[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Asiel en Migratie (XX) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2026D10604, datum: 2026-04-02, bijgewerkt: 2026-04-02 12:46, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36915 XX-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Asiel en Migratie (XX) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Onderdeel van zaak 2026Z04515:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2025–2026
36 915 XX

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Asiel en Migratie (XX) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

4

1

Leeswijzer

4

2

Beleid

5

2.1

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

5

3

Beleidsartikelen

10

3.1

Artikel 37 Asiel en Migratie

10

4

Niet-beleidsartikelen

14

4.1

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

14

4.2

Artikel 92 Nog onverdeeld

15

5

Agentschappen

16

5.1

Agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

16
  1. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk

afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2026 wijzigingen aan te brengen in:

  1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Asiel en Migratie;

  2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begro-tingstoelichting).

De Minister van Asiel en Migratie,

Bart van den Brink

  1. BEGROTINGSTOELICHTING

    1. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2026 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2026 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2026.

In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleids-matig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als

de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agent-schappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

  1. Beleid

    1. Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2026 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Vastgestelde begroting 2026 8.940.024 5.206.355 3.322.289 1.941.930 1.945.531 0
Mutaties coalitieakkoord
1 Maatregel 61 Efficiencytaakstelling 37,91, 92 0 -6.694 -13.192 -15.932 -21.133 -21.133
2 Maatregel 62 Vernieuwing rijksdienst / slagvaardige overheid 37,91, 92 0 -19.261 -48.285 -48.285
3 Maatregel 63 Subsidietaakstelling 37, 92 0 -453 -453 -453 -453 -453
4 Maatregel 67 Ramingsbijstelling asielbegroting 37, 92 -729.000 2.113.000 1.969.000 2.111.000 2.107.000 2.107.000
5 Maatregel 68 Overige stabiele asielketen incl. crisisnoodopvang 37, 92 241.000 470.000 422.000 328.000 32.000 32.000
Belangrijkste suppletoire mutaties
6 Migratiepartnerschappen 37 0 12.000 12.000 0 0 0
7 EES op AAS fase 2 37 25.000 0 0 0 0 0
8 Aanpak overlastgevende en criminele asielzoekers 37 -12.938 0 0 0 0 0
9 Uitvoering decentralisatie uitkering faciliteitenbesluit 37 -11.689 0 0 0 0 0
10 Oekraïne ramingsbijstelling 37 -343.910 -299.277 -166.016 0 0 0
11 Spreidingswet 37 10.000 40.000 0 0 0 0
12 Meerjaren Productie Prognose (MPP) 37, 92 333.968 666.566 642.203 642.837 642.837 642.837
13 Rechtsbijstand asiel (naar JenV) 92 8.823 -1.828 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
14 Raad voor de rechtspraak (naar JenV) 92 -17.835 -28.236 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
15 Loonbijstelling 2026 92 62.054 18.818 18.400 15.673 15.723 15.723
16 Prijsbijstelling 2026 92 54.596 17.585 13.283 10.348 10.366 9.574
17 Extrapolatie alle 0 0 0 0 0 1.945.531
Overige mutaties 503 -652 -783 -783 -783 -783
Stand 1e suppletoire begroting 2026 8.560.596 8.207.184 6.182.731 4.977.359 4.646.803 4.646.011

Toelichting

  1. Maatregel 61 Efficiencytaakstelling

Een efficiencytaakstelling op de rijksoverheid wordt doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement en uitvoering, met als doel de apparaatsuitgaven structureel te verminderen.

  1. Maatregel 62 Vernieuwing rijksdienst /slagvaardige overheid Aanvullend op de efficiencytaakstelling op de rijksoverheid wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Deze taakstelling wordt op dezelfde wijze verdeeld als de efficiencytaakstelling.

