[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2018D56130, datum: 2018-11-30, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35095-A-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35095 A-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2018Z21948:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018-2019

35 095 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer 2
2. De producten 3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3
2.2 De productartikelen 4
2.3 Bijlagen 23
A. Verdiepingsbijlage 23
B. Projectoverzichten 47

1. Leeswijzer

Algemeen

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 5
=> 1000 5 5

– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 A, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Stand vastgestelde begroting 2018 6.241,3 6.241,3
Stand 1esuppletoire begroting 2018 6.837,7 6.837,7
Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018) – 636,7 – 636,7
overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Kaderrelevante mutaties
1. Saldo 2018 – 295,1 – 22,7
2. Overboekingen naar PF/GF/BCF:
aansluiting A6 Lelystad Airport 12 – 14,1 – 14,1
programma beter benutten 12 – 4,4 – 4,4
Knooppunt Groningen 13 – 2 – 2
Rotterdamsebaan 14 – 8 – 8
Extra snelle trein Groningen en Friesland 14 – 31,9 – 31,9
3 Desalderingen 12
Hoofdwegenet 12 7,8 7,8
Hoofdvaarwegennet 15 3,2 3,2
Overig Div. 5,1 5,1
Stand 2esuppletoire begroting 2018 5.861,6 6.134,0

Toelichting

1. Saldo 2018

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 272,4 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 295,1 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,7 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds zoals aansluiting A6 Lelystad Airport (€ -14,1 miljoen), Knooppunt Groningen (€ -2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ -8 miljoen), het programma Beter Benutten (€ -4,4 miljoen), Extra snelle trein Groningen en extra snelle trein Friesland (€ -31,9 miljoen).

3. Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

Hoofdwegennet:

– project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,

– project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed.

Hoofdvaarwegennet:

– het project Verbreding Wilhelminakanaal € 3,2 miljoen, ontvangst van gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Verplichtingen 3.255.485 4.194.780 – 481.886 617.957 4.330.851
Uitgaven 2.575.982 2.839.668 – 220.939 – 141.456 2.477.273
waarvan juridisch verplicht 76% 100%
12.01 Verkeersmanagement 3.680 3.680 56 3.736
12.01.01 Verkeersmanagement 3.680 3.680 56 3.736
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 3.680 3.680 56 3.736
12.02 Beheer onderhoud en vervanging 645.593 664.814 30.560 27.923 723.297
12.02.01 Beheer en onderhoud 576.208 576.207 65.603 27.667 669.477
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 576.208 576.207 65.603 27.667 669.477
12.02.04 Vervanging 69.385 88.607 – 35.043 256 53.820
12.03 Aanleg 781.590 752.479 – 80.861 – 115.938 555.680
12.03.01 Realisatie 545.870 621.015 – 91.386 – 14.918 514.711
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 30.616 30.616 472 1.420 32.508
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen 235.720 131.464 10.525 – 101.020 40.969
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 12.407 12.421 6.779 – 1.530 17.670
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 581.030 567.030 105.387 – 65.585 606.832
12.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS 581.030 567.030 105.387 – 65.585 606.832
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 564.089 564.089 11.495 12.144 587.728
12.06.01 Apparaatskosten RWS 447.350 447.322 8.474 3.428 459.224
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 447.350 447.322 8.474 3.428 459.224
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten 116.739 116.767 3.021 8.716 128.504
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 110.739 110.767 3.021 8.716 122.504
12.07 Investeringsruimte 0 287.576 – 287.576 0
12.07.01 Investeringsruimte 0 0 0 0
12.07.03 Investeringsruimte 287.576 – 287.576 0
Ontvangsten 90.402 88.584 18.754 11.179 118.517
12.09 Ontvangsten 90.402 88.584 18.754 11.179 118.517
12.09.01 Ontvangsten 90.402 88.584 18.754 11.179 118.517
12.09.02 Tolopgave

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

– A16 Rotterdam (€ 639 miljoen): de A16 Rotterdam is een DBFM-project, omdat de financial close is afgerond wordt een deel van het project nu omgezet van Design en Construct naar DBFM. Om dit te faciliteren moet de verplichtingenruimte worden opgehoogd.

– Wantijbrug en Heineoord (€ 29,9 miljoen): voor dit project is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Daar horen ook meerjarige verplichtingen bij.

– Aankoop vastgoed (€ 36,2 miljoen): dit jaar is er onder andere meer vastgoed aangekocht dan geraamd dit betreft onder meer de N18 Varsseveld Enschede (€ 9 miljoen); dit betreft een aanvullend opdracht Westerval: 3 miljoen, Ned. Bewegwijzeringsdienst: 1 miljoen, Grondverwerving/onteigening: 3 miljoen en Natuurcompensatie: 2 miljoen.

A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met 16 miljoen euro, dit is benodigd voor de afbouwwerkzaamheden van de Botlekbrug.

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (€ 12 miljoen) een aantal vastgoed aankopen kunnen al in 2018 worden afgerond, in plaats van in 2019. Deze aankopen worden nu versneld uitgevoerd.

– N200 Boezembruggen (€ 15 miljoen): Voor het project N200 Boezembruggen (tranche 2) binnen het programma Vervanging en Renovatie is door verwachte meerkosten extra verplichtingenbudget benodigd.

– A6 (€ 10 miljoen): door versnelling van de realisatie is er in 2018 meer verplichtingen budget nodig omdat een aantal werken voor de gemeente Almere tijdens de realisatie worden meegenomen.

Hiertegenover staan lagere verplichtingen:

– A24 Blankenburgverbinding (– € 73 miljoen): in verband met vertraging van de Financial Close op dit DBFM-project is de verwerking van de DBFM-omzetting uitgesteld (– € 53 miljoen). Daarnaast is afgesproken in het Tracébesluit van de Blankenburgverbinding in de bestuursovereenkomst dat IenW de Rijksbijdrage aan het Kwaliteitsprogramma zal overhevelen aan de Metropoolregio Rotterdam-Dan Haag. Het bedrag zal in 2019 via de BDU-uitkering beschikbaar worden gesteld. Tegelijkertijd vindt een afdracht plaats aan het btw-compensatiefonds (– € 20 miljoen).

– Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 16 miljoen): Binnen dit programma hebben zich in 2018 minder financiële risico’s voorgedaan dan vooraf ingeschat. Het gevolg hiervan is dat er geen beroep is gedaan op de getroffen risicoreserveringen.

– A6 Lelystad Airport (€ – 14 miljoen): voor de aansluiting A6 Lelystad Airport worden middelen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad om te voldoen aan de bestuursovereenkomst.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft met name een bijdrage voor schade rijden (€ 31,5 miljoen) en een verhoging ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen (€ 1,2 miljoen). Daar tegenover staat o.a. verlaging betreffende een bijdrage in de basis ICT-uitgaven ad € 5 miljoen.

Schade rijden

Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert of is er sprake van niet verzekerd zijn, waarbij verder verhaal op de veroorzaker niet mogelijk is omdat deze niet over andere middelen beschikt om de schade alsnog te compenseren. Daarom wordt het budget opgehoogd.

Duurzaamheidsmaatregelen

IenW heeft een programma Duurzaam IenW opgestart. Een van de speerpunten van dat programma is dat we toewerken naar een volledig klimaatneutraal departement in 2030. Dat betekent dat onze CO2-uitstoot als gevolg van al ons elektriciteit- en brandstofverbruik, onze inkopen en opdrachten per saldo tot nul wordt teruggebracht. Tegelijk wil IenW uiterlijk in 2030 ook volledig energieneutraal zijn, even veel aan hernieuwbare energie zelf (laten) opwekken als IenW aan energie gebruikt. RWS gaat invulling geven aan deze duurzaamheidsambities onderzoekt of het mogelijk is duurzame energie voor eigen gebruik op eigen areaal te laten opwekken. De kosten die met het onderzoek gemoeid zijn, worden aan dit artikelonderdeel toegevoegd.

Bijdrage basis ICT

In de begroting 2019 zijn de middelen voor Basis ICT in 2018 (€ 5 miljoen) toegevoegd aan het Beheer en Onderhoud. Het onderhouden van ICT systemen is echter een landelijke taak en deze uitgaven dienen verantwoord te worden onder Netwerkgebonden Kosten. Dit is conform voorgaande jaren. Met deze boeking worden de middelen alsnog aan netwerkgebonden kosten toegevoegd.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging ad € 115,9 miljoen) op dit artikelonderdeel betreft in hoofdzaak een drietal mutaties. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 € 101,8 miljoen, een verlaging ad € 19,2 miljoen in verband met overboekingen aan het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds en een verhoging ad € 7,8 miljoen in verband met desalderingen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een lagere realisatie van € 294 miljoen exclusief de overprogrammering. De overprogrammering op dit artikel is € 192 miljoen. Dit leidt per saldo tot een voordelig saldo van € 102 miljoen.

De lagere programmarealisatie ad € 294 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

– Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 19 miljoen): De lagere realisatie komt doordat de vastgoed aankopen lager uitvielen als resultaat van de onderhandelingen en er minder risico’s zijn opgetreden.

– Programma aansluitingen (– € 24 miljoen): Bij het programma aansluitingen is vertraging opgetreden door een wijziging in de bestemmingsplanprocedure als gevolg van de wens van de provincie Zuid-Holland om ook een aansluiting met het bedrijven terrein te verkrijgen.

– A16 Rotterdam (– € 22 miljoen): Bij de omzetting naar een DBFM-contract is er vertraging ontstaan.

– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 32 miljoen): Door capaciteitsproblemen bij de aannemer heeft dit project vertraging opgelopen.

– A24 Blankenburgverbinding (– € 54 miljoen): Bij het vaststellen van de financial close van het DBFM-contract heeft dit project vertraging opgelopen (– € 31 miljoen). Daarnaast is er sprake van een lagere realisatie op het project kwaliteitsprogramma Blankenburgverbindingen (– € 23 miljoen) in verband met het uitblijven van duidelijkheid omtrent de toepassing van de PAS.

– A10 Zuidas knopen (– € 21 miljoen): Het realisatiecontract bevindt zich in de fase van herijking. In deze periode worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouwfase zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze procedure wordt standaard gehanteerd na gunning van het contract door de aannemer.

– A1 Apeldoorn-Azelo (– € 17 miljoen): Op 25 juni 2018 heeft de gunning van het project plaats gevonden. Het betaalritme wordt aangepast aan de hand van de planning van de aannemer. Dit is een standaard procedure.

– A44 Rijnland Route (– € 57 miljoen): Er is vertraging opgetreden bij de afdracht van btw aan het btw-compensatiefonds daarom is sprake van een lagere realisatie op dit project. Deze vertraging is ontstaan in de uitvoering van het project. De uitvoering wordt door de Provincie Zuid-Holland gerealiseerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt na declaratie van de Provincie. Daarnaast is de overdracht van de BTW naar het BTW Compensatiefonds naar volgend jaar uitgesteld, omdat de hoogte van het over te dragen budget nog niet bekend is.

– Eindhoven Airport (– € 25 miljoen): In verband met een btw-discussie met de regio is er sprake van vertraagde realisatie.

– Beter Benutten (– € 30 miljoen): Voor het programma Beter Benutten is vertraging opgetreden in de financiële afhechting en eindafrekening van de regionale maatregelpakketten van Beter Benutten Vervolg.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen Provinciefonds en Btw-compensatiefonds

Dit betreft de volgende bijdragen aan het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds:

– Bijdragen aansluiting A6 Lelystad airport

Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

– Programma beter benutten

Aan de provincie Flevoland en Noord-Holland wordt € 4,4 miljoen voor de uitvoering van het programma beter benutten beschikbaar gesteld.

Aan de gemeenten Rotterdam en Haarlem wordt € 0,2 miljoen voor de uitvoering van het programma beter benutten beschikbaar gesteld.

– Bijdrage SmartwayZ 2018

Het betreft de Rijksbijdrage ad € 0,5 miljoen aan de provincie Noord Brabant voor de programma-organisatie van SmartwayZ.

Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

– project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,

– project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed. De opbrengsten van dit project gaan met de Voorjaarsnota naar de investeringsruimte.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 65,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 65,6 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

– Botlekbrug (– € 85 miljoen): door vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug is er sprake van een lagere realisatie op dit project. De afbouw van de multimodale Botlekbrug maakt onderdeel uit van het wegenproject project A15 Maasvlakte – Vaanplein (MaVa). De Botlekbrug is reeds in gebruik genomen voor langzaam en gemotoriseerd verkeer en voor de scheepvaart. Het spoordeel van de brug moet nog worden afgebouwd en aangesloten. Bij de voorbereidingen hiervan zijn ProRail en RWS aangelopen tegen enkele tegenvallers waardoor hier vertraging is ontstaan.

– Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 6 miljoen): er zijn minder risico’s opgetreden dan verwacht bij dit project. Daarom is er sprake van een lagere realisatie.

– N18 Varsseveld Enschede (€ 24 miljoen): Bij dit project zijn er versnelde uitgaven door de vaststellingsovereenkomst, nadeelcompensatie, grondverwerving en een aanpassing van de lus Westervel.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten

De hogere uitgaven op het artikel netwerkgebonden kosten (€ 12 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor het onderhoud van basis ICT (€ 5 miljoen). Deze middelen waren eerst overgeboekt naar beheer en onderhoud maar deze dienen verantwoord te worden op dit artikel. Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor het Security Operations Centre van RWS (SOC-RWS) (€ 3,4 miljoen) en is compensatie voor de kosten als gevolg van participatiewet overgeboekt (€ 2,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 11,2 miljoen. Het gaat om een ophoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 3,3 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (€ 7,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,3 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

– Programma aansluitingen (€ 11 miljoen): De provincie Zuid-Holland gaat dit jaar 80 procent van de toezegging betalen, in plaats van 50 procent.

– N50 Ens-Emmeloord (– € 5 miljoen): de bestuurlijke afspraak met de provincie Flevoland over de verdelingen van de meerkosten is gewijzigd wat resulteert in een tegenvaller.

– A74 Venlo (€-2,6 miljoen): de Provincie Limburg betaalt later dan verwacht.

Bijdragen derden hoofdwegennet

Op dit artikelonderdeel is sprake van een hogere bijdrage derden (€ 7,8 miljoen). Dit komt met name door:

– A12-A15 Ressen (€ 2 miljoen): Bij het project A12-A15 Ressen is sprake van een hogere ontvangst in verband met de gehonoreerde TEN-subsidie.

– Dinteloord Bergen op Zoom (€ 5,7 miljoen): Op dit project is sprake van verkoop van vastgoed die niet voorzien was bij het opstellen van de begroting 2018.

