[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2021D19350, datum: 2021-05-31, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35850-XVI-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35850 XVI-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2021Z08790:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020‒2021
35 850XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

  1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
  2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M.de Jonge

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2021, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
  2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
  3. Er is in deze suppletoire begroting de begrotingsstaat opgenomen van één van de agentschappen, namelijk van het RIVM.

Zoals gebruikelijk is maakt ook het Financieel Beeld Zorg (FBZ) onderdeel uit van deze suppletoire begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 2021 34.081.821
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Rijksbijdrage Wlz 3 1.650.000
2) Zorgtoeslag 8 ‒ 77.900
3) Bijdrage kosten korting (BIKK) 3 34.400
4) Korting op beleidsartikelen 1 t/m 7 ‒ 36.000
5) Inkoop griepvaccins 1 25.600
6) Brede aanpak dak- en thuislozen 1 ‒ 45.500
7) HPV vaccinatie 1 ‒ 40.000
8) Acute problematiek jeugdzorg 5 120.000
9) Subsidieregeling continuiteit jeugdzorg 5 20.000
10) Subsidieregeling wijkverpleging 2 ‒ 40.000
11) Loon- en prijsbijstelling 11 96.178
12) Overige mutaties 103.101
Stand 1e suppletoire begroting 2021 35.891.700

Toelichting

  1. De raming van de Rijksbijdrage Wlz is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB
  2. De raming van de Zorgtoeslag is aangepast op basis van de CEP-raming van het CPB.
  3. Aanpassing van de Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) op basis van de CEP-raming van het CPB.
  4. Vooruitlopend op verwachte onderuitputting is een korting verwerkt op meerdere artikelen om problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.
  5. De verwachting is dat in 2021 wederom de opkomst voor het griepvaccin hoger is dan voorgaande jaren. Om een tekort te voorkomen zijn extra griepvaccins ingekocht voor het griepseizoen 2021/2022. De kosten voor de aankoop en het zetten van de vaccins bedragen in totaal € 25,6 miljoen.
  6. In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid zijn voor 2020 en 2021 extra middelen toegekend aan 21 centrum- en regiogemeenten. Deze middelen zijn verwerkt in het Gemeentefonds.
  7. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
  8. Het rijk stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problematiek in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt. € 493 miljoen wordt beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. De resterende € 120 miljoen wordt beschikbaar gesteld vanaf de VWS-begroting.
  9. Dit betreft een kasschuif van € 20 miljoen van 2020 naar 2021 voor de subsidieregeling 'continuïteit van cruciale jeugdzorg'. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen.
  10. De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Naar verwachting zal het budget voor deze regeling hierdoor in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen lager uitvallen en wordt het budget voor deze regeling in latere jaren in totaal met eenzelfde bedrag verhoogd.
  11. Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Vastgestelde begroting 2021 491.019
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Afrekening SPUK 6 63.000
2) Ramingsbijstelingen ontvangsten 1, 2 16.900
3) Overige mutaties 3.595
Stand 1e suppletoire begroting 2021 574.514

Toelichting

  1. Terugontvangsten naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de SPUK Stimulering Sport 2019.
  2. Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming op artikel 1 en 2 verhoogd met € 16,9 miljoen.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 1.860.039 6.587.326 8.447.365 ‒ 691.855 7.755.510 50.900 47.685 4.551 32.816
Uitgaven 2.169.805 6.889.826 9.059.631 73.997 9.133.628 212.750 51.985 22.451 32.816
1. Gezondheidsbeleid 529.216 32.020 561.236 32.104 593.340 24.031 19.709 14.667 11.107
Subsidies 24.693 0 24.693 ‒ 382 24.311 ‒ 1.285 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 24.325 0 24.325 ‒ 382 23.943 ‒ 1.285 0 0 0
Overige 368 0 368 0 368 0 0 0 0
Opdrachten 3.225 0 3.225 438 3.663 0 0 0 0
(Lokaal) gezondheidsbeleid 3.225 0 3.225 438 3.663 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 118.310 0 118.310 3.805 122.115 4.196 4.196 4.196 4.196
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 96.954 0 96.954 2.211 99.165 2.592 2.592 2.592 2.592
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed 20.605 0 20.605 1.594 22.199 1.604 1.604 1.604 1.604
Overige 751 0 751 0 751 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 374.855 32.020 406.875 28.243 435.118 21.120 15.513 10.471 6.911
ZonMw: programmering 374.855 32.020 406.875 28.243 435.118 21.120 15.513 10.471 6.911
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 8.133 0 8.133 0 8.133 0 0 0 0
Aanpak Gezondheidsachterstanden 8.000 0 8.000 0 8.000 0 0 0 0
Overige 133 0 133 0 133 0 0 0 0
2. Ziektepreventie 1.486.610 6.854.806 8.341.416 38.201 8.379.617 184.673 28.620 4.178 18.890
Subsidies 224.369 422.121 646.490 54.086 700.576 161.241 ‒ 1.220 ‒ 1.220 ‒ 1.308
Ziektepreventie 18.951 422.121 441.072 37.303 478.375 162.653 192 192 104
Bevolkingsonderzoeken 153.568 0 153.568 ‒ 1.412 152.156 ‒ 1.412 ‒ 1.412 ‒ 1.412 ‒ 1.412
Vaccinaties 51.850 0 51.850 18.195 70.045 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 586.778 5.784.614 6.371.392 15.887 6.387.279 4.875 2.875 2.875 2.875
Ziektepreventie 586.778 5.784.614 6.371.392 15.887 6.387.279 4.875 2.875 2.875 2.875
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen 316.236 212.301 528.537 ‒ 31.556 496.981 18.557 26.965 2.523 17.323
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra 112.014 212.301 324.315 2.605 326.920 22.953 7.803 7.803 7.803
RIVM: Bevolkingsonderzoeken 40.795 0 40.795 0 40.795 0 0 0 0
RIVM: Vaccinaties 163.414 0 163.414 ‒ 34.161 129.253 ‒ 4.396 19.162 ‒ 5.280 9.520
Overige 13 0 13 0 13 0 0 0 0
Bijdrage aan medeoverheden 359.227 428.770 787.997 ‒ 216 787.781 0 0 0 0
Overige 359.227 428.770 787.997 ‒ 216 787.781 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 0 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0 0
Overige 0 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0 0
3. Gezondheidsbevordering 127.665 3.000 130.665 ‒ 1.298 129.367 ‒ 1.501 ‒ 291 ‒ 241 ‒ 728
Subsidies 105.028 3.000 108.028 ‒ 2.981 105.047 ‒ 391 ‒ 241 ‒ 241 ‒ 728
Preventie van schadelijk middelengebruik 17.075 2.000 19.075 ‒ 349 18.726 ‒ 434 ‒ 434 ‒ 434 ‒ 434
Gezonde leefstijl en gezond gewicht 23.864 1.000 24.864 ‒ 2.593 22.271 1.020 1.020 1.020 445
Letselpreventie 4.414 0 4.414 275 4.689 0 0 0 0
Bevordering van seksuele gezondheid 58.787 0 58.787 ‒ 314 58.473 ‒ 977 ‒ 827 ‒ 827 ‒ 739
Overige 888 0 888 0 888 0 0 0 0
Opdrachten 6.266 0 6.266 1.763 8.029 ‒ 1.060 0 0 0
Gezondheidsbevordering 6.266 0 6.266 1.763 8.029 ‒ 1.060 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.452 0 1.452 0 1.452 0 0 0 0
Overige 1.452 0 1.452 0 1.452 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 134 0 134 0 134 0 0 0 0
Overige 134 0 134 0 134 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 14.785 0 14.785 ‒ 80 14.705 ‒ 50 ‒ 50 0 0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift 14.785 0 14.785 ‒ 80 14.705 ‒ 50 ‒ 50 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ethiek 26.314 0 26.314 4.990 31.304 5.547 3.947 3.847 3.547
Subsidies 23.729 0 23.729 4.413 28.142 4.484 3.947 3.847 3.547
Abortusklinieken 17.881 0 17.881 0 17.881 0 0 0 0
Medische Ethiek 5.848 0 5.848 4.413 10.261 4.484 3.947 3.847 3.547
Opdrachten 353 0 353 335 688 100 0 0 0
Medische Ethiek 353 0 353 335 688 100 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 2.232 0 2.232 242 2.474 963 0 0 0
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek 2.232 0 2.232 242 2.474 963 0 0 0
Ontvangsten 13.903 63.800 77.703 10.000 87.703 31.300 10.000 10.000 10.000
Overige 13.903 63.800 77.703 10.000 87.703 31.300 10.000 10.000 10.000

Toelichting

1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

In het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid is € 45,5 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds voor toekenning van extra middelen aan 22 centrum- en regiogemeenten. Daarnaast werkt in 2021 het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) verder toe naar een landelijk dekkend aanbod en het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk, met het inzetten op (steeds meer) verbinding met gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven en fondsen via partnerschappen (€ 70,0 miljoen). Uitvoering vindt plaats door ZonMw. De overige mutaties bedragen per saldo € 3,7 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

De opleidingen die samenhangen met de opschaling van IC-bedden worden vanuit de subsidieregeling opschaling curatieve zorg COVID-19 uitgevoerd en verantwoord op artikel 1. De middelen voor de opleidingen in 2021 en 2022 waren in eerste instantie bij Nota van wijziging op de begroting 2021 geboekt op subsidies opleidingen, beroepen en arbeidsmarkt van artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 39,6 miljoen). Verder is € 2,2 miljoen overgeheveld naar het instrument Bijdragen agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan Kenniscentra voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,1 miljoen.

Vaccinaties

Door de grote opkomst voor de griepprik in het griepseizoen 2020/2021 zijn extra kosten gemaakt voor het zetten van de griepprik (€ 4,3 miljoen). Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten van € 14,6 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,6 miljoen.

Opdrachten

Ziektepreventie

De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Binnen de begroting van VWS is hiervoor € 3,6 miljoen overgeheveld. Verder is het opdrachtenbudget voor Intravacc met € 2 miljoen verhoogd. Met deze aanvullende middelen en schuif is er voor de reguliere opdrachtverlening voor Intravacc in 2021 in totaal € 13,0 miljoen. Verder zijn binnen de begroting van VWS de project COVID-middelen voor Intravacc van € 11,2 miljoen overgeheveld. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 0,9 miljoen.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Er is € 2,2 miljoen overgeheveld van het instrument opdrachten Ziektepreventie voor de aanpak van antibioticaresistentie. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,4 miljoen.

