[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelcihting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2023D46305, datum: 2023-11-24, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36470-VI-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36470 VI-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

Onderdeel van zaak 2023Z19174:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2023‒2024
36 470VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023 (Tweede suppletoire begroting)
Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

  1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;
  2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

D. Yeșilgöz-Zegerius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Dit is de tweede suppletoire begroting 2023 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2023 en de mutaties genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2024.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2e suppletoire begroting 2023» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn alleen de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting, voor zover mutaties ten opzichte van de oorspronkelijke begroting niet reeds zijn gemeld bij de 1e suppletoire begroting.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Vastgestelde begroting 20231 19.606.887
Stand 1e suppletoire begroting 2023 22.888.842
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 22.975.074
Belangrijkste suppletoire mutaties
1 Desaldering onbestede bijzondere bijdragen 31 25.123
2 Retour middelen Ondermijnende Criminaliteit 31,32,33,34 69.447
3 Openbaar Ministerie 33 12.500
4 Aanpak ondermijning 33 ‒ 47.000
5 Schadeloosstellingen 33 15.000
6 Slachtoffers jeugdzorg 34 17.200
7 Schadefonds Geweldsmisdrijven 34 ‒ 10.000
8 Werkdrukverlaging Gecertificeerde instellingen 34 10.000
9 Onderbesteding Versterking Jeugdbescherming 34 ‒ 33.500
10 Oekraïense ontheemden 37 ‒ 10.000
11 Bespoediging afhandeling asielaanvragen 37 ‒ 26.880
12 ODA -toerekening 37 10.700
13 Faciliteitenbesluit 2023 37 ‒ 12.123
14 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 37 10.461
15 Afrekening COA 37 36.000
16 Nidos 37 ‒ 23.427
17 BTW-compensatiefonds 37 ‒ 109.208
18 Samenwerkingsverband asiel 37 ‒ 10.000
19 Dekking rijksbrede opgave 91 57.043
20 Nog onverdeeld 92 ‒ 63.989
Overige mutaties ‒ 97.702
Stand 2e suppletoire begroting 2023 22.794.719
  1. stand inclusief ISB1, ISB2 en ISB3

Toelichting

  1. Desaldering onbestede bijzondere bijdragen

    De niet bestede bijzondere bijdrage voor de Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt teruggestort naar het departement. Deze ontvangst wordt aangewend voor de inzet van het digitale forensische samenwerkingsplatform Hansken, de inzet van de bewakingseenheid en hogere uitvoeringskosten ten behoeve van Brachium. Daarnaast wordt de verrekening bijzondere bijdrage Botoc (Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit) gerealloceerd naar DG Ondermijning. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met € 25,1 mln.

  2. Retour middelen Ondermijnende Criminaliteit

    In de tweede suppletoire begroting is ruim € 69 mln. euro aan ondermijningsmiddelen geretourneerd. Dit zijn middelen die eerder aan de partners zijn verstrekt in het kader van de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

    Het geretourneerde bedrag heeft betrekking op de onderstaande posten:

    1. De Nationale politie retourneert een bedrag van € 13,5 mln. betreffende eerder verstrekte middelen ten behoeve van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Het MIT is in 2022 overgegaan naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), wat een scherpere focus tot gevolg had. De eerder ter beschikking gestelde middelen (tot en met 2022) zijn hierdoor niet volledig benut.
    2. Het Openbaar Ministerie retourneert een bedrag van € 13 mln. De onderbesteding heeft betrekking op meerdere deelopgaven en wordt met name veroorzaakt door een vertraagde instroom van nieuwe medewerkers.
    3. De Dienst Justitiële Inrichtingen retourneert een bedrag van € 11,5 mln. met als belangrijkste oorzaak de krapte op de arbeidsmarkt. 
    4. Het oorspronkelijke bestedingsplan van de NSOC is naar beneden bijgesteld op basis van de realisatiegegevens in de eerste twee tertalen van 2023. De onderbesteding van € 11 mln. is het gevolg van de vertraagde instroom van medewerkers en de lagere bijbehorende additionele kosten.
    5. De resterende € 20 mln. is geretourneerd door 12 verschillende partners, ieder voor een klein deel. Ook hierbij geldt dat de krapte op de arbeidsmarkt, de vertraagde instroom en verhoogde uitstroom van medewerkers, de belangrijkste redenen zijn voor het niet volledig besteden van de middelen.

  3. Openbaar ministerie

    In het meerjaren Informatievoorziening-plan was voor 2023 een hoger bedrag geraamd, dan beschikbaar is gesteld voor dit jaar. Aanvankelijk dacht het OM dat door vertraging van het IV-programma Emma en meevallers elders op de begroting een kasschuif voor het meerjaren IV-plan niet nodig zou zijn. Dat blijkt bij nader inzien niet het geval. Om die reden is alsnog een tegenvaller ontstaan.

  4. Aanpak ondermijning
    Op het budget Ondermijning (DGO) is een meevaller, ad € 47 mln., ontstaan die met name samenhangt met een tragere opbouw van de formatie wegens arbeidsmarktproblematiek.  Zie ook post 2.

  5. Schadeloosstellingen
    De uitgaven voor schadeloosstellingen in de loop van een jaar zijn niet voorspelbaar. Het gaat onder meer om toewijzingen door de rechter aan burgers wanneer zij door overheidshandelen schade hebben geleden. Dat zijn posten van zeer uiteenlopende omvang. Er wordt een overschrijding verwacht van €15 mln.

  6. Slachtoffers jeugdzorg
    Een van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter betreft de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Gezien de eerder beschikbaar gestelde bedragen t.b.v. 2023, blijft er nog een bedrag nodig van €17,2 mln. die bij de tweede suppletoire begroting wordt overgeboekt van VWS naar JenV.

  7. Schadefonds Geweldsmisdrijven
    Het uitkeringenbudget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien op basis van het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ).

  8. Werkdrukverlaging Gecertificeerde instellingen
    Dit betreft uitgaven voor de subsidieregeling verlagen werkdruk Gecertificeerde instellingen (€ 10 mln).

