[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D15610, datum: 2020-04-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35450-J-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35450 J-2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) .

Onderdeel van zaak 2020Z07286:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019‒2020
35 450J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 29 april 2020

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegro-tingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelon-derdeel is als volgt:

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 < 1000 5 5
=> 1000 5 5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

  1. Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)
  2. Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
  3. Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  1. Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
  2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
  4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
  2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder paragraaf 3 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 1.105,0 1.105,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Saldo 2019 5 44,0
Verwerking saldo op de artikelen alle 38,6 ‒ 5,4
2. Kasschuif Deltafonds alle ‒ 94,9 ‒ 94,9
3. Desalderingen 1,2,7 12,6 12,6
4. Overboekingen andere begrotingen div. ‒ 5,9 4,9
6 ‒ 10,8
5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit 1 54,0
7 ‒ 54,0
6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit 1 29,6
7 ‒ 29,6
7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen 1 15,4
2 ‒ 15,4
Overige mutaties 0,7 0,7
Stand 1e suppletoire begroting 2020 1.056,1 1.056,1

Toelichting

  1. Saldo 2019

    De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2019 een voordelig saldo van € 44 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

  2. Kasschuif Deltafonds

    Als gevolg van het geactualiseerde programma en om voldoende overprogrammering te creëren op het Deltafonds is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en zal bij de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht worden. Met deze kasschuif is er een overprogrammering van € 46 miljoen gecreëerd in 2020. De totale overprogrammering in de begrotingsperiode (2020-2024) bedraagt € 24 miljoen op het Deltafonds. De overprogrammering over de gehele looptijd van het Deltafonds sluit op € 0. In de ontwerpbegroting 2021 zal de hoogte van de overprogrammering van een actualisatie worden voorzien als gevolg van de begrotingsvoorstellen.

  3. Desalderingen

    Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 12,6 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Houtribdijk (€ 1,6 miljoen), Haringvliet de Kier (€ 6,9 miljoen, het project Vooroeververdediging (€ 2,8 miljoen), HWBP (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,7 miljoen.

  4. Overboekingen andere begrotingen

    Voor een bedrag van € 10,8 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar hoofdstuk XII (artikel 11) in verband met de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Caribisch Nederland (€ 3,8 miljoen) en een overboeking naar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk (€ 1,5 miljoen). Daarnaast betreft het ontvangsten op het DF ten aanzien van de Global Commission on Adaptation (GCA), maar waarvan de uitgaven op hoofdstuk XII worden verantwoord (€ 4,9 miljoen) en een overboeking naar het Infrastructuurfonds voor bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord (€ 0,4 miljoen). Tevens vinden er diverse kleinere overboekingen voor een bedrag van € 0,6 miljoen plaats.

  5. Actualisering Delta-Aanpak Waterkwaliteit

    De beschikbare bedragen voor de Delta-Aanpak waterkwaliteit worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en de pilots pas later tot realisatie zullen leiden.

  6. Kasschuiven investeren in waterkwaliteit

    De kasschuiven met betrekking tot Investeren in waterkwaliteit betreffen voornamelijk het programma Kader Richtlijn Water in verband met een actualisatie bij het onderdeel anticiperende grondverwerving, het niet doorgaan van het project Brunnermond omdat de maatregel technisch niet uitvoerbaar is en minder opgetreden risico's.

  7. Actualisering programmering Zoetwatermaatregelen

    In verband met de actualisering van de programmering Zoetwatermaatregelen wordt vanuit 2020 € 15,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Dit omdat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen verlengd is. Het betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 1.131.383 1.131.383 ‒ 247.375 884.008 111.729 293.607 ‒ 113.528 ‒ 202.897
Uitgaven 462.448 462.448 ‒ 12.614 449.834 89.103 ‒ 63.550 166.824 42.182
waarvan juridisch verplicht 94% 94% 49%
1.01 Grote projecten waterveiligheid 168.599 168.599 ‒ 18.433 150.166 4.254 12.844 ‒ 9.807 ‒ 51.166
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten 110.311 110.311 13.868 124.179 14.997 ‒ 5.698 ‒ 7.647 ‒ 25.068
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten 20.485 20.485 ‒ 10.416 10.069 ‒ 20 ‒ 20 ‒ 10 ‒ 19.151
1.01.03 Ruimte voor de rivier 12.773 12.773 ‒ 3.183 9.590 5.566 341 325
1.01.04 Maaswerken 25.030 25.030 ‒ 18.702 6.328 ‒ 16.289 18.221 ‒ 2.475 ‒ 6.947
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid 282.880 282.880 ‒ 846 282.034 81.958 ‒ 78.311 171.912 89.538
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma 32.718 32.718 ‒ 5.803 26.915 6.900 18.600 28.837 24.500
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 537 537 537
1.02.02 Realisatieprogramma 250.162 250.162 4.957 255.119 75.058 ‒ 96.911 143.075 65.038
1.03 Studiekosten 10.969 10.969 6.665 17.634 2.891 1.917 4.719 3.810
1.03.01 Studie en onderzoekskosten 10.969 10.969 6.665 17.634 2.891 1.917 4.719 3.810
Ontvangsten 172.412 172.412 10.899 183.311 4.143 ‒ 1.037
1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid 172.412 172.412 10.899 183.311 4.143 ‒ 1.037
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 56.356 56.356 ‒ 55 56.301
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 0 0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP 109.049 109.049 6.168 115.217
1.09.04 Overige ontvangsten HWBP 20 20
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten 7.007 7.007 4.766 11.773 4.143 ‒ 1.037

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 248 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 132 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 383 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 4 miljoen.

De verlaging van € 383 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 32 miljoen), HWBP-waterschapsprojecten (€ 236 miljoen) door aangepaste planningen van de beheerders, HWBP-Rijksprojecten (€ 49 miljoen), HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 5 miljoen) vanwege minder opgetrede risico's, Ruimte voor de Rivier (€ 16 miljoen) omdat een aantal restwerken later worden uitgevoerd, Zandmaas (€ 21 miljoen) en Grensmaas (€ 16 miljoen), omdat minder risico's zijn opgetreden en Pannerdenschkanaal kribverlaging (€ 10 miljoen).