RIVM: Vaccinaties

Voor de uitvoeringskosten van de MenACWY-vaccinatie is € 3,8 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is besloten om de start van de inhaalcampagne HPV-vaccinatie uit te stellen naar 2022. Van de hiervoor in 2021 begrote middelen is € 40 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Verder wordt voor het griepseizoen 2021/2022 gestreefd naar een opkomst van 75%. Dit leidt tot extra kosten voor het aanschaffen van vaccins van € 11,0 miljoen. De overige mutaties bedragen per saldo minus € 1,4 miljoen.

4. Ethiek

Subsidies

Medische Ethiek

Het beroep op de subsidieregeling Kunstmatige Inseminatie met Donorzaad is € 3,5 miljoen hoger dan bij het opstellen van de regeling is ingeschat. De overige mutaties bedragen per saldo € 0,9 miljoen.

Ontvangsten

Overige

Op basis van de gerealiseerde ontvangsten van de laatste jaren is de ontvangstenraming verhoogd met € 10 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 3.413.893 292.183 3.706.076 ‒ 2.861.694 844.382 ‒ 43.202 27.349 28.802 32.630
0
Uitgaven 3.389.019 348.683 3.737.702 ‒ 74.335 3.663.367 20.008 27.349 28.802 32.630
0
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 368.256 347.833 716.089 ‒ 67.803 648.286 29.688 30.221 20.324 ‒ 1.616
Subsidies 312.670 6.388 319.058 ‒ 70.785 248.273 24.729 30.909 21.012 ‒ 378
Medisch specialistische zorg 75.518 0 75.518 ‒ 3.244 72.274 ‒ 2.720 ‒ 2.720 ‒ 2.720 ‒ 2.720
Curatieve ggz 27.676 725 28.401 3.124 31.525 3.437 3.437 2.900 2.900
Eerste lijnszorg 71.270 0 71.270 ‒ 41.513 29.757 ‒ 2.187 30.000 10.000 0
Lichaamsmateriaal 24.891 0 24.891 ‒ 70 24.821 ‒ 70 ‒ 70 ‒ 70 ‒ 70
Medische producten 113.315 5.663 118.978 ‒ 29.082 89.896 26.269 262 10.902 ‒ 488
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 38.451 291.445 329.896 ‒ 1.758 328.138 1.579 ‒ 399 ‒ 349 ‒ 349
Medisch specialistische zorg 669 0 669 104 773 28 0 0 0
Curatieve ggz 4.927 0 4.927 ‒ 1.373 3.554 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 89 0 89 0 89 0 0 0 0
Lichaamsmateriaal 3.488 0 3.488 139 3.627 139 139 139 139
Medische producten 29.278 291.445 320.723 ‒ 628 320.095 1.412 ‒ 538 ‒ 488 ‒ 488
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 15.763 50.000 65.763 4.929 70.692 3.819 0 0 0
aCBG 1.051 1.181 2.232 60 2.292 3.462 0 0 0
aCBG 2.200 0 2.200 321 2.521 357 0 0 0
CIBG 12.512 48.819 61.331 3.035 64.366 0 0 0 0
Overige 0 0 0 1.513 1.513 2.187 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 1.233 0 1.233 ‒ 50 1.183 ‒ 300 ‒ 150 ‒ 200 ‒ 750
Overige 1.233 0 1.233 ‒ 50 1.183 ‒ 300 ‒ 150 ‒ 200 ‒ 750
Bijdragen aan medeoverheden 139 0 139 ‒ 139 0 ‒ 139 ‒ 139 ‒ 139 ‒ 139
Overige 139 0 139 ‒ 139 0 ‒ 139 ‒ 139 ‒ 139 ‒ 139
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garanties 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ondersteuning van het zorgstelsel 3.020.763 850 3.021.613 ‒ 6.532 3.015.081 ‒ 9.680 ‒ 2.872 8.478 34.246
Subsidies 149.546 0 149.546 ‒ 30.672 118.874 ‒ 26.663 ‒ 28.018 ‒ 23.435 ‒ 24.435
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 1.337 0 1.337 0 1.337 0 0 0 0
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden 44.924 0 44.924 ‒ 7.000 37.924 ‒ 3.000 ‒ 3.000 ‒ 3.000 ‒ 3.000
Regeling veelbelovende zorg 37.819 0 37.819 ‒ 27.520 10.299 ‒ 32.520 ‒ 32.520 ‒ 25.520 ‒ 21.520
Medisch-specialistische zorg 43.794 0 43.794 2 43.796 2 2 85 85
Curatieve ggz 11.592 0 11.592 1.346 12.938 7.355 7.500 5.000 0
Eerste lijnszorg 10.069 0 10.069 2.500 12.569 1.500 0 0 0
Overige 11 0 11 0 11 0 0 0 0
Bekostiging 2.834.970 0 2.834.970 12.334 2.847.304 ‒ 1.600 11.600 20.000 48.100
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- 2.796.500 0 2.796.500 4 2.796.504 ‒ 1.600 11.600 20.000 48.100
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen 38.470 0 38.470 12.330 50.800 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkomensoverdrachten 11.261 0 11.261 11.103 22.364 15.688 13.548 11.998 10.666
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel 11.135 0 11.135 11.103 22.238 15.688 13.548 11.998 10.666
Overige 126 0 126 0 126 0 0 0 0
Opdrachten 9.425 0 9.425 705 10.130 2.897 0 0 0
Risicoverevening 2.019 0 2.019 0 2.019 0 0 0 0
Uitvoering zorgverzekeringstelsel 888 0 888 ‒ 322 566 ‒ 103 0 0 0
Medisch-specialistische zorg 4.120 0 4.120 0 4.120 0 0 0 0
Curatieve ggz 424 0 424 0 424 0 0 0 0
Eerste lijnszorg 102 0 102 0 102 0 0 0 0
Overige 1.872 0 1.872 1.027 2.899 3.000 0 0 0
Bijdrage aan agentschappen 10.640 0 10.640 0 10.640 0 0 0 0
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers 10.640 0 10.640 0 10.640 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 4.919 850 5.769 0 5.769 0 0 0 0
SVB: Onverzekerden 3.877 0 3.877 0 3.877 0 0 0 0
Overige 1.042 850 1.892 0 1.892 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 2 0 2 ‒ 2 0 ‒ 2 ‒ 2 ‒ 85 ‒ 85
VenJ: Bijdrage C2000 2 0 2 ‒ 2 0 ‒ 2 ‒ 2 ‒ 85 ‒ 85
Ontvangsten 95.053 212.000 307.053 66.652 373.705 62.502 62.502 62.502 62.502
Overige 95.053 212.000 307.053 66.652 373.705 62.502 62.502 62.502 62.502

Toelichting

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medisch specialistische zorg

Ter dekking van problematiek op de VWS-begroting wordt, vooruitlopend op de jaarlijkse onderuitputting, een aanvullende meerjarige korting verwerkt op dit onderdeel van € 3,1 miljoen. Daarnaast is sprake van een aantal kleinere mutaties, die per saldo leiden tot een verlaging van het budget voor subsidies medisch specialistische zorg in 2021 met € 3,2 miljoen.

Curatieve ggz

Voor de uitvoering van het actieprogramma personen met verward gedrag is er structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz. Daarnaast is er sprake van een aantal kleine mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van het budget voor subsidies curatieve ggz in 2021 met € 3,1 miljoen.

Eerste lijnszorg

De middelen die in 2021 zijn gereserveerd voor de subsidieregeling Wijkverpleging zullen niet volledig worden uitgeput. De regeling is pas dit voorjaar gepubliceerd waarna de eerste aanvragen worden verwacht. Daarom is het budget voor deze regeling in 2021 met een bedrag van € 40 miljoen verlaagd. In latere jaren zal het budget voor deze regeling met het zelfde bedrag worden verhoogd. Voor de uitvoeringskosten van deze regeling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in 2021 € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen binnen artikel 2. Per saldo leidt dit tot een verlaging in 2021 van het budget voor subsidies eerste lijnszorg met een bedrag van € 41,5 miljoen.

Medische producten

Voor de mogelijke vestiging van een productiefaciliteit van medische isotopen in Groningen wordt een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd; € 5 miljoen in 2021 en € 5 miljoen in 2022. De minister van Medische Zorg en Sport heeft in haar brief van 11 maart jl. over de voorzieningszekerheid van medische isotopen aangegeven (Kamerstukken II, 2020/21, 33626, nr. 14) dat zij open staat om de mogelijkheden van het verstrekken van een lening voor deze faciliteit te bespreken. Hierbij wordt samengewerkt met de NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.

Voor de verdere uitwerking van de regeling VIPP-farmacie is een kasschuif toegepast waarmee het budget voor 2021 is verlaagd met € 7,9 miljoen. In latere jaren wordt dit bugdet met hetzelfde bedrag weer verhoogd.

De uitgaven voor de beschikbaarheid van medische radio-isotopen vallen in 2021 lager uit dan geraamd. Dit houdt verband met de demissionaire status van het huidige kabinet, waardoor besluitvorming over Pallas pas na de vorming van een nieuw kabinet kan plaatsvinden. Zoals de minister voor Medische Zorg en Sport aangeeft in de Kamerbrief van 11 maart jl. (Kamerstukken II 2020/21, 33626, nr. 14) zal Pallas geen onomkeerbare stappen zetten en worden alleen de voorbereidende werkzaamheden voortgezet zolang een nieuw kabinet nog geen positieve beslissing heeft genomen. Het budget wordt daarom in 2021 verlaagd en met hetzelfde bedrag in 2022 verhoogd.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG

Door de coronacrisis is de aanschrijving van burgers in verband met het inwerking treden van de nieuwe Donorwet over een langere periode gespreid. Door de langere periode van aanschrijven moest vaker dan eerder voorzien de Basis Registratie Personen worden geraadpleegd. Voor de meerkosten hiervan (€ 3 miljoen) wordt de raming verhoogd.

Overige

Voor de uitvoeringskosten van de regeling wijkverpleging door RVO is in 2021 vanaf het instrument subsidies eerstelijnszorg € 1,5 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage agentschappen.

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

Subsidies

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

Zoals vermeld onder het instrument subsidies ggz is structureel € 3 miljoen herschikt van de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden naar het instrument subsidies curatieve ggz voor de uitvoering het actieprogramma personen met verward gedrag. Daarnaast is het budget voor de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden op basis van ramingen van het CAK met € 4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Het budget voor de regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden wordt hiermee in 2021 in totaal met € 7 miljoen verlaagd.

Regeling veelbelovende zorg

Op basis van een geactualiseerde raming die is opgesteld door het Zorginstituut is het budget voor de regeling Veelbelovende Zorg in 2021 met een bedrag van € 25 miljoen verlaagd. Daarnaast wordt ter dekking van problematiek op de VWS-begroting een taakstellende korting verwerkt van € 2,5 miljoen. Het budget wordt hierdoor in 2021 in totaal verlaagd met een bedrag van € 27,5 miljoen.