  9. Onderbesteding Versterking Jeugdbescherming
    Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet € 43 mln. in 2023 en € 50 mln. structureel beschikbaar gesteld voor versterking van de jeugdbescherming. Het Rijk en de VNG hebben in oktober 2023 een akkoord bereikt over een landelijk tarief jeugdbescherming; het Rijk draagt hieraan vanaf 2024 € 30 mln. per jaar structureel bij (Verzamelbrief jeugdbescherming d.d. 18 oktober 2023). De minister voor Rechtsbescherming is voornemens de resterende structurele middelen (€ 20 mln.)  aan te wenden voor o.a. kwaliteitsverbetering bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en verbetering van de rechtsbescherming. In 2023 is bij Suppletoire begroting Prinsjesdag € 9,5 mln. naar de RvdK gegaan voor het terugdringen van de wachtlijsten. Verdergaande investeringen zijn in 2023, bovenop bestaande verbetermaatregelen, zoals de subsidieregeling voor workloadverlaging bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de zij-instroomregeling voor de GI’s, niet mogelijk gebleken. Het resterende bedrag voor 2023 (€ 33,5 mln.) valt derhalve vrij.

  10. Oekraïense ontheemden

    De kosten voor de werkzaamheden bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) voor Oekraïense ontheemden zijn lager dan verwacht, dit betreft met name de kosten voor bezwaar en de extra uit te reiken Ontheemdendocument (O-documenten)

  11. Bespoediging afhandeling asielaanvragen
    Voor de projectmatige aanpak van de Bespoediging Afhandeling Asielaanvragen is dit jaar iets meer dan € 78 miljoen aan IND toegekend. De kosten vallen lager uit dan verwacht waardoor het bedrag dit jaar niet volledig wordt uitgeput wat resulteert in een meevaller van € 26,88 miljoen.

  12. ODA -toerekening
    Uit de Meerjaren Productie Prognose (MPP) blijkt dat de bezetting lager is dan verwacht, maar het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) is fors hoger dan verwacht. Dit leidt bij Najaarsnota 2023 tot een verhoging van de ODA-toerekening

  13. Faciliteitenbesluit 2023
    Aan een gemeente waarin een opvangcentrum is gevestigd, wordt jaarlijks door het COA een uitkering verstrekt op basis van het aantal door asielzoekers permanent te bezetten capaciteitsplaatsen verminderd met het aantal op 1 januari van het uitkeringsjaar in de Basisregistratie Personen ingeschreven bewoners van het opvangcentrum. In het Faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krijgen vanuit een decentrale uitkering (DU). Het Faciliteitenbesluit is per wet geregeld en daarmee is deze DU een juridische verplichting. Voor het jaar 2023 wordt door JenV € 12,1 mln. overgeboekt naar BZK /Gemeenten middels de decembercirculaire van het gemeentefonds.

  14. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

    Op basis van de nieuwe MPP en de 2e tertaalrapportage van COA wordt het bedrag in de begroting aangepast. De gemiddelde bezetting is lager dan geraamd, wat resulteert in een meevaller van € 207,5 mln. Ten aanzien van de meerkosten voor (crisis)noodopvang is het omgekeerde het geval, deze vallen hoger uit dan geraamd, ad € 218 mln. Per saldo is er een tegenvaller van € 10,5 mln.

  15. Afrekening COA
    COA heeft in juli de Jaarrekening 2022 opgeleverd. Daaruit blijkt dat JenV € 36 mln. moet nabetalen over de opdracht 2022.

  16. Nidos
    Hoewel de instroom van AMV's hoog blijft zijn de kosten voor Nidos iets lager dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat het Nidos niet lukt voldoende opvangplekken en personeel aan te trekken.

  17. Btw-compensatiefonds
    Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het Btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 109,2 mln. naar het ministerie van Financiën.

  18. Samenwerkingsverband asiel
    Bij de middelen voor het bevorderen asielopvang, bedoeld om afspraken te maken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren is een meevaller van € 10 mln. ontstaan. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog weinig afspraken zijn die middelen vereisen.

  19. Dekking rijksbrede opgave
    Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is een taakstellende onderuitputting op de JenV-begroting ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave geboekt. Deze was op het apparaatsartikel geboekt. Hiervoor is dekking gevonden in onderuitputting op andere beleids- en niet-beleids­ artikelen. Het betreft een mutatie van € 57 mln.

  20. Nog onverdeeld
    Op de JenV-begroting is sprake van een onderuitputting van € 64 mln. die deels wordt ingezet voor de Rijksbrede dekkingsopgave.
Vastgestelde begroting 2023 1.605.046
Stand 1e suppletoire begroting 2023 1.562.774
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 1.669.072
Belangrijkste suppletoire mutaties
1 Desaldering onbestede bijzondere bijdragen 31 25.123
2 Afpakken 33 ‒ 284.400
3 Boeten en Transacties 33 157.500
Overige mutaties ‒ 3.984
Stand 2e suppletoire begroting 2023 1.563.311

Toelichting

  1. Desaldering onbestede bijzondere bijdragen

    Dit betreft de terugvordering van niet bestede bijzondere bijdragen aan de Nationale Politie voor de Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

  2. Afpakken
    De ontvangsten op het gebied van afpakken vallen € 284,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden voornamelijk verklaard doordat een grote schikking vooralsnog is uitgebleven.

  3. Boeten en Transacties
    De ontvangsten boetes en transacties zijn aanzienlijk hoger dan begin van dit jaar geraamd. Dit lijkt het gevolg van een autonome groei na afloop van de corona-periode.

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 7.527.440 24.059 7.551.499
Uitgaven 7.555.390 21.506 7.576.896
31.2 Bekostiging Politie 7.301.588 18.485 7.320.073
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 7.272.352 19.203 7.291.555
Politie 7.269.005 19.203 7.288.208
Politieacademie 3.347 0 3.347
Bijdrage aan medeoverheden 29.236 ‒ 718 28.518
Brandweerkorps en Politiekorps Caribisch Nederland 29.236 ‒ 718 28.518
31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers 253.802 3.021 256.823
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 231.016 3.161 234.177
Internationale Samenwerkingsoperaties 25.805 0 25.805
Beheer meldkamers 204.254 3.161 207.415
Overige bijdrage ZBO's/RWT's 957 0 957
Bijdrage aan medeoverheden 913 0 913
Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg 913 0 913
Subsidies (regelingen) 10.571 0 10.571
Opsporing 2.596 0 2.596
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie 3.872 0 3.872
Overige subsidies 4.103 0 4.103
Opdrachten 11.302 ‒ 140 11.162
Providers 8.768 0 8.768
Overige opdrachten 2.534 ‒ 140 2.394
Ontvangsten 14.117 25.123 39.240

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 31 is 100 %.

