[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2024D14421, datum: 2024-04-15, bijgewerkt: 2024-06-10 16:19, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36550-K-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36550 K-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2024Z06232:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023‒2024
36 550K Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie,

K.H. Ollongren

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende eerste suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.

In deze eerste suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Voorjaarsnotabesluitvorming verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) 2024 met € 1.113,1 miljoen verlaagd tot € 9.810,6 miljoen. De begroting is naar beneden bijgesteld omdat budget uit 2024 doorgeschoven wordt naar latere jaren. Het ministerie van Defensie spant zich tot het uiterste in om de voor 2024 op de Defensiebegroting beschikbare middelen tot besteding te laten komen. Desalniettemin is het, onder meer gezien de huidige grillige mondiale defensiemarkt en krapte op de arbeidsmarkt, niet mogelijk om alle projecten conform planning uit te voeren. Derhalve worden de uitgaven in een meer realistisch ritme gezet. De investeringsmiddelen die niet in 2024 uitgegeven kunnen worden blijven beschikbaar voor Defensie en zullen zo snel mogelijk alsnog besteed worden.

Het kabinet heeft besloten € 500 miljoen in 2028 toe te voegen aan de defensiebegroting. Deze middelen worden vanaf 2030 structureel verwerkt (in het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)). De extra middelen worden besteed aan het versterken van de luchtverdediging en aan munitie voor de eigen krijgsmacht. De oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat luchtverdediging van levensbelang is. Ook voor de verdediging van het NAVO-bondgenootschap is luchtverdediging een absolute prioriteit. Nederland geeft daarom gehoor aan de vraag van de NAVO om hier met voorrang in te investeren. Gelet op de huidige situatie is ook de urgentie om onze munitievoorraden versneld verder aan te vullen groot. Dit aanvullende budget stelt Defensie in staat om nu reeds verplichtingen aan te gaan en de industrie duidelijkheid te geven.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting uiteengezet. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 een overzicht weergegeven met de belangrijkste ontvangsten- en uitgavenmutaties. Afsluitend is in paragraaf 2.3 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel budgettaire gevolgen van beleid van de 1ste suppletoire begroting. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 10
=> 1000 10 20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

De eerste suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting van het DMF en wordt tegelijk met de Voorjaarsnota ingediend en uiterlijk 1 juni gepubliceerd. Jaarlijks worden het DPO en de DPO-Afwijkingsrapportage aan de Kamer aangeboden. Deze rapportages geven een overzicht van alle materieel-, vastgoed- en IT-projecten met een investeringsbedrag van meer dan € 50,0 miljoen in onderzoek en realisatie. Gelet op het commercieel vertrouwelijke karakter van een aantal projecten wordt voor deze projecten slechts een bandbreedte van het projectbudget.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2024 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de vastgestelde begroting met een bedrag van € 1.113,1 miljoen te verlagen en het ontvangstenbudget met € 1.112,1 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een uitgavenbudget van € 9.810,6 miljoen en een ontvangstenbudget van € 9.811,5 miljoen. Met de eerste suppletoire begroting 2024 wordt voorgesteld de aan te gane verplichtingen te laten stijgen met € 1.382,6 miljoen tot € 14.992,3 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 is als volgt:

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2024 ‒ € 1.113.064
Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023 € 9.810.593
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2024 ‒ € 1.112.147
Stand begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de voorjaarsnota 2023 € 9.811.510

2.2 Ontvangsten- en uitgavenmutaties

1 Prijsbijstelling DMF 7, 8 322.136
2 Eindejaarsmarge 7, 8 695.530
3 Kasschuif investeringen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ‒ 2.100.000
4 IT diversen 6, 7 35.000
5 Valuta 1, 7 ‒ 33.621
6 Interdepartementale budgetoverhevelingen 1, 2, 3, 6, 7 6.136
Overige mutaties ‒ 27.639

Toelichting belangrijkste mutaties

  1. Prijsbijstelling

    I
    n totaal wordt € 322,1 miljoen aan prijsbijstelling toegevoegd aan het DMF.

  2. Eindejaarsmarge

    Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2023 van € 695,5 miljoen.

  3. Kasschuif investeringen

    De middelen voor deze investeringen worden vanuit 2024 naar latere jaren geschoven. Het ministerie van Defensie spant zich tot het uiterste in om de voor 2024 op de Defensiebegroting beschikbare middelen tot besteding te laten komen. Desalniettemin is het, onder meer gezien de huidige grillige mondiale defensiemarkt en krapte op de arbeidsmarkt, niet mogelijk om alle projecten conform planning uit te voeren. Derhalve worden de uitgaven in een meer realistisch ritme gezet. De investeringsmiddelen die niet in 2024 uitgegeven kunnen worden blijven beschikbaar voor Defensie en zullen zo snel mogelijk alsnog besteed worden.

    Van de kasschuif wordt € 500 miljoen in 2029 toegevoegd. Deze middelen worden na de meerjarenperiode vanaf 2030 structureel in de begroting verwerkt ten behoeve van de aanschaf van munitie en luchtverdediging.

  4. IT diversen

    Het betreft een verhoging van € 35 miljoen en bestaat uit drie verschillende componenten. De eerste bedraagt € 17 miljoen extra kosten voor een nieuw software contract ten behoeve van COMMIT voor onder andere een hoger beveiligingsniveau. De tweede bedraagt € 15 miljoen en bestaat uit extra kosten als gevolg van dataverbruik buiten de Europese Unie. De laatste en derde bedraagt € 3 miljoen en bestaat uit inkoop van extra satellietcapaciteit.

