[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2025D39558, datum: 2025-09-16, bijgewerkt: 2025-10-09 14:56, versie: 3 (versie 1, versie 2)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36820-X-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36820 X-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2025Z16988:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2025-2026

36 820 X Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2025 (suppletoire begroting september)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Defensie,
R.P. Brekelmans

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting september (SBS) bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2025 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 en < 1.000 5 10
=> 1.000 10 20

2. Beleidsartikelen

2.1. Artikel 1 Inzet

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 5.023.086 4.129 5.027.215
Uitgaven 4.378.429 – 535 4.377.894
Apparaatsuitgaven 0 0 0
Programmauitgaven 4.378.429 – 535 4.377.894
1.1 Programmauitgaven 4.378.429 – 535 4.377.894
Opdrachten 4.378.429 – 436.535 3.941.894
Crisisbeheersingsoperaties 4.358.903 – 436.535 3.922.368
Financiering nationale inzet krijgsmacht 3.827 0 3.827
Overige inzet 15.699 0 15.699
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 0 436.000 436.000
Bijdrage aan Internationale Samenwerking 0 436.000 436.000
Ontvangsten 151.718 0 151.718

Toelichting op de verplichtingen

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

Toelichting op de uitgaven

Defensie draagt met contributies bij aan diverse vormen van militaire samenwerkingen, zoals de European Peacy Facility (EPF) of de NAVO, en werkt voor de steun aan Oekraïne samen met partnerlanden. Van de uitgaven die hieraan zijn verbonden wordt het financiële instrument geherclassificeerd van opdracht naar bijdrage aan internationale samenwerking. Met de herclassificering handelt Defensie in lijn met de aanbevelingen van zowel de Algemene Rekenkamer (Algemene Rekenkamer (2025) Verantwoordingsonderzoek Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K). Rapport bij het Jaarverslag 2024, p. 58) als de Auditdienst Rijk (Auditdienst Rijk (2025) Auditrapport 2024. Ministerie van Defensie (X) en Defensiematerieelbegrotingsfonds (K), p. 13).

2.2. Artikel 2 Koninklijke Marine

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 1.219.724 – 6.083 1.213.641
Uitgaven 1.291.865 – 6.998 1.284.867
Apparaatsuitgaven 1.186.496 – 3.865 1.182.631
2.2 Apparaatsuitgaven 1.186.496 – 3.865 1.182.631
Personele uitgaven 1.161.439 – 4.713 1.156.726
Eigen personeel 1.034.309 582 1.034.891
Externe inhuur 11.208 780 11.988
Overige personele exploitatie 69.784 – 241 69.543
Kustwacht NL 19.814 – 5.354 14.460
Kustwacht CARIB 26.324 – 480 25.844
Materiële uitgaven 25.057 848 25.905
Overige materiële exploitatie 23.658 154 23.812
Kustwacht NL 108 0 108
Kustwacht CARIB 1.291 694 1.985
Programmauitgaven 105.369 – 3.133 102.236
2.1 Programmauitgaven 105.369 – 3.133 102.236
Opdrachten 105.292 – 3.136 102.156
Gereedstelling 22.203 – 239 21.964
Kustwacht NL 79.145 – 2.683 76.462
Kustwacht CARIB 3.944 – 214 3.730
(Schade)vergoeding 77 3 80
Schadevergoeding overig 77 3 80
Ontvangsten 12.324 0 12.324

Toelichting op de verplichtingen

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

Toelichting op de uitgaven

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

2.3. Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 2.143.983 343 2.144.326
Uitgaven 2.143.983 343 2.144.326
Apparaatsuitgaven 2.038.920 343 2.039.263
3.2 Apparaatsuitgaven 2.038.920 343 2.039.263
Personele uitgaven 2.002.593 343 2.002.936
Eigen personeel 1.883.383 540 1.883.923
Externe inhuur 37.914 – 185 37.729
Overige personele exploitatie 81.296 – 12 81.284
Materiële uitgaven 36.327 0 36.327
Overige materiële exploitatie 36.327 0 36.327
Programmauitgaven 105.063 0 105.063
3.1 Programmauitgaven 105.063 0 105.063
Opdrachten 105.063 0 105.063
Gereedstelling 105.063 0 105.063
Ontvangsten 8.054 0 8.054