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 19,2 mln.
Deze post bestaat uit onder ander uit de volgende mutaties:

  1. De niet bestede bijzondere bijdrage voor de Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC) wordt teruggestort naar het departement. Deze ontvangst wordt aangewend voor de inzet van het digitale forensische samenwerkingsplatform Hansken, de inzet van de bewakingseenheid en hogere uitvoeringskosten ten behoeve van Brachium. Daarnaast wordt de verrekening bijzondere bijdrage Botoc (Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit) gerealloceerd naar DG Ondermijning. Hiervoor worden de uitgaven en de ontvangsten gedesaldeerd met € 25,1 mln.
  2. De niet-bestede middelen ad € 21 mln. op het gebied van ondermijning zijn teruggeboekt naar DG-ondermijning.
  3. Een bijdrage vanuit ondermijning aan FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 6,3 mln.
  4. Het restant bedrag omvat een aantal kleinere mutaties zoals € 3,5 mln. voor de ontwikkeling van het Flexibel Reactieconcept (FRC). Met de inzet van meerdere sensoren kunnen tijdig verdachte handelingen geautomatiseerd worden opgemerkt.

Mutaties ontvangsten

Dit betreft de terugvordering van ad € 25,1 mln. niet bestede bijzondere bijdragen van Nationale Samenwerking tegen ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Zie ook de toelichting bij de uitgaven.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbestel

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 2.106.754 19.129 2.125.883
Uitgaven 2.106.754 ‒ 13.041 2.093.713
Apparaatsuitgaven 37.548 702 38.250
32.1 Apparaat Hoge Raad 37.548 702 38.250
Personele uitgaven 32.396 702 33.098
Eigen personeel 30.863 702 31.565
Externe inhuur 1.533 0 1.533
Materiële uitgaven 5.152 0 5.152
ICT 2.356 0 2.356
SSO's 583 0 583
Overig materieel 2.213 0 2.213
Programmauitgaven 2.069.206 ‒ 13.743 2.055.463
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel 679.147 ‒ 15.712 663.435
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 40.449 ‒ 350 40.099
Raad voor Rechtsbijstand 30.957 ‒ 350 30.607
Bureau Financieel Toezicht (BFT) 9.492 0 9.492
Subsidies (regelingen) 34.289 ‒ 1.259 33.030
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken 617 0 617
Juridisch Loket 32.243 0 32.243
Overige subsidies 1.429 ‒ 1.259 170
Opdrachten 604.409 ‒ 14.103 590.306
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 10.822 ‒ 7.348 3.474
Toevoegingen rechtsbijstand 589.607 ‒ 6.755 582.852
Mediation in Strafrecht 1.486 0 1.486
Overige opdrachten 2.494 0 2.494
32.3 Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel 1.390.059 1.969 1.392.028
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 56.021 214 56.235
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 36.361 0 36.361
College voor de Rechten van de Mens (CRM) 10.596 64 10.660
Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD) 2.252 50 2.302
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) 5.321 100 5.421
Overige bijdrage ZBO's/RWT's 1.491 0 1.491
Bijdrage aan medeoverheden 1.324.144 2.305 1.326.449
Bijdragen Rechtspleging 47 0 47
Caribisch Nederland (BES) 20 ‒ 20 0
Raad voor de rechtspraak 1.323.789 2.325 1.326.114
Overige bijdrage medeoverheden 288 0 288
Subsidies (regelingen) 9.383 ‒ 550 8.833
Rechtspleging 609 0 609
Wetgeving 1.404 0 1.404
Overige Subsidies 7.370 ‒ 550 6.820
Opdrachten 511 0 511
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging 511 0 511
Ontvangsten 258.219 151 258.370

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 32 is 100%

Toelichting

Mutaties Uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

  1. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
    Het voortschrijdend jaarcijfer van het aantal schuldsaneringen ligt lager dan waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. Dit resulteert in een onderuitputting van € 7,3 mln.
  2. Toevoegingen rechtsbijstand
    Deze post bestaat grotendeels uit een onderuitputting

    van € 40,5 mln. Deze onderuitputting komt voornamelijk door een prijseffect op toevoegingen, door implementatie scenario 1-Van der Meer en de indexeringssystematiek, en lagere uitgave bij het project intensivering ZSM-rechtsbijstand. Daartegenover is er ook een tegenvaller van € 6,7 mln., aangezien er  in het kader van het beëindigen van de richtlijn tijdelijke bescherming voor derdelanders additionele toevoegingen verstrekt worden, en zal er € 25,6 mln. meer uitgegeven worden ter uitvoering van de motie-Sneller. Per saldo wordt het budget met € 8,2 mln. verlaagd.

Mutaties verplichtingen

Het verplichtingenbudget van het Juridisch Loket wordt met € 32,2 mln. opgehoogd voor 2023 en 2024 om voldoende verplichtingenruimte te creëren voor de te versturen toekenningsbrieven.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 1.240.721 110.153 1.350.874
Uitgaven 1.306.721 ‒ 9.847 1.296.874
Apparaatsuitgaven 748.992 ‒ 1.428 747.564
33.1 Apparaat Openbaar Ministerie 748.992 ‒ 1.428 747.564
Personele uitgaven 595.821 ‒ 1.501 594.320
Eigen personeel 540.435 ‒ 2.001 538.434
Externe inhuur 53.813 500 54.313
Overig personeel 1.573 0 1.573
Materiële uitgaven 153.171 73 153.244
ICT 34.579 119 34.698
SSO's 50.093 0 50.093
Overig materieel 68.499 ‒ 46 68.453
Programmauitgaven 557.729 ‒ 8.419 549.310
33.2 Bestuur, informatie en technologie 61.151 ‒ 1.001 60.150
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 416 ‒ 192 224
Overige bijdrage ZBO's/RWT's 416 ‒ 192 224
Bijdrage aan medeoverheden 29.980 50 30.030
Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) 25.492 0 25.492
Overige Bijdrage medeoverheden 4.488 50 4.538
Subsidies (regelingen) 26.276 1.226 27.502
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 3.727 556 4.283
Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 22 0 22
Overige subsidies 22.527 670 23.197
Opdrachten 4.479 ‒ 2.085 2.394
Overige opdrachten 4.479 ‒ 2.085 2.394
33.3 Opsporing en vervolging 467.870 ‒ 993 466.877
Bijdrage aan agentschappen 154.276 8.571 162.847
NFI 102.001 1.342 103.343
Justid 25.243 7.229 32.472
Justis 27.032 0 27.032
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 5.197 0 5.197
Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) 5.197 0 5.197
Bijdrage aan medeoverheden 153.374 ‒ 4.824 148.550
Caribisch Nederland (BES) 12.653 ‒ 97 12.556
FIU.Nederland 7.507 ‒ 6.950 557
Aanpak ondermijning 127.349 5.180 132.529
Overige bijdrage medeoverheden 5.865 ‒ 2.957 2.908
Subsidies (regelingen) 7.913 ‒ 937 6.976
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 546 ‒ 546 0
Overige subsidies 7.367 ‒ 391 6.976
Opdrachten 144.962 ‒ 3.803 141.159
Schadeloosstellingen 22.628 15.000 37.628
Onrechtmatige Detentie 6.987 1.500 8.487
Caribisch Nederland (BES) 375 0 375
Gerechtskosten 39.671 ‒ 2.500 37.171
Verkeershandhaving OM 26.570 0 26.570
Afpakken 638 0 638
Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen 14.815 ‒ 1.041 13.774
Overige opdrachten 33.278 ‒ 16.762 16.516
Garanties 2.148 0 2.148
Faillissementscuratoren 2.148 0 2.148
33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten 28.708 ‒ 6.425 22.283
Opdrachten 28.708 ‒ 6.425 22.283
Vervolging en berechting MH17-verdachten 28.708 ‒ 6.425 22.283
Ontvangsten 1.134.755 ‒ 126.900 1.007.855

