[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D15617, datum: 2020-04-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35450-VI-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35450 VI-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) .

Onderdeel van zaak 2020Z07287:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019‒2020
35 450VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

  1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).


De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2020 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2020 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn geen Coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 Beleid

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020

Vastgestelde begroting 2020 13.428.819
belangrijkste suppletoire mutaties
1 Asiel 32, 37, 91 142.912
2 Oda toerekening eerstejaars asielopvang 37 99.332
3 Prognosemodel justitiële ketens (pmj) 32, 34 91 118.334
4 Ondermijning 32 88.000
5 Invulling Taakstelling 92 46.950
6 Dwangsommen IND 37 38.900
7 Rechtsbijstand 32 36.500
8 Loonbijstelling 2020 alle 357.250
9 Prijsbijstelling 2020 92 49.571
10 Kasschuiven 32, 33, 92 24.645
Overige mutaties ‒ 24.708
Stand 1e suppletoire begroting 2020 14.406.505

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven

  1. Asiel

    Als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang, loopt de bezetting in het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op en dit leidt tot meerjarige tegenvallers. Een deel van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt toegerekend aan ODA. Ook bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zijn er tegenvallers mede in verband met het wegwerken van opgelopen achterstanden. Voorts is het budget van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) in de jaren 2020-2022 als gevolg van de hogere asielinstroom verhoogd. Daarnaast is er een ramingsbijstelling gedaan van 15 mln. bij Nidos als gevolg van een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

  2. ODA toerekening eerstejaars asielopvang
    De hogere uitgaven voor de opvang in het eerste jaar van asielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA en overgeheveld van de begroting van BHOS naar de JenV-begroting.
  3. Prognosemodel jusitiële ketens (pmj)
    Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de justitiële ketens in 2020 in totaal met 118,3 mln. verhoogd met een oploop naar 284,3 mln. in 2025. Sommige reeksen bij DJI zijn op het niveau 2022 doorgetrokken.
  4. Ondermijning
    Bij deze eerste suppletoire begroting is de bij Najaarsnota 2019 toegekende 110 mln. via de eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvan is 22 mln. doorgeschoven naar latere jaren. In 2020 is daarmee 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel.
  5. Invulling Taakstelling
    Voor de jaren 2020 t/m 2023 was er nog een in te vullen taakstelling opgenomen in de JenV-begroting van 47 mln. per jaar. Thans is deze taakstelling ingevuld door een deel van de prijsbijstellingstranche 2020 in te zetten (15 mln. per jaar), een verlaging van de uitgaven aan externen als onderdeel van de apparaatsuitgaven (5 mln.), diverse afrekeningen met agentschappen en een tweetal ramingsbijstellingen (vreemdelingenbewaring en onrechtmatige detentie).
  6. Dwangsommen IND
    De kosten voor de dwangsommen bij de IND worden geraamd op 65,4 mln. De dekking van deze kosten wordt voor een bedrag van 39,8 mln. gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019 van Nidos en COA, uit het afromen van het eigen vermogen boven de 5% bij COA en een bedrag uit de asielreserve. Het restant van 26,5 mln. wordt door de IND gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen.
  7. Rechtsbijstand

    Vorig jaar zijn bij Najaarsnota middelen aan de begroting van JenV toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge zijn deze en overige onderuitputting op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2020 (63,3 mln.). Een gedeelte van deze middelen wordt door middel van een kasschuif verschoven naar 2021 zodat in 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.

  8. Loonbijstelling 2020
    De tranche loonbijstelling 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
  9. Prijsbijstelling 2020
    De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is ingezet voor de gedeeltelijke invulling van de taakstelling (15 mln.) en voorts via een kasschuif voor een verhoging van het structurele budget voor ondermijning (zie post 4).
  10. Kasschuiven

    Er is een aantal kasschuiven gedaan van de jaren 2020 tot en met 2025 om het budget in overeenstemming te brengen met de uitgaven. Het betreft onder ander een kasschuif op een vroegpensioenregeling van de politie (inkoop Max), een kasschuif bij DJI ter dekking van frictiekosten en een kasschuif bij rechtsbijstand voor tijdelijk extra middelen sociale advocatuur. Naast deze grotere kasschuiven bevat deze categorie een drietal kleinere kasschuiven voor verkeershandhaving Openbaar Ministerie, wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Hoge Raad en de Rvdr en CAO rechterlijke macht.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2020

Vastgestelde begroting 2020 1.546.443
Belangrijkste suppletoire mutaties
1 Prognosemodel justitiële ketens (pmj) 32, 34 5.189
2 Boeten en Transacties (B&T) 33 ‒ 2.839
3 Dekking dwangsommen IND 37 38.900
4 Afrekening Nidos 37 12.490
Overige mutaties 7.717
Stand 1e suppletoire begroting 2020 1.607.900

