[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2022D20143, datum: 2022-05-25, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36120-VI-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36120 VI-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2022Z09864:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021‒2022
36 120VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
  2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 10 februari 2022 en 21 april 2022 de eerste (naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs) en tweede (opvang van ontheemden uit OekraĂŻne) incidentele suppletoire begroting (ISB) naar de Tweede Kamer verzonden. Parallel aan deze eerste suppletoire begoting is inmiddels een derde ISB verzonden (opvang van ontheemden uit OekraĂŻne). De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.»

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeșilgöz-Zegerius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2022 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.

Algemeen
Op 13 april jl. heeft het kabinet een aantal varianten op het huidige begrotingsproces aan de Kamer voorgelegd1. In lijn met de voorkeursvariant van het kabinet worden in deze eerste suppletoire begroting de begrotingsmutaties meerjarig in beeld gebracht in plaats van enkel de mutaties in het lopende jaar. De tabel belangrijkste mutaties geeft meerjarig de mutaties op de JenV-begroting weer. Ook de toelichtingen op de afzonderlijke begrotingsartikelen gaan niet alleen in op de mutaties in het uitvoeringsjaar maar op alle mutaties in de meerjarencijfers.

In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

In onderstaande tabel zijn de coronagerelateerde uitgaven op de JenV-begroting alsmede de incidentele suppletoire begrotingen opgenomen.

36.2.5.22 Corona gerelateerde uitgaven: DG Samenleving en Covid-19 19.600 19.600 Overheidsfinanciën in coronatijd
34.3.1.21 Corona gerelateerde uitgaven: meerkostenregeling ForZo 6.000 6.000 Overheidsfinanciën in coronatijd
36.2.3.21 ISB-1 naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs 35.000 35.000 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36030
37.2.3.21 ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (gemeentelijke en particuliere opvang) 887.000 88.700 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.3.21 ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor opvang) 64.000 6.400 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.5.25 ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (talentolk) 1.600 1.600 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083
37.2.3.21 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (veiligheidsregio's) 427.000 126.000 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
37.2.4.21 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (inzet NGO's) 8.100 8.100 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
37.2.5.25 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (gelijkstelling voorzieningenniveau) 3.200 3.200 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.1.11 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting) 3.675 3.675 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.1.12 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting) 2.475 2.475 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022
91.1.2.19 ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting) 750 750 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Begroting 2022 15.723.646 15.072.430 14.970.490 14.854.288 14.909.726 15.098.903
Incidentele 1e suppletoire begroting handhaving corona 35.000
Incidentele 2e suppletoire begroting Oekraine 96.700 855.900
Incidentele 3e suppletoire begroting Oekraine 144.200 301.000
Vastgestelde begroting 2022 15.999.546 16.229.330 14.970.490 14.854.288 14.909.726 15.098.903
Belangrijkste suppletoire mutaties
Reeds genoemd in de startnota
Asielketen hogere instroom COA 37 360.000 298.000 250.000 196.000 100.000 100.000
ODA Asielketen hogere instroom 37 153.549 177.227 212.582 219.863 221.244 221.244
IND asielketen hogere instroom 37 30.000 110.000 110.000 110.000 100.000 100.000
Nidos asielketen hogere instroom 37 14.000 17.000 19.000 22.000 25.000 25.000
Overige mutaties in startbrief 4.000 9.000 15.000 17.000 17.000 17.000
Nieuwe mutaties
1 Ondermijningsaanpak RST 31 10.625 0 0 0 0 0
2 Recherche samenwerkingsteam 31 0 0 0 17.924 0 0
3 Prognosemodel JustitiĂ«le Keten (PMJ) 32, 34, 37, 91, 92 ‒ 39.156 ‒ 24.012 7.842 38.100 56.118 72.921
4 Meerjaren Productie Prognose (MPP) 32, 37 42.567 51.281 125.705 188.505 301.446 293.371
5 Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen 33 ‒ 10.000 10.000 0 0 0 0
6 Kasschuif Ondermijining 33 ‒ 138.700 20.400 14.700 40.000 34.600 29.000
7 Kasschuif Wetboek van Strafvordering 33 14.000 ‒ 14.000
8 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 34 40.000 70.000 70.000 120.000 170.000 170.000
9 Tegemoetkomingen slachtoffers in de jeugdzorg 34 11.575 4.350 0 0 0 0
10 Kasschuif Bestuurlijke agenda 34 10.800 8.400 400 ‒ 9.000 ‒ 10.600 0
11 POK Uithuisplaatsing (UHP) 34 10.364 3.455 0 0 0 0
12 Bewaken en Beveiligen 36 0 0 50.000 100.000 100.000 100.000
13 DG Samenleving en Covid 36 19.600 0 0 0 0 0
14 Middelen Inlichtingendiensten 36 60.000 100.892 191.583 191.583 191.583 227.800
15 Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen 36 ‒ 50.124 ‒ 83.342 ‒ 160.283 ‒ 160.283 ‒ 160.283 ‒ 191.000
16 Waterschade Limburg 36 61.000 0 0 0 0 0
17 Official Development Assistance (ODA) 37 88.549 113.339 85.177 81.827 87.230 93.505
18 Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV) 37 0 18.000 0 0 0 0
19 Basisbudget Informatiehuishouding van BZK 92 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900 12.900
20 Plan van aanpak Informatiebeveiliging 92 4.400 19.467 20.291 20.169 18.569 15.869
21 Boa's kwaliteitsimpuls 92 ‒ 13.000 ‒ 13.000 ‒ 13.000 ‒ 13.000 ‒ 13.000 ‒ 13.000
22 Loonbijstelling 2022 alle 364.437 355.053 353.113 350.990 352.312 356.926
23 Prijsbijstelling 2022 alle 130.294 126.193 124.635 123.583 123.583 124.979
Overige mutaties 128.888 53.290 66.674 ‒ 81.888 ‒ 134.863 ‒ 249.694
Stand 1e suppletoire begroting 2022 17.320.114 17.673.223 16.526.809 16.440.561 16.502.565 16.605.724

Toelichting


Reeds genoemd in de startnota
Asielketen hogere instroom COA, ODA, IND en Nidos
Door een hogere instroom en bezetting stijgen de kosten voor de asielketen.