  5. Valuta

    Jaarlijks worden op basis van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau de effecten van de wisselkoersmutaties verwerkt op het DMF.

  6. Interdepartementale budgetoverhevelingen

    Een aantal ministeries heeft budget overgeheveld naar Defensie voor het uitvoeren van activiteiten. Een deel daarvan is toegevoegd aan het DMF. Het betreft onder meer een bijdrage (€ 9,7 miljoen) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van Groeifondsproject POLARIS voor ontwikkeling van radartechnologie. Daarnaast draagt Defensie ook bij aan projecten van andere departementen, zoals een bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gezamenlijke eenheden. Per saldo komen de budgetoverhevelingen € 6,1 miljoen hoger uit dan begroot in de Ontwerpbegroting 2024.

2.3 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel

Art. Verplichtingen 1.477.899 200.000 1.677.899 12.795 1.690.694 ‒ 557.758 17.197 ‒ 37.390 ‒ 142.061 101.684
Uitgaven 1.889.353 200.000 2.089.353 ‒ 123.959 1.965.394 ‒ 141.789 ‒ 10.036 ‒ 90.096 ‒ 130.036 ‒ 48.120
1.11 Verwerving 1.101.158 200.000 1.301.158 43.093 1.344.251 ‒ 368.711 200.739 91.254 ‒ 10.656 116.352
Opdrachten 1.101.158 200.000 1.301.158 43.093 1.344.251 ‒ 368.711 200.739 91.254 ‒ 10.656 116.352
Verwerving: voorbereidingsfase 226.844 200.000 426.844 ‒ 299.726 127.118 ‒ 168.272 ‒ 187.807 ‒ 169.773 ‒ 167.304 42.896
Verwerving: realisatie 874.314 0 874.314 342.819 1.217.133 ‒ 200.439 388.546 261.027 156.648 73.456
1.12 Instandhouding 517.237 0 517.237 38.453 555.690 7.729 7.349 5.832 7.832 8.381
Opdrachten 517.237 0 517.237 38.453 555.690 7.729 7.349 5.832 7.832 8.381
Instandhouding Materieel 517.237 0 517.237 38.453 555.690 7.729 7.349 5.832 7.832 8.381
1.13 Kennis en Innovatie 152.123 0 152.123 60.446 212.569 ‒ 12.054 ‒ 30.863 ‒ 12.873 ‒ 14.671 ‒ 12.873
Bekostiging 152.123 0 152.123 60.446 212.569 ‒ 12.054 ‒ 30.863 ‒ 12.873 ‒ 14.671 ‒ 12.873
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten 94.687 0 94.687 ‒ 47.923 46.764 ‒ 83.438 ‒ 84.936 ‒ 84.773 ‒ 77.571 ‒ 75.773
Technologieontwikkeling 46.508 0 46.508 34.165 80.673 9.311 9.000 9.000 0 0
Kennisgebruik 3.744 0 3.744 450 4.194 0 0 0 0 0
Kort Cyclische Innovatie 7.184 0 7.184 73.754 80.938 62.073 45.073 62.900 62.900 62.900
1.16 Over-/ onderprogrammering 118.835 0 118.835 ‒ 265.951 ‒ 147.116 231.247 ‒ 187.261 ‒ 174.309 ‒ 112.541 ‒ 159.980
Fonds 118.835 0 118.835 ‒ 265.951 ‒ 147.116 231.247 ‒ 187.261 ‒ 174.309 ‒ 112.541 ‒ 159.980
Fonds 118.835 0 118.835 ‒ 265.951 ‒ 147.116 231.247 ‒ 187.261 ‒ 174.309 ‒ 112.541 ‒ 159.980
Ontvangsten 73.827 0 73.827 6.000 79.827 12.000 ‒ 6.000 ‒ 6.000 0 0

In totaal is voor 2024 71 % juridisch verplicht en 29 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 12,8 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Bij Kennis en Innovatie heeft dat onder andere te maken met het uitvoeren van kort cyclische activiteiten. Bij verwerving heeft dit te maken met projecten die overgaan naar een andere fase, zoals de Vervanging Medium Utility Helicopter, en doordat projectbudgetten in de juiste jaren zijn gezet in lijn met actuele verwachte realisatiemomenten. Tot slot betreft het de overheveling van verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 299,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er projectbudget wordt geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Tevens is er projectbudget overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn Waterbarrière Nieuwe Haven, Medium Utility Helicopter en Strategic Aeromedical Evacuation SAE.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van Defensiebreed materieel is met € 342,8 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 459,0 miljoen), voor onder andere Verwerving Beleidskader Inzetvoorraden Conventionele Munitie (BKI) en het project Defensiebrede Vervanging Wielvoertuigen (DVOW), het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 104,8 miljoen), waaronder de projecten Waterbarrière Nieuwe Haven, Medium Utility Helicopter en Strategic Aeromedical Evacuation SAE. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet(-/- € 168,0 miljoen), zoals het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen, het project BKI conventionele munitie en de herschikking van het wissellaadsysteem oplegcombinatie.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 38,5 miljoen gestegen. Dit is grotendeels een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 33,9 miljoen). Het betreft uitgaven van het Munitiebedrijf voor de PATRIOT (Phased Array Tracking radar to Intercept On Target) raketten. Daar is het PATRIOT Advanced Capability (PAC)-3 missile recertificeringsprogramma van € 27,5 mln van 2023 naar 2024 geschoven. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Kennis en Innovatie