Toelichting op de verplichtingen

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

Toelichting op de uitgaven

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

2.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 1.058.230 – 42.939 1.015.291
Uitgaven 1.073.230 – 42.939 1.030.291
Apparaatsuitgaven 1.045.062 – 61.654 983.408
4.2 Apparaatsuitgaven 1.045.062 – 61.654 983.408
Personele uitgaven 952.807 – 14.880 937.927
Eigen personeel 816.610 – 22.124 794.486
Externe inhuur 23.510 7.000 30.510
Overige personele exploitatie 112.687 244 112.931
Materiële uitgaven 92.255 – 46.774 45.481
Overige materiële exploitatie 92.255 – 46.774 45.481
Programmauitgaven 28.168 18.715 46.883
4.1 Programmauitgaven 28.168 18.715 46.883
Opdrachten 28.168 18.715 46.883
Gereedstelling 28.168 18.715 46.883
Ontvangsten 12.111 0 12.111

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 42,9 miljoen afgenomen en kent een direct verband met een verlaging van de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2025 wordt verlaagd met € 42,9 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

De personele uitgaven zijn per saldo gedaald met € 14,9 miljoen. Het budget voor eigen personeel is vanuit DN22 € 5,1 miljoen budget verhoogd om het personeelsbestand te laten groeien. Toch blijft de personele groei achter. Als gevolg van deze ondervulling is € 22 miljoen herschikt binnen de begroting. Deze herschikkingen zijn ingezet voor materiële exploitatie en gereedstelling (respectievelijk € 7 miljoen en € 13 miljoen). Tot slot is er € 7 miljoen budget van eigen personeel als gevolg van ondervulling aangewend voor externe inhuur, beide onderdeel van de personele uitgaven.

Materiële uitgaven

Het budget is per saldo gedaald met € 46,8 miljoen. Ten behoeve van de instandhouding van 4 extra MQ-9’s is budget geboekt op de materiële exploitatie (€ 55,1 miljoen). Dit budget is gecorrigeerd en geboekt naar de instandhouding in het DMF. Vanuit de onderrealisatie eigen personeel is budget (€ 7 miljoen) toegevoegd aan de materiële exploitatie voor onder andere een simulator (€ 2 miljoen) en voor transport van personeel dat wordt belast binnen de overige materiële exploitatie (€ 5 miljoen). Tot slot is in verband met de versterking van het cyberdomein € 1,3 miljoen aan het budget toegevoegd.

Gereedstelling

Het gereedstellingsbudget is met € 18,7 miljoen gestegen. De verhoging komt onder andere door de herschikking vanuit eigen personeel (€ 13 miljoen). Een deel uit de herschikking is toegevoegd aan budgetten van de operationele afdelingen ten behoeve van hun oefenprogramma’s (€ 4,3 miljoen). Momenteel wordt tijdens oefeningen invulling gegeven aan het trainen binnen een hoogwaardige en realistische trainingsomgeving. Hiertoe wordt voor diverse oefeningen Adversery Air (ADAIR) ingehuurd. Dit budget komt uit DN22 Maatregel Operational Training Infrastructure (€ 4,7 miljoen) en uit de herschikking vanuit eigen personeel (€ 8,7 miljoen). Tot slot is € 1 miljoen aan het gereedstellingsbudget toegevoegd voor tactische communicatieapparatuur en software voor helikopters.

2.5. Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 834.955 61 835.016
Uitgaven 840.955 61 841.016
Apparaatsuitgaven 833.872 61 833.933
5.2 Apparaatsuitgaven 833.872 61 833.933
Personele uitgaven 815.081 239 815.320
Eigen personeel 772.385 45 772.430
Externe inhuur 6.208 – 6 6.202
Overige personele exploitatie 36.488 200 36.688
Materiële uitgaven 18.791 – 178 18.613
Overige materiële exploitatie 18.791 – 178 18.613
Programmauitgaven 7.083 0 7.083
5.1 Programmauitgaven 7.083 0 7.083
Opdrachten 7.083 0 7.083
Gereedstelling 7.083 0 7.083
Ontvangsten 4.459 0 4.459

Toelichting op de verplichtingen

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

Toelichting op de uitgaven

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

2.6. Artikel 7 Commando Materieel en IT

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 941.132 46.956 988.088
Uitgaven 965.050 46.956 1.012.006
Apparaatsuitgaven 772.255 46.956 819.211
7.2 Apparaatsuitgaven 772.255 46.956 819.211
Personele uitgaven 748.709 38.506 787.215
Eigen personeel 650.597 4.192 654.789
Externe inhuur 72.546 34.116 106.662
Overige personele exploitatie 25.566 198 25.764
Materiële uitgaven 23.546 8.450 31.996
Overige materiële exploitatie 23.546 8.450 31.996
Programmauitgaven 192.795 0 192.795
7.1 Programmauitgaven 192.795 0 192.795
Opdrachten 192.795 0 192.795
Gereedstelling 192.795 0 192.795
Ontvangsten 25.765 0 25.765