  2. Maatregel 63 Subsidietaakstelling

De subsidiebudgetten bij de departementen worden rijksbreed structureel verlaagd met 189 miljoen euro. Deze taakstelling wordt verdeeld naar rato van de subsidie uitgaven per departement. Voor AenM betekent het een structurele verlaging van € 0,5 mln. per jaar.

  1. Maatregel 67 Ramingsbijstelling asielbegroting

Deze middelen zijn bedoeld voor onder andere de opvangplekken bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), een deel van de incidentele meerkosten voor crisisnoodopvang, de kosten van het solidariteitsme-chanisme, Vluchtelingenwerk, Meedoenbalies en een stabielere finan-ciering van overige organisaties in de asielketen.

  1. Maatregel 68 Overige stabiele asielketen incl. crisisnoodopvang

Dit betreft additionele meerkosten voor crisisnoodopvang en overige organisaties in de asielketen.

  1. Migratiepartnerschappen

In het Coalitieakkoord zijn partnerschappen opgenomen als een direct instrument met derde landen om de instroom te beperken en terugkeer te bevorderen. Hiervoor is voor de periode 2027-2028 jaarlijks € 12

mln. beschikbaar gesteld aan het ministerie van Asiel en Migratie vanuit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. De middelen worden ingezet voor het bevorderen van terugkeer en het tegengaan van irreguliere migratie, (inclusief bijvoorbeeld de inzet van de keten bij grensmanagement en de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel) via programma’s, projecten en uitbreiding van operationele inzet in derde landen, aansluiting bij en invloed op de EU-migratiepartnerschappen en het inrichten van pilots voor innovatieve partnerschappen.

  1. Entry Exit Systeem (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) fase 2 Binnen de Publiek Private Samenwerking voor het Entry Exit Systeem (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) is een rijksbijdrage voor fase 2 toegezegd aan doorstroom bevorderende maatregelen (o.a. kiosken) om lange wachtrijen en daaruit volgende onveilige situaties

te voorkomen. De bestuurlijke afspraak is dat de overheid 50% bijdraagt, met een bijdrage van € 25 mln. De werkzaamheden zijn sinds mei

2023 uitgevoerd en inmiddels grotendeels afgerond. AAS heeft alles voorgefinancierd uitgaande van de toegezegde 50% bijdrage vanuit de overheid en er is al een bestuurlijke toezegging gedaan richting AAS voor de bijdrage in 2025. De dekking wordt met deze mutatie beschikbaar gesteld.

  1. Aanpak overlastgevende en criminele asielzoekers

Voor de aanpak van overlast gevende asielzoekers is in 2025 het instrument van de decentralisatie uitkering (DU) ingezet voor een bijdrage aan gemeenten. In 2026 is de decentralisatie uitkering wederom beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Gemeenten kunnen daarmee zelf bepalen welke maatregelen het beste bij hun lokale situatie

past, bijvoorbeeld de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), bodycams, extra cameratoezicht, persoonsgerichte aanpak of het organiseren van extra sport en activiteiten.

  1. Uitvoering decentralisatie uitkering faciliteitenbesluit

Een overboeking naar het gemeentefonds in het kader van uitvoering decentralisatie uitkering faciliteitenbesluit. Gemeenten die een opvang-centrum voor asielzoekers faciliteren ontvangen nu middelen voor de

werkzaamheden in en voor de opvangcentra (Het faciliteitenbesluit tot 1 juli 2025, zie paragraaf 3.2.6 van de meicirculaire 2025), maar ook voor noodopvang, onderwijshuisvestingskosten, voorlichtingskosten en aanvullende bekostiging in het kader van het faciliteren van asielopvang waar niet vanuit een andere regeling aan tegemoet wordt gekomen.

In totaal is er in deze circulaire een bedrag van € 11,689 mln. euro vrijgemaakt voor deze doeleinden.