Nieuwe mutaties

  1. Ondermijningsaanpak Recherche Samenwerkingsteam (RST)
    Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 miljoen euro. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld.
  2. Recherche Samenwerkingsteam 
    Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2025 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.
  3. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)
    Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De PMJ-raming laat de eerste twee jaren een neerwaartse bijstelling zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een meerjarige meevaller bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vanaf 2024 laat de PMJ-raming een hogere uitgave zien waarvan een groot deel neer slaat bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).
  4. Meerjaren Productie Prognose (MPP)
    De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen die wordt gebruikt voor planning, sturing en de financiering. De actuele raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2022 tot een budgetverhoging van 42,6 miljoen euro hetgeen oploopt tot 293,4 miljoen euro in 2027. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde bezetting bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en de verwachte gemiddelde bezetting bij COA in de komende jaren zijn hoger dan de stand coalitieakkoord. In 2022 -25,1 miljoen euro oplopend naar 277,1 miljoen euro in 2027. Daarnaast vindt bij COA in 2022 een nabetaling plaats van 75,6 miljoen euro over 2021 vanwege een hogere bezetting in 2021 dan bij najaarsnota 2021 verwacht.
  5. Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen
    Doordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.
  6. Kasschuif Ondermijning
    Een kasschuif op de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen voor totaal 138,7 miljoen euro worden verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.
  7. Kasschuif Wetboek van Strafvordering
    Een deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen.
  8. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
    Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt dat gericht is op het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI.
  9. Tegemoetkoming slachtoffers in de jeugdzorg
    De regeling voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Cie. De Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Hiervoor worden in het jaar 2022 en 2023 kosten gemaakt. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget van SGM.
  10. Kasschuif Bestuurlijke agenda
    Om de bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg in de eerste jaren (2022 tot en met 2024) te kunnen bekostigen wordt een kasschuif toegepast om de middelen (2025 en 2026) naar voren te halen. Baten zullen in latere jaren volgen.
  11. POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag/ Uithuisplaatsing (UHP)
    Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt totaal 13,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.
  12. Bewaken en Beveiligen
    De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken.
  13. DG Samenleving en Covid
    Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt ter hoogte van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.
  14. Middelen Inlichtingendiensten
    Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV voor een deel van de middelen die meerjarig bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en een aantal andere departementen, zie ook post 15. Het restant van de middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting wordt op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
  15. Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen
    Door middel van deze mutatie worden de middelen Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) door JenV overgeheveld. Zie ook post 14 Middelen Inlichtingendiensten.
  16. Waterschade Limburg
    Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen euro. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen euro. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen euro toegevoegd aan het JenV budget.
  17. Official Development Assistance (ODA)
    Als gevolg van de hogere verwachte, op grond van de meest recente MPP, gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en verder wordt de ODA-toerekening voor 2022 en verder verhoogd.
  18. Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)
    In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Voor een transitiejaar van pilotfase naar een structurele fase is in 2023 18 miljoen aan het LVV-budget toegevoegd.
  19. Basisbudget Informatiehuishouding
    Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. JenV ontvangt hiervoor structureel 12,9 miljoen euro waarvan 9,9 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het departement JenV en 3 miljoen euro voor de Politie.
  20. Plan van aanpak informatiebeveiliging
    Voor het opzetten en inrichten van een plan van aanpak inzake informatiebeveiliging binnen JenV worden kosten gemaakt voor onder andere extern personeel, opdrachten bureaus etc. die binnen JenV van dekking worden voorzien.
  21. Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) kwaliteitsimpuls
    Met de motie Hermans c.s. is onder meer specifiek aan het kabinet de opdracht meegegeven om het aantal boa’s te vergroten. De structurele besteding van 13 miljoen euro via een bijdrage aan het gemeentefonds is bedoeld als impuls aan gemeenten om extra capaciteit voor Boa’s vrij te maken. De gelden worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering (Du) direct aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het besteden van de gelden, zolang ze de gelden maar inzetten voor het doel: vergroten van capaciteit. De gelden kunnen bijvoorbeeld ook worden besteed aan indirecte capaciteit zoals kosten voor werving en selectie. Van het totale bedrag kunnen naar schatting 130 boa's worden aangenomen.
  22. Loonbijstelling 2022
    De tranche loonbijstelling 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
  23. Prijsbijstelling 2022
    De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.
Vastgestelde begroting 2022 1.570.467 1.592.116 1.603.805 1.597.624 1.624.466 1.624.466
Belangrijkste suppletoire mutaties
Reeds genoemd in de startnota
Verlagen griffierechten 32 0 0 ‒ 55.000 ‒ 55.000 ‒ 55.000 ‒ 55.000
Nieuwe mutaties
1 Prognosemodel JustitiĂ«le Keten (PMJ) 32, 34 ‒ 24.297 ‒ 28.312 ‒ 12.744 ‒ 7.880 ‒ 5.166 ‒ 4.239
2 Boeten en Transacties 33 ‒ 29.500 ‒ 16.500 ‒ 13.900 1.000 2.900 17.000
3 Outputfinanciering DJI 34 18.199 0 0 0 0 0
4 Meerjaren Productie Prognose (MPP) 37 112.817 0 0 0 0 0
Overige mutaties 19.021 9.050 9.350 4.350 ‒ 650 ‒ 650
Stand 1e suppletoire begroting 2022 1.666.707 1.556.354 1.531.511 1.540.094 1.566.550 1.581.577

Toelichting


Reeds genoemd in de startnota
Om de toegang tot het recht voor burgers en MKB (Midden- en kleinbedrijf) te vergroten worden de griffierechten met 25% verlaagd. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 mln. euro structureel vanaf 2024.

Nieuwe mutaties

  1. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ
    De verwachte ontvangsten op basis van de meest recente PMJ-raming zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. Bij de griffierechten wordt meerjarig een lagere ontvangst geraamd. Bij het CJIB worden in 2022 -in samenhang met de lager geraamde B&T ontvangsten - ook lagere administratie kostenvergoedingen verwacht.
  2. Boeten en Transacties
    De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een actuele raming voor deze ontvangsten op, waarna de budgettaire gevolgen hiervan bij voorjaarsbesluitvorming worden verwerkt in de JenV-begroting. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste drie jaren een daling in de opbrengst verwacht waarna in de latere jaren een stijging wordt voorzien.
  3. Outputfinanciering DJI
    DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug aan het moederdepartement.
  4. Meerjaren Productie Prognose (MPP)
    De ontvangsten wordt opgehoogd met 112,8 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afrekening van de IND over 2021, het P*Q gefinancierde deel over 2021 is lager gebleken dan eerder gedacht waardoor de IND nog 26,2 miljoen euro terug moet betalen aan het moederdepartement. En het afromen van het eigen vermogen boven de afgesproken norm na de jaarrekening 2021, voor een bedrag van 86,6 miljoen euro, bij COA. Deze ontvangsten zijn gebruikt om een deel van de hogere asielkosten te financieren (zie uitgaven).

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 6.674.646 1.575 6.676.221 244.687 6.920.908 223.529 217.692 231.869 162.007
Programma-uitgaven 6.695.742 1.575 6.697.317 244.687 6.942.004 223.529 217.692 231.869 162.007
Waarvan juridisch verplicht 100% 100%
31.2 Bekostiging Politie
Bijdrage ZBO's/RWT's
Politie 6.417.990 1.575 6.419.565 240.787 6.660.352 225.468 219.620 233.797 163.935
Politieacademie 3.075 0 3.075 97 3.172 97 97 97 97
Bijdrage medeoverheden
Brandweer- en politiekorps (BES) 27.331 0 27.331 887 28.218 887 863 863 863
Opdrachten
Taptolken 11.369 0 11.369 ‒ 8.143 3.226 ‒ 10.985 ‒ 10.985 ‒ 10.985 ‒ 10.985
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Bijdrage ZBO's/RWT's
Internationale Samenwerkingsoperaties 11.588 0 11.588 102 11.690 110 110 110 110
Beheer meldkamers 203.543 0 203.543 12.254 215.797 8.266 8.301 8.301 8.301
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's 892 0 892 28 920 28 28 28 28
Bijdrage medeoverheden
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg 834 0 834 27 861 27 27 27 27
Subsidies
Opsporing 2.362 0 2.362 81 2.443 81 81 81 81
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie 3.601 0 3.601 111 3.712 111 111 111 111
Overige Subsidies 550 0 550 18 568 18 18 18 18
Opdrachten
Providers 10.304 0 10.304 ‒ 1.642 8.662 ‒ 659 ‒ 659 ‒ 659 ‒ 659
Overige Opdrachten 2.303 0 2.303 80 2.383 80 80 80 80
Ontvangsten 500 0 500 2.580 3.080 0 0 0 0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting


Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

  1. Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;
  2. Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;
  3. Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;
  4. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;
  5. Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln.