Bekostiging

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

De zorguitgaven aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen kenden de afgelopen jaren een wisselend verloop en werden daardoor lastig te voorspellen. Niet alleen fluctuaties in de zorgvraag, maar ook wisselende declaratiepatronen van zorgverleners en betaalmomenten van het CAK zijn van invloed op het verloop van de kosten gedurende een jaar. De raming van de uitgaven door het CAK over 2021 is fors hoger dan andere jaren. Vooralsnog is het budget voor het CAK opgehoogd met een bedrag van € 12,3 miljoen. Met het CAK is afgesproken dat de hoogte van het budget later dit jaar opnieuw zal worden bezien op basis van de Mid Term Review.

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel

Bij de afschaffing van de regelingen rond Functioneel Leeftijdsontslag / Vervoegde Uittreding (FLO/VUT) zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van het overgangsrecht ouderenregelingen voor de verschillende ambulancediensten om de continuïteit van ambulancezorg te garanderen. De kosten van het overgangsrecht zijn in de tarieven voor de ambulancediensten verwerkt. Met de ambulancediensten is een overeenkomst gesloten, waarin is geregeld dat een groot deel van de kosten bij het ministerie van VWS gedeclareerd kan worden. De uitgaven voor de FLO/VUT-ouderenregeling ambulancepersoneel vallen dit jaar € 11,1 miljoen hoger uit, onder andere als gevolg van wijzigingen in fiscale regelgeving waarvan is afgesproken dat de budgettaire risico’s hiervan voor VWS zijn.

Ontvangsten

De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 11.513.176 214.500 11.727.676 ‒ 9.249.304 2.478.372 ‒ 154.487 11.727.676 11.603.616 5.691
Uitgaven 11.389.116 214.500 11.603.616 1.736.565 13.340.181 ‒ 151.449 ‒ 1.100.251 ‒ 1.570.674 ‒ 1.065.872
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen 189.146 219.500 408.646 11.841 420.487 8.038 3.158 3.610 3.701
Subsidies 56.253 10.000 66.253 ‒ 8.654 57.599 3.128 ‒ 1.798 ‒ 1.547 ‒ 1.502
Toegang tot zorg en ondersteuning 13.780 0 13.780 ‒ 5.188 8.592 ‒ 694 ‒ 773 ‒ 749 ‒ 734
Passende zorg en levensbrede ondersteuning 23.448 6.000 29.448 ‒ 8.262 21.186 4.156 ‒ 939 ‒ 749 ‒ 734
Inclusieve samenleving 6.236 4.000 10.236 3.151 13.387 ‒ 334 ‒ 86 ‒ 49 ‒ 34
Kennis en informatiebeleid 10.974 0 10.974 ‒ 325 10.649 0 0 0 0
Overige 1.815 0 1.815 1.970 3.785 0 0 0 0
Opdrachten 85.771 212.000 297.771 ‒ 3.646 294.125 ‒ 2.793 ‒ 2.747 ‒ 2.546 ‒ 2.500
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer 61.204 0 61.204 0 61.204 0 0 0 0
Toegang tot zorg en ondersteuning 1.780 0 1.780 0 1.780 0 0 0 0
Passende zorg en levensbrede ondersteuning 3.005 0 3.005 1.482 4.487 ‒ 82 0 0 0
Inclusiviteit 5.076 212.000 217.076 ‒ 2.569 214.507 ‒ 626 ‒ 426 ‒ 300 ‒ 300
Kennis, informatie en innovatiebeleid 1.525 0 1.525 0 1.525 0 0 0 0
Aanbesteden Sociaal Domein 3.495 0 3.495 ‒ 926 2.569 0 0 0 0
Overige 9.686 0 9.686 ‒ 1.633 8.053 ‒ 2.085 ‒ 2.321 ‒ 2.246 ‒ 2.200
Bijdragen aan agentschappen 4.300 ‒ 2.800 1.500 2.000 3.500 0 0 0 0
Overige 4.300 ‒ 2.800 1.500 2.000 3.500 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 13.714 0 13.714 0 13.714 0 0 0 0
Overige 13.714 0 13.714 0 13.714 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 0 300 300 8.621 8.921 7.703 7.703 7.703 7.703
Overige 0 300 300 8.621 8.921 7.703 7.703 7.703 7.703
Storting/onttrekking begrotingsreserve 29.108 0 29.108 13.520 42.628 0 0 0 0
Stimulerings regeling wonen en zorg 29.108 0 29.108 13.520 42.628 0 0 0 0
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten 11.199.970 ‒ 5.000 11.194.970 1.724.724 12.919.694 ‒ 159.487 ‒ 1.103.409 ‒ 1.574.284 ‒ 1.069.573
Subsidies 168.589 ‒ 5.000 163.589 ‒ 1.939 161.650 ‒ 2.823 ‒ 1.516 ‒ 3.425 ‒ 7.639
Zorg merkbaar beter maken 84.254 0 84.254 1.634 85.888 ‒ 3.588 ‒ 3.334 ‒ 3.392 ‒ 6.814
Kennis, informatie en innovatiebeleid 41.013 ‒ 5.000 36.013 ‒ 923 35.090 7.660 8.620 8.091 8.052
Palliatieve zorg en ondersteuning 43.322 0 43.322 ‒ 2.650 40.672 ‒ 6.895 ‒ 6.802 ‒ 8.124 ‒ 8.877
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekostiging 10.889.200 0 10.889.200 1.684.400 12.573.600 ‒ 191.800 ‒ 1.114.700 ‒ 1.583.000 ‒ 1.074.100
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) 4.039.200 0 4.039.200 34.400 4.073.600 8.200 35.300 17.000 25.900
Bijdrage Wlz 6.850.000 0 6.850.000 1.650.000 8.500.000 ‒ 200.000 ‒ 1.150.000 ‒ 1.600.000 ‒ 1.100.000
Inkomendoverdrachten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 18.132 0 18.132 18.875 37.007 19.602 200 ‒ 390 ‒ 263
Zorgdragen voor langdurige zorg 18.132 0 18.132 18.875 37.007 19.602 200 ‒ 390 ‒ 263
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 0 0 0 441 441 428 428 428 428
Overige 0 0 0 441 441 428 428 428 428
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 124.049 0 124.049 22.947 146.996 15.106 12.179 12.103 12.001
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank 32.296 0 32.296 11.300 43.596 11.010 11.780 11.804 11.829
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg 91.753 0 91.753 11.647 103.400 4.096 399 299 172
Ontvangsten 5.691 0 5.691 0 5.691 0 0 0 0
Overige 5.691 0 5.691 0 5.691 0 0 0 0

Toelichting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Toegang tot zorg en ondersteuning

In het kader van het vervolgtraject van koplopergemeenten cliëntondersteuning is € 4,6 miljoen vanuit de begroting van VWS via het Gemeentefonds overgeboekt naar 18 gemeenten.

Inclusieve samenleving

De ophoging betreft uitgaven voor de in 2020 toegekende subsidies van de regeling SET-COVID-19 2.0. Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten.

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

De negatieve bijstelling betreft een kasschuif voor € 5 miljoen naar 2022 van de € 10 miljoen die bij begrotingsbehandeling van VWS beschikbaar zijn gesteld voor mantelzorgondersteuning met het amendement van 50PLUS. Daarnaast betreft € 2 miljoen een technische mutatie tussen het instrument subsidies en bijdrage aan agentschappen voor de uitvoering van de regeling Stimulering e-Health en bijna € 1 miljoen een overboeking naar het instrument Bijdrage aan medeoverheden voor Specifieke uitkeringen aan gemeenten in het kader van vrouwenopvang en mensenhandel. Daarnaast is op dit instrument een taakstelling van circa € 0,5 miljoen verwerkt om vooruitlopend op verwachte onderuitputting problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

Opdrachten

Inclusiviteit

De bijstelling betreft overboekingen naar ander artikelen van de VWS-begroting voor het programma social trials dementie bij ZonMw (€ 0,5 miljoen) en publiekcampagnes in het kader van mantelzorg en Een tegen Eenzaamheid (circa € 1,5 miljoen). Daarnaast is sprake van enkele kleine overboekingen waar onder een bijdrage voor het College voor de Rechten van de Mens in het kader van toezicht op het VN-verdrag Handicap.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige

Naast de overboeking van circa € 1 miljoen van Passende zorg en levensbrede ondersteuning is € 7,7 miljoen naar dit instrument overgeboekt vanuit het Gemeentefonds. De middelen worden vanaf 2021 via een Specifieke Uitkering beschikbaar gesteld vanuit de begroting van VWS voor onder meer de opvang van slachtoffers van mensenhandel en eergerelateerd geweld en loverboysproblematiek.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Stimuleringsregeling wonen en zorg

De niet-benutte middelen voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg in 2020 worden met een kasschuif beschikbaar gesteld in 2021 voor het verstrekken van leningen voor de planontwikkeling van woonvormen voor ouderen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Palliatieve zorg en ondersteuning

Voor het vervolg op het eerdere ZonMw programma «palliantie Meer dan zorg» is in 2021 € 1,9 miljoen benodigd . Het vervolgprogramma is gericht op het bundelen van kennis, het (door)ontwikkelen en het opschalen van kansrijke resultaten uit de nog af te ronden en afgeronde projecten uit het programma "palliantie Meer dan zorg". De bekostiging van dit nieuwe programma loopt via beleidsartikel 1. Daarnaast is via beleidsartikel 2 additioneel € 0,4 miljoen aan de instellingssubsidie Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) toegevoegd. Het resterende saldo betreft een aantal geringe mutaties.

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 34,4 miljoen).

Bijdrage Wlz

Het doel van de rijksbijdrage Wlz is te voorkomen dat in het Fonds langdurige zorg (Flz) tekorten ontstaan. Als gevolg van de verwerking van realisatiecijfers en actuele ramingen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (inzake premie-inkomsten van het Flz en de BIKK) wordt de rijksbijdrage Wlz verhoogd met € 1,7 miljard. De grootste oorzaak betreft de lagere Wlz-premies (raming en realisatie). Die premies leveren volgens de actuele cijfers in 2019, 2020 en 2021 samen € 1,4 miljard minder op dan geraamd in de begroting. De verhoging van de rijksbijdrage is niet relevant voor (toetsing aan) het uitgavenplafond en beïnvloedt ook het EMU-saldo niet.