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 33 is 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Deze post wordt grotendeels verklaard door een aantal kleinere mutaties en twee grote mutaties, namelijk:

  1. De middelen die het Openbaar Ministerie in het kader van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit heeft ontvangen konden dit jaar niet volledig worden besteed en € 13 mln. wordt teruggeboekt naar DGO.
  2. In het meerjaren Informatievoorziening-plan was voor 2023 een hoger bedrag geraamd, dan beschikbaar is gesteld voor dit jaar. Aanvankelijk dacht het OM dat door vertraging van het IV-programma Emma en meevallers elders op de begroting een kasschuif voor het meerjaren IV-plan niet nodig zou zijn. Dat blijkt bij nader inzien niet het geval. Daarnaast blijven de gerechtskosten iets achter op de raming.
  3. Het restant bedrag omvat een aantal kleinere mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

Justid
Deze post bevat een aantal kleinere mutaties waaronder een tegenvaller van € 2,9 mln. vanwege een tekort op de beheerslasten Justid. En € 1,4 mln. aan kosten voor de implementatie van de Europese verordeningen voor Grenzen en Veiligheid.

FIU. Nederland
Een bijdrage aan FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) van € 6,3 mln.

Aanpak ondermijning

  1. In de tweede suppletoire begroting is ruim € 69 mln. euro aan ondermijningsmiddelen geretourneerd. Dit zijn middelen die eerder aan de partners zijn verstrekt in het kader van de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het geretourneerde bedrag heeft betrekking op de onderstaande posten:
    ⬧ De Nationale politie retourneert een bedrag van € 13,5 mln. betreffende eerder verstrekte middelen ten behoeve van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT). Het MIT is in 2022 overgegaan naar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), wat een scherpere focus tot gevolg had. De eerder ter beschikking gestelde middelen (tot en met 2022) zijn hierdoor niet volledig benut.
    ⬧ Het Openbaar Ministerie retourneert een bedrag van € 13 mln. De onderbesteding heeft met name betrekking op meerdere deelopgaven en wordt veroorzaakt door een vertraagde instroom van nieuwe medewerkers
    ⬧ De Dienst Justitiële Inrichtingen retourneert een bedrag van € 11,5 mln. met als belangrijkste oorzaak de krapte op de arbeidsmarkt.
    ⬧Het oorspronkelijke bestedingsplan van de NSOC is naar beneden bijgesteld op basis van de realisatiegegevens in de eerste twee tertalen van 2023. De onderbesteding van € 11 mln. is het gevolg van de vertraagde instroom van medewerkers en de lagere bijbehorende additionele kosten 
    ⬧ De resterende € 20 mln. is geretourneerd door 12 verschillende partners, ieder voor een klein deel. Ook hierbij geldt dat de krapte op de arbeidsmarkt, de vertraagde instroom en verhoogde uitstroom van medewerkers, de belangrijkste redenen zijn voor het niet volledig besteden van de middelen.
  2. Voor de geretourneerde ondermijningsmiddelen is geen alternatieve aanwending binnen de aanpak van ondermijning mogelijk in 2023. Om die reden wordt het ondermijningsbudget met € 47 mln. neerwaarts bijgesteld. Met de overige € 22 mln. van deze geretourneerde middelen was al rekening gehouden bij de neerwaartse bijstelling van het ondermijningsbudget bij de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023. 
  3. Een technische overboeking van € 9,8 mln. tussen programmakosten DGO en apparaatsuitgaven DGO. De budgetten voor de projecten SKC en verwijsportaal bankgegevens stonden bij het programmabudget terwijl de kosten vallen bij het personeelsbudget.

Schadeloosstellingen
De uitgaven voor schadeloosstellingen in de loop van een jaar zijn niet voorspelbaar. Het gaat onder meer om toewijzingen door de rechter aan burgers wanneer zij door overheidshandelen schade hebben geleden. De geraamde tegenvaller hiervoor bedraagt € 15 mln.

Overige opdrachten

  1. Op het budget uitvoering Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS) om de ketensamenwerking verder te ontwikkelen en structureel te borgen is een meevaller van € 8,8 mln.
  2. Aangezien de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is uitgesteld, zijn er voor de implementatie minder kosten in 2023 (€ 4 miljoen) gemaakt. De noodzaak van de implementatie blijft onverminderd hoog en derhalve zal het budget voor de komende begrotingsjaar/jaren benodigd zijn. Daarnaast wordt door vertragingen met uitvoer van ketenprojecten een meevaller van € 1 miljoen verwacht. De totale meevaller bedraagt € 5 mln.

33.4 Vervolging en berechtiging MH17 -verdachten

Opdrachten vervolging en berechtiging MH-17 verdachten
Vanaf 30 juli 2023 hebben de nabestaanden van de MH17-slachtoffers recht op een voorschot. Aangezien er sprake is van een geweldsmisdrijf is er een ongemaximeerd voorschot aan de nabestaanden uitbetaald. Hier is circa € 17 mln. mee gemoeid. De uitvoeringskosten van de voorschotregeling en de afbouwende werkzaamheden van de verschillende organisaties rondom MH17 vallen in 2023 naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Dit zorgt voor een meevaller van € 6,4 mln.

Mutaties verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor aanpak ondermijning wordt verhoogd met € 120 mln. Met deze ophoging wordt ruimte gecreëerd om onder andere de verplichtingen voor preventie en de verplichtingen in het kader van de mainports aan te gaan.