Artikel 13 Spoorwegen

Verplichtingen 2.527.321 3.423.874 – 1.667.098 – 305.422 1.451.354
Uitgaven 2.190.386 2.410.301 – 313.150 50.556 2.147.707
waarvan juridisch verplicht 95% 100%
13.02 Beheer onderhoud en vervanging 1.245.258 1.174.616 247.501 98.037 1.520.154
13.02.01 Beheer onderhoud en vervanging 1.245.258 1.174.616 247.501 98.037 1.520.154
13.03 Aanleg 766.273 814.057 – 308.186 – 31.929 473.942
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer 505.834 731.955 – 311.727 – 21.356 398.872
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer 62.124 73.628 – 16.965 1.203 57.866
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer 195.706 424 22.246 – 6.149 16.521
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer 2.609 8.050 – 1.740 – 5.627 683
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 162.258 179.466 – 20.293 – 15.552 143.621
13.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS 162.258 179.466 – 20.293 – 15.552 143.621
13.07 Rente en aflossing 16.597 16.597 – 6.607 9.990
13.07.01 Rente en aflossing 16.597 16.597 – 6.607 9.990
13.08 Investeringsruimte 0 225.565 – 225.565 0
13.08.01 Programmaruimte 0 13.243 – 13.243 0
13.08.02 Beleidsruimte
13.08.03 Investeringsruimte 212.322 – 212.322 0
Ontvangsten 314.250 370.180 – 114.277 – 21.689 234.214
13.09 Ontvangsten 314.250 370.180 – 114.277 – 21.689 234.214
13.09.01 Ontvangsten 314.250 370.180 – 114.277 – 21.689 234.214

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

– Beheer, Onderhoud en Vervanging (– € 88,5 miljoen): als gevolg van een schuif van 98,6 miljoen van 2019 naar 2018 (om de extra beheer- en onderhoudswerkzaamheden door ProRail te faciliteren). kan er voor de beschikking van 2019 initieel minder worden beschikt. Zoals gebruikelijk wordt de beschikking voor 2019 in 2018 afgegeven.

– Meerjarenprogramma Geluid (– € 41,1 miljoen): De planstudiefase loopt langer door dan verwacht doordat geluidsonderzoeken moeten worden aangepast. Dit zorgt voor een langere onderzoeksperiode, waardoor de start voor de realisatie verschuift.

– Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 28,1 miljoen): De planuitwerkingsfase van het deelproject Hoogeveen vergt meer tijd omdat de maatregelen in het project meer impact hebben op de te volgen procedures en toestemmingen bij lokale overheden.

– Vervolgfase beter en meer (– € 32,4 miljoen): ProRail en NS werken aan de uitwerking van de noodzakelijke maatregelen om tot een succesvolle frequentieverhoging op de corridors te komen. Hierin worden ook de ervaringen van de frequentieverhoging op het traject Amsterdam-Eindhoven meegenomen. De subsidieaanvraag van ProRail voor de uitvoering van deze maatregelen is nog niet ontvangen en daarom zal verplichting pas in 2019 plaatsvinden.

– Quick scan decentraal spoor Oost-Nederland (– € 16,7 miljoen): Zowel de planuitwerking van de mogelijke Robuustheid Verhogende Maatregelen (RVM), tranche 2 op de Valleilijn, als de planvoorbereiding en uitwerking van de maatregelen ter verbetering van de transfercapaciteit op station Zutphen vergen meer tijd dan werd verwacht. Daardoor konden nog geen beschikkingen tot realisatie van maatregelen worden afgegeven.

– Grensoverschrijdend Spoorvervoer (– € 20,1 miljoen): De planuitwerking van het dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf duurt langer dan verwacht. Hierdoor zal in 2018 geen realisatiebesluit worden genomen.

– Programma overwegen (– € 47,1 miljoen): De gemeente Venlo heeft meer tijd nodig om de voorbereidende planuitwerking te kunnen afronden voor de aanleg van de tunnel bij de overweg Vierpaadjes.

– Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (– € 68,2 miljoen): De planuitwerkingsfase is nog niet afgerond. Daarom schuift het verplichtingenbudget voor de realisatiefase door naar 2019.

– Infraprovider beschikbaarheidsvergoeding (– € 15,9 miljoen): Een aantal nog af te rekenen posten zijn doorgeschoven naar 2019.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

– Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 98,6 miljoen): de hogere verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt doordat ProRail dit jaar kans heeft gezien beheer- en onderhoudswerkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland. Hiervoor is 98,6 miljoen vanuit 2019 naar 2018 gehaald.

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 98 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 98,6 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van de overboeking naar het Infraspeedbudget (€ 0,6 miljoen) vanwege de werkzaamheden aan de Tunnel Groene Hart HSL-zuid.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 98,6 miljoen. Dit komt omdat ProRail een aantal werkzaamheden versneld uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2018 hoger is uitgevallen.

Het nadelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 (€ 29,3 miljoen), en overboekingen naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds voor Knooppunt Groningen (€ 2,0 miljoen) en Grensoverschrijdend spoorvervoer Limburg (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 26,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 55,8 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een voordelig saldo van € 29,3 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

– Meerjarenprogramma Geluid (– € 16,2 miljoen): De planstudiefase loopt langer door dan verwacht doordat geluidsonderzoeken moeten worden aangepast. Dit zorgt voor een langere onderzoeksperiode, waardoor de start voor de realisatie verschuift.

– Programma overwegen (– € 16,6 miljoen): De gemeente Venlo heeft meer tijd nodig om de voorbereidende planuitwerking te kunnen afronden voor de aanleg van de tunnel bij de overweg Vierpaadjes.

– Grensoverschrijdend Spoorvervoer (– € 20,1 miljoen): De planuitwerking van het dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf duurt langer dan verwacht.

– Fietsparkeren bij stations (– € 6,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard door het uitblijven van projectovereenkomsten tussen ProRail en de gemeente Den Haag inzake de stalling Centraal – Koningin Julianaplein en Den Haag HS.

– Toegankelijkheid stations (– € 5,6 miljoen): Het programma is begin 2018 geactualiseerd qua scope en planning. De financiële reeks is hierop aangepast.

– Rijswijk – Schiedam: tunnel Delft (– € 5 miljoen): Door een faillissement van de aannemer moest het werk voor de luchtdrukmaatregelen opnieuw worden aanbesteed. Daarnaast zijn de werkzaamheden bij het DSM-emplacement in overleg tussen de stakeholder DSM en aannemer Strukton opnieuw ingepland.

Hiertegenover staan hogere uitgaven met name op de volgende projecten:

– Rotterdam – Genua (€ 7 miljoen): De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van in 2018 door de aannemer voorgestelde wijzigingen bij het deelproject derde spoor Zevenaar om te voldoen aan droogleggingseisen binnen de grenzen van het Tracébesluit. Verder zijn er op basis van de actuele planning enkele betalingstermijnen binnen dit deelproject verschoven van 2019 naar 2018.

– Traject Oost (€ 13 miljoen): De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan verwacht. Het gaat hierbij met name om het eerder openstellen van het eerste deel van de onderdoorgang in de Hoofdstraat te Driebergen (N225) en het daarmee opheffen van de overweg. Daarnaast is sprake van een snellere afwikkeling van diverse grondtransacties.

– Zwolle – Herfte (€ 9,8 miljoen): De werkzaamheden voor het projectonderdeel IJssel-Herfte verlopen voorspoediger dan eerder ingeschat.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Knooppunt Groningen

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en Btw-compensatiefonds voor respectievelijke € 1,9 en 0,1 miljoen ten behoeve van de provincie Groningen voor de knooppunt Groningen.

Grensoverschrijdend spoorvervoer Limburg

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds voor respectievelijke € 0,7 en 0,1 miljoen ten behoeve van de Limburg voor aanvullend onderzoekverbinding Nederland Duitsland.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft voornamelijk de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,9 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden veroorzaakt doordat een aantal nog af te rekenen posten zijn doorgeschoven naar 2019.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 21,7 miljoen. De verlaging betreft voornamelijk de verwerking van het saldo 2018 (– € 22,2 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Verplichtingen 59.087 85.652 – 35.768 – 41.676 8.208
Uitgaven 246.601 203.156 – 3.324 – 96.970 102.862
waarvan juridisch verplicht 70% 100%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten 194.765 195.970 – 29.061 – 64.668 102.241
14.01.02 Planuitw. Progr. Reg/lok 0 498 254 – 462 290
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok 194.765 195.472 – 29.315 – 64.206 101.951
14.01.04 Investeringsruimte 0 0 0
14.02 Regionale Mob. Fondsen 0 0
14.02.01 Regionale Mob. Fondsen 0 0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid 51.836 7.186 25.737 – 32.302 621
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten 2.595 2.336 30.587 – 32.302 621
14.03.02 RSP-ZZL: mob. Fondsen 33.034 0 0
14.03.03 RSP-ZZL: REP 16.207 4.850 – 4.850 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0
14.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0
14.09.01 Ontvangsten

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

– Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (– € 31,9 miljoen): ter uitvoering van het Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) wordt verplichtingruimte afgeboekt omdat kas wordt overgeheveld naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds.

– Rotterdamsebaan (– € 8,0 miljoen): ter uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt verplichtingenruimte afgeboekt omdat middelen worden overgeheveld naar het btw-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 64,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van een overboekingen naar het btw-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (€ 8,0 miljoen) Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van het saldo 2018 (€ 56,7 miljoen).

Saldo 2018

Op dit onderdeel is sprake van een voordelig saldo (€ 56,7 miljoen). Dit komt met name door vertraging van de Uithoflijn (€ 30 miljoen) en de Amstelveenlijn (€ 25 miljoen). Bij de uithoflijn is een gewijzigde planning de oorzaak, waardoor de mijlpalen -op basis waarvan de betalingen plaatsvinden- verschuiven. Bij de Amstelveenlijn heeft de aannemer gekozen voor een andere uitvoeringsstrategie waardoor de begrotingsbelasting in 2018 lager is dan was begroot.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 32,3 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 0,4 miljoen). Daarnaast vinden overboekingen naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds plaats in het kader van het Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 31,9 miljoen).

Groningen extra sneltrein

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en het Btw-compensatiefonds voor respectievelijk € 16,6 en € 0,8 miljoen ten behoeve van de provincie Groningen voor de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

Friesland extra sneltrein

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en het Btw-compensatiefonds voor respectievelijk € 13,7 en € 0,7 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland voor de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Verplichtingen 863.989 999.295 – 135.066 – 48.098 816.031
Uitgaven 964.746 1.005.400 – 132.295 – 19.818 853.287
waarvan juridisch verplicht 81% 100%
15.01 Verkeersmanagement 8.525 8.525 130 8.655
15.01.01 Verkeersmanagement 8.525 8.525 130 8.655
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 8.525 8.525 130 8.655
15.02 Beheer onderhoud en vervanging 376.866 397.584 – 47.978 – 18.238 331.368
15.02.01 Beheer en onderhoud 269.466 262.416 9.914 16.003 288.333
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 264.728 258.620 7.835 15.975 282.430
15.02.04 Vervanging 107.400 135.168 – 57.892 – 34.241 43.035
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 0 0 0
15.03 Aanleg 227.570 218.969 – 51.197 – 3.933 163.839
15.03.01 Realisatieprogramma 218.362 211.773 – 48.009 – 1.656 162.108
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen 9.208 7.196 – 3.188 – 2.277 1.731
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 379 378 6 60 444
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 44.839 35.749 – 1.404 692 35.037
15.04.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS 44.839 35.749 – 1.404 692 35.037
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN 306.946 306.946 5.781 1.661 314.388
15.06.01 Apparaatskosten RWS 278.254 278.254 6.269 1.218 285.741
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 278.254 278.254 6.269 1.218 285.741
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten 28.692 28.692 – 488 443 28.647
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 28.692 28.692 – 488 443 28.647
15.07 Investeringsruimte 0 37.627 – 37.627 0
Ontvangsten 131.197 134.633 – 57.772 4.521 81.382
15.09 Ontvangsten 131.197 134.633 – 57.772 4.521 81.382
15.09.01 Ontvangsten 131.197 134.633 – 57.772 4.521 81.382

Verplichtingen

De lagere verplichtingen ad. € 48,1 miljoen bij overige mutaties 2e suppletoire begroting worden met name veroorzaakt door:

– Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen): door de grote afhankelijkheid van derden is geconcludeerd dat het tijdspad van de huidige scope niet haalbaar is. Dit betekent dat de contractverplichtingen voor de realisatie van de overnachtingsplaatsen niet in 2018 zijn aangegaan.

– Twentekanalen fase 2 (– € 7,5 miljoen): de definitieve gunning van de Twentekanalen fase 2 is in 2017 niet doorgegaan. Dit leidt ook tot lagere verplichtingen in 2018.

– Vervanging en Renovatie (– € 38,2 miljoen): de lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de VenR projecten Groot Onderhoud Stuwen (als gevolg van de maakbaarheid en de projectaanpak – eerst uitvoeren inspecties – is de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd) en Modernisering Objecten Bediening Zeeland (uitstel uitvoering deelscope 4, 6 en 7 en vertraging uitvoering deelscope 5).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

– Schadevaren (€ 11,1 miljoen): RWS ontvangt een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren. Zie uitgebreide toelichting onder 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die leiden tot een verlaging van € 18,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 (– € 34,2 miljoen). Hiertegenover staan verhogingen als gevolg van Schadevaren (€ 11,1 miljoen) en een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 4,7 miljoen).

Saldo 2018

De lagere uitgaven (€ 34,2 miljoen) met betrekking tot dit onderdeel worden met name veroorzaakt door vertragingen bij de VenR projecten Renovatie Waalbrug (problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en langer ontwerpproces betondek), Damwanden Eemskanaal (ontwerpfout in de damwandberekeningen), Bediening op Afstand Friesland (de Ombouw van de sluis en brug is vertraagd door het niet tijdig kunnen starten met de graafwerkzaamheden door het ontbreken van de nodige vergunning) en Modernisering Objecten Bediening Zeeland (vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5).

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Schadevaren

Schadegevallen op de vaarweg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. De ontvangen uitkeringen naar aanleiding van schadevaringen zijn echter niet afdoende om de schades te herstellen. Het ontstane tekort ultimo 2017 ad. € 6,7 miljoen wordt hierbij afgerekend. Daarnaast wordt het budget voor de SLA-periode per jaar opgehoogd met het gemiddelde bedrag dat in de vorige periode tekort is gekomen (€ 4,4 miljoen per jaar) en wordt vervolgens aan het einde van de SLA-periode het verschil afgerekend en de reservering voor schadevaren voor de daaropvolgende SLA periode zo nodig bijgesteld. De vergoedingen worden gefinancierd vanuit artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte.

EZK: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzamelt RWS data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 4,7 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die leiden tot een verlaging van € 3,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 ad. € 10,9 miljoen, verhogingen als gevolg van bijdragen derden (€ 3,2 miljoen), een overboeking in het kader van Topsector Logistiek (€ 3,0 miljoen), en financiering van het programma goederenvervoercorridor (GVC) ad. € 0,7 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 41,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 51,9 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 10,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door:

– Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 14,0 miljoen): vertraging als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op locatie Schependijk die van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.