  1. Oekraïne ramingsbijstelling

De budgetten voor de opvang onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor de jaren 2026 t/m 4 maart 2028 worden naar beneden bijgesteld o.b.v. het verwachte aantal ontheemden en de hiervoor benodigde (gemeentelijke) opvangplekken. Daarnaast wordt in afwachting van besluitvorming over het langetermijnbeleid budget voor voornamelijk de langetermijn huisvesting van ontheemden op de Aanvullende Post gereserveerd.

  1. Spreidingswet

In het kader van de spreidingswet wordt incidenteel € 10 mln. in 2026 en

€ 40 mln. in 2027 beschikbaar gesteld voor de bonussen aan gemeenten en provincies voor het aanbieden van extra of bijzondere plekken.

  1. Meerjaren Productie Prognose (MPP)

De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budgetver-hoging van € 334 mln. voor de migratieketen in 2026, € 666,6 mln. in 2027 en vanaf 2028 meerjarig € 642,3 mln. De volgende budgetten worden meerjarig aangepast:

  • COA: in 2026 verhoogd met € 220,4 mln., in 2027 met € 575,3 mln., in 2028 met € 549,4 mln. En vanaf 2029 meerjarig met € 553 mln.

  • NIDOS: in 2026 € 56,1, in 2027 € 80,9 en vanaf 2028 meerjarig met

80,8 mln.

  • IND: in 2026 met € 48,5 mln. (aanzuivering eigen vermogen) en in 2028 met € 3 mln.

  • DTenV: in 2027 met € 3,3 mln. en vanaf 2028 meerjarig met € 3 mln.

  • Rechtsbijstand asiel: (overboeking naar JenV): het budget wordt verlaagd met € -8,8 mln. in 2026, in 2027 met € -1,2 mln., en vanaf 2028 meerjarig met € -2 mln. (zie ook post 13).

  • Raad voor de rechtspraak (overboeking naar JenV): het budget wordt verhoogd in 2026 met € 17,8 mln., in 2027 met € 8,2 mln. en vanaf 2028 meerjarig met € 8 mln. (zie ook post 14).

  1. Rechtsbijstand asiel (naar JenV)

Vanuit begrotingshoofdstuk XX Asiel en Migratie worden middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de Rechtsbijstand van asielzaken, die zijn toegevoegd aan de begroting van Asiel en

Migratie vanuit de Coalitieakkoord-middelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Met deze overboeking naar JenV wordt het budget op de begroting van Asiel en Migratie in 2026 verhoogd met € 8,8 mln., in 2027 verlaagd met € 1,8 mln. en vanaf 2028 meerjarig verlaagd met € 8 mln.

  1. Raad voor de rechtspraak (naar JenV)

Vanuit de begroting Asiel en Migratie (begrotingshoofdstuk XX) worden middelen overgeheveld naar de begroting van JenV voor de Raad voor de Rechtspraak, die zijn toegevoegd aan de begroting van Asiel en Migratie vanuit de Coalitieakkoord-middelen voor stabiele financiering en aanvullend ten behoeve van de Meerjaren Productie Prognose. Met

deze overboeking naar JenV wordt het budget op de begroting van Asiel en Migratie in 2026 verlaagd met € 17,8 mln., in 2027 met € 28,2 mln. en vanaf 2028 meerjarig met € 28 mln.

  1. Loonbijstelling 2026

De tranche loonbijstelling 2026 is met deze mutatie aan de begroting van AenM toegevoegd.

  1. Prijsbijstelling 2026

De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de AenM-begroting.

  1. Extrapolatie

Dit zijn de standen van het jaar 2030 die nu ook voor 2031 zijn

opgenomen (ook wel de extrapolatiestanden genoemd).