Het budget voor Kennis en Innovatie is met € 60,4 miljoen gestegen. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het versterken en formaliseren van de diverse innovatiecentra binnen Defensie met € 55,0 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel

Art. Verplichtingen 5.402.527 0 5.402.527 ‒ 464.199 4.938.328 555.194 955.824 42.643 397.712 ‒ 232.887
Uitgaven 1.482.684 0 1.482.684 ‒ 232.573 1.250.111 ‒ 212.955 224.763 146.826 126.408 ‒ 24.781
2.11 Verwerving 1.216.079 0 1.216.079 966 1.217.045 235.866 368.175 ‒ 101.664 176.426 ‒ 361.143
Opdrachten 1.216.079 0 1.216.079 966 1.217.045 235.866 368.175 ‒ 101.664 176.426 ‒ 361.143
Verwerving: voorbereidingsfase 157.033 0 157.033 ‒ 153.509 3.524 ‒ 175.558 109.770 ‒ 472.935 ‒ 381.457 ‒ 622.096
Verwerving: onderzoeksfase 332.866 0 332.866 ‒ 331.728 1.138 ‒ 305.554 ‒ 441.738 ‒ 562.758 ‒ 500.313 ‒ 568.970
Verwerving: realisatie 726.180 0 726.180 486.203 1.212.383 716.978 700.143 934.029 1.058.196 829.923
2.12 Instandhouding 228.896 0 228.896 46.095 274.991 16.037 ‒ 28.016 14.223 6.421 ‒ 9.718
Opdrachten 228.896 0 228.896 46.095 274.991 16.037 ‒ 28.016 14.223 6.421 ‒ 9.718
Instandhouding Materieel 228.896 0 228.896 46.095 274.991 16.037 ‒ 28.016 14.223 6.421 ‒ 9.718
2.16 Over-/ onderprogrammering 37.709 0 37.709 ‒ 279.634 ‒ 241.925 ‒ 464.858 ‒ 115.396 234.267 ‒ 56.439 346.080
Fonds 37.709 0 37.709 ‒ 279.634 ‒ 241.925 ‒ 464.858 ‒ 115.396 234.267 ‒ 56.439 346.080
Fonds 37.709 0 37.709 ‒ 279.634 ‒ 241.925 ‒ 464.858 ‒ 115.396 234.267 ‒ 56.439 346.080
Ontvangsten 9.684 0 9.684 9.670 19.354 0 0 0 0 0

In totaal is voor 2024 42 % juridisch verplicht en 58 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor maritiem materieel zijn per saldo met € 464,2 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is grotendeels het gevolg van de onder verwerving opgenomen toelichtingen en kleinere overige mutaties. Het verplichtingenbudget voor de Multipurpose fregatten (M-fregatten) en Vervanging Onderzeeboten is van de onderzoeksfase overgeheveld naar de realisatiefase.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 153,5 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Dat geldt bijvoorbeeld voor het langer doorvaren van de Luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF-fregatten), het langer instandhouden van de Walrusklasse onderzeeboten en de Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)-capaciteit Noordzee.

Ook wordt er projectbudget in de juiste jaren gezet om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor de projecten in de onderzoeksfase is met de eerste suppletoire begroting met € 331,7 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget voor de Multipurposefregatten (M-fregatten) en Vervanging Onderzeeboten is overgeheveld naar de realisatiefase.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van Maritiem materieel is met € 486,2 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 244,4 miljoen) zoals bij de projecten ESSM Block 2 en Vervanging MK46 Lightweight Torpedo, het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 667,0 miljoen) voor onder andere de Vervanging M-Fregatten en de Vervanging Onderzeeboten. Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven uit het Defensie Lifecycle Plan, waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet (-/- € 413,5 miljoen). Dit betreft onder andere het project Future Littoral All-Terrain Mobility Band Vagn (FLATM BV), het project vervanging Hulpvaartuigen en ESSM Block 2. Het restant betreft diverse overige mutaties (-/- € 14,0 miljoen).

Instandhouding

Voor de Instandhoudingsopgaven is het budget per saldo met € 46,1 miljoen gestegen. Dit is het gevolg van het toevoegen van budget (€ 20,0 miljoen) uit de Defensiebegroting artikel 2 omdat onderhoudswerkzaamheden vanwege personele ondervulling worden uitbesteed. Het restant betreft een overboeking uit de verwervingsvoorbereidingsfase en diverse kleinere mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.