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 46,9 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2025 wordt verhoogd met € 46,9 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven is met € 38,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van budget (€ 34,1 miljoen) voor Externe inhuur. De vraag naar IT-dienstverlening op het gebied van innovatie en vernieuwing en instandhouding blijft stijgen. In combinatie met de achterblijvende vulling van de organisatie als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en vertraging op een aantal IT-projecten is de inhuur voor het JIVC toegenomen. De verhoging van Eigen personeel (€ 4,2 miljoen) betreft budget voor versterking van capaciteit (€ 2,5 miljoen) en het overige verschil van € 1,7 miljoen bestaat uit een aantal kleinere herschikkingen.

Materiële uitgaven

Het uitgavenbudget voor overige materiele exploitatie wordt met € 8,5 miljoen verhoogd. Het betreft aanvullend budget (€ 7,6 miljoen) in verband met de versterking van het cyberdomein. Het gaat hierbij om de aanschaf van materiaal en licenties, en de inrichting van een beveiligde ruimte. Daarnaast is € 0,9 miljoen toegevoegd voor kort cyclische innovatie.

2.7. Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Budgettaire gevolgen van beleid

Art. Verplichtingen 1.878.407 – 21.004 1.857.403
Uitgaven 1.893.322 – 21.004 1.872.318
Apparaatsuitgaven 1.737.705 3.824 1.741.529
8.2 Apparaatsuitgaven 1.737.705 3.824 1.741.529
Personele uitgaven 1.275.137 – 120 1.275.017
Eigen personeel 944.914 – 32.596 912.318
Externe inhuur 5.326 38.922 44.248
Overige personele exploitatie 304.358 – 6.446 297.912
Attaches 20.539 0 20.539
Materiële uitgaven 462.568 3.944 466.512
Overige materiële exploitatie 454.842 3.944 458.786
Attaches 7.726 0 7.726
Programmauitgaven 155.617 – 24.828 130.789
8.1 Programmauitgaven 155.617 – 24.828 130.789
Opdrachten 0 6.500 6.500
Gereedstelling 0 6.500 6.500
(Schade)vergoeding 155.617 – 31.328 124.289
Schadevergoeding overig 9.510 3.944 13.454
Nationaal Fonds Ereschuld 141.789 – 31.454 110.335
Reservering schadevergoedingen Chroom-6 Defensie 4.318 – 3.818 500
Ontvangsten 72.995 1.200 74.195

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 21,0 miljoen verlaagd wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2025 is verlaagd met € 21,0 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 32,6 miljoen verlaagd. Dit is als gevolg van een aantal herschikkingen. Eerst is het budget met € 3,2 miljoen verhoogd als gevolg van nieuwe opdrachten die het DOSCO ontvangen heeft. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een aanvullende verhoging van het budget met € 0,7 miljoen.

Daarnaast is het budget met € 36,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Ondanks dat de organisatie groeit wordt, mede door krapte op de arbeidsmarkt, een lagere personele vulling verwacht. Deze € 36,5 miljoen is overgeheveld naar het budget voor externe inhuur van personeel. Dit verklaart grotendeels de verhoging van € 38,9 miljoen voor externe inhuur.

Schadevergoeding

Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) daalt met € 31,5 miljoen. De Belastingdienst heeft bepaald dat Defensie over de schadevergoedingen vanuit de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS) in het NFE, geen belasting meer verschuldigd is. Het te verwachten overschot dat door deze terugbetaling in 2025 ontstaat, wordt doorgeschoven naar latere jaren als reservering voor de in latere jaren te verwachten uit te keren schadevergoedingen.

3. Niet-beleidsartikelen

3.1. Artikel 9 Algemeen

Art. Verplichtingen 268.879 – 1.347 267.532
Uitgaven 269.697 – 1.563 268.134
9.1 Programmauitgaven 269.697 – 1.563 268.134
Subsidies (regelingen) 51.633 0 51.633
Subsidies 51.633 0 51.633
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken 76.144 0 76.144
Kennisopbouw TNO via EZ 64.601 0 64.601
Kennisopbouw NLR via EZ 6.205 0 6.205
Kennisopbouw MARIN via EZ 5.183 0 5.183
Overige Bijdragen 155 0 155
Opdrachten 23.213 – 1.563 21.650
Opdrachten beleid 7.861 0 7.861
opdrachten milieu beleid 15.352 – 1.563 13.789
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 98.554 0 98.554
Bijdrage aan de NAVO 88.550 0 88.550
Bijdrage aan internationale samenwerking 10.004 0 10.004
Bekostiging 4.141 0 4.141
Bekostiging diverse instellingen 4.141 0 4.141
Inkomensoverdrachten 4.242 0 4.242
Overige bijdragen 4.242 0 4.242
(Schade)vergoeding 11.770 0 11.770
Schadevergoeding overig 1.870 0 1.870
Regeling Chroom 6 Defensie 9.200 0 9.200
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 700 0 700
Ontvangsten 1.600 0 1.600

Toelichting op de verplichtingen

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

Toelichting op de uitgaven

Er zijn geen mutaties toe te lichten die hoger zijn dan de staffelwaarde van dit artikel.