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 18,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 59,4 miljoen, een verhoging van € 40,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering van € 1,6 miljoen en een verlaging van € 1,2 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

  1. Ruimte voor de Rivier € -6 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitgevoerd.
  2. Zandmaas € -17 miljoen, als gevolg van minder opgetrede risico's en minder uitgaven als gevolg van lagere grondverwerving.
  3. HWBP-2 Rijksprojecten € -8 miljoen, omdat bij het project Houtribdijk in 2020 minder risico's worden verwacht dan gepland. De risicoreservering verschuift naar een later jaar.
  4. HWBP-2 Waterschapsprojecten € -22 miljoen. Deze kasschuif betreft voornamelijk een aangepaste planning bij het project Markermeerdijk, omdat het goedkeuringsbesluit van de provincie Noord Holland op het projectplan Waterwet en de lange looptijd van de RvS-procedure meer tijd vergt.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 40,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaldering

De hogere ontvangsten ad € 1,5 miljoen betreft de vergoeding van de provincie Flevoland voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand als onderdeel van het project Houtribdijk

Overboekingen binnen het Deltafonds

Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie (€ 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 84,5 miljoen, een verlaging ad € 86,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een desaldering ad € 3,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verlaging van € 2,4 miljoen.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2020 bedroeg € 83 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2019 € 192 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2020 een bedrag van € 241 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze omslaat naar een onderprogrammering van € 49 miljoen. Om de overprogrammering op een gewenst niveau te brengen wordt middels een kasschuif ten laste van de generale beeld € 94,9 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Hiermee wordt de overprogrammering in 2020 € 46 miljoen.

De overige omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

HWBP Waterschapsprojecten: Bij HWBP Waterschapsprojecten is uit gegaan van actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren. Daarmee wordt een bedrag van € 32 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.

Ijsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 18 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de regionale percelen. Het project IJsseldelta fase 2 bestaat uit meerdere samenhangende projecten, uitgevoerd door samenwerkende regionale overheden. Voor één perceel is de projectbeslissing in 2019 genomen. voor de andere twee percelen wordt deze in 2020 verwacht. De planuitwerking kost meer tijd in verband met de complexiteit van de samenhangende opgaven en te borgen belangen van de omgeving.

Daarnaast worden op basis van actualisatie van de uitvoering voor zowel HWBP(Rijksprojecten) als het project Dijkversterking/herstel steenbekleding elk € 6 miljoen vanuit 2020 naar latere jaren doorgeschoven.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 86,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desaldering

RWS doet voor de provincie Zeeland de uitvoering van het natuurpark Westerschelde. Deze werkzaamheden worden meegenomen in het reguliere werk van RWS. De provincie vergoedt aan RWS de gemaakte kosten voor het natuurpark.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Hogere ontvangsten van derden in de kosten van innovatie HWBP bij de projecten IJsseldijk Gouda € 0,7 miljoen, Deltagooten € 0,3 miljoen, Voorlanden € 0,2 miljoen, Krachtige IJsseldijken € 0,3 miljoen zijn met de 2e suppletoire begroting 2019 gesaldeerd met Innovatie HWBP-2 (artikelonderdeel 1.01.01). Dit is niet correct daar de betreffende projecten onder het HWBP vallen (artikel 1.02.02). Met deze mutatie wordt de correctie € 1,2 miljoen in 2020 en € 0,3 miljoen in 2024) doorgevoerd.

Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.

Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt naar de investeringsruimte op artikel 5.03 geboekt in verband met een meevaller bij het project Primaire Waterkering Vlieland, welke is ontstaan doordat een deel van de zandaanvulling via suppletie ter beschikking kon komen. Daarnaast was er sprake van een positief aanbestedingsresultaat.

1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 6,7 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,6 miljoen, een verhoging ad € 4,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds per saldo een verhoging van € 3,6 miljoen.

Kasschuiven

In het regeerakkoord zijn in 2019 middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van cyber security in de watersector. Dit programma is in de opstartfase. De uitvoeringsplanning is vertraagd. Om aansluiting te krijgen op deze actualisatie is een kasschuif nodig.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Zeespiegelstijging kennisprogramma: Ter financiering van het onderzoeksprogramma zeespiegelstijgijng en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de beleidreservering onderzoeken € 6,5 miljoen (artikel 5.04) en vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) € 12,6 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeel studiekosten van artikel 1 van het DF. In 2020 betreft het een bedrag van € 4 miljoen.

Cybersecurity: Aan RWS wordt op artikel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de extra impuls van het cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water. Deze opdracht loopt mee met het project Landelijk Meetnet Water 2 voor de Life-cycle vernieuwing van het Landelijk Meetnet. In totaal betreft de opdracht een bedrag van € 3,1 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2020 wordt overgeboekt.

Staf Deltacommissaris BOA 2020: RWS voert in opdracht van het Ministerie van IenW en de staf Deltacommissaris diverse werkzaamheden uit. Dit betreft met name werkzaamheden op het gebied van beleidsondersteuning en advisering (de zogenaamde BOA). Evenals vorige jaren zijn de door RWS uit te voeren BOA activiteiten ten behoeve van de Staf Deltacommisaris betaald door het Ministerie van IenW. Met deze mutatie, overboeking van € 0,4 miljoen vanuit artikel 5.02.02 Programmauitgaven Staf Deltacommissaris, worden de kosten tussen het Ministerie van IenW en de Staf Deltacommissaris verrekend.

Ontvangsten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en desaleringen voor een bedrag van € 5,7 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Desalderingen

De desalderingen hebben betrekking op de volgende projecten:

  1. Houtribdijk: De provincie Flevoland draagt voor de aanleg van de uitbreiding van het watersportstrand € 1,5 miljoen bij.
  2. Afsluitdijk: Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever. Deze hogere ontvangsten worden aangewend op artikel 4.02 waar het project Afsluitdijk wordt verantwoord.
  3. Vooroeververdediging: Het project Natuurpark Westerschelde wordt door RWS voor de provincie Zeeland uitgevoerd. De provincie vergoed deze gemaakte kosten aan RWS.
  4. Project Lexmond Fort Everdingen: Hogere ontvangsten alsgevolg van terugontvangen te veel betaalde subsidie € 0,3 miljoen, verstrekt in het kader van het programma Delpaplan Grote Rivieren.
  5. HWBP Marken: Hogere ontvangsten als gevolg van een bijdrage van de provincie Noord-Holland € 0,5 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 33.284 33.284 ‒ 9.370 23.914 ‒ 12.844 22.385 9.261 861
Uitgaven 27.520 27.520 159 27.679 ‒ 14.004 22.667 9.248 861
waarvan juridisch verplicht 100% 100% 46%
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening 24.435 24.435 ‒ 600 23.835 ‒ 14.004 22.500 8.531 694
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening 0 0 0 ‒ 550 ‒ 550 ‒ 550
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening 24.435 24.435 ‒ 600 23.835 ‒ 13.454 23.050 9.081 694
2.03 Studiekosten 3.085 3.085 759 3.844 167 717 167
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma 3.085 3.085 759 3.844 167 717 167
Ontvangsten 0 0 1.520 1.520
2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen 0 0 1.520 1.520