Opdrachten

Zorgdragen voor langdurige zorg

Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument opdrachten (€ 18,6 miljoen.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

Ten behoeve van de pgb-administratie is een nieuw PGB 2.0-systeem ontwikkeld. Dit systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB. Voor de doorontwikkeling en implementatie van dit PGB 2.0-systeem worden extra middelen ingezet. Dit betreft op het instrument ZBO's/RWT (€ 11,3 miljoen).

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

Naar aanleiding van het wetsvoorstel ‘Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis’ is vanaf 2021 de Wlz opengesteld voor de groep 18+ binnen de GGZ. Met de VNG is in december 2020 bestuurlijk afgesproken dat alle in 2020 ingediende aanvragen vanuit gemeenten uiterlijk 1 april 2021 door het CIZ zijn afgehandeld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er fors meer aanvragen binnengekomen dan verwacht waardoor een stuwmeer is ontstaan, Dit leidt tot een verhoogde inzet van capaciteit en financiële middelen bij het CIZ (€ 8,1 miljoen). Door deze extra inzet wordt de vertraging ten opzichte van de afgesproken deadline zoveel mogelijk beperkt. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel is ook aandacht besteed aan de positie van jeugdigen onder de 18 jaar. De Tweede Kamer heeft als gevolg daarvan het amendement Bergkamp c.s. aangenomen. Hiermee wordt geregeld dat op een nader te bepalen moment, mits aan de randvoorwaarden wordt voldaan, dat ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Teneinde een soepele overheveling te kunnen faciliteren, start CIZ reeds met voorbereidende activiteiten. Dit leidt voor het CIZ tot meeruitgaven (€ 3,5 miljoen) .

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 1.874.328 326.369 2.200.697 ‒ 293.986 1.906.711 ‒ 16.782 ‒ 6.563 ‒ 3.567 ‒ 3.933
Uitgaven 2.158.939 326.369 2.485.308 ‒ 89.242 2.396.066 ‒ 14.955 ‒ 4.370 ‒ 3.933 ‒ 3.933
1. Positie cliënt en transparantie van zorg 54.824 6.695 61.519 6.277 67.796 1.195 3.725 3.725 3.628
Subsidies 39.418 0 39.418 ‒ 3.658 35.760 ‒ 2.973 167 167 70
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties 17.000 0 17.000 0 17.000 0 0 0 0
Transparantie van zorg 22.418 0 22.418 ‒ 3.808 18.610 ‒ 3.123 167 167 315
Overige 0 0 0 150 150 150 0 0 ‒ 245
Opdrachten 8.937 6.695 15.632 9.791 25.423 3.060 2.000 2.000 2.000
Ondersteuning cliëntorganisaties 177 0 177 3.823 4.000 3.898 3.929 3.929 3.930
Transparantie van zorg 935 0 935 2.000 2.935 2.000 2.000 2.000 2.000
Overige 7.825 6.695 14.520 3.968 18.488 ‒ 2.838 ‒ 3.929 ‒ 3.929 ‒ 3.930
Bijdragen aan agentschappen 6.469 0 6.469 144 6.613 1.108 1.558 1.558 1.558
CIBG 6.469 0 6.469 144 6.613 1.108 1.558 1.558 1.558
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 1.542.935 271.600 1.814.535 ‒ 43.116 1.771.419 ‒ 24.279 ‒ 4.298 ‒ 4.295 ‒ 4.198
Subsidies 1.519.300 271.600 1.790.900 ‒ 42.808 1.748.092 ‒ 24.182 ‒ 4.201 ‒ 4.198 ‒ 4.198
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 1.519.300 271.600 1.790.900 ‒ 42.808 1.748.092 ‒ 24.182 ‒ 4.201 ‒ 4.198 ‒ 4.198
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 9.082 0 9.082 ‒ 308 8.774 ‒ 97 ‒ 97 ‒ 97 0
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt 9.082 0 9.082 ‒ 308 8.774 ‒ 97 ‒ 97 ‒ 97 0
Bijdragen aan agentschappen 14.553 0 14.553 0 14.553 0 0 0 0
CIBG 14.553 0 14.553 0 14.553 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZiNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Informatiebeleid 159.635 14.674 174.309 ‒ 58.951 115.358 9.354 ‒ 1.227 ‒ 1.330 ‒ 1.330
Subsidies 113.315 0 113.315 ‒ 67.013 46.302 ‒ 1.346 ‒ 1.327 ‒ 1.330 ‒ 1.330
Informatiebeleid 16.981 0 16.981 1.258 18.239 0 0 0 0
Maatschappelijke diensttijd 90.834 0 90.834 ‒ 71.578 19.256 ‒ 1.346 ‒ 1.327 ‒ 1.330 ‒ 1.330
Overige 5.500 0 5.500 3.307 8.807 0 0 0 0
Opdrachten 24.002 12.593 36.595 6.301 42.896 10.700 100 0 0
Informatiebeleid 14.197 10.446 24.643 11.988 36.631 10.700 100 0 0
Overige 9.805 2.147 11.952 ‒ 5.687 6.265 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 22.318 2.081 24.399 1.761 26.160 0 0 0 0
Informatiebeleid 22.318 2.081 24.399 1.761 26.160 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Inrichting Zorgstelsel 247.456 400 247.856 6.463 254.319 ‒ 1.195 ‒ 2.540 ‒ 2.003 ‒ 2.003
Subsidies 0 0 0 550 550 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 0 0 0 550 550 0 0 0 0
Opdrachten 1.876 0 1.876 ‒ 53 1.823 0 0 0 0
Programma's Zorgstelsel 1.328 0 1.328 ‒ 53 1.275 0 0 0 0
Overige 548 0 548 0 548 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 245.580 400 245.980 5.966 251.946 ‒ 1.195 ‒ 2.540 ‒ 2.003 ‒ 2.003
CAK 117.147 400 117.547 0 117.547 0 0 0 0
NZa 64.627 0 64.627 ‒ 1.511 63.116 ‒ 1.466 ‒ 1.466 ‒ 1.466 ‒ 1.446
Zorginstituut Nederland 60.904 0 60.904 7.732 68.636 571 ‒ 774 ‒ 237 ‒ 237
CSZ 1.900 0 1.900 0 1.900 0 0 0 2
Overige 1.002 0 1.002 ‒ 255 747 ‒ 300 ‒ 300 ‒ 300 ‒ 322
Bijdragen aan medeoverheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EZK: ACM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begrotingsreserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland 154.089 33.000 187.089 85 187.174 ‒ 30 ‒ 30 ‒ 30 ‒ 30
Subsidies 2.224 0 2.224 1.324 3.548 1.324 1.324 1.324 1.324
Zorg en Welzijn 2.224 0 2.224 1.324 3.548 1.324 1.324 1.324 1.324
Bekostiging 150.318 33.000 183.318 ‒ 3.945 179.373 ‒ 4.032 ‒ 4.032 ‒ 4.032 ‒ 4.032
Zorg en Welzijn 150.318 33.000 183.318 ‒ 3.945 179.373 ‒ 4.032 ‒ 4.032 ‒ 4.032 ‒ 4.032
Bijdragen aan medeoverheden 1.547 0 1.547 2.706 4.253 2.678 2.678 2.678 2.678
Overige 1.547 0 1.547 2.706 4.253 2.678 2.678 2.678 2.678
Ontvangsten 68.655 0 68.655 ‒ 57.502 11.153 ‒ 55.502 ‒ 55.502 ‒ 55.502 ‒ 55.502
Wanbetalers en onverzekerden 57.502 0 57.502 ‒ 57.502 0 ‒ 55.502 ‒ 55.502 ‒ 55.502 ‒ 55.502
Overige 11.153 0 11.153 0 11.153 0 0 0 0

Toelichting

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Subsidies

Transparantie van zorg

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen overgeheveld naar onderdeel 3 Informatiebeleid van dit artikel. Voor de uitvoering door het Zorginstituut Nederland van de subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van zorg’ en ondersteuning van het ‘Linnean-initiatief’ is € 0,7 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Inrichting Zorgstelsel van dit artikel.

Opdrachten

Ondersteuning cliëntorganisaties

In de stand ontwerpbegroting was € 3,8 miljoen beschikbaar voor PGO-support, een onafhankelijke netwerkorganisatie die versterking en ondersteuning biedt aan patiënten- en gehandicaptenorganisaties, opgenomen onder Overige en is nu gecorrigeerd.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subidies

Er is € 39,6 miljoen overgeboekt naar artikel 1 ten behoeve subsidieregeling IC-opschaling.

3. Informatiebeleid

Subsidies

Maatschappelijke diensttijd

Overboeking van MDT subsidiemiddelen 2021 naar artikel 1 (directie Publieke Gezondheid) in verband met de ZonMw subsidieronde voor het gemeentelijk MDT-project Perspectief voor de Jeugd (€ 15 miljoen) en de ZonMw subsidieronde 4c, € 55 miljoen voor MDT-projecten om de landelijke dekking van MDT uit te breiden en te versterken.

Overig

Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).

Opdrachten

Informatiebeleid

Betere toegang uitkomstinformatie

Voor de uitvoering van het plan Betere toegang tot actuele en relevante uitkomstinformatie is € 3,1 miljoen (2021 en 2022) overgeheveld van Positie client en transparantie van zorg naar Informatiebeleid.

Authenticatie in de zorg

Het ministerie van VWS ondersteunt de zorgsector bij verdere digitalisering. Dit is een van de randvoorwaarden voor de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek, veilig en betrouwbaar. Voor digitale dienstverlening is de mogelijkheid om veilig in te loggen voor burgers een vereiste. Naar schatting zullen rond de 10.000 zorgaanbieders vanwege de aanstaande wet Digitale Overheid en de Europese verordening eIDAS moeten gaan aansluiten op daartoe aangewezen inlogvoorzieningen. Om zorgaanbieders daarbij zoveel mogelijk te ontzorgen faciliteert VWS de ToegangVerleningService (TVS). Hiervoor is extra budget beschikbaar gesteld (€ 6,3 miljoen in 2021 en € 7,4 miljoen in 2022).

Maatschappelijke diensttijd

De middelen van MDT voor het project met het Oranjefonds (€ 3,4 miljoen) zijn vanuit de eindejaarsmarge in 2021 beschikbaar.

Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk project Jeugd Aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. Een groot deel van de gemeenten in Nederland doet hieraan mee. In dit door MDT gefinancierd project (€ 3,1 miljoen naar het gemeentefonds) organiseren gemeenten maatschappelijke projecten voor en door jongeren om hiermee jongeren tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Overig

Het betreft een technische mutatie van € 4,4 miljoen van het opdrachten- naar subsidiebudget. Deze middelen worden ingezet voor inzet op hybride zorg (digitale zorg waar wenselijk en mogelijk).