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten

  1. Prognosemodel Justitiële Ketens
    De verwachte ontvangsten zijn in het jaar 2020 per saldo met 5,2 mln. bijgesteld. Deze bijstelling vindt onder andere plaats door een meevaller bij de griffierechten van 12 mln. en een tegenvaller bij CJIB administratiekosten van 6,8 mln.
    Meerjarig worden er lagere ontvangsten bij griffierechten en lagere ontvangsten bij het CJIB administratiekosten verwacht. Voor de administratiekosten geldt dat de verwachte ontvangsten op basis van het geraamde aantal boetes, gemiddeld tarief en inningspercentage lager zullen uitvallen.
  2. Boeten en Transacties
    Een tegenvaller in 2020 bij de geraamde ontvangsten uit B&T van 2,8 mln. Bij de B&T-ontvangsten wordt een meerjarige meevaller verwacht die in 2024 oploopt tot circa 43 mln.
  3. Dekking dwangsommen IND
    Diverse ontvangsten, met name afrekeningen 2019 en afroming van het eigen vermogen van COA (boven de 5%) zijn ingezet als dekking voor de verwachte kosten uit hoofde van dwangsommen bij de IND (zie ook toelichting bij de uitgaven).
  4. Afrekening Nidos
    De afrekening Nidos over het jaar 2019 betrof 15 mln. euro. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling.

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 6.263.549 7.000 6.270.549 180.739 6.451.288 172.419 289.425 170.415 170.019
Programma-uitgaven 6.264.396 7.000 6.271.396 180.739 6.452.135 172.419 289.425 170.415 170.019
Waarvan juridisch verplicht 100% 100%
31.2 Bekostiging Politie
Bijdrage ZBO's/RWT's
Politie 5.996.844 7.000 6.003.844 172.670 6.176.514 168.329 284.629 165.362 164.962
Politieacademie 2.929 0 2.929 80 3.009 80 80 80 80
Bijdrage medeoverheden
BES brandweer- en politiekorps 23.660 0 23.660 1.159 24.819 2.659 3.059 3.059 2.230
Opdrachten
Taptolken 10.878 0 10.878 281 11.159 282 282 282 282
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
Bijdrage ZBO's/RWT's
Internationale Samenwerkingsoperaties 11.172 0 11.172 874 12.046 543 543 593 593
Beheer multisystemen 201.058 0 201.058 2.762 203.820 ‒ 2.837 ‒ 2.237 ‒ 2.287 ‒ 1.454
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's 828 0 828 23 851 23 23 23 23
Bijdrage medeoverheden
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg 923 0 923 452 1.375 902 602 1.302 1.302
Subsidies
Opsporing 716 0 716 1.602 2.318 1.602 1.602 1.602 1.602
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie 3.714 0 3.714 105 3.819 105 108 108 108
Overige Subsidies 527 0 527 13 540 13 13 13 13
Opdrachten
Providers 9.367 0 9.367 674 10.041 674 676 233 233
Overige Opdrachten 1.780 0 1.780 44 1.824 44 45 45 45
Ontvangsten 12.658 0 12.658 2.466 15.124 0 0 0 0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen aan ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 172,7 mln.
Dit bedrag betreft hoofdzakelijk de toekenning aan loonbijstelling 2020 voor ad 171,7 mln. Het restant is een saldo van enkele kleine mutaties.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 1.552.858 0 1.552.858 80.605 1.633.463 80.068 36.566 29.078 37.742
Apparaatsuitgaven 28.861 0 28.861 955 29.816 2.233 2.236 1.671 1.674
32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad
Personele uitgaven 25.648 0 25.648 956 26.604 2.234 2.237 1.672 1.672
waarvan eigen personeel 24.880 0 24.880 956 25.836 2.257 2.260 1.694 1.694
waarvan externe inhuur 768 0 768 0 768 ‒ 23 ‒ 23 ‒ 22 ‒ 22
Materiele uitgaven 3.213 0 3.213 ‒ 1 3.212 ‒ 1 ‒ 1 ‒ 1 2
waarvan ict 1.390 0 1.390 0 1.390 0 0 0 0
waarvan sso's 63 0 63 2 65 2 2 2 2
waarvan overig materieel 1.760 0 1.760 ‒ 3 1.757 ‒ 3 ‒ 3 ‒ 3 0
Programma-uitgaven 1.523.997 0 1.523.997 79.650 1.603.647 77.835 34.330 27.407 36.068
Waarvan juridisch verplicht 100% 100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Raad voor Rechtsbijstand 26.420 0 26.420 781 27.201 1.181 1.181 1.181 1.181
Bureau Financieel Toezicht 7.467 0 7.467 206 7.673 192 192 192 192
Subsidies
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken 511 0 511 14 525 15 15 15 15
Juridisch Loket 25.729 0 25.729 761 26.490 761 761 761 761
Overige Subsidies 133 0 133 3 136 3 3 3 3
Opdrachten
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 11.724 0 11.724 ‒ 1.273 10.451 ‒ 1.468 ‒ 1.959 ‒ 1.959 ‒ 1.959
Toevoegingen rechtsbijstand 390.363 0 390.363 43.714 434.077 43.720 7.225 853 4.441
Mediation in Strafrecht 1.029 0 1.029 32 1.061 32 32 32 32
Overige Opdrachten 418 0 418 12 430 12 12 12 12
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Autoriteit Persoonsgegevens 18.535 0 18.535 542 19.077 542 542 542 543
College voor de Rechten van de Mens 7.248 0 7.248 312 7.560 311 313 213 213
College Gerechtelijk Deskundigen 1.746 0 1.746 48 1.794 45 47 47 47
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 5.287 0 5.287 164 5.451 166 166 166 166
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's 765 0 765 25 790 25 25 25 25
Bijdrage medeoverheden
Raad voor de rechtspraak 1.023.527 0 1.023.527 35.571 1.059.098 32.559 26.036 25.613 30.685
Overige Bijdrage medeoverheden 1.000 0 1.000 ‒ 972 28 28 28 0 0
Subsidies
Rechtspleging 468 0 468 14 482 14 14 14 14
Wetgeving 1.561 0 1.561 ‒ 305 1.256 ‒ 305 ‒ 305 ‒ 305 ‒ 305
Opdrachten
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging 15 0 15 0 15 0 0 0 0
Overige Opdrachten 51 0 51 1 52 2 2 2 2
Ontvangsten 168.850 0 168.850 12.000 180.850 13.000 ‒ 39.000 ‒ 36.000 ‒ 38.000
waarvan Griffierechten 159.753 0 159.753 12.000 171.753 13.000 ‒ 39.000 ‒ 36.000 ‒ 38.000
waarvan Overig 9.097 0 9.097 0 9.097 0 0 0 0