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 9,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 11 miljoen), een verschuiving van verplichtingen naar latere jaren van € 27,5 miljoen en een desaldering van € 6,9 miljoen met betrekking tot het project Besluit Haringvliet sluizen die leidt tot hogere verplichtingen in 2020. Daarnaast is er sprake van enkele kleinere mutaties voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

De verlaging van € 27,5 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten Deltaplan Zoetwater (€ 17,5 miljoen), Besluit beheer Haringvlietsluizen (€ 7,6 miljoen en Ecologische Maatregelen Markermeer (€ 2,4 miljoen)

De aanpassingen van de verplichtingenreeks, verlaging in 2020 met € 17,5 miljoen, op het project Deltaplan Zoetwater komt doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een verplichtingenschuif uitgevoerd te worden. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden.

Doordat na de openstelling van het project Haringvliet de Kier aanvullend afspraken zijn gemaakt over de monitoring dient eveneens verplichtingen van uit 2020 te worden verschoven naar latere jaren (€ 7,6 miljoen). Daarnaast wordt op het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 2,4 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 26,6 miljoen, een verhoging ad € 19,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering € 6,9 miljoen en een verlaging in verband met een overboeking binnen het Deltafonds € 0,6 miljoen.

Kasschuiven

De verlaging in 2020 met € 26,5 miljoen in verband met kasschuiven betreft het Deltaplan Zoetwater € 15,4 miljoen doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een kasschuif van € 2,4 miljoen te worden uitgevoerd. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden. Na de openstelling van het project Haringvliet de Kier zijn aanvullend afspraken gemaakt over de monitoring. Deze afspraken leiden tot een verplichtingenschuif van 2020 naar latere jaren (€ 7,2 miljoen).

Tot slot wordt bij het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 1,7 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt van dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 3.02 Beheer en onderhoud ten behoeve van het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

Ontvangsten

In 2019 is de ontvangst van € 1,5 miljoen van de provincie Flevoland voor ecologische maatregelen Markermeer niet gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de ontvangst in 2020 zal worden gerealiseerd.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 127.854 127.854 20.182 148.036 5.297 579 ‒ 4.567 1.411
Uitgaven 133.253 133.253 17.163 150.416 10.396 4.116 ‒ 1.623 205
waarvan juridisch verplicht 100% 100% 93%
3.01 Watermanagement 7.336 7.336 7.336
3.01.01 Watermanagement 7.336 7.336 7.336
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 7.336 7.336 7.336
3.02 Beheer onderhoud en vervanging 125.917 125.917 17.163 143.080 10.396 4.116 ‒ 1.623 205
3.02.01 Waterveiligheid 81.685 81.685 8.420 90.105 9.020 2.460
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 81.685 81.685 8.420 90.105 9.020 2.460
3.02.02 Zoetwatervoorziening 27.739 27.739 649 28.388
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 27.739 27.739 649 28.388
3.02.03 Vervanging 16.493 16.493 8.094 24.587 1.376 1.656 ‒ 1.623 205
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 20 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 7,9 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 8,1 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingschuiven

Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het verplichtingenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020.
Daarnaast wordt in 2020 een verhoging ad € 2,9 aangebracht bij Vervanging en Renovatie naar aanleiding van een herziene planning van de onderzoeken.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd van de Maeslantkering. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssyteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden. Ter financiering hiervan wordt € 3,5 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt.

Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 17,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verhoging met € 9,0 miljoen, kasschuiven vanuit latere jaren van € 4,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds van € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Kasschuiven

Als gevolg van de onzekerheid omtrent de haalbaarheid van (volledige) realisatie vizierschuifwissel HagesteinZuid wordt een bedrag van € 0,6 miljoen vanit 2020 doorgeschoven naar latere jaren.

Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is. Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het uitgavenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020. Zie ook de opmerking bij de verplichtingen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een verhoging met € 3,5 miljoen van uit artikel 5.03 Investeringsruimte ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het RWS-CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssyteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden.

Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 8.118 8.118 27.371 35.489 5.937 ‒ 5.413 ‒ 7.769 ‒ 2.194
Uitgaven 13.043 13.043 7.247 20.290 ‒ 9.257 ‒ 9.023 1.836 ‒ 1.120
waarvan juridisch verplicht 100% 100% 100%
4.02 GIV/PPS 13.043 13.043 7.247 20.290 ‒ 9.257 ‒ 9.023 1.836 ‒ 1.120
4.02.01 GIV/PPS 13.043 13.043 7.247 20.290 ‒ 9.257 ‒ 9.023 1.836 ‒ 1.120
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 27,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verlaging met € 2,3 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 29,3 miljoen en desaldering van € 0,3 miljoen.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingenschuif

Bij het project Aflsuitdijk is een probleem met de Hydraulische Randvoorwaarden. De oplossing van dit probleem is in 3 fasen opgesplitst. Over Fase 1 is met de opdrachtnemer overeenstemming bereikt. Om deze overeenkomst vast te leggen is een verplichtingenschuif nodig naar 2020 voor een bedrag van € 29,3 miljoen.

Desaldering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever

4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verlaging met € 5,1 miljoen, een kasschuif vanuit latere jaren van € 13,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € -1,4 miljoen en een desaldering van € 0,3 miljoen.

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Kasschuiven

De kasschuif, verhoging van 2020 met € 13,6 miljoen van uit latere jaren, is een gevolg van een herziene planning welke noodzakelijk was door wijzigingen bij de Hydraulisch Randvoorwaarden van het project Afsluitdijk.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Deze plafondprijs is lager geworden dan de oorspronkelijke raming. Hierdoor is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.