Opdrachten Taptolken
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit de meerjarige overdracht van het budget taptolken aan politie. Zie ook de mutatie bij het onder onderdeel politie.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers
Deze post bestaat voornamelijk uit de meerjarige toekenning van de prijsbijstelling 5,3 mln. en de meerjarige loonbijstelling 3 mln. Het restant saldo bestaat uit een paar kleinere mutaties.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 1.868.858 2.876 1.871.734 167.105 2.038.839 ‒ 1.632 18.295 34.153 36.288
Apparaatsuitgaven 32.175 0 32.175 1.478 33.653 1.219 1.221 1.239 1.239
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
Personele uitgaven 28.948 0 28.948 1.341 30.289 1.110 1.110 1.128 1.128
waarvan eigen personeel 27.992 0 27.992 1.315 29.307 1.083 1.083 1.101 1.101
waarvan externe inhuur 956 0 956 26 982 27 27 27 27
Materiele uitgaven 3.227 0 3.227 137 3.364 109 111 111 111
waarvan ict 1.422 0 1.422 66 1.488 66 66 66 66
waarvan sso's 261 0 261 8 269 8 8 8 8
waarvan overig materieel 1.544 0 1.544 63 1.607 35 37 37 37
Programma-uitgaven 1.836.683 2.876 1.839.559 11.627 1.851.186 ‒ 2.851 17.074 32.914 35.049
Waarvan juridisch verplicht 100% 100%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Raad voor Rechtsbijstand 28.098 0 28.098 925 29.023 926 928 928 928
Bureau Financieel Toezicht 8.175 0 8.175 261 8.436 262 262 262 262
Subsidies
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken 562 0 562 19 581 19 19 19 19
Juridisch Loket 27.366 0 27.366 899 28.265 899 899 899 899
Overige Subsidies 139 0 139 5 144 5 5 5 5
Opdrachten
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 8.696 0 8.696 310 9.006 349 349 349 349
Toevoegingen rechtsbijstand 569.627 0 569.627 ‒ 25.914 543.713 ‒ 17.154 ‒ 19.598 ‒ 14.720 ‒ 15.100
Mediation in Strafrecht 1.082 0 1.082 34 1.116 34 34 34 34
Overige Opdrachten 448 2.876 3.324 15 3.339 15 15 15 15
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Bijdrage ZBO's/RWT's
Autoriteit Persoonsgegevens 25.075 0 25.075 3.970 29.045 5.817 8.167 10.163 10.163
College voor de Rechten van de Mens 8.858 0 8.858 1.042 9.900 558 625 620 615
College Gerechtelijk Deskundigen 1.968 0 1.968 67 2.035 56 81 79 63
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak 5.127 0 5.127 158 5.285 158 158 158 158
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's 808 0 808 575 1.383 576 576 576 576
Bijdrage medeoverheden
Bijdragen Rechtspleging 756 0 756 ‒ 732 24 ‒ 1.336 ‒ 1.336 ‒ 1.336 ‒ 1.336
Raad voor de rechtspraak 1.145.702 0 1.145.702 31.006 1.176.708 5.986 25.911 34.884 37.420
Overige Bijdrage medeoverheden 2.123 0 2.123 ‒ 1.382 741 ‒ 389 ‒ 389 ‒ 389 ‒ 389
Subsidies
Rechtspleging 482 0 482 16 498 16 16 16 16
Wetgeving 1.278 0 1.278 42 1.320 42 42 42 42
Opdrachten
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging 202 0 202 307 509 306 306 306 306
Overige Opdrachten 111 0 111 4 115 4 4 4 4
Ontvangsten 198.130 0 198.130 ‒ 18.758 179.372 ‒ 27.762 ‒ 67.194 ‒ 62.330 ‒ 59.616
waarvan Griffierechten 180.544 0 180.544 ‒ 19.308 161.236 ‒ 28.312 ‒ 67.744 ‒ 62.880 ‒ 60.166
waarvan Overig 17.586 0 17.586 550 18.136 550 550 550 550

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting


Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 25,9 mln. Dit bedrag bestaat uit onder andere de volgende mutaties.

  1. Uitkering loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 11,1 mln. in 2022 met een afloop van 8,9 mln. in 2025;
  2. Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat op basis van de ramingen 2023 en bijbehorende prijzen meerjarig een dalende trend zien. Voor 2022 betreft het een budgetverlaging van 44,1 mln. wat afloopt naar 31,7 mln. in het jaar 2027.
  3. Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 9,3 mln. in het jaar 2022 met een afloop van 7,4 mln. in 2027.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de startnota meerjarig het budget van de AP opgehoogd. In 2022 2 mln., 2023 4 mln., 2024 6 mln. en vanaf 2025 wordt aan het budget structureel 8 mln. toegevoegd. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Raad voor de rechtspraak
Deze post bevat onder andere de volgende mutaties:

  1. Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 ad 27,1 mln. in 2022 aflopend naar 26,0 mln. in 2027;
  2. Met betrekking tot de rechtspraak is op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) de verwachting dat het werkaanbod lager zal zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget in 2022 met 5 mln. met een daling naar 3 mln. in 2027;
  3. De PMJ-raming voor de Raad voor de rechtspraak laat in de jaren 2022 tot en met 2024 een daling zien van 4,9 mln. naar 7,5 mln. Vanaf 2025 is een lichte stijging zichtbaar met een vooruitzicht van 2,3 mln. budgetverhoging in 2027;
  4. Toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022-2027 van 10,5 mln. in 2022 aflopend naar 10,1 mln. in 2027.

    Mutaties verplichtingen

    Het verplichtingenbudget verschilt 154 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met hogere vergoedingen voor sociale advocaten. Ten behoeve van het invoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer is voor 2022 154 mln. ter beschikking gesteld. Normaliter wordt een verplichting t in t-1 vastgelegd. Dit is in 2021 niet gebeurd. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden bijgesteld.

    Mutaties ontvangsten

    Het ontvangstenbudget van artikel 32 wordt meerjarig verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post griffierechten.