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.
De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand € 43,7 mln.
Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties:

  1. het budget toevoegingen rechtsbijstand is verhoogd met 63,3 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. Deze middelen zijn in 2019 niet tot betaling gekomen;
  2. kasschuif Rechtsbijstand. In de TK-brief (kamerstuk 31 753 nr. 182, Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur van 15/11/2019) is opgenomen dat er voor 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is gesteld voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.;
  3. toekenning 7,2 mln. aan loonbijstelling 2020.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak (Rvdr) € 35,6 mln.

  1. toekenning loonbijstelling 28,1 mln. ;
  2. een hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verbijfsduur in de asielopvang leidt tot tegenvallers bij de rechtspraak met betrekking tot asiel. Als gevolg hiervan is het budget Rvdr verhoogd met 8,7 mln.;
  3. het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 12 mln.
Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is de verwachting dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht hoger zal uitvallen dan eerder was geraamd.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 816.616 46.100 862.716 139.323 1.002.039 166.174 175.797 173.802 165.464
Apparaatsuitgaven 535.469 0 535.469 41.109 576.578 21.402 20.696 19.531 18.773
33.1 apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
Personele uitgaven 445.090 0 445.090 36.859 481.949 20.064 19.358 18.193 17.435
waarvan eigen personeel 403.479 0 403.479 36.002 439.481 20.202 19.498 18.331 17.572
waarvan externe inhuur 40.176 0 40.176 816 40.992 ‒ 178 ‒ 180 ‒ 178 ‒ 177
waarvan overig personeel 1.435 0 1.435 41 1.476 40 40 40 40
Materiele uitgaven 90.379 0 90.379 4.250 94.629 1.338 1.338 1.338 1.338
waarvan ict 8.609 0 8.609 1.632 10.241 400 400 400 400
waarvan sso's 32.569 0 32.569 2.618 35.187 938 938 938 938
waarvan overig materieel 49.201 0 49.201 0 49.201 0 0 0 0
Programma-uitgaven 281.147 45.600 326.747 98.214 424.961 144.772 155.101 154.271 146.691
Waarvan juridisch verplicht 98% 100%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
Bijdrage medeoverheden
Regionale Informatie en Expertise Centra 7.534 0 7.534 208 7.742 208 208 208 208
Regeling Uitstapprogramma's prostituees 2.538 0 2.538 70 2.608 70 42 42 42
Overige Bijdrage medeoverheden 934 0 934 26 960 26 26 26 26
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 3.642 0 3.642 90 3.732 90 80 80 80
Keurmerk Veilig Ondernemen 394 0 394 10 404 10 0 0 0
Regeling Uitstapprogramma's prostituees 1.535 0 1.535 38 1.573 38 38 38 38
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 166 0 166 4 170 4 0 0 0
Overige Subsidies 1.051 0 1.051 26 1.077 26 26 26 26
Opdrachten
Overige Opdrachten 53 0 53 1 54 3 3 3 3
33.3 Opsporing en vervolging
Bijdrage Agentschappen
NFI 72.537 0 72.537 1.600 74.137 1.706 1.722 1.722 1.722
Bijdrage medeoverheden
BES Caribisch deel van het Koninkrijk 4.721 0 4.721 2.265 6.986 130 130 130 130
FIU.Nederland 6.674 0 6.674 184 6.858 178 178 178 178
Aanpak ondermijning 53.738 0 53.738 87.423 141.161 141.229 149.139 149.428 149.428
Overige Bijdrage medeoverheden 12.428 0 12.428 2.287 14.715 1.446 1.445 345 346
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 651 0 651 18 669 18 16 16 16
Overige Subsidies 2.080 500 2.580 1.053 3.633 1.053 1.053 1.053 1.053
Opdrachten
Schadeloosstellingen 19.512 0 19.512 0 19.512 0 0 0 0
Keten Informatie Management 5.422 0 5.422 187 5.609 48 48 48 48
Onrechtmatige Detentie 7.040 0 7.040 ‒ 4.000 3.040 ‒ 4.000 ‒ 4.000 ‒ 4.000 ‒ 4.000
Gerechtskosten 33.580 0 33.580 564 34.144 3.995 494 494 494
Verkeershandhaving OM 20.281 0 20.281 ‒ 2.654 17.627 ‒ 1.854 4.268 4.265 ‒ 3.235
Afpakken 2.272 0 2.272 63 2.335 62 58 58 58
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen 13.037 0 13.037 0 13.037 0 0 0 0
Overige Opdrachten 858 45.100 45.958 166 46.124 151 11 11 11
Garanties
Faillissementscuratoren 761 0 761 19 780 19 19 19 19
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
Opdrachten
Vervolging en berechting MH17-verdachten 7.708 0 7.708 8.566 16.274 116 97 81 0
Ontvangsten 1.252.175 0 1.252.175 ‒ 2.839 1.249.336 7.667 18.502 29.495 43.235
waarvan Afpakken 384.360 0 384.360 0 384.360 0 0 0 0
waarvan Boeten en Transacties 854.815 0 854.815 ‒ 2.839 851.976 7.667 18.502 29.495 43.235
waarvan Overig 13.000 0 13.000 0 13.000 0 0 0 0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht.