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2026 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikelnummer 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Stand begroting 2026 13.826 13.826 13.826 13.826 13.826 0
Mutaties coalitieakkoord
1 Maatregel 61 Efficiencytaakstelling 37, 92 0 -17 -35 -52 -69 -69
2 Maatregel 62 Vernieuwing rijksdienst / slagvaardige overheid 37, 92 0 0 0 -62 -155 -155
Belangrijkste suppletoire mutaties
3 Extrapolatie 37 0 0 0 0 0 13.826
Overige mutaties 0 0 0 0 0 0
Stand 1e suppletoire begroting 2026 13.826 13.809 13.791 13.712 13.602 13.602

Toelichting

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

  1. Beleidsartikelen

    1. Artikel 37 Asiel en Migratie Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art.37 (bedragen x € 1.000)

OntwerpbegroMtinugtaties

Vastge-

Mutaties Stand 1e Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

t (1)

via NvW,

stelde

1e suppletoire

2027

2028

2029

2030

2031

moties, begrotingsuppletoirebegroting amendementte(n3) = (1) begroting (5) = (3)

en ISB (2)

+ (2)

(4) + (4)

Art. Verplichtingen

8.858.648

08.858.648

‒ 8.359.4012.940.9592.784.9912.966.1352.632.602 4.537.719

499.247

Uitgaven

8.865.612

08.865.612

‒ 8.365.966 2.941.3582.784.9912.966.1352.632.602 4.537.719

499.646

37.1 Apparaat Dienst Terugkeer en Vertrek

95.022 0 95.022 ‒ 4.619 90.403 269

‒ 53 ‒ 2.340 ‒ 5.616

83.777

Personele uitgaven

79.313 0 79.313 ‒ 12.581 66.732 ‒ 8.371

‒ 8.629 ‒ 10.521 ‒ 13.249

61.176

Eigen personeel

72.859 0 72.859 ‒ 13.859 59.000 ‒ 9.733

‒ 10.076 ‒ 11.854 ‒ 14.356

53.904

Externe inhuur

5.669 0 5.669 1.800 7.469 1.889 1.978 1.885 1.688 7.068

Overig Personeel

785 0 785 ‒ 522 263 ‒ 527 ‒ 531 ‒ 552 ‒ 581 204

Materiële uitgaven

15.709 0 15.709 7.962 23.671 8.640 8.576 8.181 7.633 22.601

ICT

8.065 0 8.065 6.315 14.380 7.011 6.968 6.775 6.506 13.833

SSO's

4.021 0 4.021 1.293 5.314 1.295 1.295 1.189 1.042 5.061

Overig materieel

3.623 0 3.623 354 3.977 334 313 217 85 3.707

37.4 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

5.945.147

05.945.147

‒ 5.764.2513.223.8202.926.9952.944.4802.614.223 4.406.973

180.896

Bijdrage aan agentschappen

1.132.148

0 1.132.148

49.117 1.181.265

‒ 4.384 ‒ 6.250 195.670 171.577 994.923

IND

1.019.723

0 1.019.723

49.117 1.068.840

‒ 4.384 ‒ 6.250 195.670 171.577 901.988

DJI - Vreemdelingenbewaring

112.425

0 112.425

0 112.425

0 0 0 0 92.935

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.660.362

04.660.362

‒ 4.426.779 3.148.1962.914.7982.742.3632.436.199 3.275.008

233.583

COA

4.190.539

0 4.190.539

‒ 4.014.8532.852.2902.582.0232.409.581 2.103.417 2.863.082

175.686

NIDOS - opvang

469.823 0 469.823 ‒ 57.897 411.926 295.906 332.775 332.782 332.782 411.926

Bijdrage aan medeoverheden

25.103 0 25.103 10.000 35.103 40.000 0 0 0 25.103

Samenwerkingsverbanden asielketen

25.103 0 25.103 10.000 35.103 40.000 0 0 0 25.103

Subsidies (regelingen)