    In de startnota worden de griffierechten vanaf 2024 meerjarig verlaagd (prijs) om de toegang tot het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro vanaf 2024. Daarnaast wordt bij de eerste suppletoire begroting lagere ontvangsten (volume) bij de griffierechten verwacht op basis van de PMJ-raming. De ontvangsten worden in 2022 bijgesteld met 19,3 mln., in 2023 met 28,3 mln met een afloop naar 4,2 mln. in 2027.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 1.466.556 0 1.466.556 ‒ 96.819 1.369.737 42.839 53.600 86.790 78.745
Apparaatsuitgaven 582.473 0 582.473 24.823 607.296 17.230 19.284 21.218 19.173
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
Personele uitgaven 481.246 0 481.246 19.546 500.792 11.729 12.206 14.166 13.958
waarvan eigen personeel 439.199 0 439.199 18.002 457.201 10.593 11.076 13.036 12.828
waarvan externe inhuur 40.557 0 40.557 1.507 42.064 1.098 1.092 1.092 1.092
waarvan overig personeel 1.490 0 1.490 37 1.527 38 38 38 38
Materiele uitgaven 101.227 0 101.227 5.277 106.504 5.501 7.078 7.052 5.215
waarvan ict 11.133 0 11.133 1.672 12.805 1.883 3.453 3.427 1.590
waarvan sso's 38.109 0 38.109 1.480 39.589 1.464 1.465 1.465 1.465
waarvan overig materieel 51.985 0 51.985 2.125 54.110 2.154 2.160 2.160 2.160
Programma-uitgaven 888.083 0 888.083 ‒ 121.642 766.441 25.609 34.316 65.572 59.572
Waarvan juridisch verplicht 40% 96%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
Bijdrage medeoverheden
Regionale Informatie en Expertise Centra 7.916 0 7.916 253 8.169 253 253 253 253
Regeling Uitstapprogramma's prostituees 1.000 0 1.000 ‒ 967 33 3.000 3.000 3.000 3.000
Overige Bijdrage medeoverheden 1.164 0 1.164 118 1.282 38 34 34 34
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 3.391 0 3.391 116 3.507 116 116 116 116
Overige Subsidies 1.247 0 1.247 42 1.289 42 40 40 40
Opdrachten
Overige Opdrachten 107 0 107 4 111 4 4 4 4
33.3 Opsporing en vervolging
Bijdrage Agentschappen
NFI 75.353 0 75.353 2.777 78.130 5.068 4.845 3.476 2.457
Justid 17.415 0 17.415 6.731 24.146 2.117 1.564 1.686 1.849
Bijdrage medeoverheden
Caribisch Nederland (BES) 5.112 0 5.112 3.243 8.355 151 147 147 147
FIU.Nederland 220 0 220 7 227 223 223 223 223
Aanpak ondermijning 592.198 0 592.198 ‒ 139.003 453.195 20.376 24.562 53.708 48.268
Overige Bijdrage medeoverheden 12.676 0 12.676 8.622 21.298 ‒ 17.901 ‒ 2.419 ‒ 924 ‒ 541
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 609 0 609 19 628 19 19 19 19
Overige Subsidies 2.299 0 2.299 81 2.380 77 77 77 77
Opdrachten
Schadeloosstellingen 20.332 0 20.332 831 21.163 831 831 831 831
Keten Informatie Management 34 0 34 1 35 1 1 1 1
Onrechtmatige Detentie 6.277 0 6.277 257 6.534 257 257 257 257
Caribisch Nederland (BES) 350 0 350 11 361 11 11 11 11
Gerechtskosten 30.434 0 30.434 1.016 31.450 1.016 1.016 1.016 1.016
Verkeershandhaving OM 30.196 0 30.196 1.418 31.614 1.444 954 991 1.108
Afpakken 600 0 600 18 618 18 18 18 18
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen 13.312 0 13.312 544 13.856 544 544 544 544
Overige Opdrachten 52.054 0 52.054 ‒ 9.271 42.783 6.230 ‒ 2.770 ‒ 770 ‒ 770
Garanties
Faillissementscuratoren 794 0 794 1.227 2.021 1.227 1.227 1.227 1.227
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten
Opdrachten
Vervolging en berechting MH17-verdachten 12.993 0 12.993 263 13.256 447 ‒ 238 ‒ 413 ‒ 617
Ontvangsten 1.280.049 0 1.280.049 ‒ 29.200 1.250.849 ‒ 16.800 ‒ 13.900 2.000 2.900
waarvan Afpakken 384.360 0 384.360 0 384.360 0 0 0 0
waarvan Boeten en Transacties 882.689 0 882.689 ‒ 33.200 849.489 ‒ 18.800 ‒ 15.900 1.000 2.900
waarvan Overig 13.000 0 13.000 4.000 17.000 2.000 2.000 1.000 0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting


Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De verhoging van het apparaatsbudget wordt voor het grootste deel verklaard door de toevoeging van de loonbijstelling (14,3 mln.) en prijsbijstelling (3,9 mln.) tranche 2022-2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties zoals een verhoging van 3,9 mln. in 2022 voor Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) -onvoorziene administratieve lasten en systeemkoppeling.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
De verhoging van het NFI-budget omvat een aantal kleine mutaties waaronder de toegevoegde zgn. Hoekstra-middelen DNA voor totaal 6,4 mln. verdeeld over de jaren 2022 tot en 2025. Randvoorwaardelijk en voorbereidend op implementatie van de wetgeving DNA Conservatoir, zijn de noodzakelijke investeringen aan Informatievoorziening van de Nederlandse DNA Databank. Een eerste kostenraming voor de noodzakelijke investeringen in de Informatievoorziening, is gedaan aan de hand van een analyse op hoofdlijnen van de benodigde functionaliteit. Deze omvatten: - Procesautomatisering en verwerking van gegevens gerelateerd aan het DNA-C proces - Koppelingen met de beheerorganisatie - Aansluiting op berichtenverkeer met ketenpartners - Inrichting van verwerking en genereren van berichten naar ketenpartners (zoals statusinformatie, claims op materiaal en matches als resultaat).

Justitiële Informatiedienst (Justid)
Voor het uitvoeren van wettelijke taken, het beheren, exploiteren en (door) ontwikkelen van ketenvoorzieningen is een interne budgetoverheveling van 5,1 mln. in 2022 gedaan aan Justid door het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving voor continuering van de uitvoering.

Aanpak ondermijning
Deze post wordt in het bijzonder veroorzaakt door de onderstaande mutaties:

  1. Een kasschuif van de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen uit 2022 voor totaal 138,7 mln. worden verdeeld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden, dat wil zeggen in de jaren 2023 tot en met 2027.
  2. De toekenning van de loonbijstelling en prijsbijstelling, totaal 18,8 mln. in 2022 aflopend naar 14,7 mln. in 2027;
  3. Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en voor het jaar 2024 (3,7 mln.), zie ook de toelichting bij artikel 31.

Overige bijdrage medeoverheden
De middelen voor modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden naar voren gehaald door een kasschuif toe te passen uit het jaar 2023 naar 2022 voor 14 miljoen euro. Deze kasschuif is benodigd om de kosten van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te bekostigen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Overige opdrachten
In het kader van Digitalisering Strafrechtketen wordt een kasschuif toegepast om de middelen, ad 10 miljoen uit het jaar 2022 naar 2023 over te hevelen omdat de verwachting is dat een deel van de kosten pas in 2023 tot besteding zal komen.

Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget van artikel 33 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post boetes en transacties. De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een raming voor deze ontvangsten op waarna de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming op de begroting van JenV worden verwerkt. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste jaren een daling in de opbrengsten verwacht. In de jaren vanaf 2025 wordt een lichte stijging voorzien op de ontvangsten.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 3.241.763 9.703 3.251.466 193.744 3.445.210 253.494 265.448 332.074 403.708
Apparaatsuitgaven 201.555 0 201.555 9.016 210.571 6.782 7.112 7.419 7.818
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
Personele uitgaven 153.847 0 153.847 7.839 161.686 5.225 5.426 5.829 6.329
waarvan eigen personeel 148.134 0 148.134 7.687 155.821 5.073 5.274 5.677 6.177
waarvan externe inhuur 4.368 0 4.368 118 4.486 118 118 118 118
waarvan overig personeel 1.345 0 1.345 34 1.379 34 34 34 34
Materiele uitgaven 47.708 0 47.708 1.177 48.885 1.557 1.686 1.590 1.489
waarvan ict 20.556 0 20.556 220 20.776 717 844 748 647
waarvan sso's 15.652 0 15.652 499 16.151 499 499 499 499
waarvan overig materieel 11.500 0 11.500 458 11.958 341 343 343 343
Programma-uitgaven 3.040.208 9.703 3.049.911 184.728 3.234.639 246.712 258.336 324.655 395.890
Waarvan juridisch verplicht 100% 100%
34.2 Preventieve maatregelen
Bijdrage Agentschappen
Dienst Justis 3.369 0 3.369 1.202 4.571 440 524 596 925
Bijdrage medeoverheden
Aanpak criminaliteitsfenomenen 3.010 0 3.010 ‒ 397 2.613 ‒ 147 ‒ 217 ‒ 92 ‒ 92
Overige Bijdrage medeoverheden 102 0 102 4 106 4 4 4 4
Subsidies
Integriteit en Kansspelen 0 0 0 1 1 2 3 3 2
Aanpak criminaliteitsfenomenen 4.447 0 4.447 ‒ 348 4.099 ‒ 98 ‒ 98 27 27
Overige Subsidies 1.069 0 1.069 22 1.091 37 37 37 37
Opdrachten
Aanpak criminaliteitsfenomenen 2.545 0 2.545 87 2.632 87 87 87 87
Overige Opdrachten 2.212 0 2.212 ‒ 219 1.993 90 90 90 90
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Bijdrage Agentschappen
DJI-gevangeniswezen 1.196.617 0 1.196.617 70.971 1.267.588 114.801 132.351 198.272 270.359
DJI-Forensische zorg 1.104.427 9.703 1.114.130 62.829 1.176.959 82.408 78.124 73.786 72.942
CJIB 132.669 0 132.669 13.844 146.513 13.791 11.488 9.511 9.888
Bijdrage ZBO's/RWT's
Reclassering Nederland 156.782 0 156.782 7.761 164.543 7.213 6.968 7.019 6.981
Leger des Heils 23.615 0 23.615 2.073 25.688 2.084 2.043 2.051 2.045
Stichting Verslavingsreclassering GGZ 78.607 0 78.607 5.297 83.904 5.265 5.143 5.169 5.150
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's 571 0 571 18 589 18 18 18 18
Bijdrage medeoverheden
Intra- en extramurale sanctie uitvoering 2.537 0 2.537 87 2.624 87 87 87 87
Subsidies
Intra- en extramurale sanctie uitvoering 7.225 0 7.225 258 7.483 258 258 258 258
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) 1.715 0 1.715 61 1.776 61 61 61 61
Opdrachten
Intra- en extramurale sanctie uitvoering 20.190 0 20.190 ‒ 10.803 9.387 ‒ 6.662 ‒ 6.415 ‒ 5.025 ‒ 5.025
34.4 Slachtofferzorg
Bijdrage ZBO's/RWT's
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven 8.208 0 8.208 1.196 9.404 1.482 1.202 1.169 1.166
Slachtofferhulp Nederland 36.833 0 36.833 2.035 38.868 4.788 6.396 7.627 8.628
Subsidies
Perspectief Herstelbemiddeling 1.472 0 1.472 79 1.551 132 180 200 225
Opdrachten
Slachtofferzorg 5.719 0 5.719 ‒ 1.065 4.654 ‒ 260 ‒ 260 ‒ 8 ‒ 8
Schadefonds Geweldsmisdrijven 23.282 0 23.282 16.787 40.069 8.345 4.551 4.593 4.401
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen 3.958 0 3.958 ‒ 1.865 2.093 ‒ 1.865 ‒ 1.865 ‒ 865 ‒ 865
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
Bijdrage Agentschappen
DJI - jeugd 174.546 0 174.546 5.461 180.007 9.399 13.319 15.668 16.986
Bijdrage ZBO's/RWT's
LBIO 2.402 0 2.402 485 2.887 485 967 967 968
Halt 13.273 0 13.273 35 13.308 ‒ 228 ‒ 235 ‒ 430 ‒ 430
Bijdrage medeoverheden
Jeugdbescherming en jeugdsancties 1.279 0 1.279 83 1.362 43 43 43 43
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) 1.146 0 1.146 39 1.185 39 39 39 39
Overige Bijdrage medeoverheden 0 0 0 15.937 15.937 5.880 2.800 2.800 0
Subsidies
Subsidies jeugdbescherming 16.117 0 16.117 ‒ 7.387 8.730 ‒ 1.618 292 542 542
Opdrachten
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies 3.985 0 3.985 137 4.122 137 137 137 137
Jeugdbescherming en jeugdsancties 6.279 0 6.279 23 6.302 214 214 214 214
Ontvangsten 82.382 0 82.382 18.010 100.392 2.800 2.800 ‒ 200 ‒ 1.200

Budgetflexibiliteit
Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting


Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De verhoging van het apparaatsbudget wordt in het bijzonder verklaard door de toevoeging loonbijstelling en prijsbijstelling van totaal 6,2 miljoen euro in 2022 met een verloop van 5,7 miljoen euro. in 2027. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst JustitiĂ«le Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen

  1. Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt ten behoeve van het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI. Voor de jaren 2022 betreft het 40 miljoen euro met een oploop naar 170 miljoen euro structureel vanaf 2026.
  2. Om de meerjarige ICT-kosten voor DJI te kunnen dekken zijn vanaf het jaar 2023 meerjarig middelen aan het DJI-budget toegevoegd. Voor het jaar 2023 betreft het 13 mln. met een afloop naar 8,3 miljoen euro vanaf 2025. Dit is nodig om de digitalisering en modernisering door te zetten zodat basisvoorzieningen op orde zijn, en data in een aantal belangrijke systemen van een minimaal voldoende datakwaliteit (betrouwbaar) en digitaal beschikbaar zijn voor een effectieve ondersteuning van werkprocessen.
  3. Een kasschuif op de frictiemiddelen DJI waarmee de financiering voor het kostenverloop voor de frictiekosten in lijn wordt gebracht met het geactualiseerde beeld. Een totaalbedrag van 19,1 miljoen euro over de jaren 2022 tot en met 2024 wordt doorgeschoven naar de jaren 2025 tot en met 2027.
  4. Toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 ĂĄ 38,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het budget van DJI;
  5. Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren bepaald. Op basis hiervan wordt het budget voor DJI-gevangeniswezen verhoogd (2024 ad 20,2 mln; 2025 ad 26,5 mln.; 2026 ad 40 mln. en 2027 met 54,5 mln.).

Dienst JustitiĂ«le Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg

  1. De bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg leidt in de begin jaren tot kosten waarbij de baten in latere jaren volgen. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen van de jaren 2025 en 2026 van totaal 19,6 miljoen euro naar voren te halen om de kosten in de jaren 2022 (10,8 mln.); 2023 (8,4 mln.) en 2024 (0,4 mln.) te bekostigen.
  2. De loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022-2027 ĂĄ 37,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het DJI-budget Forensische zorg;
  3. Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor Forensisch zorg en Ter beschikkingstelling (TBS) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget in 2022 opgehoogd met 9,3 miljoen euro met een oploop naar 47,7 miljoen euro in 2027;
  4. Meerkostenregeling Forensische Zorg. Het betreft de daadwerkelijke meerkosten die in 2022 ad 6 mln. euro in de Forensische zorg zijn gemaakt om aanpassingen te doen op basis van corona-maatregelen.

    Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
  1. In verband met de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij penitentiair programma (pp)-beslissingen die door het CJIB wordt uitgevoerd is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop naar 3,5 miljoen euro in 2027;
  2. Het restant van het saldo betreft kleinere mutaties zoals de loon –en prijsbijstelling ad 3,9 mln. meerjarig vanaf 2022. Als gevolg van de implementatie wet USB is er een toename van de exploitatiekosten AICE. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt het budget respectievelijk verhoogd met 2,7 mln. en 2 mln.

Reclassering Nederland
Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon -en prijsbijstelling ad 5 miljoen euro vanaf 2022.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ
Deze post omvat een paar kleine mutaties waaronder de toekenning loon –en prijsbijstelling ad 2,9 mln. vanaf 2022.

Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering
Deze post beslaat diverse kleine mutaties, onder andere:

  1. Een bijdrage voor het arrestantenregime in 2022 voor -1,9 miljoen euro;
  2. Een overheveling van budget naar het CJIB voor de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij pp-beslissingen die door het CJIB is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop van 3,5 miljoen euro in 2027, zie ook mutatie CJIB;
  3. Een meerjarige bijdrage van 1,8 miljoen euro aan Reclassering voor uitvoering elektronische monitoring.

34.4 Slachtofferzorg

Slachtofferhulp Nederland (SHN)
Het PMJ-model raamt een stijgende capaciteitsbehoefte voor de afhandelingen van SHN. Aan de hand hiervan is de raming bijgesteld. In 2022 met 0,7 miljoen euro oplopend naar 7,8 miljoen euro in 2027.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
De regeling tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het SGM uitgevoerd en hiervoor worden in 2022 (11,6 mln.) en in 2023 (4,4 mln.) uitvoeringskosten gemaakt. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de bijstelling van het SGM-budget op basis van de PMJ-raming. Het budget wordt in 2022 opgehoogd met 2,5 miljoen euro met een oploop van 3,5 miljoen euro in 2027.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -jeugd

  1. De meerjarige toekenning van de loon –en prijsbijstelling tranche 2022 van 5,8 miljoen euro;
  2. Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor de JustitiĂ«le Jeugdinrichtingen (JJI’s) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget verhoogd vanaf 2023 met 3,6 miljoen euro oplopend naar 12,2 miljoen euro in 2027.

Overige Bijdrage medeoverheden

  1. Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt in 2022 10,4 mln. en in 2023 3,5 mln. vrijgemaakt.
  2. Voor de versterking van de jeugdbeschermingsketen wordt 5 miljoen euro toegevoegd.

Subsidies jeugdbescherming
Ten behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn in het voorjaar 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Hiermee kan opvolging worden gegeven aan de aanbeveling van de commissie Joustra. Na aanvang van de implementatie blijkt dat de beschikbaar gestelde reeks niet in het juiste (kas)ritme staat. Daarom wordt nu een kasschuif toegepast waarbij de middelen in 2022 en 2023 van in totaal 10,4 miljoen euro worden doorgeschoven naar de jaren 2024 tot en met 2027. Verder omvat deze post een aantal kleinere mutaties waaronder 3 miljoen euro meerkosten Interlandelijke adoptie naar aanleiding van het rapport Commissie Joustra.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:

  1. DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug;
  2. Een ramingsbijstelling van het ontvangstenbudget dat in 2022 wordt verhoogd met 6 miljoen euro aflopend naar 1 miljoen euro in 2025;
  3. De ontvangsten CJIB-administratiekostenvergoeding worden in 2022 verlaagd met 5 miljoen euro op basis van het PMJ-model in samenhang met de verwachte dalende B&T-opbrengsten.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 291.752 269.000 560.752 104.029 664.781 23.416 88.467 139.491 140.497
Programma-uitgaven 291.752 269.000 560.752 104.029 664.781 23.416 88.467 139.491 140.497
Waarvan juridisch verplicht 93% 99%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Bijdrage Agentschappen
Overige bijdragen agentschappen 338 0 338 4.610 4.948 10 10 10 10
Bijdrage ZBO's/RWT's
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) 32.266 0 32.266 1.138 33.404 1.138 1.138 1.138 1.138
Bijdrage medeoverheden
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 176.453 0 176.453 6.220 182.673 6.221 6.221 6.221 6.221
COVID-19 0 69.000 69.000 ‒ 150 68.850 0 0 0 0
Overige Bijdrage medeoverheden 40.865 0 40.865 5.267 46.132 14.567 79.617 130.640 131.645
Subsidies
Nederlands Rode Kruis 1.361 0 1.361 50 1.411 50 50 50 50
Nationaal Veiligheids Instituut 1.307 0 1.307 49 1.356 49 49 49 49
Overige Subsidies 2.610 0 2.610 95 2.705 95 95 95 95
Opdrachten
Project NL-Alert 5.017 0 5.017 1.455 6.472 205 205 205 205
NCSC 8.922 0 8.922 4.120 13.042 350 350 350 350
COVID-19 1.000 0 1.000 20.670 21.670 0 0 0 0
Regeling tegemoetkoming schade 2021 0 200.000 200.000 56.400 256.400 0 0 0 0
Overige Opdrachten 8.131 0 8.131 158 8.289 283 283 283 283
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
Bijdrage ZBO's/RWT's
Onderzoeksraad voor Veiligheid 13.482 0 13.482 3.947 17.429 448 449 450 451
Ontvangsten 2.000 0 2.000 4.800 6.800 2.000 2.000 1.000 0

Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.

Toelichting


Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Deze post omvat de toekenning van de loon -en prijsbijstelling tranche 2022 voor 6,2 miljoen euro.

Overige Bijdrage medeoverheden

  1. De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken. Voor 2024 bedraagt het 50 mln. en vanaf 2025 structureel 100 mln.
  2. De middelen die bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten zijn deels vanaf de Aanvullende Post Rijksbegroting overgeheveld naar de begroting van JenV. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het betreft de volgende reeks: 2022 60 mln.; 2023 100,9 mln.; 2024 tot en met 2026 191,6 mln. en 227,8 mln. in 2027. De overige middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.
  3. De middelen voor Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) worden vanuit de JenV-begroting overgeheveld naar de desbetreffende departementen. Het betreft de overboeking van de volgende structurele reeks: 2022 50,9 mln.; 2023 83,3 mln.; 2024 tot en met 2026 160,3 mln. en 191 mln. in 2027.
  4. De NCTV stelt 6.5 miljoen beschikbaar in 2022 aan het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) voor de ontwikkeling en implementatie van een aantal IV-voorzieningen om deze meer schaalbaar en toekomstbestendig te maken.

Opdrachten COVID-19
Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.