Toelichting op beleidsartikel 33


33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Personele – en materiële uitgaven € 41,1 mln.

Dit bedrag omvat o.a. de volgende posten:

  1. toekenning van 15,3 mln. aan loonbijstelling 2020;
  2. een bedrag van 11,5 mln. ter compensatie van de incidentele uitgaven die zijn gemoeid met de invoering van het individueel keuzebudget (IKB);
  3. diverse mutaties die bij elkaar optellen tot een bedrag van 7,8 mln. voor de uitvoering van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra, zoals personele- en ict-kosten die samenhangen met de wet verplichte ggz (WvGGZ);
  4. een overheveling van middelen ad. 2,5 mln. voor de kosten van gerechtelijke brieven;
  5. een bedrag van 2 mln. voor de uitvoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB);
  6. een aantal kleine mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 87,4 mln.

  1. het budget voor de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is verhoogd met 110 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. De middelen die eind 2019 beschikbaar zijn gesteld zullen in 2020 en verdere jaren tot besteding komen;
  2. om in de juiste jaren dekking te hebben voor kosten voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit is een bedrag van 22 mln. van 2020 naar latere jaren overgeheveld. In 2020 is hiervoor 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar 141 mln. en met ingang van 2022 naar 150 mln. structureel;
  3. het restsaldo betreft enkele mutaties die betrekking hebben op de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het Regeerakkoord.

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

Opdrachten vervolging en berechting MH17-verdachten € 8,4 mln.
Vanuit de eindejaarsmarge is een deel toegevoegd aan het budget voor de vervolging en berechting van MH17-verdachten conform de afspraak dat de onbestede middelen beschikbaar blijven voor het MH-17 budget. Het betreft de onderuitputting van de jaren 2018 en 2019.