Beleidsartikel 3 Land Materieel

Art. Verplichtingen 1.508.189 0 1.508.189 1.299.991 2.808.180 ‒ 986.743 37.802 150.142 ‒ 7.690 510.358
Uitgaven 1.969.225 0 1.969.225 ‒ 251.766 1.717.459 ‒ 267.676 498.092 27.371 91.712 ‒ 58.797
3.11 Verwerving 1.602.776 0 1.602.776 ‒ 297.420 1.305.356 ‒ 764.185 597.091 434.343 258.749 ‒ 14.644
Opdrachten 1.602.776 0 1.602.776 ‒ 297.420 1.305.356 ‒ 764.185 597.091 434.343 258.749 ‒ 14.644
Verwerving: voorbereidingsfase 453.910 0 453.910 ‒ 406.674 47.236 ‒ 570.834 221.633 ‒ 30.258 4.103 40.000
Verwerving: onderzoeksfase 7.439 0 7.439 ‒ 7.439 0 ‒ 27.241 ‒ 176.585 ‒ 149.864 ‒ 121.775 0
Verwerving: realisatie 1.141.427 0 1.141.427 116.693 1.258.120 ‒ 166.110 552.043 614.465 376.421 ‒ 54.644
3.12 Instandhouding 364.417 0 364.417 9.287 373.704 3.903 5.572 5.900 25.586 5.591
Opdrachten 364.417 0 364.417 9.287 373.704 3.903 5.572 5.900 25.586 5.591
Instandhouding Materieel 364.417 0 364.417 9.287 373.704 3.903 5.572 5.900 25.586 5.591
3.16 Over-/ onderprogrammering 2.032 0 2.032 36.367 38.399 492.606 ‒ 104.571 ‒ 412.872 ‒ 192.623 ‒ 49.744
Fonds 2.032 0 2.032 36.367 38.399 492.606 ‒ 104.571 ‒ 412.872 ‒ 192.623 ‒ 49.744
Fonds 2.032 0 2.032 36.367 38.399 492.606 ‒ 104.571 ‒ 412.872 ‒ 192.623 ‒ 49.744
Ontvangsten 2.500 0 2.500 0 2.500 0 0 0 0 0

In totaal is voor 2024 62 % juridisch verplicht en 38 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor land materieel zijn per saldo met € 1,3 miljard naar boven bijgesteld. Dit heeft grotendeels te maken met verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan. Daarnaast zijn de verplichtingen in lijn gebracht met actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten en heeft het versnellen van de aankoop van munitie een opwaartse bijstelling teweeggebracht.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 406,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt vooral veroorzaakt, doordat er projectbudget wordt geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Tevens is er projectbudget overgeheveld naar de onderzoeks- of realisatiefase. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project Versterken vuursteun en het opheffen van het Single Service Management (SSM) vuursteuncapaciteit en de mortiercapaciteit.

Verwerving: realisatiefase

De realisatiefase van verwerving landmaterieel is met € 116,7 miljoen verhoogd. Dit is enerzijds een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, zoals de projecten Verlenging levensduur Patriot en de Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL. Anderzijds is het een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 83,5 miljoen). Dit betreft onder andere het project Verwerving Beleidskader Inzetvoorraden Conventionele Munitie Land (BKI) en het project Verwerving Grootpantserwielvoertuig Boxer. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van materieel is per saldo gestegen met € 9,3 miljoen. Dit bestaat grotendeels uit € 6,8 miljoen aan middelen die niet tot uitgaven zijn gekomen in 2023. Het restant wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 4 Lucht Materieel

Art. Verplichtingen 2.357.939 0 2.357.939 778.462 3.136.401 ‒ 22.862 283.303 ‒ 492.646 ‒ 82.167 70.666
Uitgaven 2.568.092 0 2.568.092 ‒ 594.617 1.973.475 ‒ 59.095 274.861 119.649 73.213 50.870
4.11 Verwerving 2.130.721 0 2.130.721 ‒ 303.260 1.827.461 81.988 421.351 ‒ 175.427 192.772 191.247
Opdrachten 2.130.721 0 2.130.721 ‒ 303.260 1.827.461 81.988 421.351 ‒ 175.427 192.772 191.247
Verwerving: voorbereidingsfase 315.740 0 315.740 ‒ 235.532 80.208 ‒ 54.350 203.744 ‒ 372.430 ‒ 99.344 ‒ 140.037
Verwerving: realisatie 1.814.981 0 1.814.981 ‒ 67.728 1.747.253 136.338 217.607 197.003 292.116 331.284
4.12 Instandhouding 437.371 0 437.371 11.816 449.187 10.711 12.489 ‒ 4.646 ‒ 8.015 16.135
Opdrachten 437.371 0 437.371 11.816 449.187 10.711 12.489 ‒ 4.646 ‒ 8.015 16.135
Instandhouding Materieel 437.371 0 437.371 11.816 449.187 10.711 12.489 ‒ 4.646 ‒ 8.015 16.135
4.16 Over-/ onderprogrammering 0 0 0 ‒ 303.173 ‒ 303.173 ‒ 151.794 ‒ 158.979 299.722 ‒ 111.544 ‒ 156.512
Fonds 0 0 0 ‒ 303.173 ‒ 303.173 ‒ 151.794 ‒ 158.979 299.722 ‒ 111.544 ‒ 156.512
Fonds 0 0 0 ‒ 303.173 ‒ 303.173 ‒ 151.794 ‒ 158.979 299.722 ‒ 111.544 ‒ 156.512
Ontvangsten 400 0 400 3.769 4.169 1.027 0 0 0 0