4. Inrichting Zorgstelsel

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

Er vinden jaarlijks diverse mutaties plaats op artikelniveau ten behoeve van de uitvoering van taken van het Zorginstituut.

Ten eerste heeft het Zorginstituut de betalingen voor de onderzoekskosten inzake de reguliere en de zinnige zorg niet meer in 2020 ontvangen. Deze boeking van € 2,9 miljoen heeft in 2021 plaatsgevonden.

Verder is geld overgeboekt van de premie- naar de begrotingsgelden zodat het Zorginstituut alle wettelijke taken die o.a. door andere directies binnen VWS worden opgedragen kan uitvoeren. Deze boekingen leiden tot een hogere bijstelling van het Zorginstituut van € 2,4 miljoen.

Een bedrag van € 2,4 miljoen is overgemaakt vanuit het premiekader naar het begrotingskader van VWS om het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te kunnen uitvoeren.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bijdragen aan medeoverheden

Overige

Met de oprichting van de programmadirectie ZJCN is de begroting opnieuw ingericht en ingedeeld naar instrument. Bijdrage mede-overheden (BMO ZJCN) is als instrument toegevoegd aan de begroting. Er is in dit kader totaal € 2,7 miljoen overgeboekt van het instrument bekostiging naar bijdrage mede-overheden. Het betreft geen nieuw beleid of beleidsaanpassingen, maar een technische correctie.

Ontvangsten

De ontvangsten in verband met wanbetalers en onverzekerden zijn verschoven van artikel 4 naar artikel 2. Dit betreft een technische mutatie.

3.5 Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 117.426 3.500 120.926 126.508 247.434 ‒ 9.245 ‒ 8.335 ‒ 7.060 ‒ 6.989
Uitgaven 117.426 3.250 120.676 131.508 252.184 ‒ 9.245 ‒ 8.335 ‒ 7.060 ‒ 6.989
3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel 117.426 3.250 120.676 131.508 252.184 ‒ 9.245 ‒ 8.335 ‒ 7.060 ‒ 6.989
Subsidies 106.705 3.250 109.955 6.698 116.653 ‒ 9.750 ‒ 8.835 ‒ 7.560 ‒ 7.489
Kennis en informatiebeleid 11.347 ‒ 250 11.097 514 11.611 1.300 1.300 1.300 1.300
Jeugdbeleid 54.617 3.500 58.117 ‒ 7.567 50.550 ‒ 4.069 ‒ 3.075 ‒ 1.785 ‒ 1.749
Jeugdstelsel 40.741 0 40.741 13.751 54.492 ‒ 6.981 ‒ 7.060 ‒ 7.075 ‒ 7.040
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0
Opdrachten 9.140 0 9.140 2.011 11.151 505 500 500 500
Kennis en informatiebeleid 1.679 0 1.679 234 1.913 0 0 0 0
Jeugdbeleid 7.461 0 7.461 1.277 8.738 5 0 0 0
Jeugdstelsel 0 0 0 500 500 500 500 500 500
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 1.359 0 1.359 0 1.359 0 0 0 0
Overige 1.359 0 1.359 0 1.359 0 0 0 0
Bijdragen aan medeoverheden 0 0 0 123.000 123.000 0 0 0 0
Overige 0 0 0 123.000 123.000 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 222 0 222 ‒ 201 21 0 0 0 0
Overige 222 0 222 ‒ 201 21 0 0 0 0
Ontvangsten 9.182 2.500 11.682 0 11.682 0 0 0 0
Overige 9.182 2.500 11.682 0 11.682 0 0 0 0

Toelichting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdbeleid

Voor de specifieke uitkeringen (SPUKS) aan gemeenten is € 3 miljoen. overgeboekt naar het budget voor bijdragen aan medeoverheden. Deze SPUK betreft de financiering van een projectenpool van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Voor de uitwerking van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter, waaronder een tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers jeugdhulp, zijn middelen beschikbaar gesteld. Voor de uitvoering van deze tegemoetkomingsregeling is een bedrag van € 3,6 miljoen overgeboekt aan Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, die de regeling per 1-1-2021 uitvoert. Het aantal aanvragen voor deze regeling oversteeg in de eerste periode van 2021 reeds de totale raming (>2000 aanvragen). Daarom is een aanvullend bedrag van € 2 miljoen beschikbaar. 

Voor de financiering van het jeugdpakket, is € 3,5 miljoen toegevoegd aan dit budget. De middelen worden ingezet voor laagdrempelige preventieve ondersteuning van jongeren op het gebied van mentale gezondheid, in coronatijd1.

Verder is voor de dekking van de taakstellende onderuitputting circa € 1 miljoen ingezet vanuit dit hoofdbudget. Daarnaast is er € 5 miljoen als technische mutatie overgeheveld van de verplichtingenruimte 2021 naar 2020, ten behoeve van het vastleggen van (meerjarige) verplichtingen.

De overige mutaties op dit hoofdbudget betreffen voornamelijk de (inter)departementale samenwerkingen op het gebied van jeugdhulp.

Jeugdstelsel

Ten behoeve van de subsidieregeling continuïteit van cruciale jeugdzorg is een kasschuif van € 20 miljoen gerealiseerd. Met de VNG is in mei 2019 de bestuurlijke afspraak gemaakt om voor de jaren 2019 ‒ 2021 € 20 miljoen vanuit het Gemeentefonds beschikbaar te stellen voor tijdelijke liquiditeitssteun om de continuïteit van cruciale jeugdhulp te kunnen borgen. De € 20 miljoen is in zijn geheel, via een kasschuif, naar 2021 overgeheveld, zodat de middelen weer volledig beschikbaar zijn.

Verder is er € 3,5 miljoen van het uitvoeringsbudget van de Jeugdautoriteit overgeboekt naar het personeelsbudget en € 0,5 miljoen naar het hoofdbudget opdrachten jeugdstelsel. Ook is € 1,3 miljoen overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies kennis en informatiebeleid. Tot slot is er circa € 1 miljoen ingezet als dekking voor de taakstellende onderuitputting.

Bijdragen aan medeoverheden

Ten behoeve van de bovengenoemde specifieke uitkeringen aan gemeenten, is € 3 miljoen overgeboekt van subsidie jeugdbeleid naar bijdragen aan medeoverheden.

Verder stelt het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar voor de acute problemen in de jeugdzorg – deels het gevolg van de corona-pandemie - en de financiële druk die dit veroorzaakt2. Hiervan is € 120 miljoen beschikbaar gemaakt voor Specifieke Uitkeringen onder dit hoofdbudget. De overige middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds.

Ontvangsten

Voor een deel van de financiering van het jeugdpakket, is er € 2,5 miljoen van de ontvangsten overgeboekt naar het hoofdbudget subsidies jeugdbeleid (zie aldaar).

3.6 Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 356.475 408.250 764.725 ‒ 39.801 724.924 ‒ 18.217 ‒ 2.842 ‒ 2.642 ‒ 2.437
Uitgaven 380.487 408.250 788.737 ‒ 3.831 784.906 ‒ 4.142 ‒ 2.642 ‒ 2.642 ‒ 2.437
1. Passend sport- en beweegaanbod 360 0 360 0 360 0 0 0 0
Subsidies 360 0 360 0 360 0 0 0 0
Passend sport- en beweegaanbod 360 0 360 0 360 0 0 0 0
4. Sport verenigt Nederland 380.127 408.250 788.377 ‒ 3.831 784.546 ‒ 4.142 ‒ 2.642 ‒ 2.642 ‒ 2.437
Subsidies 166.527 158.250 324.777 ‒ 3.986 320.791 ‒ 4.347 ‒ 2.847 ‒ 2.847 ‒ 2.642
Sportakkoord 76.482 158.250 234.732 ‒ 269 234.463 ‒ 545 ‒ 475 ‒ 475 ‒ 270
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties 79.185 0 79.185 ‒ 3.072 76.113 ‒ 3.072 ‒ 3.072 ‒ 3.072 ‒ 3.072
Kennis en innovatie 10.860 0 10.860 ‒ 645 10.215 ‒ 730 700 700 700
Inkomensoverdrachten 13.778 0 13.778 0 13.778 0 0 0 0
Financiële voorziening topsporters 13.778 0 13.778 0 13.778 0 0 0 0
Opdrachten 3.722 0 3.722 ‒ 50 3.672 0 0 0 0
Sportakkoord 3.402 0 3.402 ‒ 82 3.320 0 0 0 0
Kennis en innovatie 220 0 220 ‒ 80 140 0 0 0 0
Overige 100 0 100 112 212 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 2.727 0 2.727 205 2.932 205 205 205 205
Dopingautoriteit 2.727 0 2.727 205 2.932 205 205 205 205
Bijdragen aan medeoverheden 192.983 250.000 442.983 0 442.983 0 0 0 0
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties 182.586 8.000 190.586 0 190.586 0 0 0 0
Sportakkoord 10.397 242.000 252.397 0 252.397 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 325 0 325 0 325 0 0 0 0
Dopingbestrijding 325 0 325 0 325 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 65 0 65 0 65 0 0 0 0
Sportakkoord 65 0 65 0 65 0 0 0 0
Ontvangsten 740 8.000 8.740 63.000 71.740 15.000 15.000 15.000 15.000
Overige 740 8.000 8.740 63.000 71.740 15.000 15.000 15.000 15.000

Toelichting

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

Op dit instrument is een taakstelling van € 3,1 miljoen verwerkt om, vooruitlopend op verwachte onderuitputting, problematiek op de VWS-begroting op te kunnen vangen.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt verhoogd. De hogere ontvangstraming heeft betrekking op de specifieke uitkering sport (SPUK Sport) in verband met teruggave te veel verkregen compensatie.