Mutaties ontvangsten

  1. Afpakken: De ontvangsten op het gebied van afpakken vallen € 284,4 mln. lager uit dan geraamd. De lagere afpakopbrengsten worden voornamelijk verklaard doordat een grote schikking vooralsnog is uitgebleven.
  2. Boeten en Transacties: De ontvangsten boeten en transacties zijn € 157,5 mln. hoger dan begin van dit jaar geraamd. Dit lijkt het gevolg van een autonome groei na afloop van de corona-periode.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 3.934.531 ‒ 44.052 3.890.479
Uitgaven 3.988.049 ‒ 44.052 3.943.997
Apparaatsuitgaven 230.874 3.627 234.501
34.1 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming 230.874 3.627 234.501
Personele uitgaven 187.565 ‒ 3.003 184.562
Eigen personeel 181.430 ‒ 6.713 174.717
Externe inhuur 4.719 4.110 8.829
Overig personeel 1.416 ‒ 400 1.016
Materiële uitgaven 43.309 6.630 49.939
ICT 17.032 6.630 23.662
SSO's 16.787 ‒ 1.300 15.487
Overig materieel 9.490 1.300 10.790
Programmauitgaven 3.757.175 ‒ 47.679 3.709.496
34.2 Preventieve maatregelen 61.191 ‒ 6.377 54.814
Bijdrage aan agentschappen 31.395 123 31.518
Dienst Justis 31.395 123 31.518
Bijdrage aan medeoverheden 19.157 ‒ 5.846 13.311
Aanpak criminaliteitsfenomenen 19.044 ‒ 5.846 13.198
Overige bijdrage medeoverheden 113 0 113
Subsidies (regelingen) 5.550 ‒ 275 5.275
Aanpak criminaliteitsfenomenen 4.375 0 4.375
Overige subsidies 1.175 ‒ 275 900
Opdrachten 5.089 ‒ 379 4.710
Aanpak criminaliteitsfenomenen 4.178 ‒ 130 4.048
Overige opdrachten 911 ‒ 249 662
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 3.218.317 ‒ 15.519 3.202.798
Bijdrage aan agentschappen 2.863.856 ‒ 367 2.863.489
DJI - Gevangeniswezen 1.426.734 ‒ 9.035 1.417.699
DJI - Forensische zorg 1.253.199 0 1.253.199
CJIB 183.923 8.668 192.591
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 299.034 325 299.359
Reclassering Nederland 181.556 170 181.726
Leger des Heils 27.370 0 27.370
Stichting Verslavingsreclassering GGZ 89.484 155 89.639
Overige bijdrage ZBO's/RWT's 624 0 624
Bijdrage aan medeoverheden 4.790 2.178 6.968
Intra- en extramurale sanctie uitvoering 4.790 2.178 6.968
Subsidies (regelingen) 7.884 ‒ 21 7.863
Intra- en extramurale sanctie uitvoering 5.982 ‒ 21 5.961
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) 1.902 0 1.902
Opdrachten 42.753 ‒ 17.634 25.119
Intra- en extramurale sanctie uitvoering 42.753 ‒ 17.634 25.119
34.4 Slachtofferzorg 162.097 ‒ 523 161.574
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 67.687 2.401 70.088
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) 18.884 1.200 20.084
Slachtofferhulp Nederland (SHN) 48.803 1.201 50.004
Subsidies (regelingen) 197 0 197
Perspectief Herstelbemiddeling 197 0 197
Opdrachten 94.213 ‒ 2.924 91.289
Slachtofferzorg 8.924 ‒ 8.924 0
Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) 83.064 6.000 89.064
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen 2.225 0 2.225
34.5 Veiligheid jeugd 315.570 ‒ 25.260 290.310
Bijdrage aan agentschappen 195.529 8.052 203.581
DJI - Jeugd 195.529 8.052 203.581
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 19.910 ‒ 1.425 18.485
LBIO 6.327 ‒ 1.500 4.827
Het Alternatief (HALT) 13.583 75 13.658
Bijdrage aan medeoverheden 20.344 ‒ 2.786 17.558
Jeugdbescherming en jeugdsancties 6.255 ‒ 786 5.469
Voogdijraad Caribisch Nederland 1.315 100 1.415
Overige bijdrage medeoverheden 12.774 ‒ 2.100 10.674
Subsidies (regelingen) 58.760 ‒ 27.606 31.154
Jeugdbescherming en jeugdsancties 58.760 ‒ 27.606 31.154
Opdrachten 21.027 ‒ 1.495 19.532
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies 4.382 286 4.668
Jeugdbescherming en jeugdsancties 16.645 ‒ 1.781 14.864
Ontvangsten 223.748 ‒ 3.800 219.948

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 34 is 98%

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
De wijziging van het apparaatsbudget wordt bepaald door een herschikking binnen RvdK waarvan totaal € 10,1 mln. vanuit het eigen personeel wordt doorverdeeld naar de andere instrumenten binnen het apparaatsbudget. Daarnaast zijn er een aantal kleinere mutaties zoals een overheveling van € 2 mln. In het kader van Preventie met Gezag.

34.2 Preventieve maatregelen

Aanpak criminaliteitsfenomenen
De uitgaven voor de aanpak van criminaliteitsfenomenen vallen € 5,3 mln. lager uit dan begroot. Dit komt doordat nieuw aangesloten gemeenten meer voorbereidingstijd nodig hebben om een aanvraag te doen.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst Justitiële Inrichtingen Gevangeniswezen
De niet-bestede middelen ad € 11,5 mln. op het gebied van ondermijning zijn teruggeboekt naar DG-ondermijning.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals € 4,7 mln. voor de gestegen kosten als gevolg van proceskostenvergoedingen en € 3,4 mln. voor werkzaamheden van de implementatie van de Wet straffen en beschermen.

Intra- en extramurale sanctie uitvoering
Door vertraging in de uitvoering is een meevaller ontstaan van € 8 mln. op de Wet straffen en beschermen. Daarnaast zijn aanvullende bijdragen voor totaal € 5,1 mln. verstrekt aan de organisaties DJI, Reclassering Nederland, CJIB en Justid voor werkzaamheden in het kader van de implementatie van de wet Straffen en Beschermen.