18.581 0 18.581 10.000 28.581 9.737 9.737 9.737 9.737 28.313

Vluchtelingenwerk Nederland

13.662 0 13.662 10.000 23.662 9.807 9.807 9.807 9.807 23.466

IOM

2.899 0 2.899 0 2.899 ‒ 41 ‒ 41 ‒ 41 ‒ 41 2.857

Overige Subsidies

2.020 0 2.020 0 2.020 ‒ 29 ‒ 29 ‒ 29 ‒ 29 1.990

Opdrachten

108.953 0 108.953 ‒ 16.430 92.523 30.271 8.710 ‒ 3.290 ‒ 3.290 83.626

Programma Ketenvoorzieningen

10.270 0 10.270 0 10.270 0 0 0 0 10.154

Versterking vreemdelingenketen

66.608 0 66.608 ‒ 15.878 50.730 30.921 9.360 ‒ 2.640 ‒ 2.640 56.620

Identificatie en Registratie vreemdelingen

32.075 0 32.075 ‒ 552 31.523 ‒ 650 ‒ 650 ‒ 650 ‒ 650 16.852

37.5 Terugkeer en bewaring vreemdelingen

35.120 0 35.120 4.779 39.899 16.658 24.177 24.107 24.107 39.201

Bijdrage aan agentschappen

10.867 0 10.867 2.472 13.339 6.420 9.388 9.388 9.388 13.339

DJI - Dienst vervoer en ondersteuning

10.867 0 10.867 2.472 13.339 6.420 9.388 9.388 9.388 13.339

Subsidies (regelingen)

11.794 0 11.794 ‒ 695 11.099 3.372 6.148 6.148 6.148 11.716

REAN-regeling

7.260 0 7.260 ‒ 695 6.565 1.761 3.574 3.574 3.574 7.209

Overige Subsidies

4.534 0 4.534 0 4.534 1.611 2.574 2.574 2.574 4.507

Opdrachten

12.459 0 12.459 3.002 15.461 6.866 8.641 8.571 8.571 14.146

Vreemdelingen vertrek

12.459 0 12.459 3.002 15.461 6.866 8.641 8.571 8.571 14.146

37.6 Versterking Grenstoezicht

7.880 0 7.880 25.000 32.880 ‒ 112 ‒ 112 ‒ 112 ‒ 112 7.768

Subsidies (regelingen)

7.880 0 7.880 25.000 32.880 ‒ 112 ‒ 112 ‒ 112 ‒ 112 7.768

OntwerpbegroMtinugtaties Vastge- Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie

t (1)

via NvW,

stelde

1e suppletoire

2027

2028

2029

2030

2031

moties, begrotingsuppletoirebegroting amendementte(n3) = (1) begroting (5) = (3)

en ISB (2)

+ (2)

(4)

+ (4)

Versterking grenstoezicht

7.880 0 7.880 25.000 32.880

‒ 112

‒ 112 ‒ 112 ‒ 112 7.768
37.7

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

2.782.443 0 2.782.443

343.910

2.438.533

299.277

166.016

0 0 0

Bijdrage aan medeoverheden

2.496.788 0 2.496.788

349.850

2.146.938

312.091

‒ 79.606 0 0 0

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

2.496.788 0 2.496.788

349.850

2.146.938

312.091

‒ 79.606 0 0 0

Subsidies (regelingen)

13.721 0 13.721 2.112 15.833

2.112

49 0 0 0

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

13.721 0 13.721 2.112 15.833

2.112

49 0 0 0

Opdrachten

271.934 0 271.934 3.828 275.762

10.702

‒ 86.459 0 0 0

Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

271.934 0 271.934 3.828 275.762

10.702

‒ 86.459 0 0 0

Ontvangsten

13.826 0 13.826 0 13.826

‒ 17

‒ 35 ‒ 114 ‒ 224 13.602

Toelichting

37.1 Apparaat DTenV

De verlaging van het apparaatsbudget Dienst Terugkeer en Vertrek wordt met name veroorzaakt door het coalitieakkoord maatregel 62. Dit betreft een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Het apparaatsbudget van DTenV wordt in 2029 verlaagd met € 1,8 mln. en vanaf 2030 met € 4,6 mln.