Desaldering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt voor € 0,3 miljoen bij in het kader van aanleg en onderhoud van de Havendijk bij Den Oever.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 350.337 350.337 ‒ 23.327 327.010 ‒ 3.079 971 7.252 ‒ 794
Uitgaven 341.207 341.207 ‒ 13.180 328.027 ‒ 3.819 971 7.252 ‒ 1.194
waarvan juridisch verplicht 100% 100% 96%
5.01 Apparaat 246.146 246.146 3.342 249.488 3.833 3.598 3.500 3.500
5.01.01 Staf Deltacommissaris 1.880 1.880 87 1.967 98 98
5.01.02 Apparaatskosten RWS 244.266 244.266 3.255 247.521 3.735 3.500 3.500 3.500
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 244.266 244.266 3.255 247.521 3.735 3.500 3.500 3.500
5.02 Overige uitgaven 68.111 68.111 671 68.782 777 1.609
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven 66.060 66.060 780 66.840 777 1.609
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 66.060 66.060 780 66.840 777 1.609
5.02.02 Programma-uitgaven DC 2.051 2.051 ‒ 109 1.942
5.03 Investeringsruimte 17.450 17.450 ‒ 12.193 5.257 ‒ 1.829 184 8.252 4.606
5.03.01 Programmaruimte 17.450 17.450 ‒ 12.193 5.257 ‒ 1.829 184 8.252 4.606
5.04 Reserveringen 9.500 9.500 ‒ 5.000 4.500 ‒ 6.600 ‒ 4.420 ‒ 4.500 ‒ 9.300
5.04.01 Reserveringen 9.500 9.500 ‒ 5.000 4.500 ‒ 6.600 ‒ 4.420 ‒ 4.500 ‒ 9.300
Ontvangsten 43.986 43.986
5.10 Saldo afgesloten rekeningen 43.986 43.986

Toelichtingen

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 23,6 miljoen is voor een bedrag van € 14,1 miljoen gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht. Daarnaast wordt, met name op de projecten Grevelingen en Grote Wateren, een verlaging van € 9,5 miljoen aangebracht om de verplichtingenbudgetten in lijn te brengen met de actuele kasplanning.

5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties:

  1. Kasschuiven naar latere jaren van € 11,5 miljoen
  2. Een verhoging van € 10,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019
  3. Een verlaging in verband met een overboekingen naar andere begrotingen van in totaal € 5,7 miljoen
  4. Een verlaging van € 6,1 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Het betreft ondermeer een schuif met betrekking tot Cybersecurity (€ -11,2 miljoen), een kasschuif voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning voor de IJsseldelta fase 2 voor de verwachte tekorten op basis van de concretisering van de planuitwerking (€ -4,9 miljoen), een kasschuif voor ontwikkelingen op het project Stuw Grave (€ -3,3 miljoen) en een verschuiving naar latere jaren voor aansluiting op de uitvoeringsplanning van de implementatie van het peilbesluit IJsselmeergebied (€ -3,5 miljoen). Hiertegenover staat een kasschuif naar 2020 voor het onderhoud van de Maeslantkering (€ 5,9 miljoen) en voor financiering onderzoeksprogramma zeespiegelstijging en beoordelingsinstrumentarium (€ 4,0 miljoen). Daarnaast vinden een aan aantal kleinere kasschuiven plaats (€ 1,5 miljoen).

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen naar andere begrotingen

Voor de financiering van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater Caribisch Nederland wordt in de periode 2020 tot en met 2024 € 13,9 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 gaat het om € 3,8 miljoen. Daarnaast is er een overheveling naar de ILT voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. In 2020 bedraagt de overheveling € 1,5 miljoen. Tot slot een overboeking van € 0,4 miljoen naar het Infrastructuurfonds als bijdragen in de kosten Audit instandhoudingskosten waarvan de uitgaven op het Infrastructuurfonds worden verantwoord.

Overboekingen binnen het Deltafonds

De belangrijkste overboekingen zijn;

  1. Voorafgaand aan het aanbestedingsproces Afsluitdijk is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt € 1,5 miljoen.
  2. Ter financiering van in totaal € 21,5 miljoen voor het onderzoeksprogramma zeespiegelstijgijng en het kennisprogramma waterveiligheid dijken en duinen in periode 2020 tot en met 2026 wordt vanuit de investeringsruimte € 15,0 miljoen en vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) € 6,5 miljoen overgeheveld naar MIRT onderzoeken waterveiligheid op het onderdeelstudiekosten van artikel 1 van het DF. Voor het jaar 2020 betreft de overboeking € 4 miljoen.
  3. Een verlaging met € 3,5 miljoen naar artikel 3.2 Beheer en onderhoud ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Een herstart is voorbereid en scenario's zijn uitgewerkt. Gekozen is om scenario 1 (snelst te realiseren, minst duur en effectiefst) uit te voeren.

5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 6,6 miljoen, een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een verlaging van € 1,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op bais van de uitvoeringsplanning betreffende het uitvoeringsprogramma Deltaplan Agrarisch Watereer, Ruimtelijke Adaptatie, Integraal Rivieren Management en Grote wateren.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Dit betreft een overheveling van € 158 miljoen in de periode 2020 tot en met 2029 vanuit de beleidsreservering Grote wateren naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.

Ontvangsten

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 44 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen
Uitgaven
waarvan juridisch verplicht
Ontvangsten 932.239 932.239 ‒ 105.688 826.551 81.542 ‒ 26.046 197.284 140.016
6.09 Ten laste van begroting IenW 932.239 932.239 ‒ 105.688 826.551 81.542 ‒ 26.046 197.284 140.016
6.09.01 Ten laste van begroting IenW 932.239 932.239 ‒ 105.688 826.551 81.542 ‒ 26.046 197.284 140.016