34.4 Slachtofferzorg

Slachtofferzorg
Deze post omvat een aantal kleinere mutaties, zoals een meevaller van € 5 mln. vanwege vertraging bij de invoering van de verplichte verschijning van de verdachte bij de zitting (onderdeel van de Wet uitvoering slachtofferrechten (Wus)) en een interne overboeking van € 3 mln. naar het artikel slachtofferzorg voor het informeren van slachtoffers in de fase van tenuitvoerlegging van de straf.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

  1. Een van de maatregelen uit het rapport van cie. de Winter betreft de tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. Deze regeling wordt per 1-1-2021 uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) en liep af op 31-12-2022. In 2023 wordt de resterende werkvoorraad afgehandeld en uitgekeerd. Volgens de laatste cijfers van het SGM is voor de afhandeling van de laatste overgelopen dossiers in 2023 vanuit VWS een bedrag nodig van in totaal € 48,5 mln. Gezien de eerder beschikbaar gestelde bedragen t.b.v. 2023, blijft er nog een bedrag nodig van € 17,2 mln. die bij de tweede suppletoire begroting wordt overgeboekt van VWS naar JenV.
  2. Het uitkeringenbudget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien op basis van het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ). Dit zorgt voor een vermoedelijke onderuitputting van € 6 mln. De benodigde bijdrage van JenV voor de tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg is op basis van deze laatste cijfers € 4 mln. lager vastgesteld.

34.5 Veiligheid jeugd

DJI-Jeugd
Een jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI’s voor € 8,1 mln.

Subsidies jeugdbescherming en jeugdsancties

  1. Dit betreft o.a. uitgaven voor de subsidieregeling verlagen werkdruk Gecertificeerde instellingen (€ 10 mln); hier staan meevallers tegenover elders op art 34.
  2. Bij Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet € 43 mln. in 2023 en € 50 mln. structureel beschikbaar gesteld voor versterking van de jeugdbescherming. Het Rijk en de VNG hebben in oktober 2023 een akkoord bereikt over een landelijk tarief jeugdbescherming; het Rijk draagt hieraan vanaf 2024 € 30 mln. per jaar structureel bij (Verzamelbrief jeugdbescherming d.d. 18 oktober 2023). De minister voor Rechtsbescherming is voornemens de resterende structurele middelen (€ 20 mln.)  aan te wenden voor o.a. kwaliteitsverbetering bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en verbetering van de rechtsbescherming. In 2023 is bij Suppletoire begroting Prinsjesdag € 9,5 mln. naar de RvdK gegaan voor het terugdringen van de wachtlijsten. Verdergaande investeringen zijn in 2023, bovenop bestaande verbetermaatregelen, zoals de subsidieregeling voor workloadverlaging bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de zij-instroomregeling voor de GI’s, niet mogelijk gebleken. Het resterende bedrag voor 2023 (€ 33,5 mln.) valt derhalve vrij.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 373.156 15.953 389.109
Uitgaven 362.043 5.781 367.824
36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding 345.897 6.481 352.378
Bijdrage aan agentschappen 1.359 8.400 9.759
Overige bijdragen agentschappen 1.359 8.400 9.759
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 39.816 4.400 44.216
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) 39.816 4.400 44.216
Bijdrage aan medeoverheden 268.423 ‒ 20.217 248.206
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) 238.049 ‒ 5.060 232.989
Overige bijdrage medeoverheden 30.374 ‒ 15.157 15.217
Subsidies (regelingen) 5.277 3.000 8.277
Nederlands Rode Kruis 1.504 0 1.504
Nationaal Veiligheids Instituut (NVI) 893 0 893
Overige subsidies 2.880 3.000 5.880
Opdrachten 31.022 10.898 41.920
Crisiscommunicatie 5.161 ‒ 240 4.921
NCSC 1.519 6.485 8.004
Regeling tegemoetkoming schade 2021 15.000 650 15.650
Overige opdrachten 9.342 4.003 13.345
36.3 Onderzoeksraad Voor Veiligheid 16.146 ‒ 700 15.446
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 16.146 ‒ 700 15.446
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) 16.146 ‒ 700 15.446
Ontvangsten 6.995 265 7.260

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 36 is 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdragen agentschappen
Dit betreft een generaal dossier ten behoeve van de afhandeling waterschade Limburg 2021. Het budgettaire kader is op basis van de meest recente prognose van de te verwachten kosten in 2023 door RVO bijgesteld met € 6,4 mln. als gevolg van hogere declaraties dit jaar die zijn doorgeschoven vanuit voorgaande jaren, met name in verband met bijstandsverlening op basis van de Wet Veiligheidsregio's .

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Deze post bestaat uit een tweetal kleinere interne mutaties waarbij € 4,6 mln. wordt overgeheveld van de BDUR voor de Veiligheidsregio’s naar het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid voor het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio’s en partners.

Overige bijdragen medeoverheden
Deze post bestaat uit diverse kleinere mutaties waaronder een technische interne herschikking van € 4 mln. van bijdrage medeoverheden naar opdrachten. Daarnaast € 3,5 mln. voor de ontwikkeling van het Flexibel Reactieconcept (FRC) zodat met de inzet van meerdere sensoren tijdig verdachte handelingen geautomatiseerd kan worden opgemerkt.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
Deze post bestaat uit een aantal kleinere posten waaronder een interne herschikking van € 4,7 mln. binnen het NCSC om het budget in overeenstemming te brengen met de realisatie en verplichtingen.

Mutaties verplichtingen

  1. Met de ophoging van € 3,8 mln. van het verplichtingenbudget voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid wordt als gevolg van de voorgenomen intensivering uit 2022 en op basis van voortschrijdend inzicht een bijstelling doorgevoerd om de beschikking voor de Rijksbijdrage 2024 aan het NIPV in december 2023 te versturen.
  2. Voor de versterking van de toekomstige crisisbeheersing en de informatiepositie is een geleidelijk oplopende structurele toevoeging in de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voorzien vanaf 2023. Met deze ophoging van € 6,4 mln. wordt als gevolg van de voorgenomen intensivering uit 2022 en op basis van voortschrijdend inzicht een bijstelling doorgevoerd om de beschikking voor de Rijksbijdrage 2024 in december 2023 te versturen.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 5.853.163 1.065.329 6.918.492
Uitgaven 7.010.063 ‒ 144.631 6.865.432
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen 6.981.136 ‒ 141.890 6.839.246
Bijdrage aan agentschappen 886.347 ‒ 36.173 850.174
IND 809.389 ‒ 36.173 773.216
DJI - Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra 76.958 0 76.958
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 2.788.825 21.101 2.809.926
COA 2.520.914 44.528 2.565.442
NIDOS - opvang 267.911 ‒ 23.427 244.484
Bijdrage aan medeoverheden 3.002.706 ‒ 119.208 2.883.498
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen 2.970.306 ‒ 109.208 2.861.098
Samenwerkingsverbanden asielketen 32.400 ‒ 10.000 22.400
Subsidies (regelingen) 54.729 5.000 59.729
Vluchtingenwerk Nederland (VWN) 17.394 5.000 22.394
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen 33.052 0 33.052
International Organization for Migration (IOM) 2.640 0 2.640
Overige subsidies 1.643 0 1.643
Opdrachten 248.529 ‒ 12.610 235.919
Programma Keteninformatisering 9.222 0 9.222
Versterking vreemdelingenketen 89.089 ‒ 12.610 76.479
Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen 150.218 0 150.218
37.3 Terugkeer en bewaring vreemdelingen 28.927 ‒ 2.741 26.186
Bijdrage aan agentschappen 8.924 ‒ 1.693 7.231
DJI - Dienst vervoer en ondersteuning 8.924 ‒ 1.693 7.231
Subsidies (regelingen) 9.655 ‒ 1.776 7.879
REAN-regeling 6.266 ‒ 1.335 4.931
Overige subsidies 3.389 ‒ 441 2.948
Opdrachten 10.348 728 11.076
Vreemdelingen vertrek 10.348 728 11.076
Ontvangsten 26.832 0 26.832