3.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 240.285 0 240.285 ‒ 206.096 34.189 ‒ 5.712 ‒ 3.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826
Uitgaven 241.085 0 241.085 ‒ 7.982 233.103 ‒ 2.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II 37.884 0 37.884 ‒ 4.156 33.728 1.000 0 0 0
Subsidies 36.830 0 36.830 ‒ 4.156 32.674 1.000 0 0 0
Nationaal Comité 5.403 0 5.403 0 5.403 0 0 0 0
Nationale herinneringscentra 2.738 0 2.738 0 2.738 0 0 0 0
Collectieve Erkenning Indisch Nederland 2.179 0 2.179 0 2.179 0 0 0 0
Zorg- en dienstverlening 6.275 0 6.275 0 6.275 0 0 0 0
Overige 20.235 0 20.235 ‒ 4.156 16.079 1.000 0 0 0
Bekostiging 400 0 400 0 400 0 0 0 0
Overige 400 0 400 0 400 0 0 0 0
Opdrachten 428 0 428 0 428 0 0 0 0
Overige 428 0 428 0 428 0 0 0 0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 226 0 226 0 226 0 0 0 0
Overige 226 0 226 0 226 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II 203.201 0 203.201 ‒ 3.826 199.375 ‒ 3.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826
Inkomensoverdrachten 193.240 0 193.240 ‒ 3.826 189.414 ‒ 3.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen 193.240 0 193.240 ‒ 3.826 189.414 ‒ 3.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826 ‒ 3.826
Bijdragen aan ZBO's/RWT's 9.961 0 9.961 0 9.961 0 0 0 0
SVB 8.721 0 8.721 0 8.721 0 0 0 0
PUR 1.240 0 1.240 0 1.240 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 2.901 0 2.901 0 2.901 0 0 0 0
Overige 2.901 0 2.901 0 2.901 0 0 0 0

Toelichting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

Subsidie

Overig

In 2020 zijn er extra middelen toegekend aan de Indisch Molukse Gemeenschap, dit als dank en erkenning voor de waardevolle bijdrage van de gemeenschap aan Nederland. Een deel van deze middelen is aanvullend benodigd in 2022 (€ 3 miljoen).

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Inkomensoverdrachten

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

Bijstelling van het budget.

3.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 5.625.749 7.000 5.632.749 ‒ 77.900 5.554.849 ‒ 130.000 ‒ 60.700 15.300 166.600
Uitgaven 5.625.749 7.000 5.632.749 ‒ 77.900 5.554.849 ‒ 130.000 ‒ 60.700 15.300 166.600
Inkomensoverdrachten 5.625.749 7.000 5.632.749 ‒ 77.900 5.554.849 ‒ 130.000 ‒ 60.700 15.300 166.600
Zorgtoeslag 5.571.300 7.000 5.578.300 ‒ 77.900 5.500.400 ‒ 130.000 ‒ 60.700 15.300 166.600
Tegemoetkoming specifieke zorgkosten 54.449 0 54.449 0 54.449 0 0 0 0
Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting

1. Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

Bij de behandeling van de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het amendement van de leden Snels en Lodders aanvaard. Dat leidt tot beperking van de terugvorderingen en tot € 16,6 miljoen hogere uitgaven zorgtoeslag.

Ter dekking van de lagere terugvorderingen bij de zorgtoeslag en andere toeslagen is in het amendement van de leden Snels en Lodders een verlaging van de zorgtoeslag verwerkt. Deze bedraagt € 27 miljoen.

De raming 2021 van de uitgaven zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 67,5 miljoen. Dit betreft het saldo van twee effecten. De zorgtoeslag komt (circa € 30 miljoen) hoger uit omdat de zorgverzekeraars de nominale premie gemiddeld € 5 miljoen hoger hebben vastgesteld dan geraamd in de VWS-begroting 2021. Daar tegenover staat de doorwerking van de nieuwe ramingen van de economische ontwikkeling van het CPB naar de zorgtoeslag.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 32.024 0 32.024 ‒ 3.119 28.905 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269
Uitgaven 35.892 0 35.892 ‒ 3.119 32.773 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269
0,0%
1. Internationale samenwerking 8.879 0 8.879 456 9.335 0 0 0 0
Opdrachten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 900 0 900 0 900 0 0 0 0
Overige 900 0 900 0 900 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 7.979 0 7.979 456 8.435 0 0 0 0
World Health Organization 2.968 0 2.968 0 2.968 0 0 0 0
EMA 4.027 0 4.027 0 4.027 0 0 0 0
Overige 984 0 984 456 1.440 0 0 0 0
3. Eigenaarsbijdrage RIVM 22.013 0 22.013 ‒ 3.575 18.438 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269
Bekostiging 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 22.013 0 22.013 ‒ 3.575 18.438 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269
Eigenaarsbijdrage RIVM 22.013 0 22.013 ‒ 3.575 18.438 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269 ‒ 1.269
Eigenaarsbijdrage aCBG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eigenaarsbijdrage CIBG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0
Garanties 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0
Overige 5.000 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De opdrachtverlening aan Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder artikel 1 Volksgezondheid. De hiermee samenhangende middelen, welke onder de eigenaarsbijdrage RIVM zijn opgenomen, worden zodoende structureel naar artikel 1 overgeheveld (€ 3,6 miljoen).

In verband met de verandering in zowel de structuur als de totaalkosten van de Basisfinanciering Essentiële Infrastructuur (BEI) RIVM wordt de eigenaarsbijdrage RIVM vanaf 2022 met € 2,3 miljoen bijgesteld.

4.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Apparaatsuitgaven departement Budgettaire gevolgen

Verplichtingen 371.406 65.794 437.200 29.547 466.747 28.788 24.737 20.392 20.392
Uitgaven 371.732 65.794 437.526 30.040 467.566 28.788 24.737 20.392 20.392
Personele uitgaven 296.101 53.968 350.069 23.853 373.922 19.386 18.252 18.236 18.236
eigen personeel 279.561 29.382 308.943 9.848 318.791 17.765 16.631 16.615 16.615
inhuur externen 13.148 24.586 37.734 14.005 51.739 1.621 1.621 1.621 1.621
overige personele uitgaven 3.392 0 3.392 0 3.392 0 0 0 0
Materiële uitgaven 75.631 11.826 87.457 6.187 93.644 9.402 6.485 2.156 2.156
ICT 10.143 28 10.171 5.982 16.153 1.801 401 401 401
bijdrage aan SSO's 42.096 0 42.096 8.125 50.221 6.707 4.690 261 261
overige materiële uitgaven 23.392 11.798 35.190 ‒ 7.920 27.270 894 1.394 1.494 1.494
Ontvangsten 8.594 0 8.594 1.345 9.939 0 0 0 0
Overige 8.594 0 8.594 1.345 9.939 0 0 0 0
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie 371.732 65.794 437.526 30.040 467.566 28.788 24.737 20.392 20.392
Personele uitgaven 187.719 53.968 241.687 22.781 264.468 16.556 15.322 15.306 15.306
eigen personeel 173.404 29.382 202.786 9.434 212.220 14.985 13.751 13.735 13.735
inhuur externen 11.738 24.586 36.324 13.347 49.671 1.571 1.571 1.571 1.571
overige personele uitgaven 2.577 0 2.577 0 2.577 0 0 0 0
Materiële uitgaven 51.952 11.826 63.778 1.062 64.840 7.530 4.113 ‒ 316 ‒ 316
ICT 4.027 28 4.055 2.095 6.150 1.590 190 190 190
bijdrage aan SSO's 37.747 0 37.747 8.125 45.872 6.678 4.661 232 232
overige materiële uitgaven 10.178 11.798 21.976 ‒ 9.158 12.818 ‒ 738 ‒ 738 ‒ 738 ‒ 738
Personele uitgaven inspecties 86.890 0 86.890 271 87.161 271 271 271 271
eigen personeel 85.022 0 85.022 271 85.293 271 271 271 271
inhuur externen 1.053 0 1.053 0 1.053 0 0 0 0
overige personele uitgaven 815 0 815 0 815 0 0 0 0
Materiële uitgaven inspecties 18.687 0 18.687 236 18.923 236 236 236 236
ICT 5.550 0 5.550 0 5.550 0 0 0 0
bijdrage aan SSO's 3.950 0 3.950 0 3.950 0 0 0 0
overige materiële uitgaven 9.187 0 9.187 236 9.423 236 236 236 236
Personele uitgaven SCP en raden 21.492 0 21.492 801 22.293 2.559 2.659 2.659 2.659
eigen personeel 21.135 0 21.135 143 21.278 2.509 2.609 2.609 2.609
inhuur externen 357 0 357 658 1.015 50 50 50 50
overige personele uitgaven 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiële uitgaven SCP en raden 4.992 0 4.992 4.889 9.881 1.636 2.136 2.236 2.236
ICT 566 0 566 3.887 4.453 211 211 211 211
bijdrage aan SSO's 399 0 399 0 399 29 29 29 29
overige materiële uitgaven 4.027 4.027 1.002 5.029 1.396 1.896 1.996 1.996

Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele- en materiële uitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 22,8 miljoen op de personele uitgaven van het kerndepartement.
De hogere uitgaven aan eigen personeel (€ 9,4 miljoen) betreffen een groot aantal mutaties (€ 8,7 miljoen voor 2021, oplopend naar € 10,9 miljoen voor 2022 en verder) ter dekking van personele knelpunten en daarmee samenhangende uitgaven voor onder meer VWS-brede (bedrijfsvoerings)kosten (€ 2,3 miljoen), de kosten voor de versterking van de financiële functie (€ 1,3 miljoen), de kosten voor IV-governance (€ 0,7 miljoen) en de overheveling vanuit andere artikelonderdelen (€ 2,0 miljoen). Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 1,5 miljoen). Voor de uitvoering van taken met betrekking tot de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland (ZJCN) wordt € 0,8 miljoen aan het budget toegevoegd, deels vanuit de overige materiële uitgaven. Vanuit diverse opdrachtgevers vindt een bijstelling van € 0,6 miljoen plaats voor de uitvoering van subsidieregelingen.

De toename op de inhuur externen (€ 13,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de budgetoverheveling voor 2021 vanuit het ministerie van OCW (€ 6,6 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van subsidieregelingen door DUS-I. Daarnaast is er € 2,1 miljoen aan dit onderdeel toegevoegd vanuit overlopende uitgaven 2020 naar 2021. Vanuit artikel 5 vindt een structurele overheveling plaats ten behoeve van de Jeugdautoriteit (€ 2,0 miljoen). Tenslotte is vanuit het ministerie van BZK € 1,8 miljoen ontvangen in het kader van de Startbudgetten informatiehuishouding.

Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 1,1 miljoen op de materiële uitgaven van het kerndepartement.

Het budget voor uitgaven aan SSO's neemt met € 8,1 miljoen toe. Dit hangt grotendeels samen met een drietal mutaties. Voor de aanvullende kosten wegens uitbreiding van de kantoorruimte voor het kerndepartement wordt € 5,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Voor beleidscoördinatie en de Agenda PGB van het Programma PGB en de daarbij noodzakelijke inzet op juridisch- en beleidsmatig terrein, wordt het budget voor 2021 en 2022 bijgesteld met € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen. Tenslotte is sprake van een desaldering van € 1,3 miljoen, in verband met het intern doorbelasten aan buitendiensten van de factuur in verband met de dienstverlening in 2021 van UBR Personeel i.o. (voorheen ECO&P). Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere ontvangsten.

