is met de departementale herindeling overgeboekt naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Diversen – beleidsmatig Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder het voortzetten van de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak (4,5 mln.), de inhaalslag voor de wijkenaanpak in de 40+gemeenten voor niet gerealiseerde voornemens in 2010 (3,9 mln.). Naar VenJ in verband met departementale herindeling Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Nationale Hypotheekgarantie Bij deze mutatie wordt 50 mln. gestort in de (nieuwe) reserve voor de NHG. Per 1 januari 2011 staan de gemeenten niet langer achterborg voor nieuwe NHG borgstellingen, waardoor het Rijk voor deze garanties 100 procent borg staat i.p.v. 50 procent. Ter compensatie heeft het Rijk van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 50 mln. ontvangen (zie ontvangsten) als reserve voor het financiële risico op de NHG. Van VenJ in verband met departementale herindeling Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Veiligheid en Justitie naar de begroting van Binnenlandse Zaken. Van VROM in verband met departementale herindeling Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van WWI in verband met departementale herindeling Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Diversen – technische mutaties Deze post betreft meerdere mutaties, waaronder een hogere omzet en dientengevolge hogere uitgaven van de baten-lastendiensten 4FM, Fasam, Doc-direkt, P-Direkt en de Werkmaatschappij 24 mln.), een wijziging van de financiering voor diverse soorten huisvesting van de Rijksgebouwendienst (7,7 mln.) en budget voor de ontwikkeling van e-overheidsvoorzieningen in het kader van het Programma Implementatie Agenda ICT beleid (8,5 mln.). Daarnaast valt de loon- en prijsbijstelling onder de technische mutaties (resp. 4,8 mln. en 23,2 mln.). Liquiditeitsbehoefte VUT-fonds Op grond van nadere analyses blijkt dat steeds meer mensen besluiten later gebruik te maken van de regeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Als gevolg hiervan wijzigt de leenbehoefte van het VUT-fonds. Huurtoeslag De hogere huurtoeslagontvangsten komt voornamelijk door een aanpassing van de administratie van de Belastingdienst. In de administratie van de Belastingdienst werden in het verleden een aantal uitgaven en ontvangsten met elkaar gesaldeerd. Met het vervallen van deze saldering stijgen zowel de uitgaven als de ontvangsten. Daarnaast is sprake van een versnelling van de invordering door de Belastingdienst met hogere ontvangsten tot gevolg Minder terugvorderingen inburgeringstrajecten Gemeenten hebben in het verleden meer geld als voorschot ontvangen voor inburgeringstrajecten, dan waarop zij recht hadden. Op basis van verantwoordigingsinformatie van gemeenten over het aantal gerealiseerde inburgeringtrajecten is nu tot een definitieve vaststelling gekomen. De terugontvangsten vallen lager uit dan aanvankelijk verwacht. Gemeenten hebben meer inburgeringstrajecten afgewikkeld dan destijds voorzien. Vertraging terugvordering inburgeringstrajecten Gemeenten hebben in het verleden meer geld als voorschot ontvangen voor inburgeringstrajecten, dan waarop zij recht hadden. De afrekening in 2010 is met een jaar vertraagd omdat de verantwoordingsinformatie later dan gepland is binnengekomen. De bijbehorende terugontvangsten van 100 mln. zijn om die reden niet in 2010 gerealiseerd, maar doorgeschoven naar 2011. VUT-fonds (rente) De rentelasten zijn door het kabinet onder het kader geplaatst. Deze mutatie, samen met de afboeking bij de technische mutaties, is de verwerking hiervan. Naar VenJ in verband met departementale herindeling Dit betreft de overboeking van ontvangsten van de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de begroting van Veiligheid en Justitie. Van VROM in verband met departementale herindeling Dit betreft de overboeking van ontvangsten van de begroting van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van WWI in verband met departementale herindeling Dit betreft de overboeking van ontvangsten van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van WWI in verband met departementale herindeling Dit betreft de overboeking van (de niet-kaderrelevante) ontvangsten van de begroting van Wonen, Wijken en Integratie naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 36.707,6 36.760,6 36.822,6 36.964,0 37.114,0 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Leerlingen volume referentieraming 2011 38,6 130,1 205,0 232,6 266,2 Ramingsbijstelling studiefinanciering -79,3 -75,8 -20,0 19,4 79,2 Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,7 54,3 185,0 252,0 345,4 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Aanpassing kasritme RA intensivering intensiteit onderwijs 0,0 -50,0 40,0 10,0 0,0 Aanpassing RA-maatregel langstudeerders 0,0 308,0 -8,0 -13,0 -23,0 Aanpassing RA-maatregel passend onderwijs 0,0 50,0 200,0 100,0 0,0 Aanpassing uitgavenpatroon FES-bijdrage 47,0 -9,2 -9,2 2,9 3,2 Doorverdelen eindejaarsmarge -129,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Eindejaarsmarge 141,6 0,0 0,0 0,0 0,0 FES beelden voor de toekomst -26,1 -2,1 -9,4 -6,6 0,0 Gedeeltelijk uitkeren RA-enveloppe prestatiebeloning 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 Intensiveringen Regeerakkoord 2010 kwaliteitsimpuls / ramingsrisico 0,0 70,0 180,0 220,0 270,0 Intertemporele compensatie loonbijstelling tranche 2011 deel VO 56,0 -56,0 0,0 0,0 0,0 Intertemporele compensatie OV-jaarkaart 120,0 -150,0 -50,0 0,0 0,0 Inzet prijsbijstelling ter dekking passend onderwijs & langstudeerders -120,0 -120,0 -62,0 0,0 0,0 Inzet RA-enveloppe kwaliteitsimpuls / ramingsrisico 0,0 -70,0 -180,0 -220,0 -270,0 Inzet RA-enveloppe prestatiebeloning tbv aanpassing RA 0,0 0,0 0,0 0,0 -120,0 RA aanpassingen kinderopvangtoeslag 0,0 -110,0 -150,0 -180,0 -200,0 RA cultuursubsidies -30,0 -50,0 -100,0 -150,0 -200,0 RA efficiency onderzoek en innovatie 0,0 -90,0 -90,0 -90,0 -90,0 RA ho geen OV-jaarkaart langstudeerders 0,0 0,0 -10,0 -10,0 -30,0 RA ho langstudeerders efficiencykorting instellingen 0,0 -190,0 -170,0 -160,0 -140,0 RA ho langstudeerders gedragseffect 0,0 0,0 -30,0 -60,0 -90,0 RA ho langstudeerders verhoging collegegeld met € 3.000 0,0 -180,0 -170,0 -150,0 -140,0 RA mbo invoeren leeftijdsgrens 30 jr voor bekostiging 0,0 0,0 -80,0 -110,0 -170,0 RA mbo vereenvoudiging kwalificatiestructuur 0,0 0,0 -30,0 -50,0 -140,0 RA budgettering passend onderwijs 0,0 -50,0 -300,0 -300,0 -300,0 RA po gewichtenregeling 0,0 -10,0 -30,0 -40,0 -50,0 RA taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -27,0 -72,0 -100,0 RA taakstelling subsidies 0,0 -140,0 -140,0 -140,0 -130,0 RA takenpakket publieke omroep 0,0 0,0 -50,0 -100,0 -200,0 RA VO efficiencykorting lesmateriaal 0,0 0,0 0,0 -30,0 -30,0 RA VO vereenvoudigen bekostigingsmodel, tegengaan studievertraging 0,0 0,0 -50,0 -60,0 -60,0 RA VO verminderen aantal profielen HAVO/VWO 0,0 0,0 0,0 -20,0 -50,0 Diversen 98,0 37,5 -11,5 -25,6 -42,8 157,1 -811,8 -1.337,1 -1.654,3 -2.182,6 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin ISB: overgang kinderopvang naar SZW -2.939,5 -2.585,7 -2.509,9 -2.503,7 -2.560,0 ISB: overgang TNO naar EL&I (basissubsidie) -116,4 -109,4 -104,1 -95,3 -89,9 ISB: overgang TNO naar EL&I (doelsubsidies) -71,0 -66,0 -61,6 -61,5 -61,5 Loonbijstelling tranche 2011 131,0 128,6 126,0 125,0 123,7 Prijsbijstelling tranche 2011 178,2 176,4 174,5 173,6 171,5 Diversen 17,6 9,7 29,9 35,5 45,5 Niet tot een ijklijn behorend Bijstelling raming leningen studiefinanciering -166,8 -85,1 -159,5 -258,3 -342,5 RA HO invoeren sociaal leenstelsel masterfase 0,0 -15,0 -50,0 -50,0 -50,0 RA HO langstudeerders extra collegegeld (€ 3.000) 0,0 30,0 60,0 60,0 60,0 Diversen 2,3 3,9 -0,7 -6,2 -25,1 -2.964,6 -2.512,6 -2.495,4 -2.580,9 -2.728,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -2.848,1 -3.270,2 -3.647,4 -3.983,1 -4.565,6 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 33.859,5 33.490,4 33.175,1 32.980,8 32.548,4 Totaal Internationale samenwerking 71,7 67,7 66,6 66,3 66,3 Stand Voorjaarsnota 2011 33.931,2 32.558,1 33.241,7 33.047,2 32.614,7 VIII ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 2.135,8 2.208,2 2.236,9 2.317,1 2.369,8 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Ramingsbijstelling studiefinanciering 50,3 49,8 53,8 50,5 50,5 Diversen -0,3 0,3 0,5 0,0 0,4 50,0 50,1 54,3 50,5 50,9 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Afboeken FES -138,8 -121,0 -86,5 -59,7 -0,4 Diversen 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 -138,8 -121,0 -86,5 -65,5 -6,2 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin ISB: overgang kinderopvang naar SZW -164,7 -209,7 -184,7 -189,7 -204,7 ISB: overgang TNO naar EL&I (doelsubsidies) -71,0 -66,0 -61,6 -61,5 -61,5 Diversen 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Niet tot een ijklijn behorend Bijstelling raming leningen studiefinanciering 44,8 52,4 59,5 68,9 80,2 ISB: overgang kinderopvang naar SZW -692,0 -712,0 -739,0 -770,0 -801,4 Diversen 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -840,1 -935,3 -925,8 -952,3 -987,4 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -928,9 -1.006,1 -958,0 -967,3 -942,7 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 1.206,9 1.202,1 1.278,9 1.349,8 1.427,2 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 1.206,9 1.202,1 1.278,9 1.349,8 1.427,2 Leerlingen volume referentieraming 2011 In de verschillende onderwijssectoren is het aantal leerlingen en studenten per saldo hoger dan waarmee tot nu toe in de begroting rekening was gehouden. De grootste opwaartse mutaties doen zich voor het in het VO en het MBO. In het VO stijgt de gemiddelde verblijfsduur iets. In het MBO hangt de geraamde stijging vooral samen met het vorig jaar zich al aftekenende, maar nu meerjarig verwerkte substitutie-effect tussen BOL en BBL. In het HBO doet zich in 2011 overigens een kleine daling voor. Ramingsbijstelling studiefinanciering De raming van de uitgaven voor studiefinanciering vertoont tot en met 2013 per saldo een meevaller, daarna worden per saldo tegenvallers geraamd. De ramingsbijstelling is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. Bij de omzetting van prestatiebeurs in gift worden op grond van de actuele inzichten in het omzettingsritme de eerste jaren meevallers verwacht, die vanaf 2015 omslaan in tegenvallers. Bij de aanvullende beurs is er een lager gebruik dan eerder werd geraamd. Daarnaast zijn de renteontvangsten hoger dan eerder geraamd. Dit leidt tot een structurele meevaller. Bij de uitgaven voor de OV-studentenkaart doen zich tegenvallers voor. Aanpassing kasritme RA intensivering intensiteit onderwijs Het kasritme van de RA middelen voor verhogen intensiteit (hoger) onderwijs wordt geoptimaliseerd. Aanpassing RA-maatregel langstudeerders + Aanpassing RA-maatregel passend onderwijs De Tweede Kamer is op 13 april jl. per brief geïnformeerd over de fasering van de RA-maatregelen passend onderwijs en langstudeerders (verhoging collegegeld en efficiencykorting op instellingen) (32 618 VIII, nr. 32). In de brief zijn de budgettaire gevolgen van deze fasering en de bijbehorende dekking opgenomen. Zowel de budgettaire gevolgen als de dekking worden bij Voorjaarsnota verwerkt. Aanpassing uitgavenpatroon FES-bijdrage De belegde ruimte van het FES op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis en Innovatie is uitgekeerd aan departementale begrotingen. Doorverdelen eindejaarsmarge + Eindejaarsmarge In 2010 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2011. Deze middelen worden doorverdeeld via het verdeelartikel 17 naar verschillende artikelen op de begroting. FES beelden voor de toekomst Het FES-project beelden voor de toekomst is stopgezet. Hierover is de Kamer reeds geïnformeerd bij Najaarsnota. Deze mutaties betreffen de meerjarige doorwerking hiervan. Gedeeltelijk uitkeren RA-enveloppe prestatiebeloning + Inzet RA-enveloppe prestatiebeloning tbv aanpassing RA De RA-enveloppe prestatiebeloning wordt gedeeltelijk uitgekeerd. Dit betreft intensiveringsmaatregel E4 uit het Regeerakkoord. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de fasering van de RA-maatregelen langstudeerders en passend onderwijs. Intensiveringen Regeerakkoord 2010 kwaliteitsimpuls /ramingsrisico + Inzet RA-enveloppe kwaliteitsimpuls/ramingsrisico Dit betreft intensiveringsmaatregel E12 uit het Regeerakkoord. Deze enveloppe wordt nu ingezet ter dekking van de gestegen leerlingen- en studentenaantallen. Intertemporele compensatie loonbijstelling tranche 2011 deel VO De loonbijstelling 2011 is gedeeltelijk uitgekeerd. Hierdoor is voor de arbeidsvoorwaarden in het VO een liquiditeitsprobleem ontstaan. Ter dekking hiervan wordt de raming van 2011 verhoogd, ten laste van 2012, in de veronderstelling dat in 2012 dekking kan plaatsvinden uit de loonbijstelling 2012. In het geval dat die loonbijstelling niet beschikbaar komt zal in 2012 alternatieve dekking worden aangebracht. Intertemporele compensatie OV-jaarkaart Bij Najaarsnota is besloten om een deel van de verplichtingen voor de OV-jaarkaart van 2011 reeds in 2010 te voldoen. Om die reden wordt de betalingsverplichting voor 2011 nu met hetzelfde bedrag verlaagd. Daarnaast is bij voorjaarsnota besloten om een deel van de verplichtingen voor de OV-jaarkaart voor 2012 en 2013 vooruit te betalen. Inzet prijsbijstelling ter dekking passend onderwijs & langstudeerders De prijsbijstelling tranche 2011 word gedeeltelijk ingezet ter dekking van de fasering van de RA-maatregelen langstudeerders en passend onderwijs. RA aanpassingen kinderopvangtoeslag Dit betreft maatregel F5 uit het Regeerakkoord. RA cultuursubsidies Dit betreft maatregel B5 uit het Regeerakkoord. RA efficiency onderzoek en innovatie Dit betreft maatregel G13 uit het Regeerakkoord. RA ho geen OV-jaarkaart langstudeerders Dit betreft maatregel G9 uit het Regeerakkoord. RA ho langstudeerders efficiencykorting instellingen Dit betreft maatregel G12b uit het Regeerakkoord. RA ho langstudeerders gedragseffect Dit betreft maatregel G12c uit het Regeerakkoord. RA ho langstudeerders verhoging collegegeld met € 3.000 Dit betreft maatregel G12a uit het Regeerakkoord. RA mbo invoeren leeftijdsgrens 30 jr voor bekostiging Dit betreft maatregel G7 uit het Regeerakkoord. RA mbo vereenvoudiging kwalificatiestructuur Dit betreft maatregel G6 uit het Regeerakkoord. RA po budgettering passend onderwijs Dit betreft maatregel G3 uit het Regeerakkoord. RA po gewichtenregeling Dit betreft maatregel G2 uit het Regeerakkoord. RA taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. RA taakstelling subsidies Dit betreft maatregel B6 uit het Regeerakkoord. RA takenpakket publieke omroep Dit betreft maatregel A31 uit het Regeerakkoord. RA VO efficiencykorting lesmateriaal Dit betreft maatregel G8 uit het Regeerakkoord. RA VO vereenvoudigen bekostigingsmodel, tegengaan studievertraging Dit betreft maatregel G5 uit het Regeerakkoord. RA VO verminderen aantal profielen HAVO/VWO Dit betreft maatregel G4 uit het Regeerakkoord. Diversen – beleidsmatige mutaties Onder deze post valt onder andere de inzet van de eindejaarsmarge, waarvan het grootste deel overlopende verplichtingen zoals declaraties in het Mbo voor ESF subsidies, vsv-convenanten en regeling kenniswerkers. Daarnaast vallen onder deze post de Regeerakkoordmaatregelen G1, G11 en A28a. Tevens bevat deze post de verlaging van het budget voor de maatschappelijke stage en de inzet van een deel van de RA-intensiveringsmiddelen voor centrale en uniforme toetsing en een reservering voor de vernieuwing van de studiefinancieringssystemen van de Dienst Uitvoeringsorganisatie Onderwijs (DUO). ISB: overgang kinderopvang naar SZW Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor kinderopvang naar de begroting van SZW. ISB: overgang TNO naar EL&I (basissubsidie) Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor de basissubsidie van TNO inclusief het bijbehorende aandeel in de taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo´s (Regeerakkoordmaatregel A1) naar de begroting van EL&I. ISB: overgang TNO naar EL&I (doelsubsidies) Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor de doelsubsidies van TNO naar de begroting van EL&I. Diversen – technische mutaties De diversenpost bevat onder andere de bijdragen van VWS en EL&I aan de in het Regeerakkoord aangekondigde maatregel (G7) dat de publieke bekostiging van MBO opleidingen voor studenten vanaf 30 jaar stopt. Dit levert een besparing op van 80 mln. in 2013 oplopend naar 170 mln. in 2015, waaraan EL&I in 2013 7 mln. bijdraagt oplopend naar 15 mln. in 2015. Daarnaast wordt er een nieuw onderwijsarrangement voor 30-plussers ingericht dat de maatschappelijke belangen goed borgt. Aan dit arrangement betaalt het ministerie van VWS vanaf 2015 structureel 20 mln. mee. Dit arrangement is reeds aan de Kamer gecommuniceerd (31524 VIII, nr. 89). RA HO invoeren sociaal leenstelsel masterfase Dit betreft maatregel B11 uit het Regeerakkoord. RA HO langstudeerders extra collegegeld (€ 3.000) Dit betreft maatregel G12a uit het Regeerakkoord. Ramingsbijstelling studiefinanciering De groei in de leningen studiefinanciering is minder groot dan eerder geraamd. Aangezien dit leningen betreft, zijn deze niet relevant voor het uitgavenkader Rijksbegroting-eng. Daarnaast wordt er structureel minder aanvullende beurs als prestatiebeurs toegekend. Ook dit is een niet-kaderrelevante uitgave. Diversen – beleidsmatige mutaties Deze diversenpost bevat onder andere de RA-maatregel G9 ‘geen OV jaarkaart langstudeerders’. Deze maatregel valt vanwege de gehanteerde ondergrens voor technische mutaties van 50 mln. in de diversenpost. Afboeken FES In het Regeerakkoord is afgesproken dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds, resp. de departementale begrotingen. Dit betekent dat de FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende is leeggeboekt. Tegelijkertijd zijn de FES-bijdragen aan de ontvangstenkant van de corresponderende vakbegroting tot nul teruggebracht; deze mutatie is hiervan het gevolg. De betreffende projecten worden voortaan uitsluitend via de uitgavenkant van de begroting verantwoord, en vinden gewoon doorgang. ISB: overgang kinderopvang naar SZW Dit betreft de overboekingen bij ISB van de geraamde ontvangsten uit hoofde van te veel bevoorschotte toeslagen kinderopvang naar de begroting van SZW. ISB: overgang TNO naar EL&I (doelsubsidies) Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor de doelsubsidies van TNO naar de begroting van EL&I. Bijstelling raming leningen studiefinanciering De raming voor de ontvangsten van de hoofdsom van leningen (niet-kaderrelevant) zijn naar boven bijgesteld. Er wordt meer afgelost dan eerder geraamd. ISB: overgang kinderopvang naar SZW Dit betreft de overboekingen bij ISB van middelen voor kinderopvang naar de begroting van SZW. Nationale Schuld IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 15.570,0 18.068,4 22.668,8 24.922,0 26.425,2 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Rentelasten kasbeheer -41,2 0,3 0,0 0,0 0,0 Wijziging geldmarktberoep en rente -620,2 -330,2 -422,7 -511,2 -561,2 Wijziging kapitaalmarktberoep en rente 90,7 -166,4 151,8 328,2 598,2 Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -570,7 -496,3 -270,9 -183,0 37,0 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Nader saldo Regeerakkoord 12,4 24,0 22,7 27,8 35,2 Regeerakkoord omlabeling 11.219,3 12.095,0 13.643,8 15.040,5 15.946,8 Saldo Regeerakkoord -8,8 -70,1 -251,7 -598,3 -1.089,7 11.222,9 12.048,9 13.414,8 14.470,0 14.892,3 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Niet tot een ijklijn behorend Leningen kasbeheer 183,0 232,6 31,6 29,7 3,6 Mutatie Regeerakkoord 182,8 51,5 -1.370,7 244,4 1.950,1 Mutaties rekening courant 2.225,9 -892,1 -508,7 -763,1 -691,4 Ontmantelen AOW-spaarfonds -1.939,6 -2.140,8 -2.368,0 -2.623,9 -2.895,5 Regeerakkoord omlabeling -11.219,3 -12.095,0 -13.643,8 -15.040,5 -15.946,8 Rentelasten kasbeheer 106,1 134,7 77,1 0,0 0,0 Wijziging geldmarktberoep en rente -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -10.522,8 -14.708,6 -17.782,0 -18.152,9 -17.579,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 129,3 -3.155,9 -4.638,3 -3.866,1 -2.650,1 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 15.699,3 14.912,5 18.030,6 21.055,9 23.775,1 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 15.699,3 14.912,5 18.030,6 21.055,9 23.775,1 IXA NATIONALE SCHULD (TRANSACTIEBASIS): NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 1.604,4 1.634,4 2.010,4 3.933,2 3.058,5 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Diversen 23,1 -5,9 -5,7 -6,2 -7,9 23,1 -5,9 -5,7 -6,2 -7,9 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Regeerakkoord omlabeling 18,5 45,6 425,8 830,7 1.114,8 Rentebaten kasbeheer 52,3 45,9 37,7 32,5 28,0 70,8 91,5 463,5 863,2 1.142,8 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Niet tot een ijklijn behorend Leningen kasbeheer 339,9 461,9 168,5 295,4 184,0 Regeerakkoord omlabeling -18,5 -45,6 -425,8 -830,7 -1.114,8 Rentebaten kasbeheer 0,0 -60,2 -170,9 -320,6 -369,7 Diversen 12,5 21,9 -7,4 4,8 67,1 334,2 378,3 -435,3 -850,8 -1.233,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 428,1 463,8 22,5 6,2 -98,2 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 2.032,5 2.098,2 2.032,9 3.939,4 2.960,3 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 2.032,5 2.098,2 2.032,9 3.939,4 2.960,3 Rentelasten kasbeheer De raming voor rentelasten kasbeheer is aangepast, als gevolg van een wijziging van de rekenrente en veranderingen bij de aangehouden middelen. Wijziging geldmarktberoep en rente De geraamde rentebaten en -lasten over de vlottende schuld worden bijgesteld als gevolg van aanpassing van de korte rekenrente en wijzigingen van het verwachte beroep op de geldmarkt welke zijn gewijzigd naar aanleiding van nieuwe inzichten in het tekort. Wijziging kapitaalmarktberoep en rente Gewijzigde inzichten in de ontwikkeling van het tekort alsmede de veronderstelde lange rente leiden tot aanpassingen in de rentebaten en rentelasten op de vaste schuld. Saldo regeerakkoord + nader saldo regeerakkoord De maatregelen uit het Regeerakkoord leiden tot nieuwe standen voor de financiering van de staatsschuld. Leningen kasbeheer + mutaties kasbeheer Gewijzigde inzichten in het leengedrag van RWT’s (Rechtspersonen met een wettelijke taak) leiden tot een aanpassing van de voorziene uitgaven en ontvangsten leningen kasbeheer. Mutaties rekening courant De inleg van de sociale fondsen is gewijzigd als gevolg van (onder meer) mutaties in de premieontvangsten en de premiegefinancierde uitgaven. Hierdoor verandert ook de rentevergoeding over de inleg. Ontmantelen AOW-spaarfonds Tot 2011 maakte de post rentevergoedingen aan het AOW-spaarfonds deel uit van de totale rentelasten. Deze post is met ingang van 2011 verdwenen, omdat het AOW-spaarfonds is opgeheven (conform het advies van de studiegroep begrotingsruimte). Regeerakkoord omlabeling Uit hoofde van het Regeerakkoord is de rente op de staatsschuld relevant geworden voor het kader Rbg-eng. Deze mutatie betreft de technische verwerking hiervan. Rentebaten kasbeheer De raming voor rentebaten kasbeheer zijn aangepast als gevolg van een wijziging van de rekenrente en een aanpassing van de verstrekte leningen. Financiën IXB FINANCIEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 9.179,9 7.221,1 6.099,5 5.536,1 5.364,1 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Differentiëren heffings- en invorderingsrente met 1,5% 0,0 0,0 -69,0 -137,0 -192,0 EKV schadeuitkeringen 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Heffings- en invorderingsrente -45,0 -38,0 -38,8 -40,0 -41,1 Kasschuif accoladebudget -32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 Kasschuif detectiesystemen douane -20,0 15,7 4,3 0,0 0,0 Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -46,0 -93,0 -139,0 Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 37,5 8,9 10,0 15,0 16,0 -24,0 18,6 -139,5 -255,0 -356,1 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 31,0 41,4 39,3 39,0 37,0 Niet tot een ijklijn behorend Back-up faciliteit ING -203,0 -113,0 0,0 -6,0 0,0 European Stability Mechanism 0,0 0,0 915,2 915,2 915,2 Kapitaalstorting Tennet 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 Lening Griekenland 486,0 178,0 -111,0 0,0 0,0 RFS -302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 317,1 406,4 843,5 948,2 952,2 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 293,1 425,0 704,1 693,2 596,2 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 9.473,0 7.646,1 6.803,6 6.229,3 5.960,3 Totaal Internationale samenwerking 339,8 227,5 139,3 202,2 245,6 Stand Voorjaarsnota 2011 9.812,8 7.873,6 6.942,9 6.431,4 6.205,8 IXB FINANCIEN: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 6.270,8 6.280,7 6.356,8 6.935,7 6.718,8 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Boetes -70,0 -70,0 -70,0 -70,0 -70,0 Dividend staatsdeelnemingen -45,0 -65,0 -65,0 -65,0 -65,0 Heffings- en invorderingsrente 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verkoop onroerende zaken -13,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Winstafdracht DNB 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 15,1 8,9 8,9 8,9 8,9 192,1 -111,1 -111,1 -111,1 -111,1 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 6,5 5,6 6,4 7,4 7,4 Niet tot een ijklijn behorend Aflossing en fee Aegon 1.125,0 -375,0 0,0 0,0 0,0 Aflossing en fee ING 3.000,0 0,0 -333,0 -333,0 -334,0 Aflossing lening DNB 87,2 6,0 0,0 0,0 0,0 Aflossing lening Griekenland 0,0 0,0 -515,5 -1.482,0 -1.268,4 Back-up faciliteit ING -203,0 -113,0 0,0 -6,0 0,0 Renteontvangsten lening Griekenland -20,8 16,2 40,8 107,6 185,2 Diversen 3,4 0,2 -0,1 0,0 0,0 3.998,3 -460,0 -801,4 -1.706,0 -1.409,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 4.190,4 -571,1 -912,5 -1.817,1 -1.520,8 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 10.461,2 5.709,6 5.444,3 5.118,7 5.198,0 Totaal Internationale samenwerking 8,9 8,3 7,8 3,7 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 10.470,1 5.718,0 5.452,1 5.122,4 5.198,0 Differentiëren heffings- en invorderingsrente met 1,5% Dit betreft een onderdeel van maatregel J2 uit het Regeerakkoord. EKV schadeuitkeringen De raming van de schade-uitkeringen wordt met 20 mln. verhoogd in 2011. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door schade en aanzienlijke schadedreigingen. Heffings- en invorderingsrente De raming van de heffings- en invorderingsrente is naar aanleiding van nieuwe realisaties naar beneden bijgesteld. Kasschuif accoladebudget Een herschikking van het zgn. accoladebudget (dat bestemd is voor intensivering van toezicht en ICT) biedt de Belastingdienst de kans om aanpassingen in de organisatie te faseren die aansluiten bij het MLT-plan. Kasschuif detectiesysteem douane De kasschuif voor de detectiesystemen van de douane wordt uitgevoerd omdat de aanbesteding langer duurt dan verwacht en het tot overeenstemming komen met de diverse partners meer tijd in beslag neemt. Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen Deze uitgaven vloeien voort uit in het verleden verkochte (gedeelten van) staatsdeelnemingen. Diversen – beleidsmatige mutaties Deze diversenpost bevat meerjarig onder andere het budget voor het StAk en hogere zakelijke lasten van het RVOB. Zowel de kosten van het StAk als van het RVOB worden grotendeels doorbelast, deze doorbelasting is terug te vinden aan de ontvangstenkant. Voor 2011 bevat deze post ook nog hogere onderhouds- en beheerskosten bij het RVOB. Deze kosten worden niet doorbelast. Diversen – technische mutaties Deze diversenpost bestaat grotendeels uit de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling. Back-up faciliteit ING Op basis van de realisaties van dit jaar tot nu toe wordt de raming van de Illiquid Asset Back-up Faciliteit voor 2011 aangepast. Dit is een budgettair neutrale aanpassing (de ontvangsten zijn gelijk aan de uitgaven). European Stability Mechanism (ESM) Tijdens de Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 is een akkoord bereikt over de opzet van het permanente noodmechanisme ESM dat als sluitstuk van de versterkte economische beleidscoördinatie in noodgevallen steun kan bieden aan lidstaten. Het ESM zal vanaf medio 2013 de opvolger zijn van de tijdelijke noodmechanismen EFSF en EFSM. Het gaat in het geval van het ESM voor Nederland om een betalingsverplichting van 4,6 mld. voor de periode van 2013 tot en met 2017 aangevuld met een garantieverplichting van 35,5 mld. vanaf het moment dat het ESM is opgezet. Het gaat derhalve om een totaal van circa 40 mld. aan verplichtingen. Kapitaalstorting Tennet Als landelijk netbeheerder heeft Tennet de wettelijke taak om ondermeer het landelijk hoogspanningsnet te onderhouden en daar waar nodig uit te breiden en te verzwaren. Voor het uitvoeren van de investeringsagenda in Nederland en om de huidige credit rating te behouden is een aanvulling van het eigen vermogen van Tennet noodzakelijk. Lening Griekenland De derde tranche van de lening aan Griekenland is niet in 2010 maar in 2011 uitgekeerd. Daarnaast wordt verwacht dat een gedeelte van de leningen dat niet in 2010 is opgevraagd in de volgende jaren zal worden opgevraagd. RFS (Royal Bank of Schotland, Fortis en Santander) In verband met een verrekening die met RFS heeft plaatsgevonden, worden de geraamde middelen niet meer uitgegeven. Daarmee valt 302 mln. vrij. Boetes Naar aanleiding van de realisatie 2010 is de raming voor bestuurlijke boetes bijgesteld. Dividend staatsdeelnemingen Gegeven de investeringsagenda van enkele staatsdeelnemingen en mogelijk tegenvallende winsten (mede naar aanleiding van de economische situatie) zijn de ontvangsten met 65 mln. naar beneden bijgesteld. Heffings- en invorderingsrente De raming 2011 wordt met 50 mln. verhoogd als gevolg van incidentele renteopbrengsten. Verkoop onroerende zaken Voor 2011 worden tegenvallende verkoopontvangsten verwacht. Dit komt doordat eind 2010 grond sneller verkocht is dan verwacht. Deze tegenvaller is hangt dus samen met een meevaller in 2010. De verwachting is dat er structureel meer wordt opgehaald met verkoop onroerende zaken. Winstafdracht DNB De winstraming voor DNB wordt voor 2011 opwaarts bijgesteld in het licht van de gerealiseerde winst in 2010. Diversen – beleidsmatige mutaties Deze diversenpost bevat onder andere de doorbelasting van de kosten voor het StAk en de zakelijke lasten van het RVOB. Aflossing en fee Aegon + aflossing en fee ING Van het resterende kapitaal heeft Aegon 750 mln. afgelost en ING 2 mld. Hierbij betaalde Aegon de Staat tevens een vergoeding (fee) voor terugbetaling ter waarde van 375 mln. en ING een fee van 1 mld. Omdat de opbrengsten uit kredietcrisis interventies aan het begin van de kabinetsperiode moeilijk te ramen waren, is hier destijds een stelpost voor 2012 t/m 2015 voor opgenomen. Met het materialiseren van de afbetaling door Aegon en ING in 2011 vindt nu tevens een technische overboeking plaats vanuit de stelpost in de jaren 2012 t/m 2015 naar het desbetreffende begrotingsartikel in 2011. Aflossing lening DNB In 2010 heeft DNB een lening ontvangen van 93 mln. als voorfinanciering ten behoeve van het depositogarantiestelsel. Dit wordt in 2011 en 2012 terugbetaald. Aflossing lening Griekenland Tijdens de Europtop van 11 maart j.l. is afgesproken dat de gemiddelde looptijd van de leningen aan Griekenland verlengd zal worden van de huidige 4 jaar en 1 maand naar 7 jaar en 6 maanden. Hierdoor vinden de terugbetalingen later plaats dan geraamd. Renteontvangsten lening Griekenland Tijdens de Eurotop van 11 maart j.l. is afgesproken dat de rente die Griekenland betaalt aangepast zal worden met 100 basispunten. Daarnaast is de raming aangepast voor de laatste renteraming van het CPB voor korte leningen. Defensie X DEFENSIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 8.167,2 8.003,9 7.996,8 8.034,4 8.016,4 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Doelmatige inzetbaarheid defensie en minder JSF's -200,0 -400,0 -500,0 -500,0 -500,0 Eindejaarsmarge -60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hogere uitgaven CDC 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inzet investeringen t.b.v. exploitatie -75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -29,0 -77,0 -106,0 Toevoeging exploitatie t.l.v. investeringen 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Van BuZa bescherming ambassades door Kmar 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 20,6 6,8 5,7 6,1 -6,2 -203,3 -393,2 -523,3 -570,9 -612,2 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Prijsbijstelling 39,9 33,5 32,1 41,2 39,2 Diversen 34,6 34,9 34,7 32,8 32,8 Niet tot een ijklijn behorend Diversen 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 75,2 69,1 67,5 74,7 72,6 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -128,2 -324,0 -455,8 -496,2 -539,6 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 8.039,0 7.679,9 7.541,1 7.538,2 7.476,8 Totaal Internationale samenwerking 340,2 211,7 213,2 213,2 213,2 Stand Voorjaarsnota 2011 8.379,1 7.891,6 7.754,3 7.751,4 7.690,0 X DEFENSIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 455,9 334,6 316,2 274,4 244,8 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Aanpassing ontvangsten 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eindejaarsmarge 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 498,2 334,6 316,2 274,4 244,8 Totaal Internationale samenwerking 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Stand Voorjaarsnota 2011 499,6 336,0 317,6 275,8 246,2 Doelmatige inzetbaarheid Defensie en minder JSF’s Dit betreft maatregel A16 uit het Regeerakkoord. Eindejaarsmarge Defensie heeft haar budget in 2010 met 79,5 mln. overschreden. Deze overschrijding bestond voor 60 mln. uit overschrijdingen aan de uitgavenkant en voor een kleine 20 mln. uit ontvangstentegenvallers. De overschrijding 2010 wordt bij Voorjaarsnota, via de reguliere systematiek van de eindejaarsmarge, in mindering gebracht op het budget 2011. Aan de uitgavenkant worden de budgetten van de krijgsmachtsonderdelen en het Commando Diensten Centra (CDC) in totaal met 60 mln. verlaagd. Aan de ontvangstenkant wordt de raming met 19,6 mln. verhoogd (zie ontvangsten). Hogere uitgaven CDC Naar aanleiding van een intern onderzoek naar het realisme van de ramingen van de exploitatiekosten zijn deze bij het CDC opwaarts bijgesteld. Inzet investeringen t.b.v. exploitatie Om de toevoeging aan het budget voor materiële exploitatie te dekken, is het investeringsbudget bij Voorjaarsnota verlaagd met 75 mln. Dit is budgettair mogelijk, daar in afwachting van de uitwerking van de maatregelen uit het Regeerakkoord een verplichtingenstop werd afgekondigd, waardoor diverse projecten zijn vertraagd naar latere jaren en niet meer in 2011 tot betaling komen. Bijvoorbeeld de aanschaf van het tweede testvliegtuig JSF. Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Toevoeging exploitatie t.l.v. investeringen Om de verwachtte ontwikkeling van de exploitatiekosten te kunnen accommoderen is in 2011 in totaal 75 mln. toegevoegd aan de logistieke ondersteuning van de land- lucht- en zeestrijdkrachten. De structurele oplossing van deze exploitatieproblematiek, vanaf 2012, is onderdeel van het op 8 april aan de Kamer gemelde pakket van maatregelen. Van BuZa bescherming ambassades door Kmar De Koninklijke Marechaussee zal ook in 2011 de beveiliging van ambassades verzorgen. Hiervoor levert het ministerie van Buitenlandse Zaken een bijdrage van 16,1 mln. Aanpassing ontvangsten Een aantal baten-lastendiensten hebben een eigen vermogen dat hoger is dan de afgesproken normering. Dit deel wordt afgeroomd waarmee de ontvangsten toenemen. Eindejaarsmarge Bepaalde verkopen die oorspronkelijk voor 2010 geraamd stonden, zijn in dat jaar niet gerealiseerd en vormden in 2010 een tegenvaller. De verwachting is dat deze verkopen in 2011 wel tot realisatie komen. De raming van verkoopopbrengsten is om die reden in 2011 met 19,6 mln. verhoogd. Het betreft 5 mln. aan roerende zaken als gevolg van doorgeschoven ontvangsten uit het NATO Sea Sparrow Project Office en 14 mln. aan onroerende zaken, te weten de afstoting van de Topografische Dienst Emmen, Vliegbasis Twente, het stafgebouw van het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn en de Militair Geneeskundige Dienst in Ede. Infrastructuur en Milieu XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 9.070,2 9.300,9 8.638,3 8.732,0 8.911,7 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Aanpassing kasritme basispakket beheer en onderhoud hoofdwegennet -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aanpassing voeding IF -20,0 -80,0 -100,0 -260,0 -810,0 Afboeking FES 1.566,3 1.005,1 1.237,6 1.630,6 565,6 Geluidsisolatie Schiphol 22,7 0,1 0,0 -1,7 0,0 Kasritme verschuiving van projecten voorheen FES -24,4 26,2 2,0 8,2 0,0 Kasschuif bestuursakkoord water -254,3 -24,2 231,6 30,4 16,4 Kasschuif GIS -18,2 10,6 0,0 1,9 5,7 Omlabeling stimuleringspakket 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RA maatregel A1 - Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -53,0 -142,0 -196,0 RA maatregel A21 - Aanbesteden OV grote steden 0,0 0,0 -60,0 -60,0 -120,0 RA maatregel B10 - Korting BDU/exploitatie bijdrage regionaal OV -30,0 -60,0 -90,0 -120,0 -160,0 RA maatregel B9 - Taakstelling (incl. bezien takenpakket KNMI) -10,0 -30,0 -40,0 -60,0 -80,0 Verwerking technische kasschuif tbv rijksbrede problematiek 100,0 -250,0 -75,0 75,0 150,0 Zandmotor en quick wins binnenhavens 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 30,3 6,3 6,2 6,3 5,7 1.232,8 604,1 1.059,4 1.108,7 -622,6 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Departementale herindeling 883,1 764,3 711,4 463,5 590,0 Prijsbijstelling 111,9 107,6 105,6 109,7 91,3 Prijsbijstelling hoofdstuk xii 28,8 39,0 34,0 29,8 30,8 Verwerking DBFM-contract A12 -78,0 -5,4 -78,3 13,2 13,2 Diversen -29,6 -18,0 -9,5 -1,6 -2,0 Niet tot een ijklijn behorend Omlabeling stimuleringspakket -33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 883,2 887,5 763,2 614,6 723,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 2.116,0 1.491,6 1.822,6 1.723,2 100,7 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 11.186,2 10.792,5 10.460,9 10.455,2 9.012,4 Totaal Internationale samenwerking 114,3 123,1 117,8 20,2 20,1 Stand Voorjaarsnota 2011 11.300,4 10.915,6 10.578,7 10.475,3 9.032,5 XII INFRASTRUCTUUR EN MILIEU: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 99,8 94,6 88,3 86,3 93,3 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Afboeking FES -41,4 -36,5 -28,0 -26,0 -26,0 -41,4 -36,5 -28,0 -26,0 -26,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen -0,6 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 Niet tot een ijklijn behorend Departementale herindeling 0,0 0,0 700,0 700,0 700,0 -0,6 -0,8 699,1 699,1 699,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -42,0 -37,3 671,1 673,1 673,1 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 57,7 57,3 759,4 759,4 766,4 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 57,7 57,3 759,4 759,4 766,4 Aanpassing kasritme basispakket beheer en onderhoud hoofdwegennet Om het kasritme van de staat te optimaliseren is een uitgave van 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2011, al in 2010 bij Najaarsnota 2010 voldaan. Aanpassing voeding IF Naar aanleiding van maatregelen die voorvloeien uit het Regeerakkoord wordt de voeding van het IF aangepast. Afboeking FES In het Regeerakkoord is besloten de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van middelen op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis/Innovatie over te hevelen naar het Infrastructuurfonds respectievelijke de departementale begrotingen. Geluidsisolatie Schiphol (GIS) De onderuitputting uit 2010 wordt in 2011 weer toegevoegd. Kasritme verschuiving van projecten voorheen FES Bij het leegboeken van het FES is er de mogelijkheid geboden om het kasritme aan te passen. De mutatie betreft het per saldo doorschuiven van middelen voor projecten van 2010 en 2011 naar latere jaren. Kasschuif bestuursakkoord water Er vindt een kasschuif plaats op het IF die het sluiten van het bestuursakkoord water mogelijk maakt. Zowel binnen deze kabinetsperiode als daarna is deze schuif intertemporeel budgettair neutraal. Kasschuif GIS Dit betreft een kasschuif die de begrotingsstand in lijn brengt met de prognose Geluidsisolatie Schiphol zoals met de Tweede Kamer is gedeeld. Omlabeling stimuleringspakket De uitgaven in het kader van het stimuleringspakket van het kabinet Balkenende IV zijn binnen het uitgavenkader geplaatst. Het betreffen gelden uit de Motie van Geel voor de N57 Middelburg-Oosterscheldekering en de N18 bij Varsseveld (zie tegenhanger bij niet-relevante mutaties). Regeerakkoord maatregel A1 - Taakstelling Rijk, agentschappenen uitvoerende zbo’s Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel A21 - Aanbesteden OV grote steden Dit betreft maatregel A21 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel B10 - Korting BDU/exploitatiebijdrage regionaal OV Dit betreft maatregel B10 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel B9 - Taakstelling (incl. bezien takenpakket KNMI) Dit