  1. Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

  • Een efficiencytaakstelling (maatregel 61 coalitieakkoord) op de rijks-overheid wordt doorgevoerd naar rato van de apparaatsuitgaven per departement en uitvoeringsorganisaties, met als doel de apparaatsuit-gaven structureel te verminderen. Het budget wordt verlaagd in 2026 met € 6,2 mln. oplopend naar € 18,9 mln. vanaf 2030.

  • Aanvullend op de efficiencytaakstelling (maatregel 62 coalitieakkoord) op de rijksoverheid wordt een additionele taakstelling doorgevoerd in het kader van de vernieuwing van de rijksdienst en een slagvaardige overheid. Het budget wordt verlaagd in 2029 met € 17 mln. en vanaf 2030 met € 42,7 mln.

  • In het coalitieakkoord (maatregelen 67 en 68) zijn budgetten voor de asielketen meerjarig op een stabiel niveau gebracht. Deze mutatie moet samen worden gezien met de verwerking van de MPP van de organi-saties.

    • IND: vanaf 2029 meerjarig € 220 mln.

    • COA: € -385,2 mln. in 2026, € 2.278,1 mln. in 2027, € 2.035 mln. in 2028,

€ 1.863 in 2029 en vanaf 2030 € 1.563 mln. Er is sprake van aflopende budgetten voor de meerkosten van crisisnoodopvang.

  • Nidos: € -114 mln. in 2026, € 215 mln. in 2027 en vanaf 2028 meerjarig

€ 252 mln.

  • Solidariteitsmechanisme: € 21,9 mln. in 2027.

  • Vluchtelingenwerk Nederland: vanaf 2026 meerjarig € 10 mln.

  • Voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers is in 2025 het instrument van de decentralisatie-uitkering (DU) ingezet als bijdrage aan gemeenten. In 2026 is de decentralisatie uitkering opnieuw beschikbaar gesteld voor de gemeenten. Gemeenten kunnen zelf bepalen welke maatregelen het beste bij hun lokale situatie passen, bijvoorbeeld

de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), bodycams, extra cameratoezicht, persoonsgerichte aanpak of het organiseren van extra sport en activiteiten. Er wordt € 12,9 mln. overgeboekt naar

het gemeentefonds.

  • In het Coalitieakkoord zijn partnerschappen opgenomen als een direct instrument met derde landen om de instroom te beperken en terugkeer te bevorderen. Hiervoor is voor de periode 2027-2028 jaarlijks € 12

mln. beschikbaar gesteld aan het ministerie van Asiel en Migratie vanuit de begroting van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. De middelen worden ingezet voor het bevorderen van terugkeer en het tegengaan van irreguliere migratie, (inclusief bijvoorbeeld de inzet van de keten bij grensmanagement en de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel) via programma’s, projecten en uitbreiding van operationele inzet in derde landen, aansluiting bij en invloed op de EU-migratiepartnerschappen en het inrichten van pilots voor innovatieve partnerschappen.

  • De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt tot een budget-verhoging van € 325 mln. in 2026, € 656,2 mln. in 2027 en vanaf 2028 meerjarig € 633,2 mln.

  • In het kader van de spreidingswet wordt incidenteel € 10 mln. in 2026 en

€ 40 mln. in 2027 beschikbaar gesteld voor de bonussen aan gemeenten en provincies voor het aanbieden van extra of bijzondere plekken.

  • Een overboeking naar het gemeentefonds vindt plaats in het kader van de uitvoering van de decentralisatie-uitkering faciliteitenbesluit. Gemeenten die een opvangcentrum voor asielzoekers faciliteren, ontvangen middelen voor de werkzaamheden in en voor de opvang-centra (Het faciliteitenbesluit tot 1 juli 2025, zie paragraaf 3.2.6 van de meicirculaire 2025). Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld voor noodopvang, onderwijshuisvestingskosten, voorlichtingskosten en aanvullende bekostiging in het kader van het faciliteren van

asielopvang die niet vanuit andere regelingen wordt gedekt. In totaal is in deze circulaire een bedrag van € 11,689 mln. euro vrijgemaakt voor deze doeleinden.