Toelichting

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Verplichtingen 144.444 144.444 ‒ 24.475 119.969 56.428 ‒ 11.894 ‒ 93.304 74.843
Uitgaven 127.512 127.512 ‒ 47.673 79.839 12.815 18.773 13.747 98.045
waarvan juridisch verplicht 100% 100% 55%
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water 47.612 47.612 ‒ 26.737 20.875 10.253 33.328 ‒ 4.698 601
7.01.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water 47.612 47.612 ‒ 26.737 20.875 10.253 33.328 ‒ 4.698 601
7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit 30.424 30.424 931 31.355 ‒ 7.438 ‒ 24.555 8.445 73.444
7.02.01 Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit 25.323 25.323 1.204 26.527 8.350 13.100 10.000 21.000
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 21.927 21.927 21.927
7.02.02 Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit 5.101 5.101 ‒ 273 4.828 ‒ 15.788 ‒ 37.655 ‒ 1.555 52.444
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS 1.828 1.828 50
7.03 Studiekosten waterkwaliteit 49.476 49.476 ‒ 21.867 27.609 10.000 10.000 10.000 24.000
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit 49.476 49.476 ‒ 21.867 27.609 10.000 10.000 10.000 24.000
Ontvangsten 332 332 385 717 ‒ 451
7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit 332 332 385 717 ‒ 451

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 24,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (een verhoging van € 85,6 miljoen) en verplichtingenschuiven naar latere jaren ad € 104,3 miljoen.

Saldo 2019 

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 85,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingenschuiven

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 104,3 miljoen in 2020 heeft met name betrekking op een actualisering van de bestedingsprogrammering ten aanzien van de Delta-Aanpak Waterkwaliteit waarin de waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering (€ 54 miljoen). Anderzijds betreft dit een schuif van € 43,3 miljoen ten aanzien van het programma Kader Richtlijn Water (KRW), het programma is aangepast naar aanleiding van de herziene planningen. Daarnaast wordt op het project Grevelingen € 5,8 miljoen naar latere jaren doorgeschoven om aansluiting te krijgen op de verwachte uitvoeringsplanning.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 26,7 miljoen is enerzijds het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 van € 2,8 miljoen en anderzijds een kasschuif bij het programma KRW bij het onderdeel anticiperende grondverwerving. Hier is het project Brunnermond niet doorgegaan vanwege technisch niet uit te voeren maatregelen en minder opgetreden risico's (€ -29,5 miljoen).

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 27625, nr. 488). Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. Het aandeel in 2020 bedraagt € 1,5 miljoen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verlaging van het beschikbare bedrag bij Voorjaarsnota met € 21,9 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019 ad € 32,7 miljoen. Daartegen staat een actualisering van de programmering voor de Delta-Aanpak Waterkwaliteit (DAW) van € 54 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2020. De beschikbare bedragen voor de DAW worden in lijn gebracht met de geactualiseerde bestedingsprogrammering die is opgesteld door een inventarisatie van de korte en lange termijn plannen bij de waterschappen. De verwachting is dat de uitgaven in de beginjaren lager zullen zijn dan in de latere jaren aangezien 20 waterschappen later starten met de pilots aanvullende zuivering en pas later tot realisatie zullen leiden.

STOWA

Verdeeld over de jaren 2019-2023 ontvangt de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) een subsidie van € 5 miljoen voor het innovatieprogramma ‘microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater’, bedoeld om innovaties op de rioolwaterzuivering te stimuleren waarmee medicijnresten en andere microverontreinigingen beter worden verwijderd.

Voor het jaar 2020 tot en met 2023 betreft het een bedrag van maximaal € 4 miljoen. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid 168.599 113.998 80.074 101.734 51.801 0 10.969 8.921 2.138 2.227
Desalderen Houtribdijk 1.564 1.564
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid 0 ‒ 59.424 4.254 12.844 ‒ 9.807 ‒ 50.861 566 14.427 10.700 70.723 6.578
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid 40.653 40.653
Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2 ‒ 1.531 ‒ 1.226 ‒ 305
Mutaties Voorjaarsnota 2020 ‒ 18.433 4.254 12.844 ‒ 9.807 ‒ 51.166 566 14.427 10.700 70.723 0 0 0 6.578 0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid 150.166 118.252 92.918 91.927 635 566 25.396 19.621 72.861 0 0 0 8.805 0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid 282.880 299.710 546.877 335.406 476.374 470.231 407.901 467.577 408.206 543.750 515.576 461.475 388.096 319.550
Desaldering Vooroeververdediging 6.858 3.535 3.323
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid 0 179.363 ‒ 4.393 ‒ 51.581 ‒ 24.230 ‒ 48.947 ‒ 19.059 ‒ 35.923 ‒ 58.544 ‒ 79.317 98.364 46.182 15.237 ‒ 6.752 ‒ 10.400
Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld 0 ‒ 94.908 86.528 ‒ 23.230 199.642 141.680 277.607 31.774 116.985 143.675 ‒ 105.452 ‒ 179.110 ‒ 198.057 ‒ 326.102 ‒ 71.032
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid ‒ 86.476 ‒ 86.476
Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2 1.531 1.226 305
Meevaller PWK Vlielanden ‒ 622 ‒ 622
Overheveling restbudget niet DBFM ‒ 64 ‒ 64
Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP ‒ 48.400 ‒ 2.900 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500 ‒ 3.500
Mutaties Voorjaarsnota 2020 ‒ 846 81.958 ‒ 78.311 171.912 89.538 255.048 ‒ 7.649 54.941 60.858 ‒ 10.588 ‒ 136.428 ‒ 186.320 ‒ 336.354 ‒ 84.932
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid 282.034 381.668 468.566 507.318 565.912 725.279 400.252 522.518 469.064 533.162 379.148 275.155 51.742 234.618
0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten 10.969 8.212 7.700 7.682 6.877 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997 6.997
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid 0 ‒ 1.584 ‒ 507 ‒ 684 359 240 240 240 240 240 240 240 240 240 256
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid 4.334 4.334
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water ‒ 3.138 ‒ 937 ‒ 802 ‒ 1.399
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren ‒ 498 ‒ 78 ‒ 210 ‒ 210
Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV 21.470 4.020 3.860 3.660 3.810 3.570 2.100 450
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 1.850 200 550 550 550
Staf Deltacommissaris: BOA 2020 370 370
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie 580 580
Agentschapsbijdrage KNMI ‒ 80 ‒ 80
Cybersecurity inhuur VNAC ‒ 160 ‒ 160
Mutaties Voorjaarsnota 2020 6.665 2.891 1.917 4.719 3.810 2.340 690 240 240 240 240 240 240 256
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten 17.634 11.103 9.617 12.401 10.687 9.337 7.687 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.237 7.253
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid 462.448 421.920 634.651 444.822 535.052 425.867 483.495 417.341 477.228 550.747 522.573 468.472 397.320 326.547
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid 449.834 511.023 571.101 611.646 577.234 735.182 433.335 549.376 549.162 540.399 386.385 282.392 67.784 241.871
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid 172.412 150.710 159.396 149.819 148.700 152.067 138.450 150.591 151.869 154.619 169.571 175.200 175.993 157.560
Desalderingen 8.990 5.667 3.323
GCA 4.900 4.900
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid 0 217 820 ‒ 1.037
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid 115 115
Mutaties Voorjaarsnota 2020 10.899 4.143 0 0 ‒ 1.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid 183.311 154.853 159.396 149.819 147.663 152.067 138.450 150.591 151.869 154.619 169.571 175.200 175.993 157.560
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid 172.412 150.710 159.396 149.819 148.700 138.450 150.591 151.869 152.067 154.619 169.571 175.200 175.993 157.560
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid 183.311 154.853 159.396 149.819 147.663 152.067 138.450 150.591 151.869 154.619 169.571 175.200 175.993 157.560