betreft maatregel B9 uit het Regeerakkoord. Verwerking technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, vindt er bij Voorjaarsnota een kasschuif plaats. Het betreft diverse technische boekingen die via de begroting van I&M (XII) lopen. Zandmotor en quick wins binnenhavens Bij het project Zandmotor en quick wins binnenhavens is in 2010 een onderuitputting ontstaan van respectievelijk 28,0 mln. en 9,3 mln. Dit bedrag wordt in 2011 weer aan de begroting van I&M toegevoegd. Diversen - beleidsmatige mutaties De grootste post betreft de finale btw-compensatie (11,0 mln.) ten behoeve van de Betuweroute en de HSL, welk eenmalig aan de begroting van I&M wordt toegevoegd. Andere wijzigingen betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge van hoofdstuk XII. Departementale herindeling Dit betreft de overboeking van middelen van de VROM begroting naar de begroting van I&M. Verwerking DBFM-contract A12 De uitgaven voor het traject A12 Lunetten-Veenendaal zijn conform de begrotingsregels voor PPS (Publiek Private Samenwerking) uitgesmeerd over de jaren. Daarnaast zijn de beschikbare begrotingsbedragen in overeenstemming gebracht met het kasritme van het DBFM contract. Diversen - technische mutaties De grootste posten betreffen de overboeking van innovatiemiddelen NLR naar EL&I en de overboeking naar het gemeentefonds en het provinciefonds in het kader van het Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (23,2 mln.). Economische Zaken, Landbouw en Innovatie XIII ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 2.882,9 2.801,2 2.660,1 2.683,9 2.707,1 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Afwikkeling FES 147,3 135,9 133,3 127,3 99,1 Apurement 139,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Compensatie FES projecten 2010 -26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Dekking onvermijdelijke uitgaven -38,1 -53,7 -54,0 -76,2 -8,3 Eindejaarsmarge 65,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Kasschuif CCS -57,0 45,0 12,0 0,0 0,0 Kasschuif MEP/SDE -58,3 -65,1 -54,8 -27,8 -8,8 Kasschuif natuur (NJN 2010) -36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kernenergie 7,9 15,9 18,7 0,0 0,0 Ondernemingsklimaatsubsidies -16,8 -47,0 -93,9 -120,7 -167,7 SDE 0,0 0,0 -50,0 -90,0 -90,0 Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -34,0 -94,0 -128,0 Themagerichte innovatiesubsidies -30,0 -84,0 -168,0 -216,0 -300,0 Diversen 43,0 2,5 2,5 2,5 3,2 141,3 -50,5 -288,2 -494,9 -600,5 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin ISB 2.550,9 2.146,4 2.026,3 1.782,3 1.669,6 Prijsbijstelling 29,2 32,0 30,7 27,1 24,5 Van OCW inzake TNO 116,5 109,5 104,3 95,5 90,0 Diversen 104,7 63,2 60,3 53,3 47,0 Niet tot een ijklijn behorend Diversen -0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 2.801,1 2.351,4 2.221,8 1.958,5 1.831,4 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 2.942,4 2.301,0 1.933,7 1.463,5 1.230,7 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 5.825,3 5.102,2 4.593,7 4.147,4 3.937,8 Totaal Internationale samenwerking 204,7 193,7 184,7 129,8 113,1 Stand Voorjaarsnota 2011 6.030,0 5.295,9 4.778,4 4.277,2 4.050,9 XIII ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 8.036,5 8.188,5 7.922,2 7.291,8 7.974,9 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Afboeken FES -487,4 -398,4 -353,0 -113,8 -9,5 CO2 veilingopbrengsten -55,0 -55,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 14,1 0,2 0,2 0,3 0,3 -528,3 -453,2 -352,8 -113,5 -9,2 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin ISB 158,3 150,8 162,4 116,1 121,1 Diversen 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Niet tot een ijklijn behorend Aardgasbaten 1.600,0 1.400,0 750,0 -100,0 -200,0 Afboeken FES afdracht 2.722,6 2.174,2 2.310,2 2.478,5 1.445,1 CO2 veilingopbrengsten 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 ISB 303,0 303,0 303,0 303,0 303,0 SDE+ 0,0 0,0 100,0 200,0 300,0 Diversen 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.892,0 4.083,0 3.625,6 2.997,6 1.969,2 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 4.363,8 3.629,8 3.272,7 2.884,1 1.960,1 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 12.400,2 11.818,4 11.195,0 10.175,9 9.934,9 Totaal Internationale samenwerking 11,8 11,8 9,3 9,3 1,8 Stand Voorjaarsnota 2011 12.412,1 11.830,2 11.204,3 10.185,2 9.936,7 Afwikkeling FES De belegde ruimte van het FES op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis en Innovatie is overgeheveld naar departementale begrotingen. Daarbij is bij een aantal projecten ook het kasritme aangepast. Apurement Om EL&I in de gelegenheid te stellen een aantal (toekomstige) financiële correcties vanuit de EU op te kunnen vangen is 139,9 mln. vrij gemaakt binnen de eigen begroting. Het betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden. Compensatie FES projecten 2010 Het betreft hier compensatie omdat er op meerdere artikelen meer FES-middelen in 2010 zijn gedeclareerd dan er oorspronkelijk geraamd stond. Dekking onvermijdelijke uitgaven Om de onvermijdelijke uitgaven te dekken heeft binnen de EL&I begroting een herprioritering van middelen plaats gevonden. Het betreft dan met name de inzet van nog niet gecommitteerde voormalige FES middelen en middelen op de beleidsterreinen ondernemen, kennis en innovatie, energie en telecom. Eindejaarsmarge De eindejaarsmarge wordt ingezet voor overlopende verplichtingen uit het stimuleringspakket 2010. Het gaat hier dan onder andere om projecten rondom de kenniswerkers, high tech topprojecten, elektrische auto, investeringsregelingen duurzame stallen en luchtwassers. Kasschuif Carbon, Capture and Storage (CCS) In het kader van het programma Carbon, Capture and Storage (CCS) wordt voor het Road project budget naar latere jaren verschoven omdat uitgaven later tot betaling komen dan geraamd. Kasschuif MEP/SDE Omdat de voor de MEP/SDE beschikbare middelen later tot betaling komen dan geraamd, wordt het budget verschoven naar latere jaren. Dit wordt mede veroorzaakt doordat in 2010 niet alle aanvragen zijn verwerkt tot een daadwerkelijke beschikking, dit zal in 2011 alsnog gebeuren. Kasschuif natuur (NJN 2010) Bij Najaarsnota 2010 is een aantal knelpunten op het terrein van natuur en landschap opgelost waaronder hogere uitvoeringskosten Programma Beheer en implementatiekosten van het nieuwe (provinciale) subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer en de kosten van de programma’s Biodiversiteit en Leren voor Duurzame Ontwikkeling. De dekking heeft plaatsgevonden via een horizontale kasverschuiving vanuit 2011. Kernenergie In verband met de behandeling van een mogelijke vergunningaanvraag voor de bouw van een nieuwe kerncentrale wordt er budget vrij gemaakt voor het vergunningverleningtraject in afwachting van de aanpassing van het Bijdragenbesluit kernenergiewet 1981, waarna de kosten bij de vergunningaanvrager kunnen worden neergelegd. Daarnaast is er budget nodig voor de uitbreiding van menskracht en voor middelen in verband met een aantal (verwachte) vergunningaanvragen, onder meer voor de vervanging hoge flux reactor in Petten en de uitbreiding van Urenco, en voor de uitvoering van besluiten, die genomen zijn door het vorige kabinet zoals het langer openhouden van Borssele. Ondernemingsklimaatsubsidies Dit betreft maatregel B3 uit het Regeerakkoord. SDE Dit betreft maatregel B1 uit het Regeerakkoord. Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Themagerichte innovatiesubsidies Dit betreft maatregel B2 uit het Regeerakkoord. Diversen – beleidsmatige mutaties Deze post bestaat grotendeels uit aanpassingen van kasramingen en herschikkingen tussen operationele doelstellingen. Daarnaast is er in 2011 incidenteel 10 mln. vrijgemaakt voor de nieuwe Voedsel en warenautoriteit en 5,5 mln. voor de schikking, omdat bij de FM frequentie verdeling in 2003 een vergunning te laat is afgegeven. . Incidentele suppletoire begroting (ISB) Het betreft hier alle mutaties uit de ISB, belangrijkste onderdeel hierin is het samenvoegen van de begroting van oud-LNV in die van oud-EZ tot de nieuwe begroting EL&I. Van OCW inzake TNO Conform het Regeerakkoord is de verantwoordelijkheid voor TNO onder gebracht bij het ministerie van EL&I. Diversen – technische mutaties Belangrijkste post hierin betreft de overheveling van het budget behorende bij de grote technologische instituten zoals Marin en Deltares van I&M naar EL&I. Afboeken FES + Afboeken FES afdracht Met het Regeerakkoord wordt de belegde ruimte in het Fonds Economische Structuurversterking op het gebied van Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en Kennis en Innovatie overgeheveld naar het Infrastructuurfonds respectievelijk de departementale begrotingen. Met de nota van wijzigingen is in het kader van de overheveling een tweetal begrotingstechnische aanpassingen verwerkt. In de eerste plaats zijn alle geraamde ontvangsten uit het FES afgeboekt. In de tweede plaats zal vanuit de begroting van EL&I in de toekomst niet meer worden bijgedragen aan het FES, omdat ook geen sprake meer zal zijn van een voeding vanuit de aardgasbaten. CO2 veilingopbrengsten Het betreft een technische correctie waarmee de CO2 veilingopbrengstenvoor 2011 en 2012 conform de begrotingsregels buiten de ijklijn geplaatst zijn en daarmee niet relevant. Aardgasbaten De aardgasbatenraming is opwaarts bijgesteld. De belangrijkste reden van de bijstelling is dat het CPB het scenario voor de olieprijs 2011 en 2012 naar boven heeft bijgesteld. SDE + Dit betreft maatregel 13 van de lasten uit het Regeerakkoord. Sociale Zaken en Werkgelegenheid XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 25.880,0 26.943,3 27.903,8 28.609,7 29.131,2 Mee- en tegenvallers Sociale zekerheid IOAW 0,3 8,5 20,5 37,2 48,7 Kinderbijslag 34,5 31,4 30,1 36,8 39,7 Kinderopvangtoeslag 220,0 303,0 359,0 395,0 426,0 Kindgebonden budget 20,9 -45,4 -123,6 -166,7 -201,5 Re-integratie Wajong 15,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Toeslagenwet -14,3 -23,0 -26,7 -27,5 -22,8 Wajong 13,5 14,8 18,4 22,0 32,0 Wet werk en bijstand -140,1 -180,9 -162,6 -63,2 17,7 Diversen -1,0 -3,0 2,2 9,9 24,4 148,8 140,4 152,3 278,5 399,2 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale zekerheid Aanpak fraude 0,0 -50,0 -90,0 -140,0 -180,0 AHK in referentieminimumloon afbouwen 0,0 -54,0 -99,0 -145,0 -192,0 AWIR effect kinderopvang -16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beperken nieuwe instroom WSW 0,0 0,0 0,0 -30,0 -100,0 Beperken Wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten 0,0 -20,0 -40,0 -70,0 -90,0 Geen AOW tegemoetkoming bovenop aio bij onvolledige opbouw 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 Gerichte bemiddeling 0,0 -30,0 -50,0 -80,0 -100,0 Gerichte re-integratie en begeleiding ontschotte WWB, Wajong en WSW 0,0 -200,0 -290,0 -420,0 -490,0 Maatregelen WWB 0,0 -50,0 -100,0 -100,0 -100,0 Omlabeling stimuleringspakket 78,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Overboeken participatiebudget van WSW budget 0,0 0,0 2.363,8 2.363,8 2.363,8 Overboeken WSW budget naar participatiebudget 0,0 0,0 -2.363,8 -2.363,8 -2.363,8 Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -80,0 -209,0 -288,0 Taakstelling subsidies 0,0 0,0 -10,0 -10,0 -20,0 Toeslagenwet volume 0,0 4,6 10,3 19,4 25,2 Uitstel invoering MKOB -355,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Verlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten 3,0 50,0 37,0 -50,0 -100,0 Wegsmelten bevriezen W-deel en WSW 27,7 33,8 34,5 36,8 38,5 Diversen -3,8 22,5 17,5 -2,5 -6,6 -263,7 -313,1 -679,7 -1.220,3 -1.622,9 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 6,8 6,1 6,0 6,0 6,0 Sociale zekerheid Loonbijstelling 61,8 52,8 50,8 47,2 45,2 Overboeking UWV voorzieningen 32,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Overheveling van Jeugd & Gezin 4.484,2 4.273,3 4.215,8 4.174,2 4.180,0 Overheveling van OCW 2.937,2 2.583,4 2.507,6 2.501,5 2.557,8 Diversen -18,4 23,2 21,7 20,3 19,7 Niet tot een ijklijn behorend BIKK AOW en Anw 2,1 -107,3 -109,6 -115,5 -121,6 Omlabeling stimuleringspakket -78,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Ontmantelen AOW-spaarfonds -3.426,0 -3.539,5 -3.652,9 -3.766,4 -3.879,8 Rijksbijdrage vermogenstekort ouderdomsfonds 75,1 -492,4 0,0 0,0 0,0 Uitstel invoering MKOB 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 4,1 8,1 13,5 19,3 25,8 4.471,5 2.819,7 3.064,9 2.898,6 2.845,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 4.356,7 2.646,9 2.537,5 1.956,7 1.621,4 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 30.236,6 29.590,2 30.441,3 30.566,3 30.752,5 Totaal Internationale samenwerking 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Stand Voorjaarsnota 2011 30.237,4 29.591,0 30.442,0 30.567,1 30.753,3 XV SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 1.049,5 847,1 769,5 705,8 705,8 Mee- en tegenvallers Sociale zekerheid Kindgebonden budget 6,0 -40,0 -72,0 -89,0 -97,0 Diversen 0,0 3,0 9,0 5,0 6,0 6,0 -37,0 -63,0 -84,0 -91,0 Beleidsmatige mutaties Sociale zekerheid Diversen 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Technische mutaties Sociale zekerheid Overheveling van Jeugd en Gezin 161,3 182,3 187,3 191,3 191,3 Overheveling van OCW 164,7 209,7 184,7 189,7 204,7 Niet tot een ijklijn behorend Overheveling van OCW 692,0 712,0 739,0 770,0 801,4 1.018,0 1.104,0 1.111,0 1.151,0 1.197,4 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 1.034,0 1.067,0 1.048,0 1.067,0 1.106,4 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 2.083,5 1.914,1 1.817,5 1.772,8 1.812,2 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 2.083,5 1.914,1 1.817,5 1.772,8 1.812,2 IOAW Dit betreft een bijstelling van de raming op basis van CEP. De macro-economische doorwerking van het Regeerakkoord leidt tot een hogere