In totaal is voor 2024 100 % juridisch verplicht en 0 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget. Het huidige percentage juridisch verplicht wordt nog nader bezien in samenhang met veranderende leverschema's en indien nodig bij het eerstvolgende begrotingsmoment aangepast.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor lucht materieel zijn per saldo met € 778,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit heeft grotendeels te maken met verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 235,5 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door het herschikken van projectbudget naar latere jaren om deze in lijn te brengen met actuele inzichten over realisatiemomenten. Ook heeft er overheveling van projectbudget naar de realisatiefase plaatsgevonden, bijvoorbeeld voor het project Helix.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de verwerving realisatiefase is met € 67,7 miljoen verlaagd. Het betreft een optelsom van neerwaartse en opwaartse bijstellingen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, waaronder het project Verwerving F-35. Daarnaast is er budget toegevoegd dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 285,0 miljoen), zoals projecten Apache Remanufacture en Chinook Vervanging en Modernisering. Het restant betreft een deel dat van de voorbereidingsfase is overgeheveld naar de realisatiefase en diverse overige mutaties.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget lucht materieel is per saldo met € 11,8 miljoen gestegen. Dit is enerzijds het gevolg van de toevoeging van het Multi Role Tanker Transport (MRTT-) budget van € 30,9 miljoen. Dit budget is vanuit de investeringen (delta-exploitatiereeks) naar het CLSK-deel van lucht materieel overgeheveld. Daartegenover staat dat het budget met € 13,9 miljoen naar beneden is bijgesteld omdat de bijbehorende uitgaven al in 2023 hebben plaatsgevonden en heeft een negatieve bijstelling op het budget plaatsgevonden van € 5,2 miljoen vanwege de gewijzigde wisselkoers van de Amerikaanse dollar en de Zweedse Kroon (CEP wisselkoerscorrectie).

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed

Art. Verplichtingen 911.097 0 911.097 53.001 964.098 123.059 449.727 186.959 553.415 647.376
Uitgaven 982.991 0 982.991 77.691 1.060.682 ‒ 195.946 163.993 ‒ 8.993 ‒ 4.956 250.352
5.11 Verwerving 700.815 0 700.815 46.227 747.042 75.483 410.823 156.749 519.727 582.490
Opdrachten 700.815 0 700.815 46.227 747.042 75.483 410.823 156.749 519.727 582.490
Verwerving: voorbereidingsfase 119.443 0 119.443 ‒ 103.274 16.169 81.161 237.823 ‒ 71.888 398.589 548.222
Verwerving: realisatie 581.372 0 581.372 149.501 730.873 ‒ 5.678 173.000 228.637 121.138 34.268
5.12 Instandhouding 456.046 0 456.046 40.083 496.129 41.642 39.492 41.070 42.024 46.186
Opdrachten 456.046 0 456.046 40.083 496.129 41.642 39.492 41.070 42.024 46.186
Instandhouding Infrastructuur 456.046 0 456.046 40.083 496.129 41.642 39.492 41.070 42.024 46.186
5.15 Onzekerheidsreservering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700
Fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700
Fonds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700
5.16 Over-/ onderprogrammering ‒ 173.870 0 ‒ 173.870 ‒ 8.619 ‒ 182.489 ‒ 313.071 ‒ 286.322 ‒ 206.812 ‒ 566.707 ‒ 397.024
Fonds ‒ 173.870 0 ‒ 173.870 ‒ 8.619 ‒ 182.489 ‒ 313.071 ‒ 286.322 ‒ 206.812 ‒ 566.707 ‒ 397.024
Fonds ‒ 173.870 0 ‒ 173.870 ‒ 8.619 ‒ 182.489 ‒ 313.071 ‒ 286.322 ‒ 206.812 ‒ 566.707 ‒ 397.024
Ontvangsten 28.240 0 28.240 0 28.240 0 0 0 0 0

In totaal is voor 2024 83 % juridisch verplicht en 17% beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor infrastructuur en vastgoed zijn per saldo met € 53,0 miljoen naar boven bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Dit is onder andere het gevolg van de onder verwerving toegelichte overhevelingen en verplichtingen uit 2023 die in dat jaar niet zijn aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase is met de eerste suppletoire begroting met € 103,3 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatiefase. Dit geldt bijvoorbeeld voor het project Verbeteren legering Defensiebreed fase 2 en Revitalisering Johannes Postkazerne te Havelte. Daarnaast wordt er projectbudget geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de realisatiefase is per saldo met € 149,5 miljoen verhoogd. Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 (€ 234,2 miljoen). Daarnaast is budget van de voorbereidingsfase naar de uitvoeringsfase verschoven (€ 58,9 miljoen).

Voor een aantal projecten is het budget verhoogd. Dit betreft Verbeteren legering Defensiebreed voor € 62,9 miljoen, startbudget PFAS voor € 22,4 miljoen en verdeling budget Programma Concentreren, Vernieuwen, Verduurzamen (CVV) voor € 25,0 miljoen. Dit budget komt gedeeltelijk uit 2023 waar het niet tot realisatie is gekomen. Specifiek voor het project Verbeteren legering Defensiebreed komt het budget uit de voorbereidingsfase naar de realisatiefase.

De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven ook mee wat leidt tot een verlaging van het budget (€ 260,6 miljoen). Dit bedrag wordt opgemaakt uit onder andere de projecten Aanpassing Vastgoed en Equipmentcomplex.

Een aantal andere kleine herschikkingen leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 6,7 miljoen.

Instandhouding

Het budget voor de instandhouding van het vastgoed is met € 40,1 miljoen gestegen.

Budget wat in 2023 niet tot uitgaven heeft geleid is toegevoegd aan het budget voor 2024 (€ 143,4 miljoen). Dit betreft het budget voor instandhouding van vastgoed (€ 78,4 miljoen) en CVV-budget (€ 65 miljoen). De realisatie van een aantal projecten is van 2024 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven ook mee wat leidt tot een verlaging van het budget (€ 128,4 miljoen). Een aantal andere kleine herschikkingen leidt per saldo tot een verhoging van het budget met € 25 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.