3.2. Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Art. Verplichtingen 1.867.509 65.669 1.933.178
Uitgaven 1.911.390 49.255 1.960.645
10.2 Apparaatsuitgaven 1.911.390 49.255 1.960.645
Personele uitgaven 1.846.261 60.602 1.906.863
Eigen personeel 559.814 – 31.681 528.133
Externe Inhuur 51.842 23.683 75.525
Overige personele exploitatie 34.614 5.668 40.282
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) 1.199.991 62.932 1.262.923
Materiële uitgaven 65.129 – 11.347 53.782
Overige materiële exploitatie 65.129 – 11.347 53.782
Ontvangsten 7.987 322 8.309

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 65,7 miljoen verhoogd. Dit hangt samen met de uitgaven die hieronder worden toegelicht. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget met € 16,4 miljoen verhoogd voor het programma Defensie Open op Orde (DOO) voor activiteiten in 2026 en 2027.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2025 wordt verhoogd met € 49,3 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door onderstaande bijstellingen in de personele en materiële uitgaven:

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is met € 31,7 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels (€ 40,2 miljoen) verklaard door een budgetoverheveling naar uitkeringen (pensioenen en wachtgelden). Dit betreft de verwerking van de salarisverhoging en de eenmalige uitkering, conform het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025, binnen de uitkeringsregelingen van Defensie. Het verschil wordt verklaard door meerdere kleinere herschikkingen die gezamenlijk het budget verhogen met € 8,2 miljoen.

Verder is het budget op externe inhuur verhoogd met € 23,7 miljoen, waarvan € 23,5 miljoen wordt verklaard door een budgetoverheveling vanuit artikel 12. De structurele middelen voor het programma DOO stonden nog centraal op artikel 12 en zijn toegevoegd aan dit artikel, alwaar het programma wordt uitgevoerd. Dit programma implementeert de Rijksbrede maatregelen bij Defensie, met de focus op informatiehuishouding en transparantie.

Tot slot is het budget voor uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) per saldo met € 62,9 miljoen verhoogd. Er is vanuit artikel 12 € 102,0 miljoen overgeheveld. De middelen zijn bestemd voor de openstaande vordering die het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op Defensie heeft. Deze vordering heeft betrekking op militairen die vóór 1 juni 2001 zijn overgestapt naar een functie als burgerambtenaar. Op dit moment rekent Defensie de pensioenen van deze medewerkers maandelijks af met het ABP, op het moment dat zij met pensioen gaan. Als gevolg van de transitie naar een nieuwe ABP-pensioenregeling in verband met de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), moet de volledige vordering voorafgaand aan deze transitie worden voldaan. Daarnaast is er vanuit eigen personeel € 40,2 miljoen budget overgeheveld voor de verwerking van de salarisverhoging en de eenmalige uitkering, conform het arbeidsvoorwaardenakkoord 2025, binnen de uitkeringsregelingen van Defensie. Tot slot is het budget met € 82,5 miljoen verlaagd. De Belastingdienst heeft bepaald dat Defensie over de schadevergoedingen vanuit de Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS) geen belasting meer verschuldigd is. De eerder betaalde eindheffing is terugbetaald aan Defensie en initieel ontvangen op artikel 10. Dit is door middel van een budgetoverheveling gecorrigeerd naar artikel 8. Dit artikel valt onder het defensieonderdeel DOSCO, alwaar de RVS wordt uitgevoerd.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven is met € 11,3 miljoen verlaagd. Dit bestaat uit meerdere kleinere herschikkingen, waaronder budgetoverhevelingen naar eigen personeel voor projectfuncties.

3.3. Artikel 11 Geheim

Art. Verplichtingen 20.049 5.000 25.049
Uitgaven 20.049 5.000 25.049
11.0 Geheim 20.049 5.000 25.049
Geheim 20.049 5.000 25.049
Geheim 20.049 5.000 25.049
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 5,0 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2025 wordt verhoogd met € 5,0 miljoen. Vanwege de aard van dit artikel wordt deze mutatie niet toegelicht.