doorstroom vanuit de WW naar de IOAW, waardoor de IOAW-uitkeringslasten stijgen. Kinderbijslag De raming voor kinderbijslag is meerjarig naar boven bijgesteld op basis van nieuwe volumeramingen van de SVB. Kinderopvangtoeslag De raming voor de kinderopvangtoeslag is naar boven bijgesteld als gevolg van een ramingsbijstelling ten aanzien van een hogere deelnameontwikkeling (zowel dagopvang als buitenschoolse opvang), het aantal afgenomen uren en een aanpassing van gedragseffecten. Daarnaast werkt de uitvoeringstegenvaller uit 2010 structureel door in latere jaren en leidt de nieuwe bevolkingsraming van het CBS tot een stijging van de uitgaven. Kindgebonden budget De ramingen van het kindgebonden budget zijn bijgesteld n.a.v. recente inkomensgegevens van het CPB en realisatiegegevens van de Belastingdienst (deze waren ten tijde van het Regeerakkoord nog niet bekend). Doordat de inkomens stijgen terwijl de inkomensgrens t/m 2015 niet wordt geïndexeerd, krijgen minder huishoudens recht op kindgebonden budget. Dit leidt tot lagere uitgaven. Hierdoor daalt ook de bevoorschotting door de Belastingdienst, wat weer leidt tot lagere terugontvangsten. Re-integratie Wajong Stijgende uitgaven bij de werkvoorzieningen (deze zijn niet gebudgetteerd) leiden tot een tegenvaller bij de re-integratie Wajong. Toeslagenwet De uitvoeringsinformatie laat voor 2011 een meevaller zien. Dit is voornamelijk te danken aan een lager aantal WW-uitkeringen dan geraamd bij de begroting 2011. Voor latere jaren is de volumeontwikkeling van de regelingen waarop de wet van toepassing is, gevolgd. Wajong Uit uitvoeringsinformatie is gebleken dat de instroomvolumes in de Wajong hoger zijn dan waar in de meest recente lange-termijn raming vanuit werd gegaan. Wet Werk en Bijstand Deze mutatie is een saldo van bijstellingen als gevolg van de macro-economische doorwerking van het Regeerakkoord en het afnemend beroep op de bijstand als gevolg van lagere werkloosheidscijfers (CEP). De mutatiereeks verloopt grillig omdat de maatregelen voortvloeiend uit het Regeerakkoord verschillende jaren van inwerkingtreding en verschillende ingroeipaden kennen en omdat in het nieuwe Bestuursakkoord een andere berekeningssystematiek wordt gehanteerd dan in het oude Bestuursakkoord. In het Bestuursakkoord 2008 – 2011 is met de gemeenten afgesproken dat t/m 2011 gemeenten binnen een bandbreedte van 12.500 extra bijstandsgerechtigden zelf verantwoordelijk zijn voor de dekking van de extra uitgaven. Voor zover het aantal bijstandsgerechtigden boven deze bandbreedte komt compenseert het Rijk t/m 2011 de uitgaven voor het deel van de mensen wat er boven zit. In het Bestuursakkoord 2011 – 2015 is afgesproken dat met ingang van 2012 het macro-budget weer wordt vastgesteld conform de systematiek die voorafgaand aan het Bestuursakkoord 2008 – 2011 gold. Aanpak fraude Dit betreft een nadere uitwerking van maatregel F12 uit het Regeerakkoord. Conform het Regeerakkoord wordt fraude in de sociale zekerheid harder aangepakt. Bij een eerste overtreding wordt het genoten voordeel teruggevorderd en wordt een boete ter hoogte van het genoten voordeel opgelegd. Recidive leidt bij uitkeringsfraude tot uitsluiting van de betreffende uitkering voor vijf jaar (vanwege het vangnetkarakter is dit bij de bijstand drie maanden). Voor bedrijven leidt recidive tot hogere boetes en kan uiteindelijk tot stillegging of invordering van een dwangsom worden overgegaan. AHK in referentieminimumloon afbouwen De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting in de berekening van het referentieminimumloon, waarop de uitkeringen worden gebaseerd, wordt in 20 jaar afgebouwd. AWIR effect kinderopvang Het effect van de bezuiniging in 2012 heeft in december 2011 effect omdat in de AWIR (Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen) is geregeld dat huishoudens de kinderopvangtoeslag ontvangen in de maand voorafgaand aan de daadwerkelijke opvang. Beperken nieuwe instroom WSW Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord. Beperken Wajong tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord. Geen AOW tegemoetkoming bovenop Aio bij onvolledige opbouw Om stapeling van AOW-tegemoetkoming/MKOB en de bijstandsvoorziening Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (Aio) te voorkomen wordt de MKOB voortaan opgenomen in de middelentoets van de bijstand. Gerichte bemiddeling Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord. Gerichte re-integratie en begeleiding ontschotte WWB, Wajong en WSW Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord. Maatregelen WWB Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord. Omlabeling stimuleringspakket De uitgaven in het kader van het stimuleringspakket van het vorige kabinet zijn binnen het uitgavenkader geplaatst (zie tegenhanger bij niet-relevante mutaties). Overboeken participatiebudget van WSW budget Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord. Overboeken WSW budget naar participatiebudget Dit betreft een onderdeel van maatregel F3 uit het Regeerakkoord. Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Taakstelling subsidies Dit betreft maatregel B11 uit het Regeerakkoord. Toeslagenwet volume De macro-economische doorwerking van het Regeerakkoord leidt tot een hoger aantal TW-uitkeringen. Uitstel invoering MKOB De Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) wordt per 1 juni 2011 ingevoerd in plaats van per 1 januari 2011. De raming wordt verlaagd met 355 mln. De MKOB vervangt de AOW-tegemoetkoming, die als gevolg van de vertraging langer doorloopt. De rijksbijdragen AOW-tegemoetkoming worden daarom met 390 mln. verhoogd. Per saldo kost de vertraagde invoering 35 mln. Verlagen uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten In het Regeerakkoord is opgenomen dat de bestaande Wajong-populatie wordt heringedeeld in ‘volledig en duurzaam’ arbeidsongeschikt en ‘gedeeltelijk’ arbeidsongeschikt, waarbij de uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten per 2014 wordt verlaagd van 75% naar 70% van het WML. In de eerste jaren zijn extra middelen uitgetrokken voor de herindeling van de bestaande populatie. Wegsmelten bevriezen W-deel en WSW Vorig jaar is besloten het Wsw-budget en het W-deel niet te indexeren. Een deel van deze besparing is verloren gegaan, doordat in het RA is afgesproken de loonbijstelling 2011 (voor zover het de contractloonstijging betreft) niet uit te keren. Dit besparingsverlies maakt deel uit van de totale problematiek waarvoor dekkende maatregelen zijn genomen. Overboeking UWV voorzieningen De voorzieningen re-integratie Wajong waren ten onrechte ten laste van de WAO/WIA/WAZ geboekt op begrotingshoofdstuk 40. Met deze mutatie worden de middelen overgeheveld naar de re-integratie Wajong op begrotingshoofdstuk 15. Overheveling van Jeugd en Gezin Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Jeugd en Gezin naar de begroting van SZW (zowel aan de uitgaven als de ontvangstenkant). Overheveling van OCW Dit betreft de overboeking van het budget voor kinderopvangtoeslag van de begroting van OCW naar de begroting van SZW. BIKK AOW en Anw De rijksbijdragen ter compensatie van de kosten van de heffingskortingen voor de sociale fondsen (AOW en Anw) zijn naar boven bijgesteld. Dit is het gevolg van de neerwaartse bijstelling van de totale omvang van de heffingskortingen in de CEP ten opzichte van de MEV. Ontmantelen AOW-spaarfonds Deze mutatie betreft de ontmanteling van het AOW-spaarfonds. Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds De premie-inkomsten van het Ouderdomsfonds zijn ten opzichte van de MEV 2011 met ongeveer 1 mld. verlaagd als gevolg van een extra afrekening tussen belasting- en premie-inkomsten over oude jaren. Hierdoor ontstaat een hoger exploitatietekort en is een grotere rijksbijdrage benodigd. Deze wordt echter verrekend met het vermogensoverschot eind 2010 van ruim 1 mld. waardoor de rijksbijdrage slechts marginaal toeneemt. Voor 2012 is de inkomstenraming opwaarts bijgesteld, waardoor het ouderdomsfonds een kleinere rijksbijdrage behoeft. Overheveling van OCW (Sociale Zekerheid) Dit betreft een overboeking van de terugontvangsten van de Belastingdienst van OCW naar SZW als gevolg van de besluitvorming in het Regeerakkoord. Overheveling van OCW (Niet tot een ijklijn behorend) Dit betreft een overboeking van de werkgeversbijdrage van OCW naar SZW als gevolg van de besluitvorming in het Regeerakkoord. Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 16.293,8 16.594,9 16.798,9 17.603,7 18.569,6 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Stelselwijziging orgaandonatie -21,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 Subsidietaakstelling -16,5 -46,4 -73,8 -91,0 -92,2 Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -7,0 -16,0 -25,0 Tegemoetkomingen-programmagelden Wtcg 75,7 40,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 84,7 25,9 -5,8 -6,4 -4,4 Zorg Zorguitgaven BES-eilanden 22,5 15,2 15,2 14,5 14,1 Diversen -7,6 -8,0 0,0 0,0 0,0 138,3 21,7 -59,8 -102,9 -107,5 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Gesloten jeugdzorg 241,8 235,5 237,6 238,8 240,0 Jeugdgezondheidszorg 213,4 210,5 210,5 210,5 210,5 Preventief jeugdbeleid (centra voor Jeugd &Gezin) 151,8 149,8 149,8 149,8 149,8 Provinciaal gefinancierde jeugdzorg 1.194,5 1.207,70 1.237,8 1.237,9 1.146,9 Huisartsenopleiding -133,7 -136,3 -135,3 -135,3 -135,3 Loonbijstelling 36,8 35,3 35,0 34,5 33,6 Tegemoetkomingen-programmagelden Wtcg -75,7 -40,0 0,0 0,0 0,0 Overgangsrecht kosten ouderenregeling ambulancepersoneel 32,0 31,0 30,0 28,0 28,0 Diversen 58,4 71,7 73,9 69,1 63,0 Zorg Huisartsenopleiding 133,7 136,3 135,3 135,3 135,3 Tegemoetkomingen-programmagelden Wtcg 75,7 40,0 0,0 0,0 0,0 Middelen fonds ziekenhuis opleidingen 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 Diversen 33,8 36,3 36,7 37,3 37,6 Niet tot een ijklijn behorend Bevriezing doelgroep zorgtoeslag 0,0 -600,0 -1.300,0 -1.700,0 -2.100,0 Vermogenstoets zorgtoeslag 0,0 0,0 -170,0 -170,0 -170,0 Macromutaties 32,2 -108,2 52,6 27,2 -796,1 Diversen -12,1 -13,1 -13,1 -13,1 -13,1 2.094,6 1.368,5 692,8 262,0 -1.057,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 2.232,9 1.390,1 633,2 159,1 -1.165,3 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 18.526,7 17.985,0 17.432,1 17.762,8 17.404,3 Totaal Internationale samenwerking 8,3 6,8 5,9 5,3 4,9 Stand Voorjaarsnota 2011 18.534,9 17.991,8 17.438,0 17.768,2 17.409,2 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 151,1 103,9 88,4 69,4 45,2 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Afwikkeling FES -48,2 -52,3 -34,8 -22,6 -4,5 Diversen -4,0 -8,2 -5,9 -6,1 0,0 Zorg Opleidingsfonds 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -32,2 -60,5 -40,7 -28,7 -4,5 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Ontvangsten 4,6 1,6 1,6 1,6 64,6 Diversen 2,2 0,9 0,9 0,9 0,9 6,8 2,5 2,5 2,5 65,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -25,3 -58,1 -38,1 -26,1 61,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 125,7 45,8 50,3 43,2 106,2 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 125,7 45,8 50,3 43,2 106,2 Stelselwijziging orgaandonatie Eerder geraamde kasuitgaven voor een stelselwijziging orgaandonatie in 2011 en 2012 vallen, door het niet doorgaan van de stelselwijziging, vrij. De middelen (totaal 26,5 mln.) worden geparkeerd op de Aanvullende Post, geoormerkt voor dit onderwerp. Afhankelijk van de besluitvorming over dit onderwerp wordt de inzet van deze middelen over de jaren heen bepaald. Subsidietaakstelling De post “subsidietaakstelling” betreft de maatregel B6 uit het Regeerakkoord op de begroting van VWS. Voor nadere invulling van de subsidietaakstelling verwijzen wij naar de brief “Invulling subsidietaakstellingen VWS” welke onlangs aan de Tweede Kamer is verstuurd. Taakstelling Rijk, agentschappen en uitvoerende zbo’s Deze post betreft de invulling van de maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Tegemoetkomingen programmagelden Wtcg Deze posten betreffen de invulling van een overboeking over de ijklijnen vanuit de begroting van VWS ter bekostiging van de programmagelden van de Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Oorzaak van de mutatie is enerzijds overloop uit 2010 en daarnaast hogere uitgaven dan geraamd. Hiervoor zijn binnen Rbg-eng extra middelen beschikbaar gesteld die middels een ijklijnoverboeking worden overgeheveld naar het Wtcg-budget, dat onderdeel uitmaakt van het BKZ. Diversen - beleidsmatige mutaties Deze post betreft ondermeer een aantal intensiveringsmiddelen vanuit het Regeerakkoord (A2 en A3) en de toevoeging van de eindejaarsmarge aan de begroting. De beschikbaar gestelde eindejaarsmarge is volledig benut voor overlopende verplichtingen uit 2010. Zorguitgaven BES-eilanden Door toename in zorgvolume worden er op de BES-eilanden meer zorgkosten gemaakt dan begroot, als gevolg hiervan is de raming bijgesteld. Gesloten Jeugdzorg + Jeugdgezondheidszorg+ Preventief jeugdbeleid+ Provinciaal gefinancierde jeugdzorg Dit betreffen overboekingen van de middelen van de begroting van Jeugd en Gezin, naar aanleiding van de herverkaveling (opheffing Jeugd en Gezin) volgend uit het Regeerakkoord, naar de begroting van VWS. Huisartsenopleiding Deze post betreft de overheveling van middelen voor huisartsopleidingen, gereserveerd binnen de begroting, naar het BKZ. Overgangsrecht kosten ouderenregeling ambulancepersoneel Deze post betreft de overheveling van de middelen gereserveerd op het BKZ voor de kosten van de ouderenregeling ambulancepersoneel (FLO) naar de begroting van VWS. Diversen - technische mutaties – rijksbegroting in enge zin Deze post omvat ondermeer de overboekingen van middelen gereserveerd binnen het BKZ (bijvoorbeeld voor aanschaf van HPV-vaccins, kosten voor