Mutaties ontvangsten

Er is sprake van een tegenvaller op het onderdeel boeten en transacties van 2,8 mln. in 2020. Meerjarig doet een oplopende meevaller voor tot circa 43 mln. in 2024.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 2.755.868 0 2.755.868 193.676 2.949.544 232.325 356.952 351.124 349.985
Apparaatsuitgaven 170.744 0 170.744 13.574 184.318 7.714 3.345 3.123 3.111
34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
Personele uitgaven 133.332 0 133.332 13.004 146.336 6.976 2.670 2.448 2.436
waarvan eigen personeel 127.503 0 127.503 12.878 140.381 6.896 2.589 2.367 2.355
waarvan externe inhuur 4.545 0 4.545 90 4.635 44 45 45 45
waarvan overig personeel 1.284 0 1.284 36 1.320 36 36 36 36
Materiele uitgaven 37.412 0 37.412 570 37.982 738 675 675 675
waarvan ict 13.999 0 13.999 ‒ 25 13.974 238 238 238 238
waarvan sso's 14.864 0 14.864 410 15.274 411 411 411 411
waarvan overig materieel 8.549 0 8.549 185 8.734 89 26 26 26
Programma-uitgaven 2.585.124 0 2.585.124 180.102 2.765.226 224.611 353.607 348.001 346.874
Waarvan juridisch verplicht 99% 99%
34.2 Preventieve maatregelen
Bijdrage Agentschappen
Dienst Justis 3.481 0 3.481 ‒ 41 3.440 ‒ 121 ‒ 108 ‒ 108 ‒ 108
Bijdrage ZBO's/RWT's
Integriteit en Kansspelen 491 0 491 ‒ 477 14 ‒ 480 ‒ 482 ‒ 482 ‒ 482
Bijdrage medeoverheden
Integriteit en Kansspelen 398 0 398 ‒ 375 23 ‒ 375 ‒ 300 ‒ 300 ‒ 300
Overige Bijdrage medeoverheden 1.939 0 1.939 ‒ 60 1.879 ‒ 60 0 0 0
Subsidies
Integriteit en kansspelen 1.462 0 1.462 ‒ 426 1.036 ‒ 426 ‒ 430 ‒ 430 ‒ 430
Overige Subsidies 4.044 0 4.044 100 4.144 105 105 105 105
Opdrachten
Integriteit en kansspelen 996 0 996 953 1.949 956 1.262 1.262 1.262
Overige Opdrachten 2.577 0 2.577 0 2.577 0 0 0 0
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Bijdrage Agentschappen
DJI-gevangeniswezen 1.044.031 0 1.044.031 93.775 1.137.806 114.779 141.713 138.159 138.293
DJI-Forensische zorg 864.027 0 864.027 70.546 934.573 88.635 178.651 177.366 175.336
CJIB 120.437 0 120.437 3.939 124.376 1.796 1.974 2.007 2.151
Bijdrage ZBO's/RWT's
Reclassering Nederland 148.276 0 148.276 4.990 153.266 4.303 4.228 4.216 4.216
Leger des Heils 23.573 0 23.573 ‒ 355 23.218 ‒ 349 648 648 648
Stichting Verslavingsreclassering GGZ 73.183 0 73.183 2.961 76.144 2.977 1.970 1.970 1.970
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's 1.125 0 1.125 ‒ 569 556 ‒ 569 ‒ 569 ‒ 569 ‒ 569
Bijdrage medeoverheden
Terugdringen recidive 0 0 0 3.500 3.500 0 0 0 0
Overige Bijdrage medeoverheden 2.478 0 2.478 0 2.478 0 0 0 0
Subsidies
Vrijwilligerswerk gedetineerden 4.279 0 4.279 112 4.391 112 113 113 113
Terugdringen recidive 0 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0
Toezicht en behandeling 591 0 591 ‒ 129 462 ‒ 54 16 16 16
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) 1.400 0 1.400 362 1.762 236 166 166 166
Overige Subsidies 2.023 0 2.023 40 2.063 40 41 41 41
Opdrachten
Forensische zorg 3.138 0 3.138 0 3.138 0 0 0 0
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging 10.304 0 10.304 ‒ 7.299 3.005 271 271 271 271
Terugdringen recidive 12.952 0 12.952 ‒ 7.786 5.166 ‒ 4.586 390 390 390
Overige Opdrachten 3.124 0 3.124 386 3.510 193 193 193 193
34.4 Slachtofferzorg
Bijdrage ZBO's/RWT's
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 6.877 0 6.877 2.425 9.302 265 2.116 1.809 2.133
Slachtofferhulp Nederland 34.009 0 34.009 892 34.901 141 ‒ 606 ‒ 606 ‒ 606
Subsidies
Perspectief Herstelbemiddeling 1.696 0 1.696 47 1.743 47 39 39 39
Opdrachten
Slachtofferzorg 11.014 0 11.014 ‒ 2.242 8.772 ‒ 3.659 ‒ 3.659 ‒ 3.660 ‒ 3.660
Schadefonds Geweldsmisdrijven 22.380 0 22.380 911 23.291 ‒ 405 6.937 6.553 7.010
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen 3.876 0 3.876 0 3.876 0 0 0 0
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
Bijdrage Agentschappen
DJI - jeugd 141.641 0 141.641 12.968 154.609 19.829 18.762 18.765 18.809
Bijdrage ZBO's/RWT's
LBIO 1.821 0 1.821 408 2.229 42 42 42 42
Halt 11.975 0 11.975 339 12.314 331 18 ‒ 82 ‒ 282
Bijdrage medeoverheden
BES Voogdijraad 1.092 0 1.092 29 1.121 29 29 29 29
Overige Bijdrage medeoverheden 1.212 0 1.212 903 2.115 903 34 34 34
Subsidies
Subsidies jeugdbescherming 2.044 0 2.044 54 2.098 54 56 56 56
Overige Subsidies 3.403 0 3.403 ‒ 86 3.317 65 241 241 241
Opdrachten
Risicojeugd en jeugdgroepen 1.901 0 1.901 ‒ 1.529 372 ‒ 233 ‒ 33 ‒ 32 ‒ 32
taakstraffen/erkende gedragsinterventies 3.892 0 3.892 0 3.892 0 0 0 0
Toezicht en behandeling - jeugd 2.104 0 2.104 ‒ 282 1.822 ‒ 282 ‒ 282 ‒ 282 ‒ 282
Overige Opdrachten 3.858 0 3.858 118 3.976 101 61 61 61
Ontvangsten 87.635 0 87.635 ‒ 3.861 83.774 ‒ 3.934 ‒ 14.176 ‒ 14.191 ‒ 14.201

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Eigen personeel € 12,9 mln.

  1. toekenning van 4,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
  2. 5,7 mln. om de eenmalige hoge kosten voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) te compenseren;
  3. een aantal kleine mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdrage Agentschappen DJI € 164,3 mln.(gevangeniswezen (GW) € 93,8 mln. en Forensische zorg (FZ) € 70,5 mln.)