Regeling tegemoetkoming schade 2021
Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen toegevoegd aan het JenV budget. Het restant saldo betreft de uitvoeringskosten RVO. Ten behoeve van de uitkeringen op grond van de Regeling hoogwater Limburg onder de Wts wordt 4,6 mln. overgeheveld naar bijdragen agentschappen voor de uitvoeringskosten RVO.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Verplichtingen 1.202.839 1.391.425 2.594.264 718.211 3.312.475 813.432 830.611 846.066 863.334
Programma-uitgaven 1.202.839 234.525 1.437.364 718.211 2.155.575 813.432 830.611 846.066 863.334
Waarvan juridisch verplicht 99% 99%
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Bijdrage Agentschappen
Immigratie- en Naturalisatiedienst 470.769 0 470.769 41.223 511.992 121.710 124.978 131.105 131.301
DJI - Vreemdelingenbewaring 72.395 0 72.395 161 72.556 147 151 167 168
Bijdrage ZBO's/RWT's
COA 537.961 525 538.486 661.618 1.200.104 651.757 681.723 686.944 700.582
NIDOS - opvang 65.463 0 65.463 16.292 81.755 19.311 21.346 24.385 27.385
Bijdrage medeoverheden
Nationaal Programma OekraĂŻense Vluchtelingen 0 221.100 221.100 0 221.100 0 0 0 0
Subsidies
Vluchtelingenwerk Nederland 10.371 0 10.371 1.301 11.672 1.301 1.301 1.301 1.301
Nationaal Programma OekraĂŻense Vluchtelingen 0 8.100 8.100 0 8.100 0 0 0 0
Overige Subsidies 1.726 0 1.726 68 1.794 68 68 68 68
Opdrachten
Programma Keteninformatisering 8.834 0 8.834 305 9.139 290 287 261 289
Versterking vreemdelingenketen 8.379 0 8.379 ‒ 3.723 4.656 17.836 ‒ 177 888 1.258
Nationaal Programma OekraĂŻense Vluchtelingen 0 4.800 4.800 0 4.800 0 0 0 0
37.3 Terugkeer
Bijdrage Agentschappen
DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning 9.896 0 9.896 316 10.212 324 305 308 268
Subsidies
REAN-regeling 5.657 0 5.657 ‒ 794 4.863 206 206 206 219
Overige Subsidies 3.059 0 3.059 112 3.171 112 112 112 116
Opdrachten
Vreemdelingen vertrek 8.329 0 8.329 1.332 9.661 370 311 321 379
Ontvangsten 3.000 0 3.000 116.808 119.808 2.000 2.000 1.000 0

Budgetflexibiliteit
Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting


Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

  1. Door een hogere instroom stijgen de kosten voor IND. Met het oog op deze instroom zijn in de startnota middelen vrijgemaakt voor de IND, namelijk 30 mln. in 2022; 110 mln. van 2023 tot en met 2025 en vanaf 2026 100 mln. structureel;
  2. Toevoeging van de loon- en prijsbijstelling in 2022 15,5 mln. aflopend naar 12,8 mln. in 2027;
  3. Op basis van de recente raming van de Meerjaren Productie Prognose wordt het budget bij de IND aangepast. In de eerste jaren (2022 24 mln; 2023 1,3 mln.) is de verwachting dat de productie van de IND lager is dan de stand na het coalitieakkoord. Vanaf 2024 wordt een hogere productie geraamd dan voorzien ten tijde van het coalitieakkoord (2024 1,9 mln.; 2025 8,1 mln. en vanaf 2025 structureel 18,3 mln.).
  4. De IND heeft na de jaarrekening 2021 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 20,2 mln. in 2022.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

  1. Door een hogere instroom en gemiddelde bezetting stijgen de kosten bij COA. Hiervoor zijn in de startnota structureel middelen vrijgemaakt. In 2022 van 360 mln. aflopend naar 100 mln. vanaf 2026.
  2. De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA (Official Development Assistance). In de startnota is in verband hiermee de volgende reeks opgenomen: 153,5 mln. in 2022 oplopend naar 221,2 mln. vanaf 2026.
  3. Vanwege de hoger dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2021 zal over 2021 een nabetaling plaatsvinden van 75,6 mln.
  4. Het COA-budget wordt op basis van de recente raming MPP verhoogd. De verwachte bezetting bij COA is de komende jaren hoger dan de stand ten tijde van het coalitieakkoord. In 2022 is in eerste instantie een verlaging van 25,1 mln. te zien waarna vanaf 2023 (55,9 mln.) het budget structureel wordt verhoogd oplopend naar 277,1 mln. in 2027.
  5. Ten laste van het ODA-budget wordt, naast de mutaties in de startnota als gevolg van de hogere verwachte gemiddelde bezetting bij COA op basis van de recente MPP aanvullende middelen overgeheveld naar JenV. In 2022 wordt het budget opgehoogd met 88,5 mln.; 2023 113,3 mln; 2024 85,2 mln; 2025 81,8 mln.; 2026 87,2 mln. en vanaf 2027 structureel 95,3 mln.
  6. Toekenning loon –en prijsbijstelling in 2022 voor 8,9 mln. aflopend naar 6,6 mln. in 2027.

Nidos
Met het oog op een hogere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn in de startnota middelen toegevoegd aan het Nidos budget om de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel op te vangen, in 2022 wordt 14 mln.; in 2023 17 mln.; in 2024 19 mln.; in 2025 22 mln. en vanaf 2026 structureel 25 mln. Het restant bedrag is de loon- en prijsbijstelling ad 2,3 mln. die meerjarig wordt toegevoegd.

Versterking vreemdelingenketen
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Om de transitie mogelijk te maken van de pilots naar de structurele situatie is 18 miljoen in 2023 aan het LVV-budget toegevoegd. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:

  1. De IND moet bij de afrekening van het pxq gefinancierde deel over 2021 26,2 miljoen terugbetalen aan het moederdepartement;
  2. Het eigen vermogen van COA is na de jaarrekening van 2021 hoger dan de afgesproken norm, dit wordt afgeroomd. Dit betreft 86,6 mln.
  3. Het restant van de het saldo betreft een paar kleinere mutaties.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Verplichtingen 460.130 7.966 468.096 40.350 508.446 16.175 25.709 24.673 23.233
Apparaatsuitgaven 461.461 7.966 469.427 40.350 509.777 16.175 25.709 24.673 23.233
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven 324.068 7.216 331.284 14.539 345.823 7.273 16.104 14.468 13.511
waarvan eigen personeel 289.197 4.741 293.938 9.339 303.277 6.626 15.455 13.817 12.859
waarvan externe inhuur 33.624 2.475 36.099 5.182 41.281 618 620 622 606
waarvan overig personeel 1.247 0 1.247 18 1.265 29 29 29 46
Materiele uitgaven 137.393 750 138.143 25.811 163.954 8.902 9.605 10.205 9.722
waarvan ict 15.764 0 15.764 2.641 18.405 642 755 754 690
waarvan sso's 84.357 0 84.357 7.448 91.805 5.304 5.404 6.000 5.593
waarvan overig materieel 37.272 750 38.022 15.722 53.744 2.956 3.446 3.451 3.439
Ontvangsten 4.406 0 4.406 2.000 6.406 2.000 2.000 1.000 0

Toelichting


Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  1. Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.
  2. Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.
  3. 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding
  4. Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:

    - 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19

    - 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Verplichtingen 37.817 200.000 237.817 103.134 340.951 72.513 56.370 ‒ 108.970 ‒ 115.100
Uitgaven 37.817 200.000 237.817 103.134 340.951 72.513 56.370 ‒ 108.970 ‒ 115.100
92.1 Overig
Overig
Nog onverdeeld 37.817 200.000 237.817 103.134 340.951 72.513 56.370 ‒ 108.970 ‒ 115.100
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Artikel 93 Geheim