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening 24.435 28.866 1.878 2.469 2.058 1.833 1.833 1.833 1.833
Desaldering Haringvlier de Kier 6.893 6.893
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening 0 ‒ 26.634 ‒ 13.454 23.050 9.081 694 919 3.006 919 919 1.500
Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening 19.790 19.790
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 ‒ 1.650 ‒ 550 ‒ 550 ‒ 550
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld ‒ 20 ‒ 20
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer ‒ 559 ‒ 559
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte ‒ 70 ‒ 70
Mutaties Voorjaarsnota 2020 ‒ 600 ‒ 14.004 22.500 8.531 694 919 3.006 919 919 1.500 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening 23.835 14.862 24.378 11.000 2.752 2.752 4.839 2.752 2.752 1.500 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten 3.085 4.100 1.100 1.366 1.100 200
Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening ‒ 95 ‒ 95
voorbereiding zoetwater 2.990 854 167 717 167 167 367 551
Mutaties Voorjaarsnota 2020 759 0 167 717 167 167 367 551 0 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten 3.844 4.100 1.267 2.083 1.267 167 567 551 0 0 0 0 0 0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening 27.520 32.966 2.978 3.835 3.158 2.033 1.833 1.833 1.833
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening 27.679 18.962 25.645 13.083 4.019 2.919 5.406 3.303 2.752 1.500
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen 0
Desaldering Haringvlier de Kier 6.893 6.893
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening ‒ 5.373 ‒ 5.373
Mutaties Voorjaarsnota 2020 1.520
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen 1.520
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening 0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening 1.520

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement 7.336 7.336 7.336 7.336 7.362 7.155 7.362 7.362 7.569 7.155 7.155 7.155 7.155 7.155
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement 7.336 7.336 7.336 7.336 7.362 7.362 7.362 7.569 7.155 7.155 7.155 7.155 7.155 7.155
4.009 6.296 4.116 ‒ 1.623 205 ‒ 703 ‒ 4.920 ‒ 4.920 ‒ 2.460
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging 125.917 134.272 131.960 159.521 160.712 204.320 218.900 162.018 164.787 196.126 178.956 284.642 284.639 224.621
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging 0 4.009 6.296 4.116 ‒ 1.623 205 ‒ 703 ‒ 4.920 ‒ 4.920 ‒ 2.460 0
Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging 9.005 9.005
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld 20 20
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer 559 559
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte 70 70
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering 7.600 3.500 4.100
Mutaties Voorjaarsnota 2020 17.163 10.396 4.116 ‒ 1.623 205 ‒ 703 ‒ 4.920 ‒ 4.920 ‒ 2.460 0 0 0 0 0
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging 143.080 144.668 136.076 157.898 160.917 203.617 213.980 157.098 162.327 196.126 178.956 284.642 284.639 224.621
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging 133.253 141.608 139.296 166.857 168.074 226.262 169.380 172.356 211.475 203.281 186.111 291.797 291.794 231.776
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging 150.416 152.004 143.412 165.234 168.279 210.979 221.342 164.667 169.482 203.281 186.111 291.797 291.794 231.776

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS 13.043 51.259 50.892 222.355 61.012 56.700 59.002 58.166 57.342 55.911 55.134 54.372 53.621 53.548
Desaldering Afsluitdijk 285 285
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet 0 13.605 ‒ 8.246 ‒ 8.607 4.691 42 ‒ 73 ‒ 72 ‒ 71 ‒ 71 ‒ 70 ‒ 68 ‒ 67 ‒ 66 ‒ 927
Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet ‒ 5.196 ‒ 5.196
Overheveling restbudget niet DBFM 64 64
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk ‒ 15.629 ‒ 1.511 ‒ 1.011 ‒ 416 ‒ 2.855 ‒ 1.162 ‒ 1.158 ‒ 1.159 ‒ 1.159 ‒ 1.159 ‒ 1.159 ‒ 1.159 ‒ 1.159 ‒ 562
Mutaties Voorjaarsnota 2020 7.247 ‒ 9.257 ‒ 9.023 1.836 ‒ 1.120 ‒ 1.231 ‒ 1.231 ‒ 1.230 ‒ 1.230 ‒ 1.229 ‒ 1.227 ‒ 1.226 ‒ 628 ‒ 927
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS 20.290 42.002 41.869 224.191 59.892 55.469 57.771 56.936 56.112 54.682 53.907 53.146 52.993 52.621
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet 13.043 51.259 50.892 222.355 61.012 59.002 58.166 57.342 56.700 55.911 55.134 54.372 53.621 53.548
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet 20.290 42.002 41.869 224.191 59.892 55.469 57.771 56.936 56.112 54.682 53.907 53.146 52.993 52.621