– Maasroute 2e fase (– € 12,8 miljoen): vertraging bij het project Verbreding Julianakanaal als gevolg van contractproblematiek.

– Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 6,2 miljoen.): door de grote afhankelijkheid van derden is geconcludeerd dat het tijdspad van de huidige scope niet haalbaar is. Daarnaast zou in 2018 de bijdrage aan Zijderlaan conform de samenwerkingsovereenkomst voor zijn gedeelte van de damwand worden betaald. In verband met handhavingsissues is de verwachting dat deze bijdrage pas in 2019 wordt betaald.

– Verbreding Wilhelminakanaal (– € 3,4 miljoen): een deel van de geplande werkzaamheden (sluizen II en III) wordt onder het huidige contract niet meer uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden separaat samen met een scope uitbreiding opnieuw aanbesteed.

– Caribisch Nederland (Saba, Bonaire en Sint-Eustatius): door een vertraging bij het aanbesteden van de noodzakelijke zeehavenverbeteringen (– € 3 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden.

Dit betreft met name de bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan het project Verbreding Wilhelmininakanaal (€ 3,3 miljoen).

Topsector Logistiek

Op de beleidsbegroting HXII komt er in 2018 € 3 miljoen niet tot besteding wegens vertraging in de uitvoering van diverse kleinere projecten van het meerjarige programma Topsector Logistiek. Om te voorkomen dat de onderuitputting in latere jaren niet meer beschikbaar is op de beleidsbegroting HXII wordt dit deel van het budget 2018 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds waar het oorspronkelijk ook uit is gefinancierd. Daarnaast zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, betrokken provincies, het havenbedrijf Rotterdam en de Topsector Logistiek via een bestuurlijke afspraak overeengekomen gezamenlijk het programma goederenvervoercorridor (GVC) te financieren. Middels deze mutatie wordt € 0,7 miljoen toegevoegd aan de aan het programmabudget goederenvervoercorridor (verkenning en planuitwerking).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten ad. € 4,5 miljoen bij overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikel worden met name veroorzaakt door:

– Bijdragen van derden (€ 3,2 miljoen): dit betreft met name de bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan het project Verbreding Wilhelmininakanaal.

– Verkeersbegeleiding (€ 2,8 miljoen): voor het gebruik van bepaalde vaarwegen dienen schepen een vergoeding af te dragen in het kader van verkeersbegeleidingssystemen. In 2018 zijn deze ontvangsten hoger gebleken dan aanvankelijk geraamd.

– Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 1,0 miljoen): door onzekerheid in de voortgang en het feit dat de CEF Grant Agreement aangepast moest worden, wordt in 2018 minder ontvangen dan begroot.

– Dynamisch Verkeersmanagement (– € 0,9 miljoen): de Europese subsidie met betrekking tot COMEX wordt deels in latere jaren ontvangen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Verplichtingen 310.309 744.197 602.281 – 251.211 1.095.267
Uitgaven 262.497 323.554 53.491 – 102.283 274.762
waarvan juridisch verplicht 45% 100%
17.02 Betuweroute 4.942 7.035 – 2.420 – 3.303 1.312
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid 8.894 10.188 – 8.514 – 1.526 148
17.03.01 Realisatie HSL-zuid 8.894 10.188 – 8.514 – 1.526 148
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 34.940 38.916 – 15.649 1.058 24.325
17.07 ERMTS 98.823 123.405 – 28.811 – 43.143 51.451
17.07.01 Realisatieprogramma ERTMS 42.296 55.135 4.759 – 26.727 33.167
17.08 ZuidasDok 114.898 144.010 – 20.023 – 33.716 90.271
17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 0 128.908 – 21.653 107.255
17.10.01 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma 0 97.333 – 17.044 80.289
17.10.02 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking 0 31.575 – 4.609 26.966
Ontvangsten 30.436 29.598 124.940 – 1.738 152.800
17.09 Ontvangsten 30.436 29.598 124.940 – 1.738 152.800

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

– ERTMS (– € 200 miljoen): Bij de achtste voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II, 2017/18, 33 652, nr. 62) is gemeld dat de programmabeslissing ERTMS plaatsvindt in de eerste helft van 2019. Vanwege het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 worden er in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan begroot.

– PHS (– € 25 miljoen): Deze lagere verplichting wordt toegelicht onder 17.10.

– Project Mainport Rotterdam (€ 1,3 miljoen): Op het project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt per saldo (€ 1,3 miljoen) meer gerealiseerd dan verwacht. Dit komt enerzijds door een kasritme versnelling bij het deelproject Verdieping Nieuwe Waterweg van (€ 2 miljoen) als gevolg van te verrekenen kosten met het Havenbedrijf Rotterdam en baggerwerkzaamheden. En anderzijds door een kasritme vertraging bij het deelproject Natuurcompensatie van (€ 0,7 miljoen) doordat de overloop uit 2017 dit jaar niet benodigd is en omdat een aantal geplande uitbestedingen dit jaar niet worden gerealiseerd.

– 3e Perron Tilburg (– € 2,2 miljoen): Dit betreft de overboeking van middelen vanuit PHS-budget ten behoeve van het Programma Fietsparkeren. Dit is in overeenstemming met de afspraak welke is opgenomen in de afgesloten bestuursovereenkomst.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 43,1 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het voordelig saldo 2018 (€ 43,9 miljoen). Daarnaast vindt een overboeking plaats van de begroting Hoofdstuk XII (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 43,9 miljoen. Vanwege het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 zijn werkzaamheden voor het voorbereiden van de realisatie naar 2019 verplaatst.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking Hoofdstuk XII/ERTMS

Omdat de uitgaven externe inhuur ERTMS, welke worden begroot op hoofdstuk XII, lager uitvallen dan voorzien, wordt een bedrag van € 0,75 miljoen van hoofdstuk XII toegevoegd aan het ERTMS-budget.

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018 (€ 33,7 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 33,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden met name veroorzaakt doordat het realisatiecontract met de aannemerscombinatie ZuidPlus zich momenteel in de herijkingsfase bevindt. In deze periode worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze herijkingsfase vergt echter meer tijd dan was voorzien.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 21,7 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 21,7 miljoen. Dit heeft onder meer te maken met het besluit de Ondergrondse Trilling werende Constructie (OTC) Cremerstraat niet te bouwen (€ 5 miljoen), daarnaast is sprake van vertragingen in de planstudie (bijvoorbeeld rondom Amsterdam en Ontwerp Tracébesluit Meteren-Boxtel) (€ 4,2 miljoen). Ook zijn er op het project Delft Zuid – Rijswijk minder overeenkomsten met grondeigenaren afgesloten dan gepland (€ 4,2 miljoen), deze worden in naar verwachting in 2019 afgesloten. Als laatste zal een groot deel van de (minnelijke) verwerving van gronden bij het project Spooromgeving Geldermalsen in 2019 plaatsvinden in plaats van 2018 (€ 5,5 miljoen).

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Verplichtingen 1.094 55.372 – 37.498 – 12.380 5.494
Uitgaven 1.094 55.608 – 37.498 – 12.380 5.730
waarvan juridisch verplicht 0% 31%
18.06 Externe veiligheid 1.016 5.643 87 5.730
18.06.01 Externe veiligheid 1.016 5.643 87 5.730
18.08 Netwerkoverstijgende kosten 44.887 – 32.507 – 12.380 0
18.08.01 Apparaatskosten RWS
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat 44.887 – 32.507 – 12.380 0
18.11 Investeringsruimte 0 5.000 – 5.000 0
18.11.01 Programmaruimte 0 0 0 0
18.11.02 Beleidsruimte
18.11.03 Investeringsruimte 5.000 – 5.000 0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01 Beheer en onderhoud
18.12.02 Vervanging
18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif 0 0 0
18.15.02 Kasschuif 0 0 0
18.16 Reservering Omgevingswet 78 78 – 78 0
Ontvangsten 91.104 91.104
18.09 Ontvangsten 12.376 12.376
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 78.728 78.728

Artikel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Voor een bedrag van € 12,4 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de middelen met betrekking tot de afroming van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Ontvangsten 5.675.020 6.123.588 – 608.360 – 59.229 5.455.999
19.09 Ten laste van begroting IenW 5.675.020 6.123.588 – 608.360 – 59.229 5.455.999

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Verplichtingen 0 17.000 – 17.000 0
Uitgaven 0 17.000 – 17.000 0
waarvan juridisch verplicht
20.01 Verkenningen 0 2.000 – 2.000 0
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0 10.000 – 10.000 0
20.03 Reserveringen 0 5.000 – 5.000 0
20.03.02 Overige reserveringen 0 5.000 – 5.000 0
20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit 0 0 0 0
20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet 0 0 0
20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen 0 0 0
20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegen 0 0 0
Ontvangsten

Art 20.01 Verkenningen

Ten laste van dit artikelonderdeel worden in 2018 geen uitgaven verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Art 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting betreft een voordelig saldo van 7,9 miljoen en overboeking ten behoeve van Korte termijn aanpak file ad € 2,1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordeligsaldo van € 7,9 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2018 doorgeschoven naar 2019.

Korte termijn aanpak file

Ten behoeve van de korte termijn aanpak files wordt een bedrag van € 2,1 miljoen overgeboekt naar artikel 12 Hoofdwegen. Het resterende bedrag blijft beschikbaar en wordt doorgeschoven naar 2019.

Art. 20.03 Reserveringen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting betreft een voordelig saldo van 2,9 miljoen en een overboeking naar hoofdstuk XII inzake Caribisch Nederland van € 2,1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordeligsaldo van € 2,9 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2018 doorgeschoven naar 2019.

Caribisch Nederland

In het kader van het regeerakkoord zijn middelen toegekend voor beheer aan infrastructuur op Caribisch Nederland. Voor 2018 zijn plannen ingediend door Saba € 0,835 miljoen en St. Eustatius € 1,25 miljoen. € 2,1 miljoen wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII waar de bijdragen worden verantwoord.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. 3.680 3.681 3.680 3.677 3.674 3.673 3.672 3.670 3.670 3.670 3.678 3.678 3.678 3.678 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. 3.680 3.681 3.680 3.677 3.674 3.673 3.672 3.670 3.670 3.670 3.678 3.678 3.678 3.678 0
Extrapolatie 2032 3.678 3.678
Prijsbijstelling 2018 840 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Mutaties Miljoenennota 2019 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 3.734
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. 3.736 3.737 3.736 3.733 3.730 3.729 3.728 3.726 3.726 3.726 3.734 3.734 3.734 3.734 3.734
Mutaties Najaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. 3.736 3.737 3.736 3.733 3.730 3.729 3.728 3.726 3.726 3.726 3.734 3.734 3.734 3.734 3.734
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. 645.593 637.675 529.783 629.827 587.072 590.282 619.225 644.537 644.537 745.454 753.749 763.863 801.146 470.947 0
Saldo 2017 19.221 19.221
Mutaties voorjaarsnota 2018 19.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. 664.814 637.675 529.783 629.827 587.072 590.282 619.225 644.537 644.537 745.454 753.749 763.863 801.146 470.947 0
A4 Delft-Schiedam 19.479 5.347 2.799 2.777 2.777 2.777 2.601 401
DBFM Afsluitdijk – 38.196 – 6.606 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430 – 2.430
Extrapolatie 2032 470.947 470.947
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 – 37.848 – 5.669 30.992 12.537 83 – 704 303 303 3
Partieel uitvoeringsbesluit A1 17.124 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427
Prijsbijstelling 2018 145.922 9.678 10.102 9.632 11.366 10.206 10.560 10.068 9.198 8.018 7.347 11.500 11.654 12.223 7.185 7.185
RWS Service Level Agreement 65.483 51.383 9.550 4.550
Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 24.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
VenR Rijkswaterstaat – 8.889 2.000 27.326 67.777 99.865 79.000 100.000 40.000 – 42.000 – 119.000 – 263.857
Mutaties Miljoenennota 2019 30.560 37.502 113.298 125.542 91.063 111.454 49.769 – 30.502 – 108.982 – 254.513 13.497 13.651 14.220 9.182 480.129
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. 695.374 675.177 643.081 755.369 678.135 701.736 668.994 614.035 535.555 490.941 767.246 777.514 815.366 480.129 480.129
Schaderijden 31.463 31.463
Duurzaamheidsmaatregelen IenW 1.204 1.204
Saldo 2018 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie 0 256 – 256
Basis ICT – 5.000 – 5.000
Mutaties Najaarsnota 2018 27.923 – 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. 723.297 674.921 643.081 755.369 678.135 701.736 668.994 614.035 535.555 490.941 767.246 777.514 815.366 480.129 480.129
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg 781.590 905.105 1.160.531 1.215.916 1.472.204 1.755.537 1.577.124 1.385.881 1.039.565 777.286 576.803 217.083 545.000 35.677 0
A12 Ede-Grijsoord 345 345
A24 Blankenburgverbinding – 7.720 – 7.720
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten 48 48
BCF: Beter Benutten GF – 155 – 155
BCF: Beter Benutten PF – 833 – 833
Bijdragen derden Hoofdwegennet 8.218 1.800 6.009 400 – 700 709
GF: Beter Benutten – 2.585 – 2.585
HXII/BDU: Blankenburgverbinding – 3.136 – 3.136
HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB – 26.431 – 26.431
HXII: Beter Benutten – 2.698 – 2.698
HXII: Topsector Logistiek – 17.532 – 5.169 – 6.305 – 6.058
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 – 750 750
Kasschuiven tussen modaliteiten 0 – 33.000 33.000 – 8.000 8.000
N18 Varsseveld 2.394 2.394
PF: Beter Benutten – 7.208 – 7.208
Saldo 2017 55.987 55.987
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 29.111 32.704 – 13.658 7.300 0 0 709 0 0 0 750 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg 752.479 937.809 1.146.873 1.223.216 1.472.204 1.755.537 1.577.833 1.385.881 1.039.565 777.286 577.553 217.083 545.000 35.677 0
A15 Papendrecht – Sliedrecht 500 500
A4 Delft-Schiedam – 19.479 – 5.347 – 2.799 – 2.777 – 2.777 – 2.777 – 2.601 – 401
Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder 56.000 56.000
Aanvullende post Infrastructuurfonds 760.900 285.317 504.088 239.679 32.343 28.157 38.309 – 28.203 – 33.297 – 32.918 – 28.778 – 221.347 – 22.450
Actualisatie tolgerelateerde uitgaven – 13.831 – 599 – 4.251 – 5.868 – 3.113
Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend – 25 – 25
Bijdragen derden Hoofdwegennet 1.497 1.497
Duurzaamheidsmaatregelen RWS 0 9.300 – 1.100 – 1.700 – 2.000 – 2.300 – 2.200
Extrapolatie 2032 46.218 46.218
HXII: Beter Benutten – 1.000 – 250 – 500 – 250
Kasschuif Infrastructuurfonds 0 – 326.000 75.000 251.000
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 – 90.914 91.397 42.671 – 50.514 – 111.758 4.474 – 6.962 – 2.786 – 3.430 – 4.997 – 59.612 295.417 – 101.049 4.226 – 6.163
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 21.059 – 14.251 – 50.991 – 35.577 – 1.052 36.696 108.438 46.101 1.602 62.704 – 175.295 566
Kasschuiven tussen modaliteiten 0 16.540 – 8.970 – 54.870 – 2.700 – 220.000 – 100.000 – 280.000 – 1.000 100.000 246.000 310.000 – 5.000
LNV: Infra Eco Network Europe 5 5
N35 Knooppunt Raalte 12.500 12.500
N59 (Energy Highway) 5.000 5.000
Partieel uitvoeringsbesluit A1 – 12.424 1.200 – 1.427 – 1.427 – 1.427 2.073 – 1.427 – 1.427 – 1.427 – 1.427 – 1.427 – 1.427 – 1.427 – 1.427
PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag – 50 – 50
Prijsbijstelling 2018 204.406 16.824 19.450 20.147 21.624 28.673 26.422 24.532 26.251 23.536 33.660 3.559 – 43.766 687 619 2.188
Prijsbijstelling 2018 (AP) 0 5.829 11.658 5.829 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 1.166 – 10.104 – 10.104 – 10.104
Programma's Fiets, DUMO en PIM 15.502 8.470 7.032
Restant eerste fase Beter Benutten – 45.300 – 11.325 – 11.325 – 11.325 – 11.325
Rotterdamsebaan – 457 – 457
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet – 69.892 10 – 2.403 – 54.806 – 12.693
Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere – 24.000 – 3.000 – 3.000 – 3.000 – 3.000 – 3.000 – 3.000 – 3.000 – 3.000
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk 0 – 125 125
VenR Rijkswaterstaat 0 – 2.000 – 30.660 – 73.332 – 99.865 – 79.000 – 100.000 – 40.000 42.000 119.000 263.857
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing 4.087 – 1.179 0 5.266
Vorming artikel 20 – 1.293.787 – 12.000 – 34.000 – 37.900 – 36.304 – 50.000 – 193.526 – 212.000 – 268.057 – 50.000 – 100.000 – 200.000 – 100.000
Mutaties Miljoenennota 2019 – 80.861 529.157 95.976 59.393 – 403.686 – 308.493 – 431.357 – 193.049 53.529 311.915 – 405.835 261.236 105.211 418 32.816
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg 671.618 1.466.966 1.242.849 1.282.609 1.068.518 1.447.044 1.146.476 1.192.832 1.093.094 1.089.201 171.718 478.319 650.211 36.095 32.816
Bijdrage derden Hoofdwegennet 7.826 7.826
Saldo 2018 Hoofdwegennet 0 – 101.782 101.782
Onderzoek ultrastil wegdek 400 400
Financiele afhechting Connecting Mobility 255 255
Korte termijn file aanpak 1.420 1.420
Smart Shipping – 50 – 50
Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland 225 225
PF Programma beter benutten – 4.161 – 4.161
BCF Programma beter benutten – 250 – 250
GF Programma beter benutten – 200 – 200
PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa – 41 – 41
BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a – 9 – 9
PF Bijdrage SmartwayZ 2018 – 413 – 413
BCF Bijdrage SmartwayZ 2018 – 87 – 87
BCF correctie BTW-afdracht afrit A6 130 130
PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti – 14.123 – 14.123
aanvullend budget programma GVC – 200 – 200
BCF: Programma beter benutten – 13 – 13
HXII Opdrachten InnvatieUnit – 2.350 – 2.350
HXII Taskforce OCW – 400 – 400
HXII Subsidie wandel en fiets – 665 – 665
middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA – 1.450 – 1.450
Mutaties Najaarsnota 2018 – 115.938 101.782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg 555.680 1.568.748 1.242.849 1.282.609 1.068.518 1.447.044 1.146.476 1.192.832 1.093.094 1.089.201 171.718 478.319 650.211 36.095 32.816
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS 581.030 455.632 460.687 410.514 397.500 367.071 360.979 363.972 376.467 334.809 323.776 393.981 24.997 334.074 0
A12 Ede-Grijsoord – 345 – 345
A24 Blankenburgverbinding 7.720 7.720
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten – 48 – 48
Bijdragen derden Hoofdwegennet 471 – 223 – 159 – 159 – 159 – 159 – 159 249 669 571
N18 Varsseveld – 2.394 – 2.394
Saldo 2017 – 18.710 – 18.710
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 14.000 – 159 – 159 – 159 – 159 – 159 249 669 571 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS 567.030 455.473 460.528 410.355 397.341 366.912 361.228 364.641 377.038 334.809 323.776 393.981 24.997 334.074 0
Extrapolatie 2032 330.318 330.318
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 92.971 – 91.148 – 28.311 – 1.524 23.886 5.728 4.288 – 666 232 1.802 11.950 – 100.394 95.329 – 14.143
Prijsbijstelling 2018 102.461 12.416 6.787 8.016 7.517 7.838 6.879 6.769 6.742 7.035 6.323 6.256 5.529 2.152 5.988 6.214
Tegenvaller MaVa (Botlekbrug) 102.000 30.350 71.650
Mutaties Miljoenennota 2019 105.387 – 84.361 10.055 5.993 103.374 12.607 11.057 6.076 7.267 8.125 18.206 – 94.865 97.481 – 8.155 336.532
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS 672.417 371.112 470.583 416.348 500.715 379.519 372.285 370.717 384.305 342.934 341.982 299.116 122.478 325.919 336.532
Bijdrage derden Hoofdwegennet 16 16
Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen 0 – 65.601 65.601
Mutaties Najaarsnota 2018 – 65.585 65.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS 606.832 436.713 470.583 416.348 500.715 379.519 372.285 370.717 384.305 342.934 341.982 299.116 122.478 325.919 336.532
Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS 606.832 436.713 470.583 416.348 500.715 379.519 372.285 370.717 384.305 342.934 341.982 299.116 122.478 325.919 336.532
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN 564.089 552.488 552.704 546.112 513.419 516.273 507.026 507.821 508.763 508.115 516.452 516.452 516.452 516.452 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds 97.857 48.928 48.929
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 48.928 48.929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN 564.089 601.416 601.633 546.112 513.419 516.273 507.026 507.821 508.763 508.115 516.452 516.452 516.452 516.452 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds 0 – 41.648 – 41.326 10.839 14.560 11.516 11.753 13.347 10.468 6.328 4.163
Actualisatie tolgerelateerde uitgaven 13.831 599 4.251 5.868 3.113
BZK: Bouwagenda – 640 – 200 – 200 – 200 – 40
BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering 30 30
BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria 160 160
Duurzaamheidsmaatregelen RWS 9.800 500 1.100 1.700 2.000 2.300 2.200
Extrapolatie 2032 516.427 516.427
HXII: Aanvullende taken KNMI – 1.144 – 122 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73
HXII: Basale Dienstverlening KNMI – 9.260 – 500 – 500 – 500 – 500 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg 270 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie 2.000 2.000
HXII: Maatwerk KNMI-RWS – 509 – 509
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 – 1.699 367 1.332
Loonbijstelling 2018 115.737 8.155 8.025 8.015 7.841 7.561 7.614 7.614 7.614 7.614 7.614 7.614 7.614 7.614 7.614 7.614
Prijsbijstelling 2018 49.803 3.662 3.531 3.540 3.544 3.210 3.223 3.228 3.230 3.230 3.230 3.235 3.235 3.235 3.235 3.235
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS 18.430 7.276 8.032 3.122
VenR Rijkswaterstaat 8.889 3.334 5.555
Mutaties Miljoenennota 2019 11.495 – 18.770 – 13.308 31.002 32.784 26.951 21.880 23.476 20.597 16.457 14.297 10.134 10.134 10.134 526.561
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN 575.584 582.646 588.325 577.114 546.203 543.224 528.906 531.297 529.360 524.572 530.749 526.586 526.586 526.586 526.561
Duurzaamheidsmaatregelen IenW 216 216
Basis ICT 5.000 5.000
Financiele afhechting Connecting Mobility – 548 – 548
Korte termijn file aanpak 719 719
BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr. 70 70
BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO 450 450
BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb 30 30
Verrekening IF-contract 18 18
Cyber/SOC 3.379 3.379
Compensatie Participatiewet 2.875 2.875
HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius – 130 – 130
Mobiliteitsscan 25 25
BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant 40 40
Mutaties Najaarsnota 2018 12.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN 587.728 582.646 588.325 577.114 546.203 543.224 528.906 531.297 529.360 524.572 530.749 526.586 526.586 526.586 526.561
0
0
Mutaties Slotwet 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN 587.728 582.646 588.325 577.114 546.203 543.224 528.906 531.297 529.360 524.572 530.749 526.586 526.586 526.586 526.561
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229.616 237.272 196.045 0 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds 1.394.043 287.576 463.440 199.353 44.182 43.717 50.825 50.825 50.825 50.825 50.825 50.825 50.825
BCF: Halve aansluiting A6 – 130 – 130
PF: Halve aansluiting A6 – 620 – 620
Mutaties voorjaarsnota 2018 287.576 463.440 199.353 44.182 43.717 50.825 50.825 50.825 50.825 50.825 50.075 50.825 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 287.576 463.440 199.353 44.182 43.717 50.825 50.825 50.825 50.825 50.825 279.691 288.097 196.045 0 0
A15 Papendrecht – Sliedrecht – 500 – 500
Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder – 56.000 – 56.000
Aanvullende post Infrastructuurfonds – 771.159 – 287.576 – 463.440 – 199.353 – 44.182 – 43.717 – 50.825 15.450 18.950 21.450 22.450 217.184 22.450
Bijdragen derden Hoofdwegennet 5.610 5.283 326 1
Extrapolatie 2032 19.876 19.876
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 50.345 15.214 – 26.727 – 4.130 87.787 – 9.055 3.638 3.638 3.638 3.638 48.105 – 194.580 6.163 6.163 6.163
Kustwacht – 54.440 – 599 – 599 – 599 – 3.638 – 3.638 – 3.638 – 3.638 – 3.638 – 3.638 – 6.163 – 6.163 – 6.163 – 6.163 – 6.163
N35 Knooppunt Raalte – 12.000 – 12.500 500
N59 (Energy Highway) – 5.000 – 5.000
Prijsbijstelling 2018 73.611 73.611
Programma's Fiets, DUMO en PIM – 13.920 – 6.703 – 7.217
Restant eerste fase Beter Benutten 30.100 7.525 7.525 7.525 7.525
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II 277.714 277.714
Risicoreservering DSO Omgevingswet 12.134 2.427 9.707
RWS Service Level Agreement – 65.483 – 51.383 – 9.550 – 4.550
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet 77.762 – 67 2.403 62.733 12.693
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS – 18.430 – 7.276 – 8.032 – 3.122
Tegenvaller MaVa (Botlekbrug) – 102.000 – 30.350 – 71.650
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk – 125 – 125
Verplichtingen Hoofdwegennet 0
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing – 5.266 – 5.266
Vorming artikel 20 – 1.448.710 – 66.275 – 69.775 – 72.275 – 73.275 – 477.426 – 464.056 – 205.752 – 19.876
Mutaties Miljoenennota 2019 – 287.576 – 463.440 – 199.353 – 44.182 – 43.717 – 50.825 – 50.825 – 50.825 – 50.825 – 50.825 – 279.691 – 288.097 – 196.045 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN 2.575.982 2.554.581 2.707.385 2.806.046 2.973.869 3.232.836 3.068.026 2.905.881 2.573.002 2.369.334 2.404.074 2.132.329 2.087.318 1.360.828 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN 2.839.668 3.099.494 2.941.850 2.857.369 3.017.427 3.283.502 3.119.809 2.957.375 2.624.398 2.420.159 2.454.899 2.183.154 2.087.318 1.360.828 0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN 2.618.729 3.099.638 2.948.574 3.035.173 2.797.301 3.075.252 2.720.389 2.712.607 2.546.040 2.451.374 1.815.429 2.085.269 2.118.375 1.372.463 1.379.772
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN 2.477.273 3.266.765 2.948.574 3.035.173 2.797.301 3.075.252 2.720.389 2.712.607 2.546.040 2.451.374 1.815.429 2.085.269 2.118.375 1.372.463 1.379.772
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN 90.402 55.343 90.501 148.914 133.540 57.345 63.078 43.034 43.130 43.034 47.234 42.534 42.534 46.733 0
Bijdragen derden Hoofdwegennet 8.689 1.577 5.850 241 – 859 – 159 – 159 958 669 571
Saldo 2017 – 3.395 – 3.395
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 1.818 5.850 241 – 859 – 159 – 159 958 669 571 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN 88.584 61.193 90.742 148.055 133.381 57.186 64.036 43.703 43.701 43.034 47.234 42.534 42.534 46.733 0
Bijdragen derden Hoofdwegennet 7.107 5.283 1.497 326 1
Extrapolatie 2032 38.977 38.977
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet 0 12.855 10.161 19.957 – 43.631 – 2 443 1.267 489 443 443 443 443 443 – 3.754
Partieel uitvoeringsbesluit A1 4.700 1.200 3.500
Prijsbijstelling 2018 10.517 616 275 489 13 1.837 668 1.414 668 668 655 655 655 655 655 594
Mutaties Miljoenennota 2019 18.754 11.933 21.646 – 43.292 1.836 1.111 6.181 1.157 1.111 1.098 1.098 1.098 1.098 – 3.099 39.571
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN 107.338 73.126 112.388 104.763 135.217 58.297 70.217 44.860 44.812 44.132 48.332 43.632 43.632 43.634 39.571
Bijdrage derden Hoofdwegennet 7.842 7.842
Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten 0 3.337 – 3.337
Mutaties Najaarsnota 2018 11.179 – 3.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten 118.517 69.789 112.388 104.763 135.217 58.297 70.217 44.860 44.812 44.132 48.332 43.632 43.632 43.634 39.571
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. 1.245.258 1.238.568 1.293.225 1.305.578 1.274.758 1.277.728 1.282.479 1.257.016 1.287.050 1.293.688 1.300.256 1.343.567 1.343.590 1.382.646 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 70.642 – 4.314 – 6.515 – 5.805 – 4.744 – 2.839 – 2.636 – 5.998 – 1.489 – 1.529 – 1.519 – 4.555 – 4.788 – 4.810 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. 1.174.616 1.234.254 1.286.710 1.299.773 1.270.014 1.274.889 1.279.843 1.251.018 1.285.561 1.292.159 1.298.737 1.339.012 1.338.802 1.377.836 0
Aflossing lening ProRail 92.498 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607 6.607
Beheer, onderhoud en vervanging Spoor 0 215.000 113.000 25.000 – 68.000 5.000 – 34.000 – 42.000 – 13.000 – 36.000 – 24.000 – 35.000 – 53.000 – 53.000
Extrapolatie 2032 1.428.615 1.428.615
Indexeringsverschil BOV 63.322 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523 4.523
Prijsbijstelling 2018 298.848 21.371 20.725 20.183 18.963 19.623 19.102 19.056 19.058 19.234 19.518 19.451 19.790 19.787 21.191 21.796
Mutaties Miljoenennota 2019 247.501 144.855 56.313 – 37.907 35.753 – 3.768 – 11.814 17.188 – 5.636 6.648 – 4.419 – 22.080 – 22.083 32.321 1.450.411
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. 1.422.117 1.379.109 1.343.023 1.261.866 1.305.767 1.271.121 1.268.029 1.268.206 1.279.925 1.298.807 1.294.318 1.316.932 1.316.719 1.410.157 1.450.411
Saldo 2018 Spoorwegen 0 98.607 – 98.607
Overboeking ProRail en Infraspeed – 570 – 570
Mutaties Najaarsnota 2018 98.037 – 98.607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. 1.520.154 1.280.502 1.343.023 1.261.866 1.305.767 1.271.121 1.268.029 1.268.206 1.279.925 1.298.807 1.294.318 1.316.932 1.316.719 1.410.157 1.450.411
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 766.273 635.907 593.477 719.958 684.418 441.138 375.347 626.617 304.664 321.922 323.384 192.882 203.007 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 47.784 41.055 18.845 35.704 34.889 – 1.811 – 1.916 – 2.464 – 3.214 – 3.195 – 3.226 – 211 – 2 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 814.057 676.962 612.322 755.662 719.307 439.327 373.431 624.153 301.450 318.727 320.158 192.671 203.005 0 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds 395.000 212.322 373.098 183.404 28.453 3.848 – 34.975 – 57.475 – 54.475 – 69.475 – 37.475 – 86.675 – 65.575
Beheer, onderhoud en vervanging Spoor 0 – 215.000 – 113.000 – 25.000 68.000 – 5.000 34.000 42.000 13.000 36.000 24.000 35.000 53.000 53.000
Bijdragen derden Spoorwegen 760 760
DF: Afwikkeling Hanzelijn – 2.000 – 2.000
Grootprojectstatus PHS – 3.003.377 – 203.908 – 261.697 – 193.486 – 336.491 – 422.570 – 417.026 – 325.512 – 275.250 – 201.358 – 195.820 – 156.875 – 6.050 – 3.630 – 3.704
Kasschuif Infrastructuurfonds 0 – 116.906 46.460 70.446
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld 0 – 100.000 – 150.000 250.000
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 37.833 54.651 – 8.204 – 7.685 – 41.795 – 34.801 1
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur 0 5.131 – 46.617 16.309 27.829 – 41.498 38.846
Kasschuiven binnen Spoorwegen 0 51.647 – 5.922 – 11.355 – 10.913 – 53.595 – 63.344 – 66.075 – 61.236 – 63.269 – 63.980 – 49.748 146.724 190.044 65.573 – 4.551
Kasschuiven tussen modaliteiten 0 – 75.000 – 125.000 65.000 – 125.000 255.000 137.500 367.500 51.000 – 50.000 – 176.000 – 330.000 5.000
Prijsbijstelling 2018 100.620 4.836 5.243 7.330 9.264 9.757 10.932 15.097 13.395 18.322 9.117 32.667 – 47.062 8.908 2.814
Prijsbijstelling 2018 (AP) 0 4.303 8.607 4.303 861 861 861 861 861 861 – 7.460 – 7.460 – 7.459
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen – 18.488 – 12.075 – 6.060 – 353
Schiedam-Rotterdam Plan D 24.200 1.000 5.000 7.500 10.700
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk 0 – 129 129
Mutaties Miljoenennota 2019 – 308.186 – 216.697 – 65.592 – 274.236 – 289.992 – 70.507 – 12.904 – 363.705 – 227.919 – 271.618 – 282.962 – 102.422 – 81.677 64.683 449
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 505.871 460.265 546.730 481.426 429.315 368.820 360.527 260.448 73.531 47.109 37.196 90.249 121.328 64.683 449
Desaldering spoor 530 530
Overboeking ProRail en Infraspeed 230 230
BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer – 140 – 140
PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer – 667 – 667
BCF Groningen knooppunt – 95 – 95
Saldo 2018 Spoorwegen 0 – 29.325 29.325
PF Groningen knooppunt – 1.905 – 1.905
Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland – 225 – 225
Overboeking claim nazorg – 332 – 332
Mutaties Najaarsnota 2018 – 31.929 29.325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 473.942 489.590 546.730 481.426 429.315 368.820 360.527 260.448 73.531 47.109 37.196 90.249 121.328 64.683 449
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS 162.258 147.583 156.570 160.882 161.053 171.057 172.787 173.656 174.177 173.103 168.132 77.180 77.180 38.590 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 17.208 2.777 1.664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS 179.466 150.360 158.234 160.882 161.053 171.057 172.787 173.656 174.177 173.103 168.132 77.180 77.180 38.590 0
Kasschuiven binnen Spoorwegen 0 – 20.293 9.664 6.028 4.208 6.406 – 1.962 – 1.580 – 1.199 – 675 36 – 16.190 5.945 7.269 2.343
Mutaties Miljoenennota 2019 – 20.293 9.664 6.028 4.208 6.406 – 1.962 – 1.580 – 1.199 – 675 36 – 16.190 5.945 7.269 2.343 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS 159.173 160.024 164.262 165.090 167.459 169.095 171.207 172.457 173.502 173.139 151.942 83.125 84.449 40.933 0
Overboeking ProRail en Infraspeed 340 340
Saldo 2018 Spoorwegen 0 – 15.892 15.892
Mutaties Najaarsnota 2018 – 15.552 15.892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS 143.621 175.916 164.262 165.090 167.459 169.095 171.207 172.457 173.502 173.139 151.942 83.125 84.449 40.933 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597 0
Aflossing lening ProRail – 92.498 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607
Extrapolatie 2032 9.990 9.990
Mutaties Miljoenennota 2019 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 – 6.607 9.990
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990
Mutaties Najaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990 9.990
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 15.500 35.162 29.000 49.000 6.000 9.500 21.300 16.300 16.300 16.299 350.224 285.172 200.662 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 225.565 390.998 173.704 25.953 26.348 37.525 37.525 37.525 37.525 37.525 37.525 37.525 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 225.565 406.498 208.866 54.953 75.348 43.525 47.025 58.825 53.825 53.825 53.824 387.749 285.172 200.662 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds – 644.000 – 212.322 – 393.098 – 193.404 – 43.453 – 19.848 17.975 45.475 42.475 57.475 12.475 – 23.325 65.575
Bijdragen derden Spoorwegen 13.001 919 – 1.000 – 922 – 345 1.038 1.239 3.018 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509
Extrapolatie 2032 197.642 197.642
Indexeringsverschil BOV – 63.322 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523 – 4.523
Kasschuiven binnen Spoorwegen 0 – 31.354 – 3.742 5.327 6.705 47.189 65.306 67.655 62.435 63.944 63.944 65.938 – 152.669 – 197.313 – 67.916 4.551
Kustwacht – 40.200 – 443 – 443 – 443 – 2.686 – 2.686 – 2.686 – 2.686 – 2.686 – 2.686 – 4.551 – 4.551 – 4.551 – 4.551 – 4.551
N35 Knooppunt Raalte – 500 – 500
PHS: Amsterdam Centraal – 150.000 – 150.000
Prijsbijstelling 2018 54.348 54.348
Programma's Fiets, DUMO en PIM – 10.278 – 4.954 – 5.324
Restant eerste fase Beter Benutten 14.200 3.550 3.550 3.550 3.550
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II 205.041 205.041
Risicoreservering DSO Omgevingswet 8.959 1.792 7.167
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen 30.451 24.038 6.060 353
Schiedam-Rotterdam Plan D – 24.200 – 1.000 – 5.000 – 7.500 – 10.700
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk – 129 – 129
Vorming artikel 20 – 1.746.675 – 9.897 – 18.726 – 14.867 – 90.135 – 113.135 – 143.485 – 159.544 – 169.544 – 124.544 – 88.743 – 403.771 – 87.461 – 125.181 – 197.642
Mutaties Miljoenennota 2019 – 225.565 – 406.498 – 208.866 – 54.953 – 75.348 – 43.525 – 47.025 – 58.825 – 53.825 – 53.825 – 53.824 – 387.749 – 285.172 – 200.662 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen 2.190.386 2.054.155 2.095.031 2.232.015 2.185.826 1.912.520 1.856.710 2.095.186 1.798.788 1.821.610 1.824.668 1.980.450 1.925.546 1.638.495 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen 2.410.301 2.484.671 2.282.729 2.287.867 2.242.319 1.945.395 1.889.683 2.124.249 1.831.610 1.854.411 1.857.448 2.013.209 1.920.756 1.633.685 0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen 2.097.151 2.009.388 2.064.005 1.918.372 1.912.531 1.819.026 1.809.753 1.711.101 1.536.948 1.529.045 1.493.446 1.500.296 1.532.486 1.525.763 1.460.850
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen 2.147.707 1.955.998 2.064.005 1.918.372 1.912.531 1.819.026 1.809.753 1.711.101 1.536.948 1.529.045 1.493.446 1.500.296 1.532.486 1.525.763 1.460.850
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. 314.250 202.214 197.329 202.263 207.106 208.641 195.074 320.728 201.836 201.857 201.878 201.899 201.921 201.943 0
Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 40.382 40.382
Bijdragen derden Spoorwegen – 67.138 3.913 – 4.245 – 7.350 – 6.701 – 6.555 – 4.650 – 4.552 – 8.462 – 4.703 – 4.724 – 4.745 – 4.766 – 4.788 – 4.810
Saldo 2017 11.635 11.635
Mutaties voorjaarsnota 2018 55.930 – 4.245 – 7.350 – 6.701 – 6.555 – 4.650 – 4.552 – 8.462 – 4.703 – 4.724 – 4.745 – 4.766 – 4.788 – 4.810 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. 370.180 197.969 189.979 195.562 200.551 203.991 190.522 312.266 197.133 197.133 197.133 197.133 197.133 197.133 0
Bijdragen derden Spoorwegen 13.761 760 919 – 1.000 – 922 – 345 1.038 1.239 3.018 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509
Extrapolatie 2032 198.642 198.642
Grootprojectstatus PHS – 130.500 – 127.000 – 3.500
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen 11.963 11.963
Mutaties Miljoenennota 2019 – 114.277 – 2.581 – 1.000 – 922 – 345 1.038 1.239 3.018 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509 1.509 198.642
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. 255.903 195.388 188.979 194.640 200.206 205.029 191.761 315.284 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642
Saldo 2018 Spoorwegen 0 – 22.219 22.219
Desaldering spoor 530 530
Mutaties Najaarsnota 2018 – 21.689 22.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. 234.214 217.607 188.979 194.640 200.206 205.029 191.761 315.284 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642 198.642
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. 194.764 109.215 102.607 84.529 1.605 40.596 1.606 9.336 9.335 9.336 9.969 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 1.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. 195.970 109.215 102.607 84.529 1.605 40.596 1.606 9.336 9.335 9.336 9.969 0 0 0 0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur 0 – 32.174 39.878 47.802 – 16.660 – 38.846
Prijsbijstelling 2018 8.744 2.859 2.257 2.118 782 2 726
Rotterdamsebaan 457 457
Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk 254 254
Mutaties Miljoenennota 2019 – 29.061 42.592 49.920 – 15.878 0 – 38.844 0 0 0 0 726 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. 166.909 151.807 152.527 68.651 1.605 1.752 1.606 9.336 9.335 9.336 10.695 0 0 0 0
Saldo 2018 Reg Lok 0 – 56.656 56.656
BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan – 8.012 – 8.012
Mutaties Najaarsnota 2018 – 64.668 56.656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. 102.241 208.463 152.527 68.651 1.605 1.752 1.606 9.336 9.335 9.336 10.695 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. 0 0 9.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. 0 0 9.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur 0 1.306 – 1.306
PF/BCF: Sloeweg – 1.383 – 1.383
Prijsbijstelling 2018 20 20
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet – 7.870 57 – 7.927
Mutaties Miljoenennota 2019 0 0 – 9.233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL 51.836 91.896 58.774 12.100 3.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 44.650 – 58.761 9.811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL 7.186 33.135 68.585 12.100 3.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur 0 25.737 6.739 – 62.805 – 11.169 41.498
Prijsbijstelling 2018 1.900 1.081 74 59 686
Mutaties Miljoenennota 2019 25.737 7.820 – 62.731 – 11.110 42.184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL 32.923 40.955 5.854 990 45.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2018 Reg Lok 0 – 432 432
PF Groningen extra sneltrein – 16.628 – 16.628
BCF Groningen extra sneltrein – 832 – 832
PF Friesland extra sneltrein – 13.724 – 13.724
BCF Friesland extra sneltrein – 686 – 686
Mutaties Najaarsnota 2018 – 32.302 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL 621 41.387 5.854 990 45.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra. 246.600 201.111 170.614 96.629 5.098 40.596 1.606 9.336 9.335 9.336 9.969 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra. 203.156 142.350 180.425 96.629 5.098 40.596 1.606 9.336 9.335 9.336 9.969 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra. 199.832 192.762 158.381 69.641 47.282 1.752 1.606 9.336 9.335 9.336 10.695 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra. 102.862 249.850 158.381 69.641 47.282 1.752 1.606 9.336 9.335 9.336 10.695 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 0
Extrapolatie 2032 8.525 8.525
Prijsbijstelling 2018 1.950 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Mutaties Miljoenennota 2019 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 8.655
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655 8.655
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. 376.866 386.647 294.409 214.636 298.197 330.323 260.850 231.841 232.721 231.357 311.783 319.477 311.478 206.094 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 20.718 – 4.718 – 4.718 – 5.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. 397.584 381.929 289.691 208.708 298.197 330.323 260.850 231.841 232.721 231.357 311.783 319.477 311.478 206.094 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds 14.500 583 8.575 5.342
DBFM Afsluitdijk – 19.954 – 2.469 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345 – 1.345
Defensie: personele capaciteit Kustwacht – 16.660 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190
Extrapolatie 2032 206.094 206.094
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet 0 – 50.323 – 19.942 35.278 14.676 3.610 17.479 279 – 674 651 2.152 – 3.186
Kustwacht 127.200 1.400 1.400 1.400 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400
Prijsbijstelling 2018 63.939 5.204 5.486 5.669 4.879 4.851 4.535 4.578 4.283 3.155 3.155 4.405 3.973 3.484 3.141 3.141
RWS Service Level Agreement 3.298 3.298
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet – 233 – 233
VenR Rijkswaterstaat – 7.644 – 6.507 – 10.750 41.522 102.218 23.560 – 23.169 30.202 48.825 – 25.000 – 25.000 – 25.000 – 55.658 – 82.887
Mutaties Miljoenennota 2019 – 47.978 – 18.890 86.676 120.638 37.986 – 12.669 58.224 59.352 – 16.554 – 15.229 – 6.578 – 43.006 – 67.538 15.006 221.100
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. 349.606 363.039 376.367 329.346 336.183 317.654 319.074 291.193 216.167 216.128 305.205 276.471 243.940 221.100 221.100
Smart Shipping 50 50
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie 0 – 34.213 34.213
Schadevaringen 11.095 11.095
Duurzaamheidsmaatregelen IenW 165 165
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland 140 140
EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 4.525 4.525
Mutaties Najaarsnota 2018 – 18.238 34.213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. 331.368 397.252 376.367 329.346 336.183 317.654 319.074 291.193 216.167 216.128 305.205 276.471 243.940 221.100 221.100
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg 227.570 323.205 286.411 233.580 203.242 57.040 85.960 97.741 242.469 246.966 110.739 51.435 76.685 21.721 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 8.601 – 1.618 8.000 – 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg 218.969 321.587 294.411 225.580 203.242 57.040 85.960 97.741 242.469 246.966 110.739 51.435 76.685 21.721 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds 127.000 36.544 57.309 25.597 4.365 4.435 6.150 6.650 6.650 – 5.175 – 5.175 – 5.175 – 5.175
Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend 25 25
Extrapolatie 2032 22.161 22.161
Kasschuif Infrastructuurfonds 0 – 107.094 28.540 78.554
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet 0 – 15.007 – 16.206 48.849 – 18.186 – 43.992 – 15.392 – 8.750 59.329 12.084 14.682 – 33.508 12.399 21.986 – 17.482 – 806
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 16.599 – 13.260 280 2.743 2.743 2.743 2.743 2.743 2.743 2.743 – 22.820
Kasschuiven tussen modaliteiten 0 150.000 – 50.000 – 50.000 – 70.000 20.000
Prijsbijstelling 2018 23.285 3.804 5.272 4.850 4.432 1.960 1.714 2.346 2.097 2.028 1.944 – 174 – 8.003 338 338 339
Prijsbijstelling 2018 (AP) 0 763 1.525 763 152 152 152 152 152 152 – 1.321 – 1.321 – 1.321
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 6.073 6.662 – 589
VenR Rijkswaterstaat 0 6.507 7.883 – 46.299 – 102.218 – 23.560 23.169 – 30.202 – 48.825 25.000 25.000 25.000 55.658 82.887
Mutaties Miljoenennota 2019 – 51.197 42.523 62.580 119.253 – 58.262 18.536 – 27.061 22.146 – 13.168 37.873 – 87.998 – 16.442 125.211 – 17.144 21.694
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg 167.772 364.110 356.991 344.833 144.980 75.576 58.899 119.887 229.301 284.839 22.741 34.993 201.896 4.577 21.694
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet 3.235 3.235
Aanvullend budget programma GVC 700 700
bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis 60 60
Saldo Hoofdvaarwegennet Realisatie 0 – 10.928 10.928
Terugboeking Topsector Logistiek 3.000 3.000
Mutaties Najaarsnota 2018 – 3.933 10.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg 163.839 375.038 356.991 344.833 144.980 75.576 58.899 119.887 229.301 284.839 22.741 34.993 201.896 4.577 21.694
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS 44.839 232.771 166.789 46.912 53.284 45.022 44.648 44.930 44.322 43.725 42.951 42.629 42.573 42.539 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 9.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS 35.749 232.771 166.789 46.912 53.284 45.022 44.648 44.930 44.322 43.725 42.951 42.629 42.573 42.539 0
Extrapolatie 2032 42.562 42.562
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet 0 – 1.919 4.047 – 39.413 27.580 16.889 14.916 – 9.705 – 9.487 – 9.286 – 9.250 – 5.584 2.328 2.208 16.676
Prijsbijstelling 2018 14.818 515 3.613 1.943 1.136 1.071 915 533 541 534 526 571 685 683 903 649
Mutaties Miljoenennota 2019 – 1.404 7.660 – 37.470 28.716 17.960 15.831 – 9.172 – 8.946 – 8.752 – 8.724 – 5.013 3.013 2.891 17.579 43.211
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS 34.345 240.431 129.319 75.628 71.244 60.853 35.476 35.984 35.570 35.001 37.938 45.642 45.464 60.118 43.211
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen 0 692 – 692
Mutaties Najaarsnota 2018 692 – 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS 35.037 239.739 129.319 75.628 71.244 60.853 35.476 35.984 35.570 35.001 37.938 45.642 45.464 60.118 43.211
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN 306.946 303.130 302.108 300.596 295.118 293.620 293.902 292.922 293.403 294.680 297.260 297.260 297.260 297.260 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN 306.946 303.130 302.108 300.596 295.118 293.620 293.902 292.922 293.403 294.680 297.260 297.260 297.260 297.260 0
Extrapolatie 2032 297.260 297.260
HXII: Maatwerk KNMI-RWS – 911 – 911
Loonbijstelling 2018 73.303 5.074 5.022 5.003 4.969 4.865 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837 4.837
Prijsbijstelling 2018 24.290 1.656 1.641 1.637 1.634 1.612 1.606 1.612 1.615 1.619 1.628 1.606 1.606 1.606 1.606 1.606
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS 8.159 2.720 3.097 2.342
SZW: Rijksschoonmaakorganisatie – 3.216 – 38 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227
VenR Rijkswaterstaat 7.644 2.867 4.777
Mutaties Miljoenennota 2019 5.781 12.023 14.287 8.718 6.250 6.216 6.222 6.225 6.229 6.238 6.216 6.216 6.216 6.216 303.476
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN 312.727 315.153 316.395 309.314 301.368 299.836 300.124 299.147 299.632 300.918 303.476 303.476 303.476 303.476 303.476
Duurzaamheidsmaatregelen IenW 30 30
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland 50 50
EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 1.139 1.139
Cyber/SOC 442 442
Mutaties Najaarsnota 2018 1.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN 314.388 315.153 316.395 309.314 301.368 299.836 300.124 299.147 299.632 300.918 303.476 303.476 303.476 303.476 303.476
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 48.373 3.627 39.929 38.342 0 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds 191.800 37.627 66.384 31.439 4.865 4.935 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650
Mutaties voorjaarsnota 2018 37.627 66.384 31.439 4.865 4.935 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 6.650 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN 37.627 66.384 31.439 4.865 4.935 6.650 6.650 6.650 26.650 55.023 10.277 46.579 38.342 0 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds – 146.000 – 37.627 – 66.384 – 31.439 – 4.865 – 4.935 – 6.650 – 7.150 – 7.150 4.675 5.175 5.175 5.175
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet 14.045 14.045
Extrapolatie 2032 9.000 9.000
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet 0 – 4.568 2.548 2.925 1.581 476 476 976 976 – 2.124 – 6.083 36.940 – 11.541 – 24.194 806 806
Kustwacht – 7.120 – 78 – 78 – 78 – 476 – 476 – 476 – 476 – 476 – 476 – 806 – 806 – 806 – 806 – 806
Prijsbijstelling 2018 9.631 9.631
Restant eerste fase Beter Benutten 1.000 250 250 250 250
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II 36.336 36.336
Risicoreservering DSO Omgevingswet 1.587 317 1.270
RWS Service Level Agreement – 3.298 – 3.298
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet – 5.840 – 6.429 589
Strategisch Capaciteitsmanagement RWS – 8.159 – 2.720 – 3.097 – 2.342
Vorming artikel 20 – 243.253 – 28.725 – 53.639 – 51.586 – 85.691 – 14.612 – 9.000
Mutaties Miljoenennota 2019 – 37.627 – 66.384 – 31.439 – 4.865 – 4.935 – 6.650 – 6.650 – 6.650 – 26.650 – 55.023 – 10.277 – 46.579 – 38.342 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN 964.746 1.254.278 1.058.242 804.249 858.366 734.530 693.885 675.959 841.440 873.626 774.885 759.255 774.863 576.139 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN 1.005.400 1.314.326 1.092.963 795.186 863.301 741.180 700.535 682.609 848.090 880.276 781.535 765.905 774.863 576.139 0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN 873.105 1.291.388 1.187.727 1.067.776 862.430 762.574 722.228 754.866 789.325 845.541 678.015 669.237 803.431 597.926 598.136
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN 853.287 1.335.837 1.187.727 1.067.776 862.430 762.574 722.228 754.866 789.325 845.541 678.015 669.237 803.431 597.926 598.136
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN 131.197 133.927 100.240 59.500 37.668 0 7.976 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 3.436 1.210 1.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN 134.633 135.137 101.450 59.500 37.668 0 7.976 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet 14.045 14.045
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet 0 – 71.817 – 29.553 47.639 25.651 – 23.017 51.097
Prijsbijstelling 2018 622 622
Mutaties Miljoenennota 2019 – 57.772 – 29.553 48.261 25.651 – 23.017 0 0 51.097 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN 76.861 105.584 149.711 85.151 14.651 0 7.976 51.097 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet 3.235 3.235
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 2.814 2.814
Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten 0 – 2.028 2.028
aanvullend budget programma GVC 500 500
Mutaties Najaarsnota 2018 4.521 2.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN 81.382 107.612 149.711 85.151 14.651 0 7.976 51.097 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute 4.942 4.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 2.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute 7.035 4.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 – 2.420 1.210 1.210
Mutaties Miljoenennota 2019 – 2.420 0 1.210 1.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute 4.615 4.807 1.210 1.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 0 – 3.303 3.303
Mutaties Najaarsnota 2018 – 3.303 3.303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute 1.312 8.110 1.210 1.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL 8.894 22.750 17.200 16.600 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 1.294 – 20.423 – 12.943 – 16.600 – 16.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL 10.188 2.327 4.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 – 8.514 – 139 2.178 6.475
Mutaties Miljoenennota 2019 – 8.514 – 139 2.178 6.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL 1.674 2.188 6.435 6.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 0 – 1.526 1.526
Mutaties Najaarsnota 2018 – 1.526 1.526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL 148 3.714 6.435 6.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR 34.940 3.872 1.724 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 35.180 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 3.976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR 38.916 3.872 1.724 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 2.993 35.180 0 0 0 0
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 – 16.105 13.260 – 774 – 2.743 – 2.743 – 2.743 – 2.743 – 2.743 – 2.743 – 2.743 22.820
Prijsbijstelling 2018 2.013 456 343 19 5 5 5 5 5 5 5 1.160
Mutaties Miljoenennota 2019 – 15.649 13.603 – 755 – 2.738 – 2.738 – 2.738 – 2.738 – 2.738 – 2.738 – 2.738 23.980 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR 23.267 17.475 969 255 255 255 255 255 255 255 59.160 0 0 0 0
Saldo 2018 Project Mainport Rotterdam 0 1.058 – 1.058
Mutaties Najaarsnota 2018 1.058 – 1.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR 24.325 16.417 969 255 255 255 255 255 255 255 59.160 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS 98.823 147.261 208.772 283.829 299.771 278.127 214.672 165.283 136.408 138.421 108.500 81.043 126.742 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 24.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS 123.405 147.261 208.772 283.829 299.771 278.127 214.672 165.283 136.408 138.421 108.500 81.043 126.744 0 0
EU subsidies ERTMS – 1.500 – 1.500
Kasschuif Infrastructuurfonds 0 – 75.000 75.000
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds 0 – 50.000 50.000
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 – 27.689 – 54.301 5.395 41.795 34.801 – 1
Kasschuiven tussen modaliteiten 0 75.000 125.000 – 15.000 – 25.000 – 35.000 – 37.500 – 87.500
Prijsbijstelling 2018 29.016 378 1.173 27.465
Mutaties Miljoenennota 2019 – 28.811 70.699 16.568 25.000 6.795 – 2.699 – 87.500 0 0 0 0 0 27.464 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS 94.594 217.960 225.340 308.829 306.566 275.428 127.172 165.283 136.408 138.421 108.500 81.043 154.208 0 0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 0 – 43.893 43.893
Herschikking apparaatsbudget ten behoeve van SAP 750 750
Mutaties Najaarsnota 2018 – 43.143 43.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS 51.451 261.853 225.340 308.829 306.566 275.428 127.172 165.283 136.408 138.421 108.500 81.043 154.208 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 114.898 164.812 192.195 179.382 157.536 127.454 121.430 84.229 66.604 95.664 53.684 0 0 0 0
Saldo 2017 29.112 29.112
Mutaties voorjaarsnota 2018 29.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 144.010 164.812 192.195 179.382 157.536 127.454 121.430 84.229 66.604 95.664 53.684 0 0 0 0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer 15.121 7.521 7.600
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 – 21.733 20.038 69.140 48.437 – 10.595 – 49.625 – 64.594 – 67.315 – 63.670 – 86.798 227.281 – 566
Prijsbijstelling 2018 21.159 1.710 3.091 3.967 3.471 1.668 1.197 853 370 69 319 2.903 1.541
Mutaties Miljoenennota 2019 – 20.023 23.129 73.107 51.908 – 8.927 – 48.428 – 63.741 – 59.424 – 63.601 – 86.479 237.784 975 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 123.987 187.941 265.302 231.290 148.609 79.026 57.689 24.805 3.003 9.185 291.468 975 0 0 0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok 0 – 33.716 33.716
Mutaties Najaarsnota 2018 – 33.716 33.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok 90.271 221.657 265.302 231.290 148.609 79.026 57.689 24.805 3.003 9.185 291.468 975 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grootprojectstatus PHS 3.003.377 203.908 261.697 193.486 336.491 422.570 417.026 325.512 275.250 201.358 195.820 156.875 6.050 3.630 3.704
Kasschuif Infrastructuurfonds 0 – 75.000 75.000
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds 0 – 50.000 50.000
PHS: Amsterdam Centraal 150.000 150.000
Mutaties Miljoenennota 2019 128.908 261.697 218.486 386.491 422.570 417.026 325.512 275.250 201.358 195.820 156.875 156.050 3.630 3.704 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS 128.908 261.697 218.486 386.491 422.570 417.026 325.512 275.250 201.358 195.820 156.875 156.050 3.630 3.704 0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer 0 – 21.623 21.623
GF Haalbaarheidsscan Uitgeest – 25 – 25
BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest – 5 – 5
Mutaties Najaarsnota 2018 – 21.653 21.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS 107.255 283.320 218.486 386.491 422.570 417.026 325.512 275.250 201.358 195.820 156.875 156.050 3.630 3.704 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV 262.497 343.502 419.891 482.804 477.000 408.574 339.095 252.505 206.005 237.078 197.364 81.043 126.742 0 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV 323.554 323.079 406.948 466.204 460.300 408.574 339.095 252.505 206.005 237.078 197.364 81.043 126.744 0 0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV 377.045 692.068 717.742 934.550 878.000 771.735 510.628 465.593 341.024 343.681 616.003 238.068 157.838 3.704 0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV 274.762 795.071 717.742 934.550 878.000 771.735 510.628 465.593 341.024 343.681 616.003 238.068 157.838 3.704 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV 30.436 61.496 69.039 92.586 39.677 33.056 31.303 21.214 62.068 24.094 19.708 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 838 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV 29.598 61.496 69.660 92.586 39.677 33.056 31.303 21.214 62.068 24.094 19.708 0 0 0 0
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer 15.121 7.521 7.600
EU subsidies ERTMS – 1.500 – 1.500
Grootprojectstatus PHS 130.500 127.000 3.500
Kasschuiven binnen Megaprojecten 0 – 970 5.998 18.234 12.860 – 11.647 – 12.929 43.844 – 21.214 – 62.068 – 24.094 51.986
Prijsbijstelling 2018 6.921 410 1.026 1.321 1.190 428 307 1.146 1.093
Mutaties Miljoenennota 2019 151.042 124.940 10.524 19.555 14.050 – 11.219 – 12.622 44.990 – 13.693 – 62.068 – 24.094 60.679 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV 154.538 72.020 89.215 106.636 28.458 20.434 76.293 7.521 0 0 80.387 0 0 0 0
Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok ontv. 0 – 1.738 1.738
Mutaties Najaarsnota 2018 – 1.738 1.738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV 152.800 73.758 89.215 106.636 28.458 20.434 76.293 7.521 0 0 80.387 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid 1.016 879 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 4.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid 5.643 879 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prijsbijstelling 2018 113 87 14 12
Mutaties Miljoenennota 2019 87 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid 5.730 893 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 44.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten 44.887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duurzaamheidsmaatregelen RWS – 9.800 – 9.800
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017 – 22.707 – 6.167 – 8.970 – 4.870 – 2.700
Kasschuiven tussen modaliteiten 0 – 16.540 8.970 4.870 2.700
Mutaties Miljoenennota 2019 – 32.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten 12.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2018 Overige uitgaven en ontvangsten 0 – 12.380 12.380
Mutaties Najaarsnota 2018 – 12.380 12.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten 0 12.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519.091 533.124 1.589.328 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 100.000 100.000 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 524.091 633.124 1.689.328 0
Extrapolatie 2032 1.643.963 1.643.963
Prijsbijstelling 2018 86.314 6.204 39.752 40.358
Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II – 519.091 – 519.091
Vorming artikel 20 – 4.112.729 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 639.328 – 1.729.080 – 1.684.321
Mutaties Miljoenennota 2019 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 5.000 – 524.091 – 633.124 – 1.689.328 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.202 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.202 0
Extrapolatie 2032 445.202 445.202
Mutaties Miljoenennota 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.202
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.202 445.202
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 1.950 1.299 255 0 0 0 0 0 0 0 0 5.670 22.680 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 – 1.872 – 1.246 – 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 78 53 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5.670 22.680 0 0
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet – 5.670 – 1.134 – 4.536
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet – 163 – 78 – 53 – 32
Risicoreservering DSO Omgevingswet – 22.680 – 4.536 – 18.144
Mutaties Miljoenennota 2019 – 78 – 53 – 32 0 0 0 0 0 0 0 0 – 5.670 – 22.680 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv. 2.966 2.178 1.030 0 0 0 0 0 0 0 0 524.761 555.804 2.034.530 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. 55.608 5.932 5.807 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 529.761 655.804 2.134.530 0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv. 18.110 893 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.202 445.202
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. 5.730 13.273 787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445.202 445.202
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 12.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. 12.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. 12.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 78.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo 78.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Miljoenennota 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo 78.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. 91.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv. 91.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. 91.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09 5.676.892 5.956.825 5.995.084 5.918.480 6.082.168 6.030.014 5.661.891 5.553.891 5.121.536 5.041.999 4.942.140 5.233.405 5.225.818 5.361.316 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 446.696 957.232 463.807 94.072 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09 6.123.588 6.914.057 6.458.891 6.012.552 6.182.168 6.130.014 5.761.891 5.653.891 5.221.536 5.141.999 5.042.140 5.333.405 5.325.818 5.461.316 0
Aanvullende post Infrastructuurfonds – 28.759 – 2.759 – 1.500 – 3.500 – 3.500 – 3.500 – 3.500 – 3.500 – 3.500 – 3.500
BZK: Bouwagenda – 640 – 200 – 200 – 200 – 40
BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering 30 30
BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria 160 160
DBFM Afsluitdijk – 58.150 – 9.075 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775 – 3.775
Defensie: personele capaciteit Kustwacht – 16.660 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190 – 1.190
DF: Afwikkeling Hanzelijn – 2.000 – 2.000
Extrapolatie 2032 5.460.859 5.460.859
HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet – 5.670 – 1.134 – 4.536
HXII: Aanvullende taken KNMI – 1.144 – 122 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73 – 73
HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017 – 22.707 – 6.167 – 8.970 – 4.870 – 2.700
HXII: Basale Dienstverlening KNMI – 9.260 – 500 – 500 – 500 – 500 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660 – 660
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg 270 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
HXII: Beter Benutten – 1.000 – 250 – 500 – 250
HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie 2.000 2.000
HXII: Maatwerk KNMI-RWS – 1.420 – 1.420
HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet – 163 – 78 – 53 – 32
Kasschuif Infrastructuurfonds 0 – 700.000 300.000 400.000
Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld 0 – 100.000 – 150.000 250.000
Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds 0 – 100.000 100.000
Kustwacht 25.440 280 280 280 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880
LNV: Infra Eco Network Europe 5 5
Loonbijstelling 2018 189.040 13.229 13.047 13.018 12.810 12.426 12.451 12.451 12.451 12.451 12.451 12.451 12.451 12.451 12.451 12.451
Meeropbrengsten Eurovignet 416.000 13.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag – 50 – 50
PF/BCF: Sloeweg – 1.383 – 1.383
Prijsbijstelling 2018 1.299.991 84.636 87.521 88.064 87.659 89.081 86.303 86.303 86.303 86.303 86.303 86.303 86.303 86.303 86.303 86.303
Prijsbijstelling 2018 (AP) 69.728 10.895 21.790 10.895 2.179 2.179 2.179 2.179 2.179 2.179 2.179 2.179 2.179 2.179 2.179 2.179
Programma's Fiets, DUMO en PIM – 8.696 – 3.187 – 5.509
SZW: Rijksschoonmaakorganisatie – 3.216 – 38 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227 – 227
Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing – 1.179 – 1.179
Mutaties Miljoenennota 2019 – 608.360 7.859 178.658 621.941 126.979 374.226 124.226 124.226 124.226 127.726 128.906 127.772 124.370 128.906 5.589.765
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 5.515.228 6.921.916 6.637.549 6.634.493 6.309.147 6.504.240 5.886.117 5.778.117 5.345.762 5.269.725 5.171.046 5.461.177 5.450.188 5.590.222 5.589.765
BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr. 70 70
Financiele afhechting Connecting Mobility – 293 – 293
Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland 1.100 1.100
Herschikking apparaatsbudget tenbehoeve van SAP 750 750
BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer – 140 – 140
PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer – 667 – 667
PF Groningen knooppunt – 1.905 – 1.905
BCF Groningen knooppunt – 95 – 95
PF Groningen extra sneltrein – 16.628 – 16.628
BCF Groningen extra sneltrein – 832 – 832
PF Friesland extra sneltrein – 13.724 – 13.724
BCF Friesland extra sneltrein – 686 – 686
bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis 60 60
middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA – 2.085 – 2.085
Onderzoek ultrastil wegdek 400 400
BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO 450 450
BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb 30 30
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet – 2.600 – 2.600
Verrekening IF-contract 18 18
Compensatie Participatiewet 2.875 2.875
PF Programma beter benutten – 4.161 – 4.161
BCF Programma beter benutten – 250 – 250
GF Programma beter benutten – 200 – 200
PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa – 41 – 41
BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a – 9 – 9
BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan – 8.012 – 8.012
PF Bijdrage SmartwayZ 2018 – 413 – 413
BCF Bijdrage SmartwayZ 2018 – 87 – 87
BCF correctie BTW-afdracht afrit A6 130 130
PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti – 14.123 – 14.123
EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland 190 190
BCF: Programma beter benutten – 13 – 13
HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius – 130 – 130
Mobiliteitsscan 25 25
EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt 5.664 5.664
HXII Opdrachten InnvatieUnit – 2.350 – 2.350
HXII Taskforce OCW – 400 – 400
HXII Subsidie wandel en fiets – 665 – 665
middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA – 1.450 – 1.450
Terugboeking Topsector Logistiek 3.000 3.000
HXII Dekking buisleidingen 2018 – 2.042 – 2.042
GF Haalbaarheidsscan Uitgeest – 25 – 25
BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest – 5 – 5
BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant 40 40
Mutaties Najaarsnota 2018 – 59.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09 5.455.999 6.921.916 6.637.549 6.634.493 6.309.147 6.504.240 5.886.117 5.778.117 5.345.762 5.269.725 5.171.046 5.461.177 5.450.188 5.590.222 5.589.765
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 5.676.892 5.956.825 5.995.084 5.918.480 6.082.168 6.030.014 5.661.891 5.553.891 5.121.536 5.041.999 4.942.140 5.233.405 5.225.818 5.361.316 0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 6.123.588 6.914.057 6.458.891 6.012.552 6.182.168 6.130.014 5.761.891 5.653.891 5.221.536 5.141.999 5.042.140 5.333.405 5.325.818 5.461.316 0
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 5.515.228 6.921.916 6.637.549 6.634.493 6.309.147 6.504.240 5.886.117 5.778.117 5.345.762 5.269.725 5.171.046 5.461.177 5.450.188 5.590.222 5.589.765
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 5.455.999 6.921.916 6.637.549 6.634.493 6.309.147 6.504.240 5.886.117 5.778.117 5.345.762 5.269.725 5.171.046 5.461.177 5.450.188 5.590.222 5.589.765
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A9 Rottepolderplein 30.000 30.000
Bijdragen derden verkenningen 47.500 30.000 17.500
Vorming artikel 20 958.787 2.000 4.000 7.900 6.304 50.000 193.526 222.000 278.057 60.000 25.000 110.000
Mutaties Miljoenennota 2019 2.000 4.000 7.900 36.304 50.000 211.026 222.000 278.057 60.000 25.000 110.000 30.000 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 2.000 4.000 7.900 36.304 50.000 211.026 222.000 278.057 60.000 25.000 110.000 30.000 0 0 0
Saldo 2018 HWN Verkenningen 0 – 2.000 2.000
Mutaties Najaarsnota 2018 – 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 0 6.000 7.900 36.304 50.000 211.026 222.000 278.057 60.000 25.000 110.000 30.000 0 0 0
0
0
Mutaties Slotwet 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen 0 6.000 7.900 36.304 50.000 211.026 222.000 278.057 60.000 25.000 110.000 30.000 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vorming artikel 20 100.000 10.000 30.000 30.000 30.000
Mutaties Miljoenennota 2019 10.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 10.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2018 HWN Verkenningen 0 – 7.861 7.861
Korte termijn file aanpak – 2.139 – 2.139
Mutaties Najaarsnota 2018 – 10.000 7.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0 37.861 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Mutaties Slotwet 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 0 37.861 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A9 Rottepolderplein – 30.000 – 30.000
Vorming artikel 20 545.000 5.000 25.000 13.000 18.000 19.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 105.000 205.000 105.000 5.000 5.000
Mutaties Miljoenennota 2019 5.000 25.000 13.000 18.000 19.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 105.000 175.000 105.000 5.000 5.000
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen 5.000 25.000 13.000 18.000 19.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 105.000 175.000 105.000 5.000 5.000
Saldo 2018 HWN Verkenningen 0 – 2.915 2.915
Caribisch Nederland 2018 – 2.085 – 2.085
Mutaties Najaarsnota 2018 – 5.000 2.915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's 0 27.915 13.000 18.000 19.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 105.000 175.000 105.000 5.000 5.000
0
0
Mutaties Slotwet 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's 0 27.915 13.000 18.000 19.000 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 105.000 175.000 105.000 5.000 5.000
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extrapolatie 2032 – 20.000 – 20.000
Prijsbijstelling 2018 (AP) 6.537 2.179 2.179 2.179
Vorming artikel 20 4.037.729 634.328 1.724.080 1.679.321
Mutaties Miljoenennota 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636.507 1.726.259 1.661.500
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636.507 1.726.259 1.661.500
Mutaties Najaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636.507 1.726.259 1.661.500
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo 2018 HWN Verkenningen 0 48.390 – 48.390
Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland 1.100 1.100
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet 214 214
Schaderijden afrekening – 31.463 – 31.463
Schadevaren afrekening – 11.095 – 11.095
Cyber/SOC – 3.821 – 3.821
Duurzaamheidsmaatregelen IenW – 1.615 – 1.615
Overboeking claim nazorg 332 332
HXII Dekking buisleidingen 2018 – 2.042 – 2.042
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 – 48.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit 0 – 48.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extrapolatie 2032 20.000 20.000
Meeropbrengsten Eurovignet 416.000 13.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
Prijsbijstelling 2018 (AP) 63.191 21.064 21.064 21.063
Vorming artikel 20 3.438.638 9.897 18.726 14.867 90.135 113.135 209.760 229.319 270.544 251.458 617.755 953.518 307.825 125.181 226.518
Mutaties Miljoenennota 2019 0 22.897 49.726 45.867 121.135 144.135 240.760 260.319 301.544 303.522 669.819 1.005.581 338.825 156.181 277.518
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit 0 – 25.493 49.726 45.867 121.135 144.135 240.760 260.319 301.544 303.522 669.819 1.005.581 338.825 156.181 277.518
Mutaties Najaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit 0 – 25.493 49.726 45.867 121.135 144.135 240.760 260.319 301.544 303.522 669.819 1.005.581 338.825 156.181 277.518
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 – 48.390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 17.000 33.507 100.626 130.171 190.135 375.161 467.760 543.376 366.544 333.522 884.819 1.210.581 1.080.332 1.887.440 1.944.018
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte 0 46.283 100.626 130.171 190.135 375.161 467.760 543.376 366.544 333.522 884.819 1.210.581 1.080.332 1.887.440 1.944.018
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties voorjaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen derden verkenningen 47.500 30.000 17.500
Mutaties Miljoenennota 2019 0 0 0 30.000 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten 0 0 0 30.000 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties Najaarsnota 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten 0 0 0 30.000 0 17.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten 15 8 36 36 nvt nvt
Programma 130 km 1 2 45 45 –  – 
Programma aansluitingen 8 32 116 116 nvt nvt
Quick Wins Wegen 0 0 12 12 –  – 
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) 1 3 1.490 1.490 2016 2016
Projecten Noordwest-Nederland
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken 0 1 20 20 2015 2015
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 46 65 2.094 2.094 2025–2027 2025–2027
A10 Amsterdam praktijkproef FES 3 4 51 51 2018 2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) 16 38 305 305 2028 2028
A2 Holendrecht – Oudenrijn 1 1 1.210 1.210 2012 2012
A28 Knooppunt Hoevelaken 22 19 774 774 2023–2025 2023–2025
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein 1 1 21 21 2015 2015
A9 Badhoevedorp 13 15 328 328 2017 2017
N50 Ens – Emmeloord 0 0 20 20 2016 2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A16 Rotterdam 36 58 998 998 2022–2024 2022–2024
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave) 86 84 789 789 2022–2024 2022–2024
A4 Burgerveen – Leiden 0 0 548 548 2015 2015
A4 Delft – Schiedam 3 2 639 639 2015 2015
A4 Vlietland / N14 16 0 16 16 2020–2022 2020–2022
A4-A44 Rijnlandroute 60 117 566 566 Regio Regio
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) 0 0 11 11 2020 2020
N61 Hoek-Schoondijke 1 0 111 111 2015 2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht 4 6 679 679 2016 2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 0 0 264 258 2014 2014
A76 Aansluiting Nuth 0 0 59 59 Regio Regio
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen 2 1 32 32 2017 2017
A50 Ewijk – Valburg 0 1 271 271 2017 2017
N35 Combiplan Nijverdal 1 1 319 319 2015 2015
N35 Wijthmen – Nijverdal 0 2 15 15 2018 2018
N35 Zwolle – Wijthmen 12 10 54 54 2018 2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 63 96 689 689 2019–2021 2019–2021
N31 Leeuwarden (De Haak) 1 2 219 219 2014 2014
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving 21 21 178 178
Meer veilig 10 10 49 49
Afrondingen – 1 1
Totaal uitvoeringsprogramma 442 601 13.028 13.022
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking 73 105
Programma Realisatie 515 706
Budget Realisatie (IF 12.03.01) 515 530
Overprogrammering (–) 0 – 176

Planuitwerkingsprogramma

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten – 380 – 380 nvt nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten 313 322 nvt nvt
Geluidsaneringprogramma – weg 263 263 nvt nvt
Kosten voorbereiding tol 29 29 nvt nvt
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) 201 201 nvt nvt
Reservering voor LCC 298 298 nvt nvt
Snelfietsroutes 34 34 nvt nvt
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 109 109 nvt nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig 80 80 nvt nvt
Voorbereiding vrachtheffing 4 4 nvt nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 185 185 nvt nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht 1.171 1.171 2024–2026 2024–2026
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn 300 300
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6 0 13 1
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 52 52 2021–2023 2021–2023
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht 171 171 regio regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere 27 27 nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht 16 16 2026 2020
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda 178 178 2026–2028 2024–2026
A4 Knooppunt Burgerveen – N14 50 50
A4 Haaglanden – N14 460 460 2026–2028
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding 23 23 nvt nvt
N59 Verkeersveiligheid 5 5 nvt Nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide 269 269 2025–2027 2025–2027
A27 Houten – Hooipolder 1.345 1.345 2027–20360 2027–2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken 5 5 2022 2020
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport 26 26
N65 Vught – Haaren 99 99 2023 2023
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken 154 154
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 412 412 2022–2024 2022–2024
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility 31 31 nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo 440 440 Fase1: 2020–2022 Fase1: 2020–2022
Fase2: 2026–2028 Fase2: 2026–2028
A1/A30 Barneveld 10 10
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) 554 554 2022–2024 2022–2024
N35 Nijverdal – Wierden 107 107 2022–2024 2022–2024
N35 Raalte 13 13
N50 Kampen – Kampen Zuid 5 5
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo 29 29 2022–2024 2022–2024
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam 99 99 2021–2023 2021–2023
Overige projecten en reserveringen 120 120
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Totaal programma planuitwerking en verkenning 7.305 7.327
Begroting (IF 12.03.02) 7.305 7.327
1. Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6) 72 78 1.798 1.798 2019 2019 2042
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere) 11 9 381 381 2020 2020 2040
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) 206 205 1.122 1.122 2020 2021 2038
A10 Tweede Coentunnel 54 56 2.162 2.162 2013 2013 2037
A12 Lunetten – Veenendaal 25 25 677 677 2012 2012 2033
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten 11 8 354 354 2018–2020 2018–2020 2044
Aflossing tunnels 46 47 944 944 –  –  – 
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte – Vaanplein 100 186 2.230 2.230 2015 2015 2035
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen – Geffen 1 1 277 277 2005 2005 – 
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord 10 12 171 171 2016 2016 2032
N18 Varsseveld – Enschede 51 26 450 450 2018 2018 2043
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden – Drachten 6 6 167 167 2007 2007 2022
N33 Assen – Zuidbroek 14 15 335 335 2014 2014 2034
Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel 234 234 nvt nvt nvt
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 293 293 nvt nvt nvt
Afrondingen – 2 nvt nvt nvt
Totaal 607 672 11.595 11.595
Begroting (IF 12.04) 607 672 11.595 11.595

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Projecten Nationaal
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit
Be- en bijsturing toekomst 2 3 15 15 2019 2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum 1 2 9 9 2015 2015
Geluidsanering Spoorwegen 18 34 600 600 divers divers
Programma Behandelen en Opstellen 4 6 196 196 divers divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) 0 1 30 30 divers divers
Verbeteraanpak stations 1 2 12 12 2020 2020
Verbeteraanpak trein 13 15 50 50 2018/2019 2018/2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit 3 44 44 divers divers
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations 1 1 13 13 2017 2017
Kleine stations 0 17 17 divers divers
Toegankelijkheid stations 33 38 493 493 divers divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv 1 1 68 68 divers divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute 1 1 18 18 2017 2017
Booggeluid 1 1 4 4 divers divers
Fietsparkeren bij stations 21 27 341 341 divers divers
Kleine projecten personenvervoer 6 8 28 28 divers divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 2 6 14 14 divers divers
Overwegenaanpak 18 42 683 683 divers divers
Ontsnippering 13 11 80 80 divers divers
Programma aanpak suïcidepreventie 1 3 15 15 2021 2021
Programma kleine functiewijzigingen 23 25 460 460 divers divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten 2 4 180 180 divers divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
OV SAAL middellange termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal 0 2 26 26 2020 2020
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) 25 27 413 413 2016 2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) 27 27 911 911 divers divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 1 1 39 39 2023–2025 2023–2025
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft 1 6 607 607 2017 2017
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Traject Oost uitv. convenant DMB 47 34 237 237 divers divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland 0 0 15 15 divers divers
Zwolle – Herfte 35 25 200 208 2021 2021
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden 3 3 50 50 2020 2020
Sporendriehoek Noord-Nederland 3 6 134 136 divers divers
Afrondingen – 1 1
Totaal ProRail projecten 303 366 6.002 6.012
Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden
NS compensatie 58 58 161 161
Totaal overige (niet ProRail) projecten 58 58 161 161
Totaal uitvoeringsprogramma 361 424 6.163 6.173
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking – 22
Afrekening voorschotten 38 38
Programma Realisatie 399 440
Budget Realisatie (IF 13.03.01) 399 420
Overprogrammering (–) 0 – 20

Realisatieprogramma goederenvervoer

ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer 1 1 1 1 divers divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua 34 27 169 169 divers divers
PAGE risico reductie 1 1 19 19 divers divers
Programma Emplacementen op orde 4 5 59 59 divers divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug 160 2020/2021 2020/2021
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn 6 8 27 27 divers divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding 0 2 222 222 divers divers
Projecten Zuid-Nederland
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) 12 14 140 140 divers divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten 0 1 divers divers
Afrondingen
Totaal uitvoeringsprgramma 58 58 637 797
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 – 1 – 2
Afrekening voorschotten 1 1
Programma Realisatie 58 57
Budget Realisatie (IF 13.03.02) 57
Overprogrammering (–) – 58 0

Planstudieprogramma personenvervoer

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) 26 26 divers divers
Grensoverschrijdend Spoorvervoer 60 60 divers divers
Kleine projecten Personenvervoer 2 4 divers divers
Reizigersfonds 3 3 nvt nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid 72 72 divers divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid 61 61 divers divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam 25 25
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland 20 20 divers divers
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Multimodale knoop Schiphol 256 256 divers divers
Overige projecten en reserveringen 28 28
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning 553 555
Begroting (IF 13.03.04) 553 555

Planstudieprogramma goederenvervoer

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 45 45
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer 17 17 divers divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning 62 62
Begroting (IF 13.03.05) 62 62

Geïntegreerde contractvormen

Beschikbaarheidsvergoeding1 151 2007 2007
Rente- en belastingaanpassingen2 – 11
Diverse afrekeningen etc.3 19
Afrondingen
Totaal 159
Begroting (IF 13.04) 159

1 Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

2 Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

3 Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC 31 32 1.186 1.187 2018
Ombouw Amstelveenlijn 25 79 79 2020
Utrecht Trams naar De Uithof 30 112 2018
Projecten Zuidwest-Nederland 112
HOV netwerk Zuid-Holland Noord 23 23 207 208 2021–2023
Rotterdamsebaan 48 56 294 302 regio
Afrondingen
Totaal 102 166 1.878 1.886

Planuitwerkingsprogramma

Overige projecten en reserveringen 49 49 nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning 49 49
Begroting (IF 14.01.02) 49 49

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3 1 33 121 121
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds 537 537
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma 5 5
Afronding
Totaal 1 33 663 663
Begroting (IF 14.03) 1 33

1 Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

2 Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

3 Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Beter Benutten 0 0 18 18 –  – 
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen 4 5 97 97 2018 2018
Quick Wins Binnenhavens 1 1 61 61 2009–2017 2009–2017
Walradarsystemen 2 3 26 26 2021 2021
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis) 0 0 13 13 2020 2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek 0 6 13 13 2019 2019
Nieuwe Sluis Terneuzen 110 124 1.025 1.025 2022 2022
Quick wins Volkeraksluizen 0 3 3 2017 2017
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2 18 31 630 630 2018 2018
Wilhelminakanaal Tilburg 2 2 99 96 na 2017 na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel 2 0 430 430 2015 2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal 8 10 134 134 2021 2021
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) 2 2 65 65 2017 2017
Verruiming Twentekanalen fase 2 1 3 95 95 2019 2019
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va 7 8 284 284 2019 2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee 1 3 39 39 2017 2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten 1 1 2 2
Afrondingen 1
Totaal uitvoeringsprogramma 160 199 3.034 3.031
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking 2 6
Programma Realisatie 162 205 3.034 3.031
Budget Realisatie (IF 15.03.01) 162 164
Overprogrammering (–) 0 – 41

Planstudieprogramma

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten – 36 – 36 nvt nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 8 8 nvt nvt
Reservering voor LCC 230 230 nvt nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer 6 6 2025–2027 2025–2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden 65 65 nnb nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel 36 36 2023 2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen 152 152 2024–2026 2024–2026
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes 20 20 2021 2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil 10 10 2025–2027 2025–2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) 36 36 2026–2028 2026–2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel 28 28 2021–2022 2021–2022
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 102 102 2023–2025 2023–2025
Overige projecten en reserveringen 462 462
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen 2026–2028 2026–2028
Projecten Oost-Nederland
Reservering garantstelling Twentekanalen 2018–2020 2018–2020
Verkenning IJssel fase 2 2028 2028
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning 1.118 1.118
Begroting (IF 15.03.02) 1.118 1.118

Geïntegreerde contractvormen

Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen 6 9 415 415 2019 2019 2046
Zeetoegang IJmond 12 10 940 940 2022 2022 2045
Projecten Zuid-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde 7 5 155 155 2020 2020 2047
Keersluis Limmel 10 11 91 91 2018 2018 2048
Afrondingen – 1
Totaal 35 34 1.601 1.601
Begroting (IF 15.04) 35 34

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid

HSL-Zuid (IF 17.03.01) 0 2 6.137 6.137 2009 2009
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03) 1.012 1.012
HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02) 115 115
Begroting (IF 17.03) 0 2 7.264 7.264

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie 24 24 nnb nnb
750 ha 30 30 nnb nnb
Groene verbinding 31 31 2011 2011
Bestaand RotterdamsGebied (BRG)
Landaanwinning 742 742 2013 2013
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 2 2 2007 2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie 2 3 115 115 nnb nnb
BTW Buitencontouren 138 138 2013 2013
Onvoorzien 22 20 80 80 nnb nnb
Afrondingsverschillen
Programma 24 23 1.162 1.162
Begroting (IF 17.06) 24 23

ERTMS

ERTMS
Realisatiefase 33 60 123 116 divers divers
Planuitwerkingsfase 18 35 2.278 2.284 divers divers
Programma 51 95 2.401 2.400
Afrekening voorschotten
Begroting (IF 17.07) 51 95

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase 81 97 1.620 1.620
PHS: Doorstroomstation Utrecht 16 21 317 317 2017 2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen 7 12 135 135 2021 2021
PHS: Meteren – Boxtel 4 8 52 52 2026–2028 2026–2028
PHS: Rijswijk – Rotterdam 5 10 318 318 2023–2025 2023–2025
PHS OV-SAAL korte termijn 31 30 690 690 2016 2016
PHS: OV-SAAL middellange termijn 7 4 45 45 2026–2028 2026–2028
PHS: Projecten < € 50 miljoen 11 13 64 64
Afrondingen – 1
Planuitwerkingsfase 27 32 2.570 2.570
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag- Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen – 1 – 1 – 1
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 107 129 4.190 4.190
afrekening voorschotten 0 0
Begroting (IF 17.10) 107 129

ZuidasDok

Zuidasdok
Projectorganisatie en voorbereiding 15 17 278 278 divers divers
OVT incl. keerspoor 23 38 382 382
Tunnel en A10 25 38 808 808
Generieke en ruimtelijke inrichting 27 31 173 175
Afrondingen 1
Programma 90 124 1.641 1.644
Begroting (IF 17.08) 90 124