  1. Terugkeer en bewaring vreemdelingen

In het coalitieakkoord zijn middelen toegevoegd voor een stabiele asielketen. Het programmabudget van DTenV wordt verhoogd met € 4,8 mln. in 2026, € 13,4 mln. in 2027 en vanaf 2028 meerjarig € 21,2 mln.

Het resterende saldo betreft een aantal kleinere mutaties. Zoals € 3 mln. meerjarig vanaf 2027 voor de Meerjaren Productie Prognose.

  1. Versterking Grenstoezicht

Binnen de Publiek Private Samenwerking voor het Entry Exit Systeem (EES) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) is een rijksbijdrage voor fase 2 toegezegd voor doorstroom bevorderende maatregelen (o.a. kiosken), om lange wachtrijen en daaruit volgende onveilige situaties te voorkomen. De bestuurlijke afspraak is dat de overheid 50% bijdraagt, met een maximale bijdrage van € 25 mln. De werkzaamheden zijn sinds mei 2023 uitgevoerd, grotendeels afgerond, en EES is inmiddels van start gegaan op AAS. AAS heeft de kosten voorgefinancierd op basis van de toegezegde 50% bijdrage vanuit de overheid, en er is al een bestuurlijke toezegging gedaan richting AAS voor de bijdrage in 2025.

  1. Nationaal Programma Oekraïense Ontheemden

– Oekraïne ramingsbijstelling: De budgetten voor de opvang onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor de jaren 2026 t/m 4 maart 2028 worden naar beneden bijgesteld o.b.v. het verwachte aantal

ontheemden en de hiervoor benodigde (gemeentelijke) opvangplekken. Daarnaast wordt in afwachting van besluitvorming over het langeter-mijnbeleid budget voor voornamelijk de langetermijn voor huisvesting van ontheemden op de Aanvullende Post gereserveerd.

Budgetflexibiliteit

Tabel 4 Geschatte budgetflexibiliteit artikel 37

2026
juridisch verplicht 100%
bestuurlijk gebonden %
beleidsmatig gereserveerd %
nog niet ingevuld/vrij te besteden %
  1. Niet-beleidsartikelen

    1. Artikel 91 Apparaat kerndepartment

Tabel 5 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)

OntwerpbegroMtinugtaties

Vastge-

Mutaties Stand 1e Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

t (1)

via NvW,

stelde

1e suppletoire

2027

2028

2029

2030

2031

moties, begrotingsuppletoirebegroting amendementte(n3) = (1) begroting (5) = (3)

en ISB

+ (2)

(4)

+ (4)

(2)
Art. Verplichtingen 33.189 0

33.189

3.178

36.367

3.283 3.390 3.057 2.363 21.193

Uitgaven

33.189 0

33.189

3.178

36.367

3.283 3.390 3.057 2.363 21.193
91.2 Apparaatsuitgaven kerndepartement 33.189 0

33.189

3.178

36.367

3.283 3.390 3.057 2.363 21.193

Personele uitgaven

30.275 0

30.275

3.178

33.453

3.283 3.390 3.089 2.441 20.058

Eigen personeel

23.609 0

23.609

3.178

26.787

3.283 3.390 3.198 2.703 16.149

Externe inhuur

6.234 0 6.234 0 6.234 0 0 ‒ 98 ‒ 235 3.505

Overig personeel

432 0 432 0 432 0 0 ‒ 11 ‒ 27 404

Materiële uitgaven

2.914 0 2.914 0 2.914 0 0 ‒ 32 ‒ 78 1.135

ICT

100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

SSO's

100 0 100 0 100 0 0 0 0 0

Overig materieel

2.714 0 2.714 0 2.714 0 0 ‒ 32 ‒ 78 1.135

Ontvangsten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Het apparaatsbudget omvat diverse mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals een mutatie van circa € 2 mln. meerjarig voor de uitvoeringskosten regeerpro-gramma en wetgeving.