Beleidsartikel 6 IT

Art. Verplichtingen 1.737.187 0 1.737.187 ‒ 751.480 985.707 ‒ 234.349 318.167 5.093 278.032 338.454
Uitgaven 1.816.435 0 1.816.435 ‒ 440.985 1.375.450 ‒ 107.356 108.599 191.817 159.528 85.276
6.11 Verwerving 1.410.078 0 1.410.078 ‒ 548.682 861.396 ‒ 188.634 272.419 ‒ 6.743 263.745 268.365
Opdrachten 1.410.078 0 1.410.078 ‒ 548.682 861.396 ‒ 188.634 272.419 ‒ 6.743 263.745 268.365
Verwerving: voorbereidingsfase 619.107 0 619.107 ‒ 573.193 45.914 ‒ 539.876 ‒ 81.679 ‒ 264.625 97.361 201.802
Verwerving: realisatie 790.971 0 790.971 24.511 815.482 351.242 354.098 257.882 166.384 66.563
6.12 Instandhouding 555.159 0 555.159 ‒ 33.666 521.493 53.161 48.752 50.805 47.283 46.731
Opdrachten 555.159 0 555.159 ‒ 33.666 521.493 53.161 48.752 50.805 47.283 46.731
Instandhouding IT 555.159 0 555.159 ‒ 33.666 521.493 53.161 48.752 50.805 47.283 46.731
6.16 Over-/ onderprogrammering ‒ 148.802 0 ‒ 148.802 141.363 ‒ 7.439 28.117 ‒ 212.572 147.755 ‒ 151.500 ‒ 229.820
Fonds ‒ 148.802 0 ‒ 148.802 141.363 ‒ 7.439 28.117 ‒ 212.572 147.755 ‒ 151.500 ‒ 229.820
Fonds ‒ 148.802 0 ‒ 148.802 141.363 ‒ 7.439 28.117 ‒ 212.572 147.755 ‒ 151.500 ‒ 229.820
Ontvangsten 16.769 0 16.769 0 16.769 0 0 0 0 0

In totaal is voor 2024 76 % juridisch verplicht en 24 % beleidsmatig gereserveerd ten opzichte van het totaal beschikbare budget.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn per saldo met € 751,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft een optelsom van opwaartse en neerwaartse bijstellingen bij de instrumenten. Dit is grotendeels het gevolg van de onder verwerving toegelichte overhevelingen, zoals de overgang van projecten naar een andere fase, maar ook van verplichtingen uit 2023 die niet in dat jaar zijn aangegaan. Tevens zijn de verplichtingenstanden van diverse projecten in lijn gebracht met actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 573,2 miljoen verlaagd.

Deze verlaging wordt onder andere veroorzaakt, doordat projectbudget is overgeheveld naar de realisatiefase. Voorbeelden hiervan zijn het project Bouwen fundering data gedreven werken en Data Science (DS) & Artificial Intelligence (AI), Joint Targeting Support Cell, Command and Control (C2) systemen van de luchtmacht en Verduurzamen IT gezondheidszorg.

Daarnaast wordt er projectbudget geschoven naar andere jaren om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten. Dit komt onder andere door beperkte capaciteiten in de ‘voorzien in’-keten en door langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten. In de Defensieorganisatie wordt met het voorzien-in van materieel het proces bedoeld dat loopt van de behoeftestelling tot en met levering van goederen en/of diensten inclusief de nazorg aan de gebruikers. Binnen het voorzien-in proces worden als dat nodig is goederen en/of diensten ingekocht of aanbesteed voor de hele Defensieorganisatie.

Verwerving: realisatiefase

Het budget voor de projecten in de realisatiefase van IT materieel is met € 24,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is enerzijds een gevolg van het toevoegen van budget dat in 2023 niet tot realisatie is gekomen (€ 18,5 miljoen) voor onder andere Maritiem Operationeel Centrum Kustwacht en ERP M&F S/4HANA (Roger) en het overhevelen van budget naar de realisatiefase (€ 152,6 miljoen). Anderzijds is dit een gevolg van het verwerken van kasschuiven waarmee de projecten in het juiste kasritme zijn gezet, zoals het programma Grensverleggende IT (GrIT).

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 33,7 miljoen gedaald. Dit betreft enerzijds de correctie van de delta exploitatie van Datacenter naar het project Grensverleggende IT (GrIT). Anderzijds is er € 32,0 miljoen toegevoegd aan het budget vanwege de extra kosten van het Microsoft contract en extra kosten aan dataverbruik buiten de Europese Unie. Het restant betreft diverse overige mutaties.

Over-/ onderprogrammering

Op het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de Defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2024 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.

Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

Art. Verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 10.592.237 200.000 10.792.237 ‒ 1.827.116 8.965.121 ‒ 668.923 1.592.335 700.775 1.120.842 551.703

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Beleidsartikel 8 Overige uitgaven en ontvangsten

Art. Verplichtingen 14.877 0 14.877 454.062 468.939 328.921 326.063 308.201 804.973 296.903
Uitgaven 14.877 0 14.877 453.145 468.022 328.921 326.063 308.201 804.973 296.903
8.18 Nader te wijzen uitgaven 14.877 0 14.877 453.145 468.022 328.921 326.063 308.201 804.973 296.903
Fonds 14.877 0 14.877 453.145 468.022 328.921 326.063 308.201 804.973 296.903
Fonds 14.877 0 14.877 453.145 468.022 328.921 326.063 308.201 804.973 296.903
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting op de uitgaven

Het kabinet stelt in 2028 incidenteel 500 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de luchtverdediging en voor het aanvullen van munitie voor de eigen krijgsmacht.