Budgetflexibiliteit: het juridisch verplichte deel op artikel 37 is 100%

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie -en Naturalisatiedienst (IND)

  1. De kosten voor de werkzaamheden bij de IND voor Oekraïense ontheemden zijn lager dan verwacht, dit betreft met name de kosten voor bezwaar en de extra uit te reiken O-documenten. Dit leidt tot een meevaller van € 10 mln.
  2. Het budget voor de projectmatige aanpak van de Bespoediging Afhandeling Asielaanvragen wordt dit jaar niet volledig uitgeput, omdat de kosten lager uitvallen, wat resulteert in een meevaller van € 26,9 mln. 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

  1. Uit de Meerjaren Productie Prognose (MPP) blijkt dat de bezetting lager is dan verwacht, maar het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) is fors hoger dan verwacht. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van de ODA-toerekening van € 10,7 mln.
  2. Aan een gemeente waarin een opvangcentrum is gevestigd, wordt jaarlijks door het COA een uitkering verstrekt op basis van het aantal door asielzoekers permanent te bezetten capaciteitsplaatsen verminderd met het aantal op 1 januari van het uitkeringsjaar in de Basisregistratie Personen ingeschreven bewoners van het opvangcentrum. In het Faciliteitenbesluit is geregeld dat de gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers hebben, uitkeringen krijgen vanuit een Decentrale Uitkering (DU). Het Faciliteitenbesluit is per wet geregeld en daarmee is deze DU een juridische verplichting. Voor het jaar 2023 wordt door JenV € 12,1 mln. overgeboekt naar BZK /Gemeenten via de decembercirculaire van het gemeentefonds. Daarnaast vindt een nabetaling voor het jaar 2022 plaats van € 0,5 mln. aan de gemeenten in het kader van het faciliteitenbesluit.
  3. Op basis van de nieuwe MPP en ook de 2e tertaalrapportage van COA wordt het bedrag in de begroting aangepast. De gemiddelde bezetting is lager dan geraamd, wat resulteert in een meevaller van € 207,5 mln. Ten aanzien van de meerkosten voor (crisis)noodopvang is het omgekeerde het geval, deze vallen hoger uit dan geraamd, ad € 218 mln. Per saldo is er een tegenvaller van € 10,5 mln.
  4. COA heeft in juli 2023 de Jaarrekening 2022 opgeleverd. Daaruit blijkt dat JenV € 36 mln. moet nabetalen over de opdracht 2022.

Nidos -opvang
Hoewel de instroom van AMV's hoog blijft zijn de kosten voor Nidos iets lager dan de raming. Dit wordt veroorzaakt doordat het Nidos niet lukt voldoende opvangplekken en personeel aan te trekken. Hierdoor is een meevaller van € 23,4 mln. op het Nidos budget.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen
Een aantal taken van gemeenten voor de opvang van Oekraïense ontheemden is compensabel uit het Btw-compensatiefonds. Als beleidsverantwoordelijk departement heeft JenV dat bedrag ter dekking te storten in het fonds. JenV hevelt hiervoor € 109,2 mln. over naar het ministerie van Financiën.

Samenwerkingsverbanden asielketen
Bij de middelen bevorderen opvang, bedoeld om afspraken te maken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren is een meevaller van € 10 mln. Dit wordt veroorzaakt doordat er nog weinig afspraken zijn waarvoor middelen vereist zijn.

Vluchtingenwerk Nederland (VWN)
Vanwege de hoge bezetting bij COA moet Vluchtelingenwerk Nederland meer werkzaamheden uitvoeren. De subsidie voor 2023 wordt verhoogd met € 5 mln.

Versterking vreemdelingenketen
Bij de middelen die gereserveerd zijn voor de Procesbeschikbaarheidslocatie (PBL) is een meevaller omdat de PBL nu nog een pilot is waarvan de kosten lager zijn dan beschikbare bedrag. De middelen ad € 8 mln. vallen vrij ter dekking van COA. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties verplichtingen

Nu er een beter beeld is van de hoogte van de voorschotten die door gemeenten voor opvang en transitiekosten in 2023 worden aangevraagd als ook van de afrekening van de opvang en transitiekosten over 2022 met gemeenten blijkt dat het verplichtingenbudget bijdrage medeoverheden te laag is geraamd bij de eerste suppletoire begroting 2023. Hetzelfde geldt voor het budget opdrachten van het Nationaal Programma Oekraïense vluchtelingen waar de verplichting voor de zorgkosten hoger  uitvalt. Om overschrijdingen te voorkomen wordt het verplichtingenbudget opgehoogd met € 1.210 mln.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Art. Verplichtingen 564.869 77.193 642.062
Uitgaven 566.200 77.193 643.393
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement 566.200 77.193 643.393
Personele uitgaven 341.180 74.735 415.915
Eigen personeel 289.033 56.061 345.094
Externe inhuur 50.937 18.691 69.628
Overig personeel 1.210 ‒ 17 1.193
Materiële uitgaven 225.020 2.458 227.478
ICT 42.372 ‒ 5.305 37.067
SSO's 103.170 7.894 111.064
Overig materieel 79.478 ‒ 131 79.347
Ontvangsten 4.406 ‒ 600 3.806

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 77,2 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:

  1. Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is een taakstellende onderuitputting op de JenV-begroting ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave geboekt. Deze was op het apparaatsartikel geboekt. Hiervoor is dekking gevonden in onderuitputting op andere beleids- en niet-beleidsartikelen. Het betreft een mutatie van € 57 mln.   
  2. Op het budget van Dienst Terugkeer en Vertrek is een verwachte onderuitputting van € 7,4 mln.
  3. Een technische overboeking van € 9,8 mln. tussen programmakosten DGO en apparaatsuitgaven DGO. De budgetten voor een aantal projecten zijn onderdeel van het programmabudget terwijl de kosten vallen bij het personeelsbudget.
  4. Een verwachte tegenvaller van € 6,3 mln. bij het Diensten centrum als gevolg van de gestegen tarieven van de SSO’s. Deze zijn harder gestegen dan de toegekende loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is er een naheffing vanuit SSC-ICT.
  5. Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Art. Verplichtingen 76.390 ‒ 73.264 3.126
Uitgaven 76.390 ‒ 73.264 3.126
92.1 Nog onverdeeld 76.390 ‒ 73.264 3.126
Nog te verdelen 76.390 ‒ 73.264 3.126
Nog onverdeeld 76.390 ‒ 73.264 3.126
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Artikel 93 Geheim

Art. Verplichtingen 3.464 0 3.464
Uitgaven 3.464 0 3.464
93.1 Geheim 3.464 0 3.464
Geheim 3.464 0 3.464
Geheim 3.464 0 3.464
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Baten
Omzet 3.021.195 ‒ 24.866 2.996.329
waarvan omzet moederdepartement 2.951.195 ‒ 24.866 2.926.329
waarvan omzet overige departementen 4000 4.000
waarvan omzet derden 66.000 66.000
Rentebaten 0 0
Vrijval voorzieningen 0 0
Bijzondere baten 0 0
Totaal baten 3.021.195 ‒ 24.866 2.996.329
Lasten
Apparaatskosten 1.686.579 ‒ 27.181 1.659.398
- Personele kosten 1.502.430 ‒ 27.181 1.475.249
waarvan eigen personeel 1.290.742 ‒ 28.481 1.262.261
waarvan inhuur externen 126.688 1.300 127.988
waarvan overige personele kosten 85.000 85.000
- Materiële kosten 184.149 184.149
waarvan apparaat ICT 114.149 114.149
waarvan bijdrage aan SSO's 30.000 30.000
waarvan overige materiële kosten 40.000 40.000
Materiele programmakosten 1.350.998 ‒ 154 1.350.844
Afschrijvingskosten 4.000 4.000
- Materieel 3.500 3.500
- Immaterieel 500 500
Rentelasten 0 0
Overige lasten 33.550 33.550
waarvan dotaties voorzieningen 33.550 33.550
waarvan bijzondere lasten 0 0
Totaal lasten 3.075.127 ‒ 27.336 3.047.791
Saldo van baten en lasten ‒ 53.932 2.470 ‒ 51.462
1. Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen 277.087 277.087
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 3.021.195 ‒ 24.866 2.996.329
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) ‒ 3.090.126 27.335 ‒ 3.062.791
2. Totaal operationele kasstroom ‒ 15.000 ‒ 15.000
Totaal investeringen (-/-) ‒ 12.000 ‒ 12.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 3.000 3.000
3. Totaal investeringskasstroom ‒ 9.000 ‒ 9.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) 0 0
Eenmalige storting door moederdepartement (+) 53.931 ‒ 2.469 51.462
Aflossingen op leningen (-/-) 0 0
Beroep op leenfaciliteit (+) 0 0
4. Totaal financieringskasstroom 0 0
5. Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) 253.087 0 253.087

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door een bijstelling van de bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen ter compensatie van de loonontwikkeling die in 2023 niet meer tot besteding komen (€ -29,2 mln). Daarnaast zijn aan Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Een deel van de middelen komt naar verwachting niet tot uitputting. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

5.2 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND

Baten
Omzet 795.780 17.149 812.929
waarvan omzet moederdepartement 729.780 17.149 746.929
waarvan omzet overige departementen 0 0 0
waarvan omzet derden 66.000 0 66.000
Rentebaten 0 0 0
Vrijval voorzieningen 0 0 0
Bijzondere baten 0 0 0
Totaal baten 795.780 17.149 812.929
Lasten
Apparaatskosten 744.230 17.149 761.379
- Personele kosten 622.752 ‒ 37.851 584.901
waarvan eigen personeel 493.428 ‒ 24.851 468.577
waarvan inhuur externen 123.324 ‒ 13.000 110.324
waarvan overige personele kosten 6.000 0 6.000
- Materiële kosten 121.478 55.000 176.478
waarvan apparaat ICT 1.000 0 1.000
waarvan bijdrage aan SSO's 72.000 0 72.000
waarvan overige materiële kosten 48.478 55.000 103.478
Materiele programmakosten 46.000 0 46.000
Afschrijvingskosten 5.500 0 5.500
- Materieel 3.000 0 3.000
waarvan apparaat ICT 50 0 50
waarvan overige materiële kosten 2.950 0 2.950
- Immaterieel 2.500 0 2.500
Rentelasten 50 50
Overige lasten 0 0
waarvan dotaties voorzieningen 0 0
waarvan bijzondere lasten 0 0
Totaal lasten 795.780 17.149 812.929
Saldo van baten en lasten 0 0 0
1. Rekening courant RHB 1 januari 2023 +  depositorekeningen 109.932 0 109.932
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) 795.780 ‒ 17.149 778.631
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) ‒ 790.280 17.149 ‒ 773.131
2. Totaal operationele kasstroom 5.500 0 5.500
Totaal investeringen (-/-) ‒ 9.550 0 ‒ 9.550
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) 0 0 0
3. Totaal investeringskasstroom ‒ 9.550 0 ‒ 9.550
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) ‒ 14.000 0 ‒ 14.000
Eenmalige storting door moederdepartement (+) 26.300 55.000 81.300
Aflossingen op leningen (-/-) ‒ 7.000 0 ‒ 7.000
Beroep op leenfaciliteit (+) 10.970 0 10.970
4. Totaal financieringskasstroom 16.050 55.000 71.050
5. Rekening courant RHB 31 december 2023 (=1+2+3+4) 121.932 55.000 176.932

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de tweede suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door ophoging van het budget dwangsommen met € 55 mln. voor 2023 en 2024. En een daling van het budget ambtelijk personeel en externe inhuur als gevolg van een daling van het programmabudget Oekraïne en Bespoediging Afdoening Asiel (BAA).