de maatregelen binnen de AWBZ naar aanleiding van het Regeerakkoord en kapitaallasten van het Nederlands Kanker Instituut) naar de begroting van VWS. Middelen fonds ziekenhuis opleidingen Dit betreft de overheveling van de middelen voor de opleiding van gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel vanuit de binnen het BKZ gereserveerde middelen voor de ziekenhuizen naar de begroting van VWS. Diversen - technische mutaties – zorg Deze post omvat ondermeer de prijsbijstelling voor begrotingsgefinancierde uitgaven op de begroting van VWS en overhevelingen van de middelen gereserveerd op de begroting van VWS naar het BKZ. Bevriezing doelgroep zorgtoeslag + Vermogenstoets zorgtoeslag Deze posten betreffen de invulling van de maatregelen F2 en F16 uit het Regeerakkoord. Macromutaties De posten “macromutaties” betreffen mutaties als gevolg van ramingsbijstellingen voor diverse uitgaven op de begroting van VWS. De ramingsbijstellingen worden naar aanleiding van de ramingen van de CPB (CEP) opgesteld. De uitgaven betreffen de bijdrage zorgtoeslag, rijksbijdrage 18- en de Bikk. Afwikkeling FES In het Regeerakkoord is afgesproken dat de belegde ruimte wordt overgeheveld naar het Infrafonds, resp. de departementale begrotingen. Dit betekent dat de FES-begroting voor de jaren 2011 en volgende is leeg geboekt. Tegelijkertijd zijn de FES-bijdragen aan de ontvangstenkant van de corresponderende vakbegroting tot nul teruggebracht; deze mutatie is hiervan het gevolg. De betreffende projecten worden voortaan uitsluitend via de uitgavenkant van de begroting verantwoord, en vinden gewoon doorgang. Opleidingsfonds Deze post betreft de inzet van terugontvangen subsidies uit het opleidingsfonds (begrotingsgefinancierde BKZ) ter dekking van uitgaven binnen het BKZ. Infrastructuurfonds A INFRASTRUCTUURFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 8.321,9 8.203,5 7.995,5 8.541,6 7.598,5 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Omlabeling stimuleringspakket 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toedelen voordelig saldo 2010 406,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 439,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Aanpassing kasritme basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kasschuif bestuursakkoord water -254,3 -24,2 231,6 30,4 16,4 RA maatregel A19 - Breder toepassen pps bij aanleg infrastructuur 0,0 0,0 -10,0 -30,0 -50,0 RA maatregel A22 - Niet invoeren kilometerheffing 0,0 -40,0 -40,0 -40,0 -300,0 RA maatregel A23 - Hogere gebruiksvergoeding spoor 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 RA maatregel A24 - Temporisering en versobering kaderrichtlijn water -20,0 -20,0 -20,0 -40,0 -50,0 RA maatregel A25 - Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk 0,0 -20,0 -30,0 -50,0 -50,0 RA maatregel A26 - Vereenvoudiging omgevingsrecht 0,0 0,0 0,0 -50,0 -50,0 Verwerking DBFM-contract A12 -78,0 -5,4 -78,3 13,2 13,2 Verwerking technische kasschuif tbv rijksbrede problematiek 100,0 -250,0 -75,0 75,0 150,0 Diversen 21,0 34,0 13,6 -19,0 -23,9 Niet tot een ijklijn behorend Omlabeling stimuleringspakket -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -459,2 -325,6 -8,1 -110,4 -394,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -20,3 -325,6 -8,1 -110,4 -394,3 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 8.301,6 7.877,8 7.987,4 8.431,2 7.204,1 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 8.301,6 7.877,8 7.987,4 8.431,2 7.204,1 A INFRASTRUCTUURFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 8.321,9 8.203,5 7.995,5 8.541,6 7.598,5 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Omlabeling stimuleringspakket 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toedelen voordelig saldo 2010 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Aanpassing kasritme basispakket beheer en onderhoud hoofdwegennet -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aanpassing voeding IF -20,0 -80,0 -100,0 -260,0 -810,0 Kasschuif bestuursakkoord water -254,3 -24,2 231,6 30,4 16,4 RA maatregel A20 - verhoogde opbrengst spoorsector en meer doelmatigheid 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 RA maatregel A28b - Maatregelen waterschappen 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 Verwerking DBFM-contract A12 -78,0 -5,4 -78,3 13,2 13,2 Verwerking technische kasschuif tbv rijksbrede problematiek 100,0 -250,0 -75,0 75,0 150,0 Zandmotor en quick wins binnenhavens 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 16,3 34 13,6 -19,0 -23,9 Niet tot een ijklijn behorend Omlabeling stimuleringspakket -28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Toedelen voordelig saldo 2010 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -104,4 -325,6 -8,1 -110,4 -394,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -20,3 -325,6 -8,1 -110,4 -394,3 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 8.301,6 7.877,8 7.987,4 8.431,2 7.204,1 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 8.301,6 7.877,8 7.987,4 8.431,2 7.204,1 Omlabeling stimuleringspakket De uitgaven in het kader van het stimuleringspakket van het kabinet Balkenende IV zijn binnen het uitgavenkader geplaatst. Het betreffen gelden uit de Motie van Geel voor de N57 Middelburg-Oosterscheldekering en de N18 bij Varsseveld (zie tegenhanger bij niet-relevante mutaties). Toedelen voordelig saldo 2010 In 2010 was er een voordelig saldo of het IF. Het bedrag komt ten gunste c.q. ten laste van het artikel waarop dit ontstaan is. Aanpassing kasritme basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet Om het kasritme van de staat te optimaliseren is een uitgave van 200 mln. ten behoeve van het basispakket Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet die voorzien was voor 2011, al in 2010 bij Najaarsnota voldaan. Kasschuif bestuursakkoord water Er vindt een kasschuif plaats op het IF die het sluiten van het bestuursakkoord water mogelijk maakt. Zowel binnen deze kabinetsperiode als daarna is deze schuif intertemporeel budgettair neutraal. Regeerakkoord maatregel A19 - Breder toepassen pps bij aanleg infrastructuur Dit betreft maatregel A19 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel A22 - Niet invoeren kilometerheffing Dit betreft maatregel A22 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel A23 - Hogere gebruiksvergoeding spoor Dit betreft maatregel A23 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel A24 - Temporisering en versobering kaderrichtlijn water Dit betreft maatregel A24 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel A25 - Ruimtelijke inpassing bovenwettelijk Dit betreft maatregel A25 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel A26 - Vereenvoudiging omgevingsrecht Dit betreft maatregel A26 uit het Regeerakkoord. Verwerking DBFM-contract A12 De uitgaven voor het traject A12 Lunetten-Veenendaal zijn conform de begrotingsregels voor PPS (Publiek Private Samenwerking) uitgesmeerd over de jaren. Daarnaast zijn de beschikbare begrotingsbedragen in overeenstemming gebracht met het kasritme van het DBFM contract. Verwerking technische kasschuif ten behoeve van de rijksbrede problematiek Om het kasritme van de Staat te optimaliseren, vindt er bij Voorjaarsnota een kasschuif plaats. Het betreft diverse technische boekingen die via de begroting van I&M (XII) verlopen. Diversen - technische mutaties De grootse posten binnen de technische diversen post betreffen ten eerste de finale btw-compensatie (11,0 mln.) ten behoeve van de Betuweroute en HSL, welk eenmalig aan de begroting van I&M wordt toegevoegd. Ten tweede het amendement 13 van het lid De Rouwe ten behoeve van de N23 (21,6 mln.) en ten derde een overboeking naar het gemeentefonds en het provinciefonds in het kader van het Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (21,2 mln.). Aanpassing voeding IF Naar aanleiding van maatregelen die voortvloeien uit het Regeerakkoord wordt de voeding van het IF aangepast. Regeerakkoord maatregel A20 - Verhogen opbrengst spoorsector en meer doelmatigheid Dit betreft maatregel A20 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord maatregel A28b - Maatregelen waterschappen Dit betreft maatregel A28b uit het Regeerakkoord. Zandmotor en quick wins binnenhavens Bij het project Zandmotor en quick wins binnenhavens is in 2010 een onderuitputting ontstaan van respectievelijk 28,0 mln. en 9,3 mln. Dit bedrag wordt in 2011 weer aan de begroting van I&M toegevoegd. Gemeentefonds B GEMEENTEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 18.110,9 17.820,0 17.862,0 17.797,9 17.640,6 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Normeren lokaal inkomensbeleid 0,0 -40,0 -40,0 -40,0 -40,0 NUP 27,5 31,5 31,5 31,5 -122,0 Selectieve en gerichte schuldhulpverlening 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 Verminderen politieke ambtsdragers 0,0 0,0 0,0 0,0 -110,0 Wijziging betalingsverloop 245,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273,8 -28,5 -28,5 -28,5 -292,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 89,9 10,9 5,3 1,3 1,3 Zorg WMO huishoudelijke hulp 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 162,8 83,8 78,2 74,2 74,2 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 436,5 55,3 49,7 45,7 -217,8 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 18.547,4 17.875,4 17.911,6 17.843,5 17.422,8 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 18.547,4 17.875,4 17.911,6 17.843,5 17.422,8 Normeren lokaal inkomensbeleid Dit betreft maatregel F8 uit het Regeerakkoord. NUP In het Bestuursakkoord is met de VNG afgesproken dat de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) wordt voorgefinancierd middels een kasschuif in het gemeentefonds. Selectieve en gerichte schuldhulpverlening Dit betreft maatregel F10 uit het Regeerakkoord. Verminderen politieke ambtsdragers Dit betreft maatregel A28c uit het Regeerakkoord. Wijziging betalingsverloop In 2010 is een gedeelte van het gemeentefonds niet uitbetaald aan gemeenten. Dit is veroorzaakt doordat de verdeelmaatstaven niet allemaal in 2010 definitief konden worden vastgesteld, waardoor niet kon worden overgegaan tot betaling aan de gemeenten. Het resterende bedrag wordt in 2011 uitbetaald. Hiertoe wordt de begroting van het gemeentefonds verhoogd. Diversen – technische mutaties De post diversen bestaat voornamelijk uit een aantal overhevelingen van middelen van departementale begrotingen, die via het gemeentefonds aan gemeenten worden uitgekeerd. Dit gaat bijvoorbeeld om Brede scholen (23 mln.), Nationaal Actieplan Sport en bewegen (10 mln.) of Pieken in de Delta (9 mln.). WMO huishoudelijke hulp Het WMO budget 2011 wordt verhoogd tot totaal 1.455,9 mln. zoals overeengekomen is in het Bestuursakkoord. Provinciefonds C PROVINCIEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 1.142,5 1.086,0 1.090,0 1.071,8 926,8 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Diversen -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Verminderen politieke ambtsdragers 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Pieken in de Delta 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen -0,2 5,3 -1,0 -1,0 0,0 35,4 5,3 -1,0 -1,0 0,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 35,1 5,3 -1,0 -1,0 -10,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 1.177,7 1.091,3 1.089,0 1.070,8 916,8 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 1.177,7 1.091,3 1.089,0 1.070,8 916,8 Verminderen politieke ambtsdragers Dit betreft maatregel A28c uit het Regeerakkoord. Pieken in de Delta Voor het programma Pieken in de Delta waarbij bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden subsidie kunnen krijgen bij projecten voor ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige kennis, wordt in 2011 eenmalig 19,7 mln. toegevoegd aan het provinciefonds. Deze middelen zijn afkomstig van de begroting van EL&I. Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn In juni 2008 is het Convenant Regiospecifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn ondertekend door voorheen Verkeer en Waterstaat, de Stuurgroep Zuiderzeelijn en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland. De gelden voor de RSP-onderdelen Ruimtelijk-economisch Programma en Concrete bereikbaarheidsprojecten worden uitgekeerd middels een decentralisatie-uitkering. Deze middelen worden overgeheveld van de begroting van I&M. Diergezondheidsfonds F DIERGEZONDHEIDSFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Technische mutaties Niet tot een ijklijn behorend Toevoeging eindsaldo 2010 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 22,0 9,1 9,1 9,1 9,1 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 22,0 9,1 9,1 9,1 9,1 F DIERGEZONDHEIDSFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Toevoeging eindsaldo 2010 Het positief eindsaldo 2010 wordt in 2011 aan de DGF-begroting toegevoegd. BTW-compensatiefonds G BTW-COMPENSATIEFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 2.844,2 2.894,7 2.896,4 2.896,4 2.896,4 Technische mutaties Niet tot een ijklijn behorend Nota ruimte: afdracht btw-compensatie 0,0 47,7 0,0 0,0 0,0 Diversen -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 -15,5 32,2 -15,5 -15,5 -15,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -15,5 32,2 -15,5 -15,5 -15,5 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 2.828,7 2.926,8 2.880,8 2.880,8 2.880,8 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 2.828,7 2.926,8 2.880,8 2.880,8 2.880,8 Nota Ruimte: afdracht btw-compensatie In het FES was 47,7 mln. gereserveerd voor btw-compensatie over projecten uit de Nota Ruimte. Bij het opheffen van het FES zijn deze middelen vrijgevallen en direct aan het fonds toegevoegd. Diversen De raming van het BCF is structureel verlaagd met 15,5 mln. Deze verlaging houdt verband met het inwerkingtreden van de Wet Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010. De aan veiligheidsregio’s opgedragen taken komen sinds die datum niet langer via de deelnemende gemeente in aanmerking voor btw-compensatie – voor de brandweer geldt de compensatie vooralsnog nog wel. Het nadelige effect dat hierdoor voor de regio's ontstaat, bedraagt op jaarbasis ca. 15,5 mln. Een kwart van dit bedrag is reeds bij Najaarsnota 2010 toegevoegd aan de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die het bedrag via een brede doeluitkering ten goede laat komen aan de Veiligheidsregio’s. Afgesproken is dit bedrag bij Voorjaarsnota 2011 structureel over te hevelen naar de (nieuwe) begroting van Veiligheid en Justitie. Waddenfonds H WADDENFONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 80,5 40,5 37,6 39,3 41,0 Technische mutaties Niet tot een ijklijn behorend Overheveling eindsaldo 2010 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 27,8 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 27,8 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 108,3 35,5 32,6 34,3 36,0 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 108,3 35,5 32,6 34,3 36,0 H WADDENFONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 33,9 33,9 37,6 39,3 41,0 Technische mutaties Niet tot een ijklijn behorend Diversen 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 33,9 28,9 32,6 34,3 36,0 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 33,9 28,9 32,6 34,3 36,0 Overheveling eindsaldo 2010 De onderuitputting op het Waddenfonds uit 2010 wordt in 2011 toegevoegd. BES-fonds I BES-FONDS: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 Diversen – beleidsmatige mutaties Deze post bestaat uit de indexatie van het BES-fonds naar prijspeil 2011 (à 0,7 mln.) Diversen – technische mutaties Deze post bevat een overheveling (2,9 mln.) van de begroting van VWS ten behoeve van uitgaven door de BES-eilanden aan werkgeverspremies zorg die bij de eerdere verdeling abusievelijk niet aan de vrije uitkering voor de eilanden waren toegevoegd. Homogene Groep Internationale Samenwerking HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 6.029,0 6.200,8 6.141,0 6.358,4 6.566,2 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Bnp aanpassing -43,7 -14,8 -18,3 -41,2 -35,4 Diversen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -43,5 -14,6 -18,1 -41,0 -35,2 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Armoedevermindering -10,7 -17,3 -13,9 -12,6 4,1 Asieltoerekening -83,5 -38,2 -25,3 -22,4 -9,5 Beperken instroom en verkorten doorlooptijden 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 Beveiliging ambassades (naar Defensie) -16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Eindejaarsmarge HGIS opboeken 68,1 43,7 65,6 0,0 0,0 Europees ontwikkelingsfonds 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 HIV/aids -59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Humanitaire hulpverlening 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Kasschuif multilaterale banken en fondsen -50,0 16,7 16,7 16,7 0,0 Kasschuif ODA 60,0 -31,5 -28,5 0,0 0,0 Kennisontwikkeling -28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Milieu en water -22,7 0,1 0,4 0,1 0,1 Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Ondernemingsklimaatsubsidies -3,2 -9,0 -18,1 -23,3 -32,3 Onderwijs -78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Participatie civil society 66,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Regeerakkoord: HGIS vrijwillige afdrachten internationale organisaties -10,0 -10,0 -30,0 -40,0 -50,0 Regeerakkoord: OS gemiddeld op 0,7% bnp -340,0 -840,0 -660,0 -690,0 -750,0 Regeerakkoord: taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's 0,0 0,0 -18,0 -48,0 -67,0 Regeerakkoord: toerekening conform ODA-criteria -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing 24,8 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 Water en stedelijke ontwikkeling 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Diversen 20,2 10,2 7,8 6,7 6,6 -375,4 -925,5 -753,5 -853,0 -938,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -418,9 -940,2 -771,7 -894,0 -973,1 Stand Voorjaarsnota 2011 5.610,1 5.260,6 5.369,3 5.464,4 5.593,1 HOMOGENE GROEP INTERNATIONALE SAMENWERKING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 140,3 132,4 133,4 133,2 122,0 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 9,4 9,3 9,1 9,1 9,1 9,4 9,3 9,1 9,1 9,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 9,4 9,3 9,1 9,1 9,1 Stand Voorjaarsnota 2011 149,7 141,7 142,4 142,3 131,1 De Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) is een aparte budgettaire constructie waarin de uitgaven aan Internationale Samenwerking van de verschillende departementen worden gebundeld. Het uitgavenniveau van de HGIS wordt aangepast voor macro-economische ontwikkelingen. Het ODA-deel van het HGIS budget is gekoppeld aan het bruto nationaal product (bnp) en wordt gecorrigeerd voor veranderingen van het bnp. Het non-ODA deel van de HGIS wordt gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het merendeel van de HGIS-uitgaven wordt via de begroting van Buitenlandse Zaken verantwoord. Bnp aanpassing Als gevolg van macro-economische ontwikkelingen is de omvang van de HGIS bijgesteld. Armoedevermindering De mutatie in 2011 wordt veroorzaakt door een verlaging van het budget voor algemene macrosteun. Daarnaast daalt het budget vanwege het terugdraaien van de in de incidentele suppletoire begroting (ISB) opgenomen kasschuif op middelen aanvulling voor multilaterale banken, aanpassing van het Wereldbank partnership programma en het aanpassen van de eerder opgenomen korting op kennisinstellingen bij OC&W. Ten slotte worden ook, vanwege het gebruikelijke verdeelkarakter, mutaties op dit artikel verwerkt gerelateerd aan lagere bnp cijfers voor 2011, waardoor het ODA budget afneemt. Asieltoerekening De kosten van eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden worden volgens internationale afspraken toegerekend aan ODA. De toerekening zal in de loop van het begrotingsjaar worden vastgesteld op basis van de relevante variabelen. Definitieve afrekening vindt plaats in jaar t+1 bij Voorjaarsnota, waarbij alle relevante realisatiegegevens van voorafgaand jaar meegenomen worden. De hogere asieltoerekening leidt tot herprioritering binnen het ontwikkelingssamenwerkingbudget. Het bedrag uit 2011 bestaat voor een deel (41,2 mln.) uit een hogere toerekening voor 2011. Het restant (42,3 mln.) is de naheffing uit 2010. Beperken instroom en verkorten doorlooptijden Dit betreft maatregel C3 uit het Regeerakkoord. Beveiliging ambassades (naar Defensie) Overheveling van budget naar Defensie in verband met de inbesteding van de persoonsbeveiliging op ambassades in hoog-risico landen aan de Koninklijke Marechaussee. Eindejaarsmarge HGIS opboeken De onderuitputting in 2010 is via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2011. Vervolgens wordt deze verspreid over meerdere jaren uitgedeeld aan de HGIS-departementen. Europees Ontwikkelingsfonds In de Nota van Wijziging werd dit subartikel met ca. 20 mln. verlaagd als gevolg van de proportionele verdeling van de ODA-korting van 400 mln. (conform Regeerakkoord) over de verschillende artikelen van de begroting Buitenlandse Zaken. In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking is besloten het Europees Ontwikkelingsfonds niet te korten. HGIS vrijwillige afdrachten internationale organisaties Dit betreft maatregel D3 uit het Regeerakkoord. HIV/Aids De verlaging van het budget op HIV/Aids wordt verklaard door de vermindering van bijdragen in het kader van de HIV/Aids. De verlaging komt uit verschillende programma’s. De bijdragen aan de volgende organisaties worden verlaagd: GFATM, UNFPA, UNAIDS en WHO. Ook wordt het budget van de bilaterale landenprogramma’s en de bijdrage aan MFS verlaagd. Hier staat tegenover dat bij de behandeling van de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking voor HIV/Aids twee amendementen zijn aangenomen waardoor het budget op dit onderdeel verhoogd wordt. Het betreft de amendementen Dijkhoff/Irrgang (nr. 22) en Ferrier/Dijkhoff (nr. 55). Per saldo is er sprake van een verlaging. Humanitaire hulpverlening In de Nota van Wijziging werd humanitaire hulpverlening verlaagd als gevolg van de proportionele verdeling van de ODA-korting van 400 mln. (conform Regeerakkoord) over de verschillende artikelen van de begroting Buitenlandse Zaken. In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking is dit onderdeel uitgezonderd van kortingen en wordt daarom met 27,2 mln. verhoogd. Kasschuif multilaterale banken en fondsen In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking is vastgesteld dat er een kasschuif ter grootte van 50 mln. plaatsvindt van de betalingen aan de Wereldbank/IDA. Kasschuif ODA Er vindt een kasschuif plaats van ODA middelen door een aanpassing van het ritme van betalingen aan de Wereldbank/IDA. Kennisontwikkeling De verlaging op kennis en ontwikkeling is de invulling van de aangekondigde bezuiniging in de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking. Het budget van het internationaal onderwijsprogramma en onderwijsinstituten worden verlaagd. Ook wordt gekort op het onderzoeksprogramma. Milieu en Water De verlaging van het budget voor Milieu en Water wordt met name veroorzaakt doordat het aantal partnerlanden afneemt. Bij deze exitlanden zullen alleen de lopende programma's nog uitgevoerd worden en geen nieuwe meer worden gestart. Daarnaast is in de In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking opgenomen om de bijdrage aan de VN programma's op dit terrein te verminderen. Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden Conform de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking wordt Ondernemingsklimaat voor wat betreft ODA uitgezonderd van kortingen en is een intensivering voorzien ten behoeve van private sectorontwikkeling en voedselzekerheid. De keuze voor deze prioritaire thema’s weerspiegelt de verschuiving van sociale naar economische sectoren. Deelterreinen waar intensivering op relatief korte termijn en met inzet van Nederlandse kennis en kunde resultaten kan bieden zijn: uitbreiding van publiek private partnerschappen, zoals het Initiatief Duurzame Handel, financiële sectorontwikkeling (SME's, verzekeringen, sparen), onderzoek en innovatie op het gebied van landbouw en voedselzekerheid, bilaterale ambassadeprogramma's, innovatieve financieringsinstrumenten waarbij met overheidsgaranties en -leningen private investeringen voor ontwikkelingsdoelen worden gekatalyseerd. Ondernemingsklimaatsubsidies Dit betreft maatregel B3 uit het Regeerakkoord. Onderwijs De verlaging van Onderwijs wordt grotendeels verklaard door de verschillende bezuinigingen die in de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking aangekondigd zijn. Het betreft de verlaging van de landenprogramma’s die deels wordt ingevuld door de vermindering van het aantal partnerlanden. Ook de bijdrage aan het Education for All/Fast Track Initiative en de bijdrage aan UNICEF wordt verlaagd. Ten slotte wordt het thema basisonderwijs gekort. OS gemiddeld op 0,7% bnp Dit betreft maatregel D1 uit het Regeerakkoord. Participatie civil society De verhoging van het budget voor participatie civil society wordt veroorzaakt door een bijstelling van het budget voor Medefinancieringsstelsel (MFS), zowel I als II. Voor MFS I is een verhoging voorzien vanwege het betalen van nog lopende verplichtingen. Voor MFS II wordt de stijging veroorzaakt doordat betalingen voor latere jaren naar 2011 gebracht zijn om zodoende tegemoet te komen aan de wens van de organisaties de bezuinigingen op MFS geleidelijker te laten verlopen. Ten slotte worden vanuit de relevante artikelen bedragen overgeheveld om zodoende alle MFS uitgaven te bundelen binnen het artikel voor participatie civil society. Regeerakkoord: HGIS vrijwillige afdrachten internationale organisaties Dit betreft maatregel D3 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord: OS gemiddeld op 0,7% bnp Dit betreft maatregel D1 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord: Taakstelling rijk, agentschappen en uitvoerende zbo's Dit betreft maatregel A1 uit het Regeerakkoord. Regeerakkoord: Toerekening conform ODA-criteria Dit betreft maatregel D2 uit het Regeerakkoord. Regionale stabiliteit en crisisbeheersing Conform het Regeerakkoord en de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking wordt geïntensiveerd bij regionale stabiliteit en crisisbeheersing. Deze intensivering zal worden ingezet ten behoeve van crisisbeheersing, conflictpreventie en rechtsorde. Water en stedelijke ontwikkeling In de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking is opgenomen dat er extra wordt ingezet voor kennisontwikkeling op gebied van water en klimaat. Op die reden wordt het budget voor drinkwater en sanitaire voorzieningen verhoogd. Prijsbijstelling PRIJSBIJSTELLING: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 500,6 1.354,5 1.889,5 2.550,0 3.141,6 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Nominale ontwikkeling -59,0 -154,7 -187,4 -225,8 -230,6 Nominale ontwikkeling MLT 122,2 225,5 357,1 444,7 509,3 Sociale zekerheid Nominale ontwikkeling -2,9 -7,4 -10,9 -17,8 -26,3 Diversen 0,8 1,3 2,1 2,3 2,0 Zorg Nominale ontwikkeling 2,5 17,7 24,4 32,4 42,6 Diversen 1,9 4,2 7,0 8,4 8,7 65,5 86,6 192,3 244,2 305,7 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Overboeken prijsbijstelling kinderopvang -19,6 -34,2 -46,0 -59,2 -76,1 Uitkeren tranche 2011 -536,9 -562,0 -546,7 -546,6 -522,6 Diversen 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Sociale zekerheid Overboeken prijsbijstelling kinderopvang 19,6 34,2 46,0 59,2 76,1 