3.4. Artikel 12 Nog onverdeeld

Art. Verplichtingen 367.411 – 274.017 93.394
Uitgaven 367.411 – 274.017 93.394
12.3 Nog onverdeeld Loon 172.354 – 102.000 70.354
Nog onverdeeld Loon 172.354 – 102.000 70.354
Nog onverdeeld Loon 172.354 – 102.000 70.354
12.4 Nog onverdeeld Prijs 195.057 – 172.017 23.040
Nog onverdeeld Prijs 195.057 – 172.017 23.040
Nog onverdeeld Prijs 195.057 – 172.017 23.040
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 274,0 miljoen afgenomen wat geheel samenhangt met de uitgaven.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2025 wordt verlaagd met € 274,0 miljoen.

Nog onverdeeld loon

Het budget wordt met € 102,0 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat er budget is overgeheveld naar artikel 10. Met deze budgetoverheveling kan de nog openstaande vordering, die het ABP op Defensie heeft, in één keer worden voldaan. In artikel 10 wordt de vordering nader toegelicht.

Nog onverdeeld prijs

Het budget wordt met € 172,0 miljoen naar bendeden bijgesteld, waarvan € 93,0 miljoen is overgeheveld naar artikel 5 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor hogere uitgaven van instandhoudingsbudgetten, € 34,1 miljoen naar artikel 7 voor hogere uitgaven externe inhuur en € 23,5 miljoen naar artikel 10 voor het project Defensie Open op Orde.

4. Bijlage

4.1. Bijlage Subsidieoverzicht

Stichting Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) 28.410 35.098 28.285 28.285 28.285 0 2022 2026 2026
Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen 25 25 25 50 75 25 0 0 0 0 incidentele ophoging i.v.m. 80 jaar vrijheid 2021 2026 2026
Stichting Veteranen Platform (VP) 245 285 366 489 489 0 2022 2027 2027
Stichting Koninklijke Defensiemusea 18.184 18.940 19.817 19.817 19.817 0 2019 2025 2025
Stichting Nationale Taptoe 322 346 322 460 360 – 100 0 0 0 0 bijstelling n.a.v. lagere subsidieaanvraag 2022 2027 2027
Universiteit van Amsterdam 0 148 74 79 79 0 2022 2027 2027
Stichting Maritiem Kenniscentrum 25 25 25 25 25 0 2022 2027 2027
Stichting Historische Vlucht 123 125 129 134 134 0 2022 2027 2027
SWoon NLDA 23 25 25 25 25 0 2022 2027 2027
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Limburg 75 75 75 75 75 0 n.v.t. 2027 2027
Europees Jeugdparlement Nederland 0 0 0 22 22 0 n.v.t.
Subsidies te verstrekken na evaluatie/ nader te verdelen 0 1.109 427 2.172 2.247 75
Totaal subsidies 47.432 56.201 49.570 51.633 51.633 0 0 0 0 0
1 De genoemde bedragen betreffen het wettelijk plafond voor subsidies.

4.2. Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1 kader)

Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (CW 2016) verplicht de regering om in beleidsvoorstellen duidelijke informatie te geven over de nagestreefde doelen, ingezette instrumenten, financiële gevolgen en de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid.

In het kader daarvan heeft de kamer nog vier CW 3.1 kaders ter inzage. Dit betreffen de beleidskeuzes KMar Grensbewaking, Ophoging SecFund, Steun Oekraine en Middelen Nationale Veiligheid MIVD.

Middels de SBS wordt de kamer geinformeerd over de beleidskeuzes KMar Grensbewaking en ophoging SecFund. Het CW 3.1 kader voor de steun aan Oekraine volgt via de periodieke leveringenbrief die uiterlijk september wordt verstuurd aan de kamer. Het kader voor Middelen Nationale Veiligheid MIVD is vertrouwelijk en wordt daardoor niet openbaar gemaakt. Dit volgt via de bekende procedure.

4.2.1. CW 3.1 kader SecFund

Bij de Kamerbrief Actieagenda productie- en leveringszekerheid munitie en defensiematerieel (Kamerstuk 36410 nr. 93) is melding gemaakt van het op te richten Security Fund (SecFund) met een omvang van € 25 miljoen voor innovatieve Nederlandse startups in de defensiemarkt, inclusief een CW 3.1 kader. Nu wordt besloten tot het ophogen van het SecFund tot € 100 miljoen. Derhalve ontvangt u hierbij een update van het CW 3.1 kader gebaseerd op de huidige stand van zaken.

4.2.2 CW 3.1 kader Brede grensclaim Kmar