Verplichtingen 3.113 0 3.113 127 3.240 127 127 127 127
Programma-uitgaven 3.113 0 3.113 127 3.240 127 127 127 127
93.1. Overig
Overig
Geheim 3.113 0 3.113 127 3.240 127 127 127 127
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting


Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Baten
Omzet 2.650.221 140.635 2.790.856
waarvan omzet moederdepartement 2.584.221 140.635 2.724.856
waarvan omzet overige departementen 4000 4.000
waarvanomzet derden 62.000 62.000
Rentebaten 0 0
Vrijval voorzieningen 0 0
Bijzondere baten 0 0
Totaal baten 2.650.221 140.635 2.790.856
Lasten
Apparaatskosten 1.419.400 104.997 1.524.397
- Personele kosten 1.241.229 104.467 1.345.696
waarvan eigen personeel 1.108.517 103.112 1.211.629
waarvan inhuur externen 105.000 1.355 106.355
waarvan overige personele kosten 27.712 27.712
- Materiële kosten 178.171 530 178.701
waarvan apparaat ICT 116.900 530 117.430
waarvan bijdrage aan SSO's 27.000 27.000
waarvan overige materiële kosten 34.271 34.271
Materiele programmakosten 1.189.540 41.639 1.231.179
Afschrijvingskosten 4.000 4.000
- Materieel 3.500 3.500
- Immaterieel 500 500
Rentelasten 0 0
Overige lasten 37.281 37.281
waarvan dotaties voorzieningen 37.281 37.281
waarvan bijzondere lasten 0 0
Totaal lasten 2.650.221 146.635 2.796.856
Saldo van baten en lasten 0 ‒ 6.000 ‒ 6.000
1. Rekening courant RHB 1 januari 2022 +  depositorekeningen 260.698 260.698
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 2.646.221 140.635 2.786.856
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) ‒ 2.631.221 ‒ 146.635 ‒ 2.777.856
2. Totaal operationele kasstroom 15.000 ‒ 6.000 9.000
Totaal investeringen (-/-) ‒ 15.000 0 ‒ 15.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 39.000 0 39.000
3. Totaal investeringskasstroom 24.000 0 24.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) 0 0 0
Eenmalige storting door moederdepartement (+) 0 7.450 7.450
Aflossingen op leningen (-/-) 0 0 0
Beroep op leenfaciliteit (+) 0 0 0
4. Totaal financieringskasstroom 0 7.450 7.450
5. Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) 299.698 1.450 301.148

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel.
In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.

5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Baten
Omzet 157.125 17.619 174.744
waarvan omzet moederdepartement 145.886 17.619 163.505
waarvan omzet overige departementen 2.701 2.701
waarvan omzet derden 8.538 8.538
Rentebaten 0 0
Vrijval voorzieningen 0 0
Bijzondere baten 0 0
Totaal baten 157.125 17.619 174.744
Lasten
Apparaatskosten 144.247 17.619 161.866
- Personele kosten 114.233 17.619 131.852
waarvan eigen personeel 75.031 75.031
waarvan inhuur externen 35.858 35.858
waarvan overige personele kosten 3.344 3.344
- Materiële kosten 30.014 30.014
waarvan apparaat ICT 10.200 10.200
waarvan bijdrage aan SSO's 8.200 8.200
waarvan overige materiële kosten 11.614 11.614
Gerechtskosten 7.985 7.985
Afschrijvingskosten 4.888 4.888
- Materieel 4.888 4.888
waarvan apparaat ICT 4.503 4.503
waarvan overige materiële kosten 384 384
- Immaterieel 0 0
Rentelasten 6 0 6
Overige lasten 0 0
waarvan dotaties voorzieningen 0 0
waarvan bijzondere lasten 0 0
Totaal lasten 157.125 17.619 174.744
Saldo van baten en lasten 0 0 0
1. Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022 30.497 30.497
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 157.125 17.619 174.744
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) ‒ 152.238 ‒ 17.619 ‒ 169.857
2. Totaal operationele kasstroom 4.888 0 4.888
Totaal investeringen (-/-) ‒ 6.365 0 ‒ 6.365
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 0 0 0
3. Totaal investeringskasstroom ‒ 6.365 0 ‒ 6.365
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) 0 0 0
Eenmalige storting door moederdepartement (+) 0 0 0
Aflossingen op leningen (-/-) ‒ 4.441 0 ‒ 4.441
Beroep op leenfaciliteit (+) 6.365 0 6.365
4. Totaal financieringskasstroom 1.924 0 1.924
5. Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) 30.943 0 30.943

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling.

5.3 Justitiële Informatiedienst (Justid)

Baten
Omzet 61.236 5.195 66.431
waarvan omzet moederdepartement 54.365 4.691 59.056
waarvan omzet overige departementen 2.729 200 2.929
waarvan omzet derden 4.142 304 4.446
Rentebaten 0 0 0
Vrijval voorzieningen 0 2.277 2.277
Bijzondere baten 0 0 0
Totaal baten 61.236 7.472 68.708
Lasten 0
Apparaatskosten 56.995 8.812 65.807
- Personele kosten 44.484 5.999 50.483
waarvan eigen personeel 35.582 4.372 39.954
waarvan inhuur externen 7.183 2.561 9.744
waarvan overige personele kosten 1.720 ‒ 934 786
- Materiële kosten 12.511 2.813 15.324
waarvan apparaat ICT 6.281 129 6.410
waarvan bijdrage aan SSO's 2.007 234 2.241
waarvan overige materiële kosten 4.224 2.450 6.674
Materiële programmakosten 0 0 0
Afschrijvingskosten 4.003 ‒ 1.103 2.900
- Materieel 0 0 0
waarvan apparaat ICT 4.003 ‒ 3.380 623
waarvan overige materiële kosten 0 2.277 2.277
- Immaterieel 0 0 0
Rentelasten 0 0 0
Overige lasten 0 0 0
waarvan dotaties voorzieningen 0 0 0
waarvan bijzondere lasten 0 0 0
Totaal lasten 60.999 7.709 68.708
Saldo van baten en lasten 237 ‒ 237 0
1. Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022 38 ‒ 381 0
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 61.236 5.195 66.431
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) ‒ 56.996 ‒ 8.812 ‒ 65.808
2. Totaal operationele kasstroom 4.240 ‒ 3.617 623
Totaal investeringen (-/-) ‒ 5.000 ‒ 900 ‒ 5.900
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 0 0 0
3. Totaal investeringskasstroom ‒ 5.000 ‒ 900 ‒ 5.900
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) 0 0 0
Eenmalige storting door moederdepartement (+) 0 0 0
Aflossingen op leningen (-/-) 0 ‒ 623 ‒ 623
Beroep op leenfaciliteit (+) 4.000 1.900 5.900
4. Totaal financieringskasstroom 4.000 1.277 5.277
5. Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4) 3.278 ‒ 3.278 0
  1. per abuis is bij de begroting 2022 een beginstand opgenomen in plaats van 0

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het toekennen van middelen voor de WOO en DNA-Conservatoir. In het kasstroomoverzicht wordt een verhoogd beroep op de leenfaciliteit gedaan om investeringen in 2022 mee te financieren


  1. __Kamerstukken II 35925 nr XXX↩