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat 246.146 244.355 235.161 233.620 229.417 231.056 227.131 231.788 231.787 231.056 231.056 231.056 231.056 231.056
LNV: programmamanager Informatiehuis Marien 120 120
Kas en VP schuif inzake P-uitgaven 0 ‒ 196 98 98
Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven 557 557
Duurzaam voor Elkaar 470 235 235
Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP 48.400 2.900 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Interne dienstverlening Deltacommissaris ‒ 274 ‒ 274
Mutaties Voorjaarsnota 2020 3.342 3.833 3.598 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat 249.488 248.188 238.759 237.120 232.917 234.556 230.631 235.288 235.287 234.556 234.556 234.556 234.556 234.556
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven 68.111 68.365 66.591 66.404 66.663 63.129 65.075 65.071 66.582 62.818 62.818 62.818 62.818 62.779
Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven 428 428
Duurzaam voor Elkaar ‒ 470 ‒ 235 ‒ 235
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water 3.138 937 802 1.399
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren 498 78 210 210
Staf Deltacommissaris: BOA 2020 ‒ 537 ‒ 537
Mutaties Voorjaarsnota 2020 671 777 1.609
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven 68.782 69.142 68.200 66.404 66.663 63.129 65.075 65.071 66.582 62.818 62.818 62.818 62.818 62.779
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte 17.450 20.300 23.800 45.700 72.050 38.675 81.441 70.907 127.958 28.675 18.675 71.984 217.402 339.588
Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven 0 ‒ 11.505 10.106 4.411 10.282 7.845 ‒ 7.996 ‒ 7.258 21.676 ‒ 20.034 ‒ 34 ‒ 3.154 ‒ 15.410 0 11.071
Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven 10.789 10.789
Meevaller PWK Vlielanden 622 622
Desaldering 283 283
Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV ‒ 15.020 ‒ 4.020 ‒ 3.860 ‒ 1.660 ‒ 1.810 ‒ 2.570 ‒ 1.100
Staf Deltacommissaris: BOA 2020 167 167
voorbereiding zoetwater ‒ 2.990 ‒ 854 ‒ 167 ‒ 717 ‒ 167 ‒ 167 ‒ 367 ‒ 551
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering ‒ 7.600 ‒ 3.500 ‒ 4.100
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk 15.629 1.511 1.011 416 2.855 1.162 1.158 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 1.159 562
Programmaruimte ILT ‒ 3.182 ‒ 1.511 ‒ 1.011 ‒ 416 ‒ 244
Caribisch Nederland ‒ 13.903 ‒ 3.750 ‒ 3.975 ‒ 2.400 ‒ 2.114 ‒ 1.664
Audit instandhoudingskosten naar infrastructuurfonds ‒ 425 ‒ 425
Mutaties Voorjaarsnota 2020 ‒ 12.193 ‒ 1.829 184 8.252 4.606 ‒ 8.105 ‒ 6.466 22.284 ‒ 18.875 1.125 ‒ 1.995 ‒ 14.251 562 11.071
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte 5.257 18.471 23.984 53.952 76.656 30.570 74.975 93.191 109.083 29.800 16.680 57.733 217.964 350.659
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen 9.500 15.189 25.789 31.789 87.600 65.000 94.400 109.400 109.400 150.000 235.800 235.800 169.800 169.800
Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven 0 ‒ 6.600 2.400 9.080 7.500 12.700 27.620 30.500 30.000 30.000 ‒ 100.000 ‒ 43.200
Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven 3.100 3.100
Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV ‒ 6.450 ‒ 2.000 ‒ 2.000 ‒ 1.000 ‒ 1.000 ‒ 450
grote wateren ‒ 158.000 ‒ 1.500 ‒ 9.000 ‒ 11.500 ‒ 10.000 ‒ 21.000 ‒ 21.000 ‒ 21.000 ‒ 21.000 ‒ 21.000 ‒ 21.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020 ‒ 5.000 ‒ 6.600 ‒ 4.420 ‒ 4.500 ‒ 9.300 5.620 9.050 9.000 9.000 ‒ 121.000 ‒ 43.200
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen 4.500 8.589 21.369 27.289 78.300 70.620 103.450 118.400 118.400 29.000 192.600 235.800 169.800 169.800
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 341.207 348.209 351.341 377.513 455.730 468.047 477.166 535.727 397.860 472.549 548.349 601.658 681.076 803.223
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 328.027 344.390 352.312 384.765 454.536 398.875 474.131 511.950 529.352 356.174 506.654 590.907 685.138 817.794
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen
Saldo 2019: Overige uitgaven 43.986 43.986
Mutaties Voorjaarsnota 2020 43.986
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen 43.986
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 43.986

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW 932.239 962.738 1.132.529 1.148.340 1.129.016 993.029 1.138.423 1.131.267 1.119.649 1.127.869 1.142.596 1.241.099 1.247.818 1.257.534
Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld 0 ‒ 94.908 86.528 ‒ 23.230 199.642 141.680 277.607 31.774 116.985 143.675 ‒ 105.452 ‒ 179.110 ‒ 198.057 ‒ 326.102 ‒ 71.032
LNV : Nutrienten ‒ 150 ‒ 150
LNV: programmamanager Informatiehuis Marien 120 120
Audit instandhoudingskosten ‒ 425 ‒ 425
Interne dienstverlening Deltacommissaris ‒ 274 ‒ 274
GCA ‒ 4.900 ‒ 4.900
Programmaruimte ILT ‒ 3.182 ‒ 1.511 ‒ 1.011 ‒ 416 ‒ 244
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen ‒ 230 ‒ 230
Caribisch Nederland ‒ 13.903 ‒ 3.750 ‒ 3.975 ‒ 2.400 ‒ 2.114 ‒ 1.664
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie 580 580
Agentschapsbijdrage KNMI ‒ 80 ‒ 80
Cybersecurity inhuur VNAC ‒ 160 ‒ 160
Mutaties Voorjaarsnota 2020 ‒ 105.688 81.542 ‒ 26.046 197.284 140.016 277.607 31.774 116.985 143.675 ‒ 105.452 ‒ 179.110 ‒ 198.057 ‒ 326.102 ‒ 71.032
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW 826.551 1.044.280 1.106.483 1.345.624 1.269.032 1.270.636 1.170.197 1.248.252 1.263.324 1.022.417 963.486 1.043.042 921.716 1.186.502
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk 932.239 962.738 1.132.529 1.148.340 1.129.016 1.138.423 1.131.267 1.119.649 993.029 1.127.869 1.142.596 1.241.099 1.247.818 1.257.534
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk 826.551 1.044.280 1.106.483 1.345.624 1.269.032 1.270.636 1.170.197 1.248.252 1.263.324 1.022.417 963.486 1.043.042 921.716 1.186.502