  1. toekenning van 54,3 mln. aan loonbijstelling 2020 (GW 26,1 mln. en FZ 28,2 mln.) ;
  2. het budget bij DJI wordt in 2020 met 104,8 mln. (GW 62,4 mln en FZ 42,4 mln) verhoogd op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);
  3. het restant betreft een aantal kleine mutaties.

Opdrachten Uitvoeringskostenketenregie tenuitvoerlegging € -7.3 mln.
Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan 5 mln., zoals de toekenning van 2 mln. USB (uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen) gelden aan het OM.

Opdrachten Terugdringen recidive € -7,8 mln.
Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties waaronder een mutatie van 3,2 mln. voor Visie Gevangeniswezen.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage agentschappen DJI-Jeugd € 13 mln.

  1. op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is het budget justitiële jeugdinrichtingen verhoogd met 9,4 mln.;
  2. het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de toegekende loonbijstelling 2020 voor 3,9 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met 3,8 mln.
Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) worden de ontvangsten CJIB administratiekosten verlaagd met 6,8 mln. in 2020. Het restant betreft een aantal kleine mutaties.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 266.427 0 266.427 232 266.659 4.337 4.410 4.410 4.410
Programma-uitgaven 266.427 0 266.427 232 266.659 4.337 4.410 4.410 4.410
Waarvan juridisch verplicht 85% 92%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Bijdrage Agentschappen
Overige bijdragen agentschappen 319 0 319 11 330 11 11 11 11
Bijdrage ZBO's/RWT's
Instituut Fysieke Veiligheid 28.847 0 28.847 1.898 30.745 1.498 1.498 1.498 1.498
Bijdrage medeoverheden
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 169.693 0 169.693 2.927 172.620 2.930 2.930 2.930 2.930
Overige Bijdrage medeoverheden 26.951 0 26.951 ‒ 2.216 24.735 386 465 465 465
Subsidies
Nederlands Rode Kruis 1.257 0 1.257 34 1.291 34 35 35 35
Nationaal Veiligheids Instituut 1.266 0 1.266 16 1.282 16 16 16 16
Overige Subsidies 2.426 0 2.426 299 2.725 299 299 299 299
Opdrachten
Project NL-Alert 5.465 0 5.465 ‒ 1.000 4.465 ‒ 1.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000
NCSC 8.730 0 8.730 ‒ 820 7.910 0 0 0 0
Overige Opdrachten 8.593 0 8.593 ‒ 1.212 7.381 ‒ 133 ‒ 140 ‒ 140 ‒ 140
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
Bijdrage ZBO's/RWT's
Onderzoeksraad voor Veiligheid 12.880 0 12.880 295 13.175 296 296 296 296
Ontvangsten 2.000 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting op beleidsartikel 36

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 1.236.560 0 1.236.560 285.029 1.521.589 306.758 143.421 131.217 109.756
Programma-uitgaven 1.236.560 0 1.236.560 285.029 1.521.589 306.758 143.421 131.217 109.756
Waarvan juridisch verplicht 99% 99%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Bijdrage Agentschappen
Immigratie- en Naturalisatiedienst 414.386 0 414.386 91.500 505.886 78.438 32.057 ‒ 774 ‒ 825
DJI - Vreemdelingenbewaring 81.720 0 81.720 ‒ 1.749 79.971 ‒ 1.721 ‒ 1.704 ‒ 1.704 ‒ 1.704
Bijdrage ZBO's/RWT's
COA 606.348 0 606.348 202.180 808.528 230.998 120.500 145.141 123.731
NIDOS - opvang 88.452 0 88.452 ‒ 12.331 76.121 ‒ 12.355 ‒ 12.365 ‒ 12.378 ‒ 12.378
Subsidies
Vluchtingenwerk Nederland 9.884 0 9.884 280 10.164 280 281 281 281
Overige Subsidies 1.696 0 1.696 9 1.705 9 9 9 9
Opdrachten
Programma Keteninformatisering 5.332 0 5.332 85 5.417 85 85 85 85
Versterking vreemdelingenketen 3.105 0 3.105 566 3.671 6.536 65 65 65
37.3 Terugkeer
Bijdrage Agentschappen
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning 7.983 0 7.983 1.820 9.803 1.820 1.821 221 221
Subsidies
REAN-regeling 5.743 0 5.743 142 5.885 142 142 142 142
Overige Subsidies 3.055 0 3.055 75 3.130 75 75 75 75
Opdrachten
Vreemdelingen vertrek 8.856 0 8.856 2.452 11.308 2.451 2.455 54 54
Ontvangsten 3.000 0 3.000 53.341 56.341 1.991 0 0 0

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 91,5 mln.
Deze post bestaat uit de volgende mutaties:

  1. een hoger dan verwachte asielinstroom en het wegwerken van de voorraad leidt tot tegenvallers bij de IND. Als gevolg hiervan is het budget IND verhoogd met 44,3 mln;
  2. de kosten voor de dwangsommen IND in 2020 worden voor een deel gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen van de IND (26,5 mln.). De totale kosten in 2020 zijn geraamd op 65,4 mln. Een bedrag van 38,9 mln. wordt toegevoegd aan het budget van de IND. De dekking hiervan wordt gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019, uit het eigen vermogen van het COA en de asielreserve;
  3. toekenning 9,4 mln. aan loonbijstelling 2020;
  4. het restant betreft kleine mutaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) € 202,2 mln.