Het budget voor overige materiële kosten voor 2021 wordt per saldo verlaagd met € 9,2 miljoen. De opdrachtverlening van Intravacc is vanaf 2021 ondergebracht onder Artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende zijn de project COVID-middelen voor Intravacc (€ 11,2 miljoen) naar dat artikel overgeheveld. Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de eindejaarsmarge wordt € 1,7 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd ten behoeve van de anti-tabakconferentie COP9/MOP2. Er wordt voor 2021 € 0,8 miljoen aan dit budget toegevoegd in verband met het Project Nieuw Inkoopsysteem VWS. Vanuit dit artikelonderdeel wordt € 0,6 miljoen overgeheveld van het materieel budget naar het personeelsbudget ZJCN op artikel 10.

Toelichting apparaatsuitgaven inspecties, SCP en raden

Personele- en materiële uitgaven inspecties, SCP en raden

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 0,8 miljoen op de personele uitgaven van de SCP en raden.

Voor het SCP en de NL-Sportraad wordt het budget voor eigen personeel in overeenstemming gebracht met de huidige goedgekeurde formatie. Voor 2021 betekent dit een mutatie van € 0,85 miljoen, voor 2022 en verder is sprake van een structurele mutatie van circa € 2,5 miljoen. Ten gevolge van interne budgetoverheveling wordt het budget van dit artikelonderdeel verlaagd met € 1,3 miljoen.

Bij de eerste suppletoire begroting is er sprake van een mutatie van per saldo € 4,9 miljoen op de materiële uitgaven van de SCP en raden.

Deze verhoging hangt samen met de hogere kosten voor implementatie van ROMERO (ICT) (€ 2,8 miljoen). Daarnaast heeft een interne budgetoverheveling geleid tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,0 miljoen.

4.3 Artikel 11 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen Nog onverdeeld

Verplichtingen 7.576 ‒ 5.325 2.251 94.178 96.429 81.909 76.780 75.565 74.017
Uitgaven 7.576 ‒ 5.325 2.251 94.178 96.429 81.909 76.780 75.565 74.017
Nog onverdeeld 7.576 ‒ 5.325 2.251 94.178 96.429 81.909 76.780 75.565 74.017
Loonbijstelling 0 0 0 72.407 72.407 62.615 58.334 57.240 55.980
Prijsbijstelling 7.576 ‒ 5.325 2.251 21.771 24.022 19.294 18.446 18.325 18.037
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2021

(€ 72 miljoen).

Prijsbijstelling

Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2021

(€ 24 miljoen).

5 Agentschappen

5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Baten
- Omzet 453.800 168.000 621.800
waarvan omzet moederdepartement 331.900 168.000 499.900
waarvan omzet overige departementen 87.200 87.200
waarvan omzet derden 34.700 34.700
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten 453.800 168.000 621.800
Lasten
Apparaatskosten 448.200 167.700 615.900
- Personele kosten 193.400 75.900 269.300
waarvan eigen personeel 167.600 36.700 204.300
waarvan inhuur externen 18.700 39.200 57.900
waarvan overige personele kosten 7.100 7.100
- Materiële kosten 254.800 91.800 346.600
waarvan apparaat ICT 26.400 26.400
waarvan bijdrage aan SSO's 5.400 5.400
waarvan overige materiële kosten 223.000 91.800 314.800
Rentelasten
Afschrijvingskosten 5.600 300 5.900
- Materieel 5.600 300 5.900
waarvan apparaat ICT 4.100 300 4.400
waarvan overige materiële afschrijvingskosten 1.500 1.500
- Immaterieel
Overige lasten
waarvan dotaties voorzieningen
waarvan bijzondere lasten
Totaal lasten 453.800 168.000 621.800
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening
Agentschapsdeel Vpb-lasten
Saldo van baten en lasten

Toelichting

De wijziging heeft volledig betrekking op de uitvoering van opdrachten in het kader van de coronacrisis.

1. Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 29.205 180.498 209.703
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 453.800 378.000 831.800
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) ‒ 441.900 ‒ 528.000 ‒ 969.900
2. Totaal operationele kasstroom 11.900 ‒ 150.000 ‒ 138.100
Totaal investeringen (-/-) ‒ 5.600 ‒ 2.000 ‒ 7.600
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3. Totaal investeringskasstroom ‒ 5.600 ‒ 2.000 ‒ 7.600
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
Eenmalige storting door moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (-/-)
Beroep op leenfaciliteit (+)
4. Totaal financieringskasstroom
5. Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4) 35.505 28.498 64.003

Toelichting

  1. Door de wijziging van de beginstand van de Rijkshoofdboekhouding sluit het beginsaldo aan met de jaarverantwoording van het RIVM 2020.
  2. De mutaties in de operationele kasstroom hebben betrekking op het uitvoeren van de kassiersfunctie voor VWS om betalingen te verrichten aan pandemielabs en GGD'en met betrekking tot het analyseren en verrichten van COVID-19 testen en door de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door VWS in het kader van corona.
  3. De groei in investeringen heeft betrekking op de aanschaf van extra ICT middelen als gevolg van de groei van de organisatie.

6 Financieel Beeld Zorg

6.1 Inleiding

In deze 1e suppletoire begroting 2021 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2021-2025 vanaf de ontwerpbegroting 2021 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.

Het Financieel Beeld Zorg (FBZ) geeft een actueel beeld van de zorguitgaven en de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2020, geeft deze paragraaf de bijstellingen weer voor 2021 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Paragraaf 1: Inleiding
  2. Paragraaf 2: Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg.

    In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

  3. Paragraaf 3: Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven

    In deze paragraaf wordt de verticale ontwikkeling van de Zvw, Wlz en begrotingsgefinancierde zorguitgaven toegelicht.

Verdieping van de zorguitgaven in deelsectoren

Het verdiepingshoofdstuk wordt vanaf het jaarverslag 2019 integraal als open data beschikbaar gesteld op https://opendata.rijksbegroting.nl/ #dataset_4c en https://data.overheid.nl/data/ dataset?tags=vws). Hierin worden de financiële bijstellingen per deelsector tussen de ontwerpbegroting 2021 en de 1e suppletoire begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2025 gepresenteerd en toegelicht.

6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

6.2.1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven

De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz).

In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven op hoofdlijnen te zien.

Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2021 75.324,2
Zorgverzekeringswet 102,7
Wet langdurige zorg 344,7
Begrotingsgefinancierd 17,2
Totaal bijstelling netto zorguitgaven 464,6
Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021 75.788,8
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS

Toelichting

Ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2021 zijn de netto zorguitgaven € 464,6 miljoen hoger. De toename van de netto zorguitgaven komt door de opwaartse bijstelling van de Zvw-uitgaven met € 102,7 miljoen, de Wlz-uitgaven met € 344,7 miljoen en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 17,2 miljoen.

In paragraaf 6.3 wordt de ontwikkeling van de netto zorguitgaven verder toegelicht.

6.2.2 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg

Het Uitgavenplafond Zorg is bij de Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Het Uitgavenplafond Zorg wordt conform de begrotingsregels bijgesteld voor loon- en prijsontwikkelingen en overboekingen tussen de Uitgavenplafonds: Zorg, Rijksbegroting en Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt (SZA). Daarnaast is het Uitgavenplafond in 2021 bijgesteld in verband met noodmaatregelen corona.

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 te zien.

Uitgavenplafond Zorg stand ontwerpbegroting 2021 76.467,9
Loon- en prijsontwikkeling ‒ 21,2
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds ‒ 13,6
Noodmaatregelen corona 173,8
Totaal bijstelling Uitgavenplafond Zorg 139,0
Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2021 76.607,0
1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS

Toelichting

Bijstelling als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling

Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld met € 21,2 miljoen, als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.

Bijstelling als gevolg van overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is verlaagd met € 13,6 miljoen als gevolg van diverse kleine overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting.

Noodmaatregelen corona

Het Uitgavenplafond Zorg is opwaarts bijgesteld met € 173,8 miljoen. Dit is het saldo van de onderstaande bijstellingen:

  1. Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona (€ 25 miljoen).
  2. Meerkosten corona Wlz (€ 150 miljoen).
  3. Lagere eigen bijdragen Wlz als gevolg van corona (€ 11,7 miljoen).
  4. Overboeking van budget in verband met zorgcapaciteit vanwege het coronavirus in Caribisch Nederland naar de VWS-begroting (€ -12,9 miljoen).

6.2.3 Toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor het jaar 2021.

A Netto zorguitgaven
1 Stand ontwerpbegroting 2021 75.324,2
2 Bijstelling netto zorguitgaven 464,6
3 Stand 1e suppletoire begroting 2021 75.788,8
B Uitgavenplafond Zorg
4 Stand ontwerpbegroting 2021 76.467,9
5 Bijstelling Uitgavenplafond Zorg 139,0
6 Stand 1e suppletoire begroting 2021 76.607,0
C + Overschrijding/- Onderschrijding
7 Stand ontwerpbegroting 2021 (=1-4) ‒ 1.143,8
8 Bijstelling bij 1e suppletoire begroting 2021 325,6
9 Stand 1e suppletoire begroting 2021 (=3-6) ‒ 818,2
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

De stand van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting 2021 bedraagt afgerond € 0,8 miljard (regel 9).

Bij de ontwerpbegroting 2021 was nog sprake van een onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg van afgerond € 1,1 miljard (regel 7).

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2021 is er sprake van een afname van de onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg met € 325,6 miljoen (regel 8). De afname van de onderschrijding komt door de hogere bijstelling van de netto zorguitgaven met € 464,6 miljoen (regel 2) en de opwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 139 miljoen (regel 5).

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).

6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten

De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2021 tot en met 2025, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2021.

De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.