  1. Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 6 Artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

OntwerpbegroMtinugtaties

Vastge-

Mutaties Stand 1e Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

t (1)

via NvW,

stelde

1e suppletoire

2027

2028

2029

2030

2031

moties, begrotingsuppletoirebegroting amendementte(n3) = (1) begroting (5) = (3)

en ISB

+ (2)

(4)

+ (4)

(2)
Art. Verplichtingen 41.223 0

41.223

117.040

158.263

56.188 72.061 66.237 66.307 87.099

Uitgaven

41.223 0

41.223

117.040

158.263

56.188 72.061 66.237 66.307 87.099
92.2Nog onverdeeld 41.223 0

41.223

117.040

158.263

56.188 72.061 66.237 66.307 87.099
Nog te verdelen 41.223 0

41.223

117.040

158.263

56.188 72.061 66.237 66.307 87.099
Nog onverdeeld 41.223 0

41.223

117.040

158.263

56.188 72.061 66.237 66.307 87.099

Ontvangsten

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel; alle relevante mutaties zijn toegelicht bij de betreffende beleidsartikelen. Dit betekent dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later worden doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Op artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, deze vinden uitsluitend plaats op de overige artikelen.

  1. Agentschappen

    1. Agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Tabel 7 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap IND Suppletoire begroting 2026 (bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting 2026 (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) Totaal geraamd
Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 790.147 632 790.779
Baten als tegenprestatie voor levering van input 289.576 0 289.576
Rentebaten 0 0 0
Vrijval voorzieningen 0 0 0
Bijzondere baten 0 0 0
Totaal baten 1.079.723 632 1.080.355
Lasten
Apparaatskosten 883.923 0 883.923
- Personele kosten 711.673 0 711.673
waarvan eigen personeel 590.323 0 590.323
waarvan inhuur externen 111.350 0 111.350
waarvan overige personele kosten 10.000 0 10.000
- Materiële kosten 172.250 0 172.250
waarvan apparaat ICT 1.000 0 1.000
waarvan bijdrage aan SSO's 85.000 0 85.000
waarvan overige materiële kosten 86.250 0 86.250
Materiele programmakosten 142.000 632 142.632
Afschrijvingskosten 3.800 0 3.800
- Materieel 2.200 0 2.200
waarvan apparaat ICT 2.000 0 2.000
waarvan overige materiële kosten 200 0 200
- Immaterieel 1.600 0 1.600
Rentelasten 0 0 0
Overige lasten 50.000 0 50.000
waarvan dotaties voorzieningen 50.000 0 50.000
waarvan bijzondere lasten 0 0 0
Totaal lasten 1.079.723 632 1.080.355
Saldo van baten en lasten 0 0 0

Tabel 8 Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)

(1) Vastgestelde begroting 2026

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd
1.

Rekening courant RHB 1 januari 2026 + depositorekeningen

230.161 230.161

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.079.723 632 1.080.355

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 1.075.923 0 ‒ 1.075.923
2.

Totaal operationele kasstroom

3.800 0 3.800

Totaal investeringen (-/-)

‒ 4.510 0 ‒ 4.510

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0 0 0
3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 4.510 0 ‒ 4.510

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0 0 0

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0 48.485 48.485

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 500 0 ‒ 500

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.510 0 4.510
4.

Totaal financieringskasstroom

4.010 48.485 52.495
5.

Rekening courant RHB

31 december 2026 (=1+2+3+4)

233.461 48.485 281.946

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door het tekort op het eigen vermogen die conform de Regeling agentschappen door het moederdepartement wordt aangezuiverd.