Diversen -11,6 -23,6 -21,9 -20,4 -19,8 Zorg Diversen -17,5 -25,0 -25,4 -25,7 -25,7 Niet tot een ijklijn behorend Diversen -0,7 -1,7 -2,1 -2,5 -2,4 -566,3 -612,3 -596,1 -595,2 -570,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -500,6 -525,6 -403,7 -351,0 -264,8 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 0,0 829,0 1.485,8 2.199,1 2.876,9 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 0,0 829,0 1.485,8 2.199,1 2.876,9 Op de aanvullende post Prijsbijstelling worden de middelen gereserveerd die worden gebruikt om de prijsgevoelige uitgaven op de diverse begrotingen te compenseren voor de prijsontwikkeling. Deze compensatie wordt jaarlijks van de aanvullende post overgeboekt naar de departementale begrotingen. De indexering van de prijsbijstelling wordt aangepast aan de macro-economische ontwikkeling. Nominale ontwikkeling Als gevolg van nieuwe inzichten op basis van ramingen van het Centraal Planbureau in de ontwikkeling van de prijzen is de uitgavenraming voor de prijsbijstelling bijgesteld. Overboeken prijsbijstelling kinderopvang Dit betreft een overheveling van de gereserveerde prijsbijstelling kinderopvang van het kader Rijksbegroting in enge zin naar het kader Sociale Zekerheid. Onder het kabinet Balkenende IV stond het budget voor kinderopvang op de begroting van OCW. Uitkeren tranche 2011 De prijsbijstelling tranche 2011 is overgeboekt naar de departementale begrotingen. Indexering Wet Studiefinanciering INDEXERING WSF: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 6,2 13,8 76,0 146,9 218,7 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Diversen -0,7 -1,7 -1,4 -2,4 -4,2 -0,7 -1,7 -1,4 -2,4 -4,2 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen -4,2 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4 Niet tot een ijklijn behorend Nominale ontwikkeling 1,3 3,1 21,9 35,4 48,6 Diversen -2,5 -3,6 -4,8 -5,3 -5,9 -5,4 -4,9 12,7 25,7 38,3 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -6,2 -6,7 11,3 23,2 34,1 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 0,0 7,1 87,3 170,1 252,8 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 0,0 7,1 87,3 170,1 252,8 Diversen – mee- en tegenvallers Deze diversenpost bevat de nominale ontwikkeling bij de indexering studiefinanciering en de lesgelden. De nominale ontwikkeling van de indexering studiefinanciering geeft de prijsontwikkeling aan van de uit te keren studiefinanciering, bedragen voor de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) en de lesgelden. Deze nominale ontwikkeling wordt geactualiseerd op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) en de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau. Diversen – technische mutaties Deze diversenpost bevat de uitkering van de prijsbijstelling bij de lesgelden. Nominale ontwikkeling Nominale ontwikkeling van de indexering studiefinanciering die niet tot een ijklijn behoort (niet-kaderrelevante mutaties). Diversen – technische mutaties niet tot een ijklijn behorend Deze diversenpost bevat onder andere de uitkering van de prijsbijstelling van de studiefinanciering die niet tot een ijklijn behoort (niet-kaderrelevante mutaties). Arbeidsvoorwaarden ARBEIDSVOORWAARDEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 1.059,0 2.515,2 3.982,6 5.797,2 7.706,1 Mee- en tegenvallers Rijksbegroting in enge zin Nominale ontwikkeling 91,3 396,3 664,6 402,2 109,1 Sociale zekerheid Nominale ontwikkeling 20,9 3,8 -8,8 -80,2 -169,3 Zorg Nominale ontwikkeling 2,2 23,2 34,5 48,9 63,8 Diversen 0,0 -4,5 -1,2 -5,0 -10,3 114,4 418,8 689,1 365,9 -6,7 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Loonontwikkeling collectieve sector -720,0 -740,0 -760,0 -790,0 -800,0 Sociale zekerheid Loonontwikkeling collectieve sector -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0 Zorg Diversen -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -790,0 -810,0 -830,0 -860,0 -870,0 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Loonbijstelling tranche 2011 -310,7 -306,4 -303,8 -300,5 -299,1 Overheveling kinderopvang -13,1 -49,8 -103,1 -149,7 -200,4 Sociale zekerheid Loonbijstelling tranche 2011 -61,8 -52,8 -50,8 -47,2 -45,2 Overheveling kinderopvang 13,1 49,8 103,1 149,7 200,4 Zorg Diversen -8,8 -11,8 -11,8 -12,1 -12,2 Niet tot een ijklijn behorend Diversen -2,1 -1,9 -1,6 -2,3 -3,0 -383,4 -372,9 -368,0 -362,1 -359,5 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -1.059,0 -764,1 -508,9 -856,2 -1.236,2 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 0,0 1.751,1 3.473,7 4.941,1 6.469,9 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 0,0 1.751,1 3.473,7 4.941,1 6.469,9 Nominale ontwikkeling Als gevolg van nieuwe inzichten op basis van ramingen van het Centraal Planbureau in de ontwikkeling van de lonen en de sociale werkgeverslasten is de uitgavenraming voor de loonbijstelling bijgesteld. Loonontwikkeling collectieve sector Dit betreft maatregel E1 uit het Regeerakkoord. Loonbijstelling tranche 2011 De loonbijstelling tranche 2011 is overgeboekt naar de departementale begrotingen. Overheveling kinderopvang Dit betreft een overheveling van de gereserveerde loonbijstelling kinderopvang van het kader Rijksbegroting in enge zin naar het kader Sociale Zekerheid. Onder het kabinet Balkenende IV stond het budget voor kinderopvang op de begroting van OCW. Koppeling uitkeringen KOPPELING UITKERINGEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) 124,3 299,0 512,5 789,5 1.093,2 Mee- en tegenvallers Sociale zekerheid Nominale ontwikkeling 5,1 29,4 95,9 131,8 92,2 Diversen 0,4 0,9 1,3 1,6 2,1 5,5 30,3 97,2 133,4 94,3 Technische mutaties Sociale zekerheid Bruteringseffect 0,0 19,7 -9,5 -42,7 -32,1 Overheveling van Jeugd en Gezin 0,0 40,0 125,7 211,0 294,9 Diversen 0,0 -3,1 -5,5 -6,7 -10,0 0,0 56,6 110,7 161,6 252,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 5,6 86,9 208,0 294,9 347,1 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) 129,8 385,9 720,5 1.084,3 1.440,4 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 129,8 385,9 720,5 1.084,3 1.440,4 Nominale ontwikkeling Ten opzichte van de vorige Miljoenennota wordt de loon- en prijsontwikkeling nu hoger geraamd door het CPB. Deze ontwikkeling volgt uit de macro-bijstellingen. Bruteringseffect Diverse uitkeringen zijn netto gekoppeld aan het netto minimum loon, zodat deze evenredig worden aangepast als het minimumloon wordt bijgesteld. Doordat sommige uitkeringen een ander bruto-netto traject kennen dan het minimumloon, kan de bruto uitkering een afwijkende ontwikkeling vertonen dan die van het bruto minimumloon. Het effect hiervan op de uitkeringslasten wordt het bruteringseffect genoemd. Overheveling van Jeugd en Gezin Dit betreft de overboeking van middelen van de begroting van Nominale bijstelling AKW naar Koppeling Uitkeringen. Aanvullende Post Algemeen ALGEMEEN: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) -345,6 84,0 60,4 60,4 60,4 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin RA: Immigratie en integratie 51,4 66,4 94,4 99,4 55,4 RA: Immigratie en integratie (uitkering) -50,4 -50,4 -50,4 -50,4 -50,4 RA: Infrastructuur 0,0 0,0 100,0 200,0 500,0 RA: Kwaliteit onderwijs 0,0 540,0 980,0 1.100,0 1.340,0 RA: Kwaliteit onderwijs kwaliteitsimpuls/reservering ramingsrisico (uitkering) 0,0 -70,0 -180,0 -220,0 -270,0 RA: Kwaliteit onderwijs prestatiebeloning (uitkering) 0,0 0,0 0,0 0,0 -120,0 RA: Natuur en leefomgeving 30,0 30,0 130,0 230,0 300,0 RA: Natuur en leefomgeving kasschuif pas -25,0 9,0 9,0 7,0 0,0 RA: Veiligheid 490,0 460,0 440,0 460,0 470,0 RA: Veiligheid justitieketen (uitkering) -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 RA: Veiligheid kasschuif nationale politie -90,0 0,0 30,0 30,0 30,0 RA: Veiligheid politie (uitkering) -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 -300,0 RA: Zorg 20,0 154,0 154,0 94,0 179,0 Ramingstechnische veronderstelling in=uit -966,5 -43,7 -65,6 0,0 0,0 Invulling in=uit-taakstelling 372,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reserve EL&I 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reserve voorjaar 500,0 -125,0 -125,0 -125,0 -125,0 Reserve voorjaar (inzet) -400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vrijval diversen -40,8 -47,0 0,0 0,0 0,0 Diversen -15,3 -18,8 -26,1 -16,2 -16,2 Sociale zekerheid Diversen -19,1 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 Zorg RA: Zorg 142,0 798,0 798,0 798,0 798,0 Diversen -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -341,8 1.389,9 1.975,7 2.294,2 2.778,2 Technische mutaties Rijksbegroting in enge zin Diversen 3,4 11,4 19,2 22,7 30,2 Zorg Diversen 1,7 9,7 9,7 9,7 9,6 5,1 21,1 28,9 32,4 39,8 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 -336,8 1.411,0 2.004,5 2.326,5 2.818,0 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) -682,4 1.495,0 2.064,9 2.386,9 2.878,4 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 -682,4 1.495,0 2.064,9 2.386,9 2.878,4 Invulling in=uit-taakstelling Bij Startnota is de in=uit-taakstelling die voor 2011 in de boeken stond, ingevuld. RA: Immigratie en integratie Dit betreft intensiveringen (C) voor immigratie en integratie uit het Regeerakkoord. Bij Voorjaarsnota is 50,4 mln. aan BZK als regisseur uitgekeerd. RA: Infrastructuur Dit betreft intensiveringen (D) voor infrastructuur uit het Regeerakkoord. RA: Kwaliteit onderwijs Dit betreft intensiveringen (E) voor kwaliteit onderwijs uit het Regeerakkoord. De reeks E11 en een deel van E2 en E4 worden bij Voorjaarsnota overgeheveld naar de OCW begroting. RA: Natuur en leefomgeving Dit betreft intensiveringen (F) voor natuur en leefomgeving uit het Regeerakkoord. Bij reeks F1 vindt een kasschuif plaats om het kasritme aan te passen aan de behoefte. RA: Veiligheid Dit betreft intensiveringen (B) voor veiligheid uit het Regeerakkoord. Tranche 2011 van reeks B1 is bij ISB overgeheveld naar de V&J begroting. Reeks B2 wordt in zijn geheel overgeheveld naar de begroting van BZK (bij ISB) en naar V&J (bij Voorjaarsnota). Daarnaast zijn de middelen behorend bij maatregel A2 voor de nationale politie, geschoven in de tijd. RA: Zorg Dit betreft intensiveringen (A) voor de zorg uit het Regeerakkoord (Rbg-eng middelen). Ramingstechnische veronderstelling in=uit Bij Voorjaarsnota wordt de eindejaarsmarge uitgekeerd aan de departementale begrotingen. Als tegenhanger hiervan wordt de ramingstechnische veronderstelling in=uit op de Aanvullende Post verwerkt. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de onderuitputting die zich in 2010 heeft voorgedaan ook in 2011 zal optreden. De eindejaarsmarge voor de HGIS middelen en daarmee de corresponderende in=uit wordt over drie jaren verspreid. Reserve EL&I Om EL&I in de gelegenheid te stellen een aantal (toekomstige) financiële correcties vanuit de EU op te kunnen vangen, is een reservering aangelegd. Het betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden. Reserve voorjaar Bij Startnota is een reserve voor het voorjaar 2011 op de Aanvullende Post geboekt, hiervoor is voor de jaren 2012 t/m 2015 een taakstelling ingeboekt om het beeld intertemporeel te laten sluiten. Bij Voorjaarsnota is een groot gedeelte ingezet voor de problematiek. Vrijval diversen Op de Aanvullende Post worden middelen per definitie tijdelijk «geparkeerd». Voor de herziening van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk was op Aanvullende Post een reservering opgenomen om de schulden van de Antillen te saneren. Per 10 oktober 2010 is de schuldsanering Antillen afgerond en daarom vallen de hiervoor gereserveerde middelen in 2011 en 2012 vrij. RA: Zorg Dit betreft intensiveringen (A) voor de zorg uit het Regeerakkoord (zorg). Consolidatie CONSOLIDATIE: UITGAVEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) -9.131,5 -8.757,6 -8.235,3 -8.452,2 -7.309,3 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Afboeken consolidatie FES 2.722,6 2.174,2 2.310,2 2.487,5 1.445,1 2.722,6 2.174,2 2.310,2 2.487,5 1.445,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 2.722,6 2.174,2 2.310,2 2.487,5 1.445,1 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) -6.408,9 -6.583,4 -5.925,1 -5.964,7 -5.864,2 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 -6.408,9 -6.583,4 -5.925,1 -5.964,7 -5.864,2 CONSOLIDATIE: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN bedragen in miljoenen euro's 2011 2012 2013 2014 2015 Stand Miljoenennota 2011 (excl. IS) -9.131,5 -8.757,6 -8.235,3 -8.452,2 -7.309,3 Beleidsmatige mutaties Rijksbegroting in enge zin Afboeken consolidatie FES 2.722,6 2.174,2 2.310,2 2.487,5 1.445,1 2.722,6 2.174,2 2.310,2 2.487,5 1.445,1 Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2011 2.722,6 2.174,2 2.310,2 2.487,5 1.445,1 Stand Voorjaarsnota 2011 (subtotaal) -6.408,9 -6.583,4 -5.925,1 -5.964,7 -5.864,2 Totaal Internationale samenwerking 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stand Voorjaarsnota 2011 -6.408,9 -6.583,4 -5.925,1 -5.964,7 -5.864,2 De post Consolidatie wordt gebruikt voor het corrigeren van de Rijksbegroting voor dubbeltellingen die ontstaan door het bruto-boeken van bijdragen. Het bruto-boeken houdt in dat zowel het departement dat bijdraagt, als het departement dat ontvangt de uitgaven op zijn begroting opneemt. Het ontvangende departement raamt daarnaast de te ontvangen bijdragen ook aan de ontvangstenkant van de begroting. Hierdoor wordt het rekenkundig niveau van de totale rijksuitgaven en de rijksontvangsten hoger dan het feitelijk niveau. Door de post Consolidatie wordt hiervoor gecorrigeerd. De hoogte van de post wordt in belangrijke mate bepaald door de bijdragen via de begrotingen van Verkeer en Waterstaat en het FES aan het Infrastructuurfonds. Afboeken consolidatie FES Met de ontmanteling van het FES bij Startnota wordt de post consolidatie daarvoor gecorrigeerd. PAGE PAGE 1