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water 47.612 81.520 53.873 50.284 53.690 93.662 91.818 86.919
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit 0 ‒ 29.577 10.253 33.328 ‒ 4.698 601 ‒ 9.907
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit 2.840 2.840
Mutaties Voorjaarsnota 2020 ‒ 26.737 10.253 33.328 ‒ 4.698 601 ‒ 9.907
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water 20.875 91.773 87.201 45.586 54.291 ‒ 9.907 93.662 91.818
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit 30.424 26.484 49.444 23.393 0
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit 0 ‒ 6.789 ‒ 16.438 ‒ 36.055 ‒ 1.555 52.444 8.393
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit 6.220 6.220
Grote wateren 158.000 1.500 9.000 11.500 10.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Mutaties Voorjaarsnota 2020 931 ‒ 7.438 ‒ 24.555 8.445 73.444 29.393 21.000 21.000 21.000 21.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit 31.355 19.046 24.889 31.838 73.444 29.393 21.000 21.000 21.000 21.000
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit 49.476 9.990 9.450 9.100 1.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
Deskstudie nutrienten 50 50
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit 0 ‒ 54.000 10.000 10.000 10.000 24.000
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit 32.663 32.663
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 ‒ 200 ‒ 200
LNV : Nutrienten ‒ 150 ‒ 150
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen ‒ 230 ‒ 230
Mutaties Voorjaarsnota 2020 ‒ 21.867 10.000 10.000 10.000 24.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit 27.609 19.990 19.450 19.100 25.000 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit 127.512 117.994 112.767 82.777 54.690 95.662 91.818 86.919 0 0 0 0 0 0
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit 79.839 130.809 131.540 96.524 152.735 19.486 116.662 112.818 21.000 21.000 0 0 0 0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit 332 508
Deskstudie nutrienten 50 50
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid ontvangsten 0 451 ‒ 451
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit ‒ 116 ‒ 116
Mutaties Voorjaarsnota 2020 385 ‒ 451
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit 717 57
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit 332 508
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit 717 57

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  1. van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  2. van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in Waterveiligheid

Realisatieprogramma

Project HWBP-2 2024 2024
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten 8 40 190 188
HWBP-2 Waterschapsprojecten 124 157 2.434 2.436
Overige projectkosten (Programmabureau) 2 2 46 46
afrondingen
Programma 134 199 2.670 2.670
Begroting (DF 1.01.01/02) 134 199
Project RvdR 2019 2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR 10 29 2.257 2.257
afrondingen
Programma 10 29 2.257 2.257
Begroting (DF 1.01.03) 10 29
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas 2 2 116 116 2017/2024 2017/2024
Zandmaas 5 13 400 400 2022 2022
afrondingen ‒ 1
Programma 6 15 516 516
Begroting (DF 1.01.04) 6 15
Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten 5 2 629 629
HWBP Waterschapsprojecten 239 178 5.466 5.486 1
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) 9 5 95 109
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 2 7 192 192 2020 2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 5 5 24 24
Zandhonger Oosterschelde 4 5 10 10
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland 0 0 1 2 2018/2019 2018/2019
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal 2 2 19 19 2023 2023
IJsseldelta 2e fase 10 36 95 95
Monitoring Langsdammen Waal 1 1 5 5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten 1 1 1.169 1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding 23 2 826 820 2021 2021
afrondingen ‒ 1 ‒ 2 ‒ 2
Programma 301 243 8.529 8.558
Begroting (DF 1.02.02) 255 243
Overprogrammering (-) ‒ 46 0

ad 1. Ter financiering van de interne kosten HWBP wordt een bedrag van € 2,9 miljoen in 2020 en € 3,5 miljoen structureel overgeheveld naar Interne kosten HWBP welke verantwoord worden op artikel 5 Netwerk gebonden en overige uitgaven.

Planuitwerkingsprogramma

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei 14 14
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) 6 7
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas 125 125
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase 83 83 2022 2022
afronding ‒ 1 ‒ 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning 227 228
Begroting DF 1.02.01 227 228

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma

Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater 16 3 74 74 2021 2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer 6 0 10 10 2021/2022 2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen 1 1 83 76 2018 2018
Afrondingen 1
Programma 24 4 167 160
Begroting (DF 2.02.02) 24 4

Planuitwerkingsprogramma

Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening 10 12
Totaal programma planuitwerking en verkenning 10 12
Begroting DF 2.02.01 10 12

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Realisatieprogramma

Afsluitdijk 20 21 1.595 1.613 2022 2022 1
Totaal programma 20 21 1.595 1.613
Begroting DF 4.02.01 20 21
  1. Voorafgaand aan het aanbestedingsproces is de plafondprijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien de raming lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de investeringsruimte op artikel 5.03. Het aandeel 2020 in de vrijval bedraagt 1,5 miljoen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche 30 30
KRW 2e en 3e tranche 21 20 615 615
afrondingen
Totaal programma 21 20 645 645
Begroting DF 7.01.01 21 20
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde 22 0 26 26
Grote wateren 5 0 170 14 2032 2021 1
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen 1
Totaal programma 27 1 196 40
Begroting DF 7.02.01 27 1
  1. Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen wordt de beleidsreservering Grote wateren (€ 158 miljoen) in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit. Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. De oplevering hiervan is voorzien in 2032.

Planuitwerkingsprogramma

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit 2 2
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen 100 100 2025 2023 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning 102 102
Begroting DF 7.02.02 102 102
  1. De planuitwerking van de Grevelingen krijgt naar verwachting begin 2020 een officieel startsein en zal drie jaar duren. Daarop volgt nog 2 jaar realisatie. De oorzaak van de bijgestelde planning is dat eind 2018 een verlengde opdracht is gegeven voor de verkenningsfase. Dit om de kosten voor Natura2000 beter in te kunnen schatten en het project klimaatrobuust te ontwerpen. Uit het Plan van Aanpak dat nu aan de voorfase van de planuitwerkingsfase wordt opgesteld blijkt dat de planuitwerking 3 jaar duurt. Specifieke onderzoeken die nodig zijn om eventueel een marktpartij te interesseren voor de bouw en exploitatie van de getijdencentrale is hier de oorzaak van. De realisatiefase duurt vervolgens naar inschatting 2 jaar.