6.3.1 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021 50.895,5 53.314,5 55.016,7 56.975,4 59.085,9
Bijstellingen
Autonoom 14,2 237,5 690,0 946,2 1.054,3
Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Loon- en prijsontwikkeling ‒ 35,8 ‒ 50,7 ‒ 11,7 ‒ 48,4 ‒ 82,2
Verwerking MLT 2022-2025 0,0 238,2 651,7 944,6 1.086,5
Beleidsmatig 88,5 164,5 21,5 21,5 21,5
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel 52,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Meerkosten ambulancevervoer 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona 25,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Uitstel modernisering GVS 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0
Inzet resterende groeiruimte Zvw 0,0 ‒ 41,0 ‒ 41,0 ‒ 41,0 ‒ 41,0
Overig beleidsmatig ‒ 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Technisch 0,0 ‒ 5,3 ‒ 7,5 ‒ 5,0 0,0
Overig technisch 0,0 ‒ 5,3 ‒ 7,5 ‒ 5,0 0,0
Totaal bijstellingen 102,7 396,8 704,0 962,7 1.075,8
Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021 50.998,2 53.711,3 55.720,7 57.938,1 60.161,7
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2021 3.227,2 3.268,9 3.373,1 3.480,5 3.625,4
Bijstellingen
Autonoom 0,0 37,2 38,5 79,6 83,3
Actualisering eigen risico 0,0 ‒ 12,2 ‒ 20,6 ‒ 21,2 ‒ 21,8
Verwerking MLT 2022-2025 0,0 49,5 59,1 100,8 105,1
Totaal bijstellingen 0,0 37,2 38,5 79,6 83,3
Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021 3.227,2 3.306,2 3.411,5 3.560,2 3.708,8
Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2021 47.668,3 50.045,6 51.643,7 53.494,8 55.460,5
Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven 102,7 359,6 665,5 883,0 992,5
Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021 47.771,0 50.405,1 52.309,2 54.377,9 56.453,0
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen Zvw

De beschikbare opleidingscapaciteit wordt beter benut dan waarmee eerder in de raming rekening is gehouden. De vermoedelijke oorzaken van de stijging in de instroom zijn betere voorlichting over opleidingsaanvragen en vereenvoudiging van het aanvraagproces. De raming wordt daarom met € 50 miljoen structureel verhoogd.

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten, dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).

Meerkosten ambulancevervoer

Uit kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in verband met de herijking van de loonnormbedragen in de sector ambulancevervoer komen meerkosten naar voren. Aangezien de meerkosten niet volledig binnen het beschikbare budget kunnen worden ingepast, wordt de raming voor deze sector verhoogd.

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg wordt in verband met corona verlengd (€ 25 miljoen in 2021 en € 3 miljoen in 2022).

Uitstel modernisering GVS

In een brief (Kamerstukken II, 2020/21, 29 477, nr. 684) is aangegeven dat de inwerkingtreding van de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) een jaar wordt uitgesteld (ingangsdatum wordt 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2022). Dit heeft een besparingsverlies van € 140 miljoen in 2022 tot gevolg.

Inzet resterende groeiruimte Zvw

Dit betreft de inzet van groeiruimte Zvw die resteert na verwerking van de financiële afspraken in de hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019-2022 (€ 41 miljoen vanaf 2022).

Overig beleidsmatig

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige mutaties.

Ontvangsten

Autonoom

Actualisering eigen risico

De opbrengstenraming van het eigen risico zijn geactualiseerd met de jaarlijkse herijking op basis van de nieuwe data die verkregen is van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en de doorwerking van de voorjaarsbesluitvorming.

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

6.3.2 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2021 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende posten opgenomen.

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021 27.616,9 29.101,8 30.434,3 31.737,4 33.209,4
Bijstellingen
Autonoom ‒ 48,9 190,6 328,4 525,6 636,7
Actualisering Wlz-uitgaven ‒ 63,0 ‒ 5,0 ‒ 5,0 ‒ 5,0 ‒ 5,0
Loon- en prijsontwikkeling 9,6 0,5 49,7 38,0 12,0
Verwerking MLT 2022-2025 4,5 195,0 283,8 492,7 629,8
Beleidsmatig 372,9 409,3 317,3 303,0 289,3
Meerkosten corona Wlz 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz 270,0 334,0 325,0 317,0 310,0
Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel ‒ 52,0 ‒ 50,0 ‒ 50,0 ‒ 50,0 ‒ 50,0
Meerkosten Wet zorg en dwang 0,0 102,6 102,6 102,6 102,6
Groeiruimte boven MLT 0,0 0,0 ‒ 75,0 ‒ 75,0 ‒ 75,0
Overig beleidsmatig 4,9 22,7 14,7 8,4 1,7
Technisch ‒ 42,2 ‒ 64,0 ‒ 75,8 ‒ 76,6 ‒ 73,3
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen ‒ 29,6 ‒ 26,3 ‒ 33,4 ‒ 34,3 ‒ 34,2
Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen 0,0 ‒ 30,8 ‒ 30,8 ‒ 30,8 ‒ 30,8
Overig technisch ‒ 12,5 ‒ 6,8 ‒ 11,5 ‒ 11,5 ‒ 8,2
Totaal bijstellingen 281,8 535,8 570,0 752,0 852,7
Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021 27.898,7 29.637,7 31.004,2 32.489,4 34.062,1
Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2021 2.055,1 2.088,2 2.124,6 2.164,9 2.211,3
Bijstellingen
Autonoom ‒ 63,2 ‒ 30,3 ‒ 27,3 ‒ 19,8 ‒ 13,3
Eigen bijdragen Wlz ‒ 63,2 ‒ 30,3 ‒ 30,6 ‒ 31,2 ‒ 31,9
Verwerking mlt 2022-2025 0,0 0,0 3,3 11,4 18,6
Beleidsmatig 0,3 19,0 19,0 19,0 19,0
Eigen bijdragen corona Wlz ‒ 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz 12,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Totaal bijstellingen ‒ 62,9 ‒ 11,3 ‒ 8,3 ‒ 0,8 5,7
Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2021 1.992,2 2.076,9 2.116,3 2.164,1 2.217,0
Netto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2021 25.561,8 27.013,6 28.309,7 29.572,5 30.998,1
Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven 344,7 547,1 578,3 752,8 847,0
Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2021 25.906,5 27.560,8 28.887,9 30.325,3 31.845,1
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Wlz-uitgaven

Dit betreft voor € 58 miljoen een incidentele ramingsbijstelling van de Wlz-uitgaven op de begroting die mogelijk was zonder het Wlz-kader bij te stellen. Daarnaast is op basis van actualisatiecijfers de tandheelkundige zorg in de Wlz structureel verlaagd met € 5 miljoen.

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Meerkosten corona Wlz

Zorgaanbieders maken extra personele en materiële kosten in verband met het coronavirus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is vastgelegd wanneer deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financiële effect hiervan wordt ingeschat op € 150 miljoen voor 2021.

Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

Dit betreft een verschuiving van ggz-cliënten van de Wmo naar de Wlz, waartoe is besloten in het Regeerakkoord 2017-2021. Op basis van de nacalculatie blijkt dat in plaats van de geraamde 9.250 cliënten, er circa 15.770 cliënten overgaan naar de Wlz. De verrekening met de Wmo vindt plaats bij septembercirculaire, wanneer de nacalculatie volledig is afgerond en de verdeling over gemeenten bekend is. Ook blijkt op basis van de nacalculatie dat een aanvullend bedrag aan de Wlz moet worden toegevoegd. Dit bedrag bereikt in 2026 haar structurele niveau van € 302 miljoen. De voornaamste reden is dat de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten voor deze cliënten in de nacalculatie lager zijn en per cliënt dus minder uitgenomen kan worden dan waar in de ex ante uitname mee is gerekend.

Overheveling ggz naar Wlz: Nacalculatie Zvw-deel

Uit de nacalculatie openstelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis blijkt dat er minder cliënten dan oorspronkelijk geraamd, overgaan van de Zvw naar de Wlz. Om die reden wordt in 2021 € 52 miljoen en vanaf 2022 structureel € 50 miljoen teruggeboekt van de Wlz naar de Zvw (ggz).

Meerkosten Wet zorg en dwang

De NZa heeft een rapportage opgeleverd van de financiële impact van de Wet zorg en dwang (Wzd). Hieruit blijkt dat de geraamde meerkosten van de in- en uitvoering van de Wzd uitkomen op € 102,6 miljoen vanaf 2022. De Wdz regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.

Groeiruimte boven MLT

De groeiruimte tranche 2018 is incidenteel (t/m 2022) ingezet als dekking van de eerste tranche efficiencykorting Kwaliteitskader verpleeghuiszorg (2018). Het resterende deel van deze tranche (€ 75 miljoen) is vanaf 2023 structureel beschikbaar bovenop de reeds beschikbare groeiruimte op basis van de MLT. Deze bijstelling op de begroting leidt daarom niet tot een bijstelling van het Wlz-kader.

Overig beleidsmatig

Onder deze post is als belangrijkste mutatie opgenomen een neerwaartse bijstelling van cumulatief € 43 miljoen (2021 t/m 2025) voor de doorontwikkeling van het PGB 2.0-systeem. Dit betreft onder andere de door ketenpartijen in beeld gebrachte te ontwikkelen functionaliteiten, wat heeft geresulteerd in een roadmap PGB 2.0 en een invoeringsplanning.

Technisch

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie 2022 budget beschermd wonen

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.

Overig technisch

Deze post is het saldo van kleine technische bijstellingen.

Ontvangsten

Autonoom

Eigen bijdragen Wlz

Dit betreft de actualisering van de eigen bijdragen op basis van cijfers van het Zorginstituut.

Verwerking mlt 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het CPB.

Beleidsmatig

Eigen bijdragen corona Wlz

De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor € 11,7 miljoen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die samenhangen met het coronavirus.

Nacalculatie eigen bijdragen overheveling ggz naar Wlz

Als gevolg van de hogere instroom van ggz-populatie vanuit de Wmo in de Wlz stijgen ook de ontvangsten eigen bijdragen met € 12 miljoen in 2021 en € 19 miljoen structureel vanaf 2022.

6.3.3 Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde zorguitgaven

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht.

In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven voor beschermd wonen worden in tabel 6A gespecificeerd.

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2021 2.094,1 2.104,5 1.993,8 1.990,8 2.004,3
Bijstellingen
Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A 29,6 57,1 64,2 65,1 65,1
Autonoom 0,5 0,2 ‒ 2,5 ‒ 5,5 ‒ 8,5
Loon- en prijsontwikkeling 0,5 0,2 ‒ 2,5 ‒ 5,5 ‒ 8,5
Beleidsmatig ‒ 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4) ‒ 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal bijstellingen 17,2 57,2 61,7 59,5 56,5
Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2021 2.111,3 2.161,7 2.055,5 2.050,3 2.060,8
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS.
Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2021 1.501,3 1.513,6 1.513,6 1.513,6 1.513,6
Bijstellingen
Technisch 29,6 57,1 64,2 65,1 65,1
Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen 29,6 26,3 33,4 34,3 34,2
Volume-indexatie 2022 beschermd wonen 0,0 30,8 30,8 30,8 30,8
Totaal bijstellingen 29,6 57,1 64,2 65,1 65,1
Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2021 1.530,9 1.570,7 1.577,9 1.578,8 1.578,7
1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Bron: VWS.

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling 2021 beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie 2021 naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie 2022 beschermd wonen

Dit betreft de verwachte volumegroei in 2022 voor Wmo beschermd wonen.


  1. __Kamerstukken II 2020/2021 35420, nr. 207↩︎

  2. __Kamerstukken II 2020/2021 31839, nr. 774↩︎