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Verplichtingen ‒ 137.084 ‒ 5.251 120.529 72.692 ‒ 2.710 ‒ 51.799 ‒ 26.793 ‒ 675.730 ‒ 103.366 1.404.895
Uitgaven ‒ 177.875 ‒ 67.256 ‒ 68.347 ‒ 84.574 ‒ 65.282 ‒ 65.283 ‒ 68.484 ‒ 65.286 ‒ 65.276 1.644.203
Verwerving
Opdrachten ‒ 130.643 1.408 127.182 79.340 3.932 ‒ 45.156 ‒ 20.149 ‒ 669.084 ‒ 96.720 721.034
Verwerving: voorbereidingsfase ‒ 177.175 ‒ 44.326 83.212 35.370 ‒ 40.038 ‒ 93.032 ‒ 61.358 ‒ 560.983 ‒ 80.688 454.500
Verwerving: realisatie 46.532 45.734 43.970 43.970 43.970 47.876 41.209 ‒ 108.101 ‒ 16.032 266.534
Instandhouding
Opdrachten 6.432 6.214 6.220 6.225 6.231 6.230 6.229 6.227 6.227 430.046
Instandhouding Materieel 6.432 6.214 6.220 6.225 6.231 6.230 6.229 6.227 6.227 430.046
Kennis en Innovatie
Bekostiging ‒ 12.873 ‒ 12.873 ‒ 12.873 ‒ 12.873 ‒ 12.873 ‒ 12.873 ‒ 12.873 ‒ 12.873 ‒ 12.873 270.062
Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten ‒ 75.773 ‒ 75.773 ‒ 75.773 ‒ 75.773 ‒ 75.773 ‒ 75.773 ‒ 75.773 ‒ 75.773 ‒ 75.773 159.266
Technologieontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.351
Kennisgebruik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.430
Kort Cyclische Innovatie 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 62.900 67.015
Over-/ onderprogrammering
Fonds ‒ 40.791 ‒ 62.005 ‒ 188.876 ‒ 157.266 ‒ 62.572 ‒ 13.484 ‒ 41.691 610.444 38.090 223.061
Fonds ‒ 40.791 ‒ 62.005 ‒ 188.876 ‒ 157.266 ‒ 62.572 ‒ 13.484 ‒ 41.691 610.444 38.090 223.061
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.698
Verplichtingen ‒ 699.084 ‒ 875.041 ‒ 1.034.663 ‒ 727.815 ‒ 174.649 85.003 217.196 407.111 611.437 1.209.121
Uitgaven ‒ 32.929 ‒ 27.854 ‒ 9.587 ‒ 11.256 ‒ 7.854 ‒ 7.838 ‒ 4.635 ‒ 7.124 ‒ 4.066 1.269.744
Verwerving
Opdrachten ‒ 455.308 ‒ 419.579 ‒ 557.105 ‒ 292.554 72.694 166.814 273.212 457.315 602.815 987.108
Verwerving: voorbereidingsfase ‒ 672.433 ‒ 332.402 ‒ 201.694 ‒ 701 242.182 313.130 447.637 557.543 646.291 756.841
Verwerving: onderzoeksfase ‒ 554.681 ‒ 772.699 ‒ 834.925 ‒ 742.103 ‒ 417.476 ‒ 228.470 ‒ 228.470 ‒ 199.821 ‒ 833.390 0
Verwerving: realisatie 771.806 685.522 479.514 450.250 247.988 82.154 54.045 99.593 789.914 230.267
Instandhouding
Opdrachten ‒ 14.217 ‒ 8.976 782 888 467 467 ‒ 586 ‒ 586 ‒ 986 222.013
Instandhouding Materieel ‒ 14.217 ‒ 8.976 782 888 467 467 ‒ 586 ‒ 586 ‒ 986 222.013
Over-/ onderprogrammering
Fonds 436.596 400.701 546.736 280.410 ‒ 81.015 ‒ 175.119 ‒ 277.261 ‒ 463.853 ‒ 605.895 60.623
Fonds 436.596 400.701 546.736 280.410 ‒ 81.015 ‒ 175.119 ‒ 277.261 ‒ 463.853 ‒ 605.895 60.623
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.684
Verplichtingen ‒ 88.565 ‒ 175.002 ‒ 175.820 ‒ 93.160 ‒ 84.601 ‒ 89.403 74.932 ‒ 65.212 ‒ 247.365 1.678.040
Uitgaven ‒ 42.680 ‒ 43.572 ‒ 77.865 ‒ 71.567 ‒ 78.469 ‒ 79.007 ‒ 77.847 25.667 5.716 1.418.519
Verwerving
Opdrachten
Verwerving: voorbereidingsfase 453.910 453.910 453.910 453.910 453.910 453.910 453.910 453.910 453.910 453.910
Verwerving: onderzoeksfase 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439 7.439
Verwerving: realisatie 1.141.427 1.141.427 1.141.427 1.141.427 1.141.427 1.141.427 1.141.427 1.141.427 1.141.427 1.141.427
Instandhouding
Opdrachten 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 392.972
Instandhouding Materieel 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 5.591 392.972
Over-/ onderprogrammering
Fonds 58.768 85.705 52.230 ‒ 71.271 6.132 10.396 ‒ 152.779 90.879 253.081 ‒ 259.521
Fonds 58.768 85.705 52.230 ‒ 71.271 6.132 10.396 ‒ 152.779 90.879 253.081 ‒ 259.521
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500