  1. als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang loopt de bezetting in het COA op. Om de hogere kosten te dekken is het budget bij het COA voor 2020 verhoogd met 97 mln. Structureel komt er 46 mln. bij;
  2. de hogere uitgaven voor de opvang van eerstejaarsasielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA (Official Development assistance). Dat wil zeggen dat ruim 99 mln. van de extra opvangkosten in 2020 wordt gedekt door een bijdrage van de begroting BHOS naar de JenV- begroting. Structureel draagt BHOS 70 mln. extra bij;
  3. toekenning 11 mln. aan loonbijstelling 2020;
  4. er vindt een overboeking plaats van 5,5 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven
  5. het restant betreft kleine mutaties.

Nidos-opvang € -12,3 mln.

  1. de ramingsbijstelling van 15 mln. bij Nidos vloeit voort uit een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen;
  2. het saldo betreft de toekenning 2,7 mln. aan loonbijstelling 2020.

37.3 Terugkeer

Opdrachten Vreemdelingen vertrek € 2,5 mln.
Ten behoeve van DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) is het budget met 8 mln. verhoogd. Op artikel 37 is 2,4 mln. verwerkt bij de programma-uitgaven vreemdelingen vertrek en 1,6 mln. is toegevoegd aan de bijdrage aan DJI -Dienst Vervoer en Ondersteuning voor activiteiten in het kader van terugkeer en vertrek.Op artikel 91 is 4 mln. verwerkt op DT&V-apparaatsuitgaven

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 53,3 mln.
Dit betreft de afrekening Nidos over het jaar 2019 voor 15 mln. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel (12,5 mln.) is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling. Daarnaast betreft het afromen eigen vermogen van het COA (22,8 mln.) en de inzet van het asielreserve (12,2 mln.). Het restant betreft enkele kleine mutaties.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 446.713 0 446.713 41.854 488.567 16.751 17.237 13.351 13.388
Apparaatsuitgaven 448.044 0 448.044 41.854 489.898 16.751 17.237 13.351 13.388
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven 303.175 0 303.175 33.693 336.868 13.704 13.969 9.977 10.076
waarvan eigen personeel 267.905 0 267.905 31.807 299.712 14.007 14.486 10.944 11.043
waarvan externe inhuur 33.442 0 33.442 1.835 35.277 ‒ 347 ‒ 561 ‒ 1.012 ‒ 1.012
waarvan overig personeel 1.828 0 1.828 51 1.879 44 44 45 45
Materiele uitgaven 144.869 0 144.869 8.161 153.030 3.047 3.268 3.374 3.312
waarvan ict 21.650 0 21.650 5.071 26.721 ‒ 47 ‒ 47 ‒ 35 ‒ 35
waarvan sso's 88.097 0 88.097 2.463 90.560 1.013 1.445 1.533 1.533
waarvan overig materieel 35.122 0 35.122 627 35.749 2.081 1.870 1.876 1.814
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Ontvangsten 20.125 0 20.125 350 20.475 0 0 0 0

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 41,9 mln.
Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  1. toekenning van loonbijstelling 2020 van 11,4 mln.;
  2. 10,9 mln. voor het invoeren van een individueel keuzebudget (IKB) ter compensatie van de eenmalige hoge kosten;
  3. 11,6 mln. aan interne problematiek die JenV oplost door toepassing van diverse specifieke verdeelsleutels;
  4. het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 32.402 0 32.402 55.728 88.130 15.235 33.735 81.703 ‒ 23.956
Uitgaven 32.402 0 32.402 56.228 88.630 15.235 33.735 81.703 ‒ 23.956
92.1 Nog onverdeeld 32.402 0 32.402 56.228 88.630 15.235 33.735 81.703 ‒ 23.956
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat betekent dat sommige budgettaire toevoegingen en taakstellingen eerst hier worden geboekt en later toegedeeld worden aan de relevante artikelen. Ten laste van artikel 92 kunnen geen uitgaven worden gedaan. Uitgaven en verantwoording zijn altijd gekoppeld aan één van de overige artikelen. Zo worden bijvoorbeeld de jaarlijkse loonbijstelling en prijsbijstelling eerst op dit artikel geboekt en vervolgens verdeeld over de betreffende beleids- en apparaatsartikelen. De loonbijstellingstranche 2020 is volledig verdeeld over de loongevoelige artikelen van de JenV-begroting. De prijsbijstellingstranche 2020 is gedeeltelijk ingezet voor invulling van de nog openstaande taakstelling – die eveneens op dit artikel opgenomen was - en verder via een kasschuif structureel toegevoegd aan het budget voor de ondermijning (zie ook de toelichting bij belangrijkste beleidsmatige mutaties). Op dit artikel zijn ook diverse kasschuiven verwerkt waardoor er meerjarig een grillig verloop van de jaarlijkse mutaties ontstaat. De mutatie in 2020 ad 55,7 mln. is het saldo-effect van bovenstaande mutaties.

Artikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid

Art.nr. Verplichtingen 3.048 0 3.048 0 3.048 0 0 0 0
Programma-uitgaven 3.048 0 3.048 0 3.048 0 0 0 0
93.1 Geheim 3.048 0 3.048 0 3.048 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

Baten
Omzet moederdepartement 2.191.252 175.565 2.366.817
Omzet overige departementen 0 0
Omzet derden 57.400 57.400
Rentebaten 0 0
Vrijval voorzieningen 0 0
Bijzondere baten 0 0
Totaal baten 2.248.652 175.565 2.424.217
Lasten
Apparaatskosten 1.221.446 124.695 1.346.141
- Personele kosten 1.097.045 123.475 1.220.520
- Waarvan eigen personeel 936.298 117.213 1.053.511
- Waarvan externe inhuur 130.000 6.262 136.262
- Waarvan overige personele kosten 30.747 30.747
Materiële kosten 124.401 1.220 125.621
- Waarvan apparaat ICT 54.396 1.220 55.616
- Waarvan Bijdrage aan SSO's 29.057 29.057
- waarvan overige materiële kosten 40.948 40.948
Materiele programmakosten 963.358 50.870 1.014.228
Rentelasten 0 0
Afschrijvingskosten 21.001 21.001
- Materieel 16.043 16.043
- waarvan apparaat ICT 10.000 10.000
- waarvan overige materiele afschrijvingskosten 6.043 6.043
- Immaterieel 4.959 4.959
Overige lasten 42.847 42.847
- Dotaties voorzieningen 42.847 42.847
- Bijzondere lasten 0 0
Totaal lasten 2.248.652 175.565 2.424.217
Saldo van baten en lasten 0 0 0
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2020 269.532 269.532
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 2.248.652 175.565 2.424.217
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) ‒ 2.246.824 ‒ 175.565 ‒ 2.422.389
2. Totaal operationele kasstroom 1.828 1.828
3a Totaal investeringen (-/-) ‒ 30.535 ‒ 30.535
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 10.000 10.000
3. Totaal investeringkasstroom ‒ 20.535 ‒ 20.535
4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) ‒ 25.000 ‒ 25.000
4b Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
4a Aflossingen op leningen (-/-)
4b Beroep op leenfaciliteit (+)
4. Totaal financieringskasstroom ‒ 25.000 ‒ 25.000
5. Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) 225.825 225.825

Toelichting

Het verschil tussen de begroting 2020 en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loonbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

5.2 Agentschap Immigratie en Naturalisatie Dienst

Baten
Omzet moederdepartement 415.176 91.500 506.676
Omzet overige departementen 0 0
Omzet derden 55.950 4.000 59.950
Rentebaten 0 0
Vrijval voorzieningen 0 0
Bijzondere baten 0 0
Totaal baten 471.126 95.500 566.626
Lasten
Apparaatskosten 385.693 56.600 442.293
- Personele kosten 320.000 52.711 372.711
- Waarvan eigen personeel 264.000 50.649 314.649
- Waarvan externe inhuur 49.000 ‒ 938 48.062
- Waarvan overige personele kosten 7.000 3.000 10.000
Materiële kosten 65.693 3.889 69.582
- Waarvan apparaat ICT 2.500 1.500 4.000
- Waarvan Bijdrage aan SSO's 53.193 2.500 55.693
- waarvan overige materiële kosten 8.000 ‒ 111 7.889
Materiele programmakosten 65.000 38.900 103.900
Rentelasten 50 50
Afschrijvingskosten 20.383 20.383
- Materieel 2.500 2.500
- waarvan apparaat ICT 1.500 1.500
- waarvan overige materiele afschrijvingskosten 1.000 1.000
- Immaterieel 15.383 15.383
Overige lasten 0 0
- Dotaties voorzieningen 0 0
- Bijzondere lasten 0 0
Totaal lasten 471.126 95.500 566.626
Saldo van baten en lasten 0 0 0
1. Rekening-courant RHB 1 januari 2020 77.225 77.225
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 471.126 95.500 566.626
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) ‒ 450.743 ‒ 95.500 ‒ 546.243
2. Totaal operationele kasstroom 20.383 20.383
3a Totaal investeringen (-/-) ‒ 2.890 ‒ 2.890
3b Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3. Totaal investeringkasstroom ‒ 2.890 ‒ 2.890
4a Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
4b Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
4a Aflossingen op leningen (-/-) ‒ 10.000 ‒ 10.000
4b Beroep op leenfaciliteit (+) 2.890 2.890
4. Totaal financieringskasstroom ‒ 7.110 ‒ 7.110
5. Rekening-courant RHB 31 december 2020 (=1+2+3+4) 87.608 87.608

Toelichting

De omzet moederdepartement (€ 91,5 mln.) neemt toe vanwege de bijdrage voor hogere productie door de hogere instroom. Bij de omzet derden nemen de leges toe als gevolg van de stijging van de instroom.