Verplichtingen 168.898 ‒ 40.602 16.745 ‒ 10.584 ‒ 8.054 ‒ 65.482 48.318 ‒ 182.377 ‒ 202.355 2.103.632
Uitgaven 52.464 ‒ 46.067 ‒ 28.238 ‒ 25.067 ‒ 24.851 ‒ 25.937 ‒ 33.797 ‒ 41.304 ‒ 66.213 2.362.484
Verwerving
Opdrachten 203.175 ‒ 56.762 13.585 ‒ 13.744 ‒ 11.214 ‒ 68.642 45.158 ‒ 178.537 ‒ 200.273 1.645.873
Verwerving: voorbereidingsfase 2.667 ‒ 25.857 17.203 7.398 2.918 5.313 124.087 ‒ 1.625 ‒ 176.676 1.127.253
Verwerving: realisatie 200.508 ‒ 30.905 ‒ 3.618 ‒ 21.142 ‒ 14.132 ‒ 73.955 ‒ 78.929 ‒ 176.912 ‒ 23.597 518.620
Instandhouding
Opdrachten 16.160 16.160 3.160 3.160 3.160 3.160 3.160 3.160 3.160 457.759
Instandhouding Materieel 16.160 16.160 3.160 3.160 3.160 3.160 3.160 3.160 3.160 457.759
Over-/ onderprogrammering
Fonds ‒ 166.871 ‒ 5.465 ‒ 44.983 ‒ 14.483 ‒ 16.797 39.545 ‒ 82.115 134.073 130.900 258.852
Fonds ‒ 166.871 ‒ 5.465 ‒ 44.983 ‒ 14.483 ‒ 16.797 39.545 ‒ 82.115 134.073 130.900 258.852
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Verplichtingen 106.440 54.481 33.478 ‒ 65.532 ‒ 271.609 ‒ 290.883 ‒ 285.512 ‒ 232.512 ‒ 153.588 749.213
Uitgaven ‒ 21.087 48.382 48.451 55.840 48.450 48.450 48.450 48.449 48.385 1.024.524
Verwerving
Opdrachten 46.973 8.511 ‒ 12.562 ‒ 111.271 ‒ 307.610 ‒ 308.055 ‒ 310.239 ‒ 264.249 ‒ 185.261 275.606
Verwerving: voorbereidingsfase 65.284 27.668 29.560 ‒ 132.739 ‒ 271.214 ‒ 271.959 ‒ 274.601 ‒ 227.781 ‒ 154.640 9.390
Verwerving: realisatie ‒ 18.311 ‒ 19.157 ‒ 42.122 21.468 ‒ 36.396 ‒ 36.096 ‒ 35.638 ‒ 36.468 ‒ 30.621 266.216
Instandhouding
Opdrachten 45.734 45.970 46.040 45.739 31.738 31.738 31.738 31.737 31.673 473.607
Instandhouding Infrastructuur 45.734 45.970 46.040 45.739 31.738 31.738 31.738 31.737 31.673 473.607
Onzekerheidsreservering
Fonds 13.733 0 0 0 4.263 0 0 0 0 0
Fonds 13.733 0 0 0 4.263 0 0 0 0 0
Over-/ onderprogrammering
Fonds ‒ 127.527 ‒ 6.099 14.973 121.372 320.059 324.767 326.951 280.961 201.973 275.311
Fonds ‒ 127.527 ‒ 6.099 14.973 121.372 320.059 324.767 326.951 280.961 201.973 275.311
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.240
Verplichtingen 69.258 96.444 74.104 36.637 ‒ 13.733 ‒ 9.842 ‒ 16.168 ‒ 9.867 ‒ 9.309 1.454.171
Uitgaven ‒ 21.949 ‒ 22.202 ‒ 22.202 ‒ 22.202 ‒ 22.202 ‒ 22.202 ‒ 22.355 ‒ 22.355 ‒ 19.055 1.359.289
Verwerving
Opdrachten 19.144 51.057 28.680 ‒ 7.812 ‒ 65.700 ‒ 62.816 ‒ 64.190 ‒ 52.586 ‒ 619.310 930.429
Verwerving: voorbereidingsfase ‒ 39.653 ‒ 33.044 15.953 ‒ 22.240 ‒ 73.716 ‒ 75.446 ‒ 76.819 ‒ 65.216 ‒ 627.004 796.122
Verwerving: realisatie 58.797 84.101 12.727 14.428 8.016 12.630 12.629 12.630 7.694 134.307
Instandhouding
Opdrachten 47.067 43.389 43.425 43.451 47.984 43.588 43.471 43.817 44.063 527.326
Instandhouding IT 47.067 43.389 43.425 43.451 47.984 43.588 43.471 43.817 44.063 527.326
Over-/ onderprogrammering
Fonds ‒ 88.160 ‒ 116.648 ‒ 94.307 ‒ 57.841 ‒ 4.486 ‒ 2.974 ‒ 1.636 ‒ 13.586 556.192 ‒ 98.466
Fonds ‒ 88.160 ‒ 116.648 ‒ 94.307 ‒ 57.841 ‒ 4.486 ‒ 2.974 ‒ 1.636 ‒ 13.586 556.192 ‒ 98.466
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.621
Verplichtingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 552.847 638.334 639.115 638.077 646.695 645.086 638.235 629.628 614.200 9.731.923
Verplichtingen 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 691.581 714.709 796.903
Uitgaven 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 691.581 714.709 796.903
Nader te wijzen uitgaven
Fonds 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 691.581 714.709 796.903
Fonds 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 796.903 691